87C42001.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0020010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │教育部        │    82,884,254│    66,289,657│    16,594,597│1.教育部本年度預算數82,884,254千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數66,309,354千元,增加16,574,900千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數66,309,354千元,除配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合行政院原住民委員會之成立,由「原住民教育
  │  │  │  │              │              │              │              │  輔助」科目移出12,460千元,列入該委員會「規
  │  │  │  │              │              │              │              │  劃及教育文化」科目項下,及由「社會教育行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  及督導」科目移出遊藝場業務經費 7,237千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入經濟部「促進商業全面升級」科目項下外,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  5120010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       461,602│       448,730│        12,872│
  │  │  │  │  5120010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       461,602│       448,730│        12,872│1.本年度預算數 461,602千元,包括人事費 392,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  33千元,業務費54,317千元,維護費 7,835千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 6,917千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 391,493千元,較上年度淨增 6,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    32千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
  │  │  │  │              │              │              │              │      技工、工友各 1人之人事費 774千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,906千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費70,109千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 6,740千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期減列車輛養護費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增列車輛油料費68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列稅金13千元,保險費 6千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列非消耗品 1,000千元及大樓管理費
  │  │  │  │              │              │              │              │      等 1,326千元,合共 2,326千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列首長及副首長特別費 213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實增列設施養護費 1,871千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實增列運雜費 2,400千元。
  │  │  │  │  5120011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教育行政業務  │     1,878,114│     1,353,116│       524,998│
  │  │  │  │  5120011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│高等教育行政及│       299,235│       229,529│        69,706│1.本科目上年度預算數 253,579千元,配合科目調
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  整,移出大學校院設置講座經費20,000千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「學術審議、著作審查及國家講座」科目,高中
  │  │  │  │              │              │              │              │  資優生、視障生保送甄試經費 4,050千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「特殊教育推展」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 299,235千元,包括人事費29,463
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費48,816千元,旅運費 2,104千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 208,852千元,獎助及損失10,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,463千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 519千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)高等教育行政工作維持費 5,857千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)大學入學考試、甄試、檢覈及研究改進經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,596千元,較上年度減少 3,176千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)大學校院校務發展計畫相關工作之推動經費32
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,932千元,較上年度減少 6,499千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)改進教學及加強學術研究經費65,080千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加17,787千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)高等教育資料蒐集整理及編印經費 5,587千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)提昇大學校院師資素質經費69,720千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少18,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增軍事教學與研究補助經費80,000千元。
  │  │  │  │  5120011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│技術職業教育行│       154,308│       143,319│        10,989│1.本科目上年度預算數 141,966千元,配合科目調
  │  │  │  │政及督導      │              │              │              │  整,由「私立學校教學獎助」科目移入專科學校
  │  │  │  │              │              │              │              │  及技術學院增(遷)校地會勘經費 1,353千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 154,308千元,包括人事費23,334
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費44,891千元,旅運費 3,868千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助82,215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,334千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 411千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)技術職業教育行政工作維持費 5,224千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導改進技職學校之管理與評鑑經費53,655千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 3,047千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強辦理建教合作及學生實習經費26,008千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 1,369千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)技職課程教材修訂與研究暨成立發展中心經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    14,782千元,較上年度減少 778千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)專技人力之研究分析及技職教育之研究發展經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費11,305千元,較上年度減少 4,228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增職業證照制度經費20,000千元。
  │  │  │  │  5120011022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│中等教育行政及│        67,038│        57,496│         9,542│1.本科目上年度預算數62,496千元,配合科目調整
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  ,移出輔導高中資賦優異生升學獎助金經費 5,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,列入「特殊教育推展」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數67,038千元,包括人事費14,501千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費37,237千元,旅運費 5,300千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,501千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 255千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中等教育行政工作維持費 3,002千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究改進高中課程、教材教法及教學媒體製作
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 7,770千元,較上年度增加 1,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)補助馬祖地區教育經費 9,500千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)中學資賦優異學生輔導經費14,265千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 1,769千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理中小學教師人力需求推估經費 3,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 652千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增主辦1998年國際數學奧林匹亞競賽經費15
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度辦理中小學教育建設研討會預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列 7,500千元如數減列。
  │  │  │  │  5120011023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│國民教育行政及│        25,359│        25,542│          -183│1.本年度預算數25,359千元,包括人事費14,760千
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  元,業務費 2,437千元,旅運費66千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 8,096千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,760千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國民教育行政工作維持費 2,179千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國民中小學課程教材編輯及教法研究經費 3,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    95千元,較上年度減少 205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國立師院附小行政教學督導經費 428千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強改進國中小教學評量計畫經費 4,097千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 216千元。
  │  │  │  │  5120011024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│社會教育行政及│       710,541│       345,232│       365,309│1.本科目上年度預算數 305,232千元,配合科目調
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  整,由「國民教育輔助」科目移入加強掃除文盲
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費40,000千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 710,541千元,包括人事費31,708
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 143,671千元,旅運費 2,476千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 532,686千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,029千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 493千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)社會教育行政工作維持費 5,806千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推行視聽教育經費 7,948千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強輔導社教活動經費58,642千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 7,512千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強推行家庭教育強化親職教育功能計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     158,625千元,較上年度增加61,698千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強演藝事業輔導管理經費 4,290千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 226千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)建立社會教育網路及輔導體系計畫經費29,054
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 1,529千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)推行語文教育經費18,147千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     955千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)建立終身教育體系經費 200,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 138,734千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 加強掃除文盲經費 200,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      增加 160,000千元。
  │  │  │  │  5120011025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│體育教育行政及│       416,506│       372,585│        43,921│1.本年度預算數 416,506千元,包括人事費14,834
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  千元,業務費 282,545千元,旅運費 1,800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 117,327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,834千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 261千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)體育教育行政工作維持費 3,782千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強學校體育推展經費33,164千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強全民體育推展經費23,790千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 2,862千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)提昇國民體能計畫經費 122,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強體育學術研究發展經費15,827千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 833千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輔導民間體育運動團體經費 150,109千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 2,637千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)加強學校保健教育與服務經費53,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 8千元。
  │  │  │  │  5120011026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│軍訓教育行政及│        53,985│        54,392│          -407│1.本科目上年度預算數43,051千元,配合科目調整
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  ,由「國民教育輔助」科目移入春暉專案經費11
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,341千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數53,985千元,包括人事費11,833千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費35,601千元,旅運費 1,922千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 4,629千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,833千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)軍訓教育行政工作維持費 1,980千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)軍訓教官暨護理教師考選訓練經費 1,552千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)在職軍訓教官及幹部教育講習進修經費 3,072
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)軍訓業務督導評鑑經費 667千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍訓教官軍服製作經費10,390千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)軍訓課程及通訊與輔助教材編製經費 2,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)學生校外活動及研習輔導經費 2,244千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)海外青年講習會經費 7,973千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 519千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 春暉專案經費10,774千元,較上年度減少 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 新增大專女生軍事訓練課程經費 1,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  5120011027  │              │              │              │
  │  │  │ 8│一般教育推展  │       151,142│       125,021│        26,121│1.本科目上年度預算數 131,221千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出海外學人月刊社編印經費 6,200千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「文教交流與合作」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 151,142千元,包括人事費40,315
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費58,679千,維護費47千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,394千元,補助及捐助24,927千元,獎助及損
  │  │  │  │              │              │              │              │  失19,780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費39,427千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 694千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,091千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文教書刊編印經費 7,106千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     373千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)教育計畫發展經費 8,308千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     437千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)學校行政人員研習與財務輔導經費11,233千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 2,567千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)優良教師獎勵經費24,000千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,053千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)僑生輔導經費26,977千元,較上年度減少 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)中小學課程研究發展及專案計畫經費30,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加20,036千元。
  │  │  │  │  5120011200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │專項教育推展  │     2,807,980│     1,982,320│       825,660│
  │  │  │  │  5120011220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│師範教育改進  │       301,759│       102,204│       199,555│1.本年度預算數 301,759千元,包括業務費44,042
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 2,217千元,補助及捐助 255,500
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)發展與改進師範教育五年計畫第五年經費95,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    65千元,較上年度減少 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理教師資格檢定經費 5,794千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增加強師資培育輔導經費 200,000千元。
  │  │  │  │  5120011222  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國家體育建設及│       880,280│       714,504│       165,776│1.本年度預算數 880,280千元,包括業務費 691,6
  │  │  │  │優秀選手培訓  │              │              │              │  12千元,補助及捐助 108,648千元,獎助及損失
  │  │  │  │              │              │              │              │  80,020千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理各項運動聯賽經費 138,210千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 7,274千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)培訓裁判教練暨聘請外籍名教練經費47,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強國際體育運動交流與合作經費 219,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 9,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)整理及推廣固有優良體育活動經費41,800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 2,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強學校運動選手培訓與輔導經費 103,250千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加68,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強特優選手培訓與輔導經費 330,020千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 100,000千元。
  │  │  │  │  5120011223  │              │              │              │
  │  │  │ 3│科技教育      │       916,433│       743,938│       172,495│1.本年度預算數 916,433千元,包括人事費15,124
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費99,374千元,旅運費 4,515千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 792,220千元,獎助及損失 5,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,124千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 231千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,000千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)充實大專院校急需機械、航太教學設備經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    20,906千元,較上年度增加14,778千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)延聘國外科技專家演講座談及人文社會中程計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫經費 102,987千元,較上年度增加 2,035千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)超大積體電路及通訊科技計畫經費 119,772千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 7,247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)建教合作基礎科學及海洋科技計畫經費90,473
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加11,663千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)自動化及生物科技計畫經費 154,327千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加45,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)土木防災材料及化工計畫經費 134,860千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加85,122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)科學教育指導委員會發展計畫經費 4,604千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 加強推動環境教育及校園污染防治輔導計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費73,380千元,較上年度增加 6,059千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  5120011224  │              │              │              │
  │  │  │ 4│學生事務與輔導│       637,193│       350,496│       286,697│1.本科目係由上年度預算「訓育輔導」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 313,429千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出辦理法治教育計畫經費27,933千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「公民法治教育」科目,另由「公民法治教育」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入辦理訓輔人員專業知能研討會活動經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  15,000千元及「國民教育輔助」科目移入輔導工
  │  │  │  │              │              │              │              │  作六年計畫經費50,000千元,移出移入數互抵後
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 637,193千元,包括人事費19,936
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 231,476千元,旅運費 1,781千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 384,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,936千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,965千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)強化學校訓輔功能經費24,292千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 489千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增青少年輔導計畫經費 400,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增設置中途學校經費 200,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度教育部輔導工作六年計畫預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列 312,989千元如數減列。
  │  │  │  │  5120011225  │              │              │              │
  │  │  │ 5│學術審議△菃@│        41,045│        42,128│        -1,083│1.本科目係由上年度預算「學術審議及著作審查」
  │  │  │  │審查及國家講座│              │              │              │  科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數22,128千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「高等教育行政及督導」科目移入大學校院
  │  │  │  │              │              │              │              │  設置講座經費20,000千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數41,045千元,包括人事費 9,100千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,245千元,旅運費 300千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助20,000千元,獎助及損失 5,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 462千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學術審議、著作審查及設置國家講座40,583千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 1,083千元。
  │  │  │  │  5120011226  │              │              │              │
  │  │  │ 6│特殊教育推展  │        31,270│        29,050│         2,220│1.本科目係本年度新增。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數係由「中等教育輔助」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入加強資賦優異學生教育計畫經費20,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「中等教育行政及督導」科目移入輔導高中資
  │  │  │  │              │              │              │              │  賦優異學生升學計畫經費 5,000千元,「高等教
  │  │  │  │              │              │              │              │  育行政及督導」科目移入高中藝術類科資優生及
  │  │  │  │              │              │              │              │  視障生保送甄試經費 4,050千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數31,270千元,包括業務費 5,102千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 100千元,補助及捐助15,400千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎助及損失10,668千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數均為辦理加強特殊教育推展經費,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度增加 2,220千元。
  │  │  │  │  5120011300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │教育及學術資訊│       631,807│       250,029│       381,778│1.本年度預算數 631,807千元,包括人事費42,817
  │  │  │  │管理與發展    │              │              │              │  千元,業務費 366,115千元,維護費17,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 3,138千元,補助及捐助 128,437千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎助及損失 4,500千元,設備及投資69,300千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 2,000千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)社會教育資訊網經費49,520千元,較上年增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    31,398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)全國學術電腦資訊服務及大學電腦網路計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 178,861千元,較上年度增加39,370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)資訊教育基礎建設計畫經費 113,875千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加76,364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)電算中心業務經費50,795千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增國家資訊通信基本建設人才培育計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    55,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增遠距教學中程發展計畫經費 181,106千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5120011400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │籌設及強化國立│       898,398│       643,814│       254,584│
  │  │  │  │教育機構      │              │              │              │
  │  │  │  │  5120011401  │              │              │              │
  │  │  │ 1│籌設及強化國立│       898,398│       643,814│       254,584│1.本科目係由上年度預算「籌設國立教育機構」科
  │  │  │  │教育機構      │              │              │              │  目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目係支應籌建新設之臺北大學、高雄大學等
  │  │  │  │              │              │              │              │  校、國立海洋科技、海洋生物、科學工藝等博物
  │  │  │  │              │              │              │              │  館籌備處之開館、建館經費及國立台灣大學醫學
  │  │  │  │              │              │              │              │  院附設兒童醫院之籌設規劃及高雄工商專科學校
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦理第二校區所需之規劃及建築工程事宜,暨配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合教育部五年內新設學校館所之特殊急需等相關
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 898,398千元,包括人事費 127,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  84千元,業務費50,480千元,維護費11,248千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 8,056千元,設備及投資 701,530千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增加 254,584千元。
  │  │  │  │  5320011500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │教育學術文化合│       475,221│       577,405│      -102,184│
  │  │  │  │作            │              │              │              │
  │  │  │  │  5320011520  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文教交流與合作│       430,015│       530,258│      -100,243│1.本科目上年度預算數 524,058千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「一般教育推展」科目移入海外學人月刊
  │  │  │  │              │              │              │              │  社編印經費 6,200千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 430,015千元,包括人事費 9,604
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費35,941千元,旅運費 3,979千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 291,981千元,獎助及損失88,510千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,604千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 169千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文教交流合作行政工作維持費 1,255千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理國外文教活動業務經費90,850千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少36,248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)邀請國際文教人士來華訪問及講學經費26,928
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 4,595千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國際文化藝術教育等活動經費30,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 5,442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國際青年學生交流計畫經費 101,455千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 7,445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)履行國際文化學術合作協約計畫經費66,040千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少38,749千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)舉辦國際會議及參加國際會議經費68,398千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 3,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)執行中文教師赴國外大學任教計畫經費14,022
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 738千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 辦理兩岸文教交流活動經費21,463千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上年度減少 3,595千元。
  │  │  │  │  5320011521  │              │              │              │
  │  │  │ 2│輔導國際文教藝│        45,206│        47,147│        -1,941│1.本年度預算數45,206千元,包括人事費 6,010千
  │  │  │  │術交流活動    │              │              │              │  元,業務費 1,860千元,旅運費 2,052千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助35,284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,010千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國際文教藝術活動行政工作維持費 301千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導文藝團體出國暨國外文化團體交流活動經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費30,231千元,較上年度減少 1,591千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導學校藝術團體出國訪問展演經費 8,664千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 456千元。
  │  │  │  │  5320011600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │文化建設活動  │       303,669│       416,466│      -112,797│
  │  │  │  │  5320011620  │              │              │              │
  │  │  │ 1│公民法治教育  │        78,249│        52,182│        26,067│1.本科目係由上年度預算「民族精神教育」科目改
  │  │  │  │              │              │              │              │  設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數39,249千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出辦理訓輔知能研討會經費15,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「學生事務與輔導」科目,另由「學生事務
  │  │  │  │              │              │              │              │  與輔導」科目移入辦理法治教育計畫經費27,933
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數78,249千元,包括業務費33,849千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 2,400千元,補助及捐助41,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎助及損失 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理法治教育計畫經費60,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加32,067千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強憲法與立國精神教育功能經費12,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強學生愛校愛鄉愛國教育經費 6,249千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 6,000千元。
  │  │  │  │  5320011621  │              │              │              │
  │  │  │ 2│加強文化及育樂│       225,420│       364,284│      -138,864│1.本年度預算數 225,420千元,包括人事費10,530
  │  │  │  │活動          │              │              │              │  千元,業務費26,474千元,旅運費 279千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 188,137千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)加強推行藝術教育與文化活動經費60,433千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少33,466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導國內演藝團體及國家級表演團體經費 147
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,609千元,較上年度增加22,516千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強學校青年服務社會工作經費17,378千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 914千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度補助國立中正文化中心表演藝術活動預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 127,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5120011700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │私立學校獎助  │    10,465,067│     8,797,527│     1,667,540│
  │  │  │  │  5120011720  │              │              │              │
  │  │  │ 1│私立學校教學獎│    10,465,067│     8,797,527│     1,667,540│1.本科目上年度預算數 8,465,457千元,配合科目
  │  │  │  │助            │              │              │              │  調整,移出專科學校及技術學院增(遷)校地會
  │  │  │  │              │              │              │              │  勘經費 1,353千元,列入「技術職業教育行政及
  │  │  │  │              │              │              │              │  督導」科目,另由「學生公費及獎學金暨就學貸
  │  │  │  │              │              │              │              │  款利息補助」科目移入學生公費經費 333,423千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,465,067千元,包括業務費44,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  56千元,旅運費84千元,補助及捐助 9,684,655
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,獎助及損失 735,972千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)輔導私立大專院校整體發展獎助經費 6,285,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元,較上年度增加 1,816,119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)補助私立大專院校獎助學金及工讀金經費 180
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,較上年度減少 547,451千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)補助私立大專院校建築貸款利息經費 451,740
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 179,740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導私立大專院校訓輔工作經費 132,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)專科以上僑校補助經費43,420千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導私立學校教職員退休撫卹經費 345,253千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少40,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)補助私立大專院校教職員全民健保費用 308,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    06千元,較上年度增加40,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)輔導私立大專院校財務行政經費27,556千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 9,256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)輔導私立大專校院學生學雜費減免經費 555,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    72千元,較上年度增加50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 私立學校軍訓教官暨護理教師待遇經費 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      35,260千元,較上年度增加 159,912千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 120,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]退休無軍籍軍訓教官及護理教師退休補償金
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費25,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]護理教師新制退撫補助款14,912千元。
  │  │  │  │  5120011800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │學生公費及獎學│     1,335,780│     1,026,418│       309,362│1.本科目上年度預算數 1,359,841千元,配合科目
  │  │  │  │金暨就學貸款利│              │              │              │  調整,移出補助私立大專院校學生公費及獎學金
  │  │  │  │息補助        │              │              │              │   333,423千元列入「私立學校教學獎助」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,335,780千元,包括業務費 2,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  18千元,補助及捐助 414,780千元,獎助及損失
  │  │  │  │              │              │              │              │   918,182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費及獎學金 185,295千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動助學貸款工作及助學貸款利息補助經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    39,298千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)師資培育機構學生公費及獎學金經費 811,187
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 309,362千元。
  │  │  │  │  5120011900  │              │              │              │
  │  │10│  │留學生輔導    │       250,343│       250,636│          -293│1.本年度預算數 250,343千元,包括人事費 9,862
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 8,543千元,旅運費 230千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 816千元,獎助及損失 230,892千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,862千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 124千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)留學生考選與講習經費 9,465千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 467千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公費留學生經費 230,892千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120012000  │              │              │              │
  │  │11│  │地方教育輔助  │    23,946,689│    18,322,122│     5,624,567│
  │  │  │  │  5120012021  │              │              │              │
  │  │  │ 1│職業教育輔助  │     2,060,739│     1,159,451│       901,288│1.本科目係由上年度預算「地方教育輔助」科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整分設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,060,739千元,包括業務費 159
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,150千元,旅運費20,638千元,補助及捐助 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  80,951千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)技職教育發展與改進及實用技能班培訓人力計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫經費 566,889千元,較上年度減少62,562千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)建立一貫技職體系經費 853,850千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 323,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增推動高職免試入學方案經費 440,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增推動綜合高中經費 200,000千元。
  │  │  │  │  5120012022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中等教育輔助  │       461,000│       355,841│       105,159│1.本科目係由上年度預算「地方教育輔助」科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整分設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 375,841千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出加強資賦優異學生教育計畫經費20,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,列入「特殊教育推展」科目,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 461,000千元,包括業務費24,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 3,540千元,補助及捐助 433,460
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理發展與改進高級中學教育第二期中程計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 281,000千元,較上年度減少74,841千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增推動高級中等學校教育學區制經費 180,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │  5120012023  │              │              │              │
  │  │  │ 3│國民教育輔助  │    18,766,927│    15,023,857│     3,743,070│1.本科目係由上年度預算「地方教育輔助」科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整分設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數15,125,198千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出春暉專案經費11,341千元,列入「軍
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓教育及行政督導」科目,加強掃除文盲經費40
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,列入「社會教育行政及督導」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  輔導工作六年計畫經費50,000千元,列入「學生
  │  │  │  │              │              │              │              │  事務與輔導」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數18,766,927千元,包括業務費 250
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,500千元,旅運費 2,800千元,補助及捐助18,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  28,627千元,獎助及損失85,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數均為改善地方國民教育經費,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度增加 3,743,070千元。
  │  │  │  │  5120012025  │              │              │              │
  │  │  │ 4│體育教育輔助  │     1,175,750│       650,750│       525,000│1.本科目係由上年度預算「地方教育輔助」科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整分設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為補助各縣市政府興建充實運動
  │  │  │  │              │              │              │              │  場館經費,全數為補助及捐助,較上年度增加 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  25,000千元。
  │  │  │  │  5120012027  │              │              │              │
  │  │  │ 5│特殊教育輔助  │     1,181,745│       831,560│       350,185│1.本科目係由上年度預算「地方教育輔助」科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整分設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,181,745千元,包括業務費 124
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,510千元,旅運費 1,000千元,補助及捐助 918
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,635千元,獎助及損失 137,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數均為辦理貫徹零拒絕特殊教育經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增加 350,425千元。
  │  │  │  │  5120012028  │              │              │              │
  │  │  │ 6│原住民教育輔助│       300,528│       300,663│          -135│1.本科目係由上年度預算「地方教育輔助」科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整分設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 300,528千元,包括業務費21,901
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 764千元,補助及捐助 271,823千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,獎助及損失 6,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數均為辦理發展與改進原住民教育五
  │  │  │  │              │              │              │              │  年計畫經費,與上年度同。
  │  │  │  │  7520012100  │              │              │              │
  │  │12│  │國立學校教職員│     3,337,656│     3,449,999│      -112,343│本年度預算數 3,337,656千元,全數為人事費,均
  │  │  │  │暨社教▽ЁN研│              │              │              │為辦理國立學校教職員暨社教、學術研究機構聘任
  │  │  │  │究機構聘任人員│              │              │              │人員退休撫卹給付經費,較上年度減少 112,343千
  │  │  │  │退休撫卹給付  │              │              │              │元。
  │  │  │  │  5120012200  │              │              │              │
  │  │13│  │教學與研究輔助│    29,275,987│    20,777,867│     8,498,120│
  │  │  │  │  5120012201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│高等教育教學與│    27,908,752│    19,260,632│     8,648,120│1.為提昇教育品質,加強學校注重成本觀念,鼓勵
  │  │  │  │研究輔助      │              │              │              │  學校廣籌財源,並賦予公立大專校院財務運作符
  │  │  │  │              │              │              │              │  合自主精神,經研究將現行國立大專校院之單位
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算,改以非營業基金附屬單位預算編列;為建
  │  │  │  │              │              │              │              │  立完整之法制基礎,並已擬訂「國立大學校院校
  │  │  │  │              │              │              │              │  務基金設置條例」草案送請貴院審議一讀通過。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.依據基金收支保管運用辦法第二條規定,選擇經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費自籌比率達20%以上之學校先行辦理,除八十
  │  │  │  │              │              │              │              │  五及八十六年度分別有台大等五所及政大等八所
  │  │  │  │              │              │              │              │  學校實施外,八十七年度更擴大至國立臺灣師範
  │  │  │  │              │              │              │              │  大學、國立高雄師範大學、國立彰化師範大學、
  │  │  │  │              │              │              │              │  國立藝術學院、國立體育學院、國立雲林技術學
  │  │  │  │              │              │              │              │  院、國立屏東技術學院、國立臺灣藝術學院、國
  │  │  │  │              │              │              │              │  立臺北技術學院、國立臺北護理學院、國立臺灣
  │  │  │  │              │              │              │              │  體育學院、國立勤益工商專科學校、國立高雄餐
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅專科學校等十三所實施。共計有二十六所學校
  │  │  │  │              │              │              │              │  納入校務基金運作,所需經費除一般建築及教學
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備經費編列於「國立大學校院校務基金」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  項下外,一般教學與研究之經常經費編列於本科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目上年度預算數19,121,167千元,配合農林
  │  │  │  │              │              │              │              │  畜牧作業基金簡併至各校校務基金,將「農林畜
  │  │  │  │              │              │              │              │  牧教學與研究輔助」科目經費 139,465千元一併
  │  │  │  │              │              │              │              │  移由本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數27,908,752千元,全數為補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國立臺灣大學 5,330,181千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     203,046千元,其中 706,141千元以學雜費收
  │  │  │  │              │              │              │              │    入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國立政治大學 1,853,336千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     257,349千元,其中 339,862千元以學雜費收
  │  │  │  │              │              │              │              │    入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國立清華大學 1,432,343千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     988千元,其中 186,694千元以學雜費收入支
  │  │  │  │              │              │              │              │    應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國立中興大學 2,333,471千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     339,874千元,其中 521,312千元以學雜費收
  │  │  │  │              │              │              │              │    入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國立成功大學 2,706,919千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     285,026千元,其中 469,301千元以學雜費收
  │  │  │  │              │              │              │              │    入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國立交通大學 1,346,307千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    43,052千元,其中 235,737千元以學雜費收入
  │  │  │  │              │              │              │              │    支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)國立中央大學 1,147,285千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     182,643千元,其中 198,259千元以學雜費收
  │  │  │  │              │              │              │              │    入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)國立中山大學 1,073,814千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     150,952千元,其中 195,342千元以學雜費收
  │  │  │  │              │              │              │              │    入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)國立中正大學 922,418千元,較上年度增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    45,329千元,其中 126,395千元以學雜費收入
  │  │  │  │              │              │              │              │    支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 國立空中大學 631,791千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │       4,538千元,其中 485,410千元以學雜費收
  │  │  │  │              │              │              │              │      入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 國立台灣海洋大學 886,704千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      增加 132,905千元,其中 178,106千元以學
  │  │  │  │              │              │              │              │      雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 國立陽明大學 672,980千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      97,595千元,其中90,000千元以學雜費收入
  │  │  │  │              │              │              │              │      支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 國立臺灣工業技術學院 815,485千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增加49,105千元,其中 180,000千元以
  │  │  │  │              │              │              │              │      學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (14) 新增國立臺灣師範大學 1,765,740千元,其
  │  │  │  │              │              │              │              │      中 408,284千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (15) 新增國立高雄師範大學 559,470千元,其中
  │  │  │  │              │              │              │              │       121,152千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (16) 新增國立彰化師範大學 660,190千元,其中
  │  │  │  │              │              │              │              │       115,251千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (17) 新增國立藝術學院 295,984千元,其中34,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      76千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (18) 新增國立體育學院 225,508千元,其中18,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      18千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (19) 新增國立雲林技術學院 533,315千元,其中
  │  │  │  │              │              │              │              │       127,399千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (20) 新增國立屏東技術學院 666,353千元,其中
  │  │  │  │              │              │              │              │       172,100千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (21) 新增國立臺灣藝術學院 324,690千元,其中
  │  │  │  │              │              │              │              │      69,648千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (22) 新增國立臺北技術學院 575,773千元,其中
  │  │  │  │              │              │              │              │       122,781千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (23) 新增國立臺北護理學院 312,850千元,其中
  │  │  │  │              │              │              │              │       102,209千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (24) 新增國立臺灣體育學院 280,978千元,其中
  │  │  │  │              │              │              │              │      46,018千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (25) 新增國立勤益工商專科學校 408,459千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      其中 190,425千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (26) 新增國立高雄餐旅專科學校 146,408千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      其中28,351千元以學雜費收入支應。
  │  │  │  │  5120012202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│醫學臨床教學與│     1,367,235│     1,517,235│      -150,000│本年度預算數 1,367,235千元,全數為補助及捐助
  │  │  │  │研究輔助      │              │              │              │,均為補助國立臺灣大學、國立成功大學及國立台
  │  │  │  │              │              │              │              │北護理學院等三所附設醫院醫學臨床教學與研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │費,較上年度減少 150,000千元。
  │  │  │  │  5320017200  │              │              │              │
  │  │14│  │填補國立中正文│       253,000│       253,000│             0│本年度預算數 253,000千元,全數為獎助及損失,
  │  │  │  │化中心作業基金│              │              │              │均為填補中正文化中心管理處作業基金短絀經費,
  │  │  │  │短絀          │              │              │              │與上年度同。
  │  │  │  │  5120018100  │              │              │              │
  │  │15│  │非營業基金    │     6,542,227│     7,682,603│    -1,140,376│本科目係由上年度「非營業循環基金」科目改設。
  │  │  │  │  5120018110  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國立大學校院校│     6,542,227│     7,682,603│    -1,140,376│1.為提昇教育品質,加強學校注重成本觀念,鼓勵
  │  │  │  │務基金        │              │              │              │  學校廣籌財源,並賦予公立大專校院財務運作符
  │  │  │  │              │              │              │              │  合自主精神,經研究將現行國立大專校院之單位
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算,改以非營業基金附屬單位預算編列;為建
  │  │  │  │              │              │              │              │  立完整之法制基礎,並已擬訂「國立大學校院校
  │  │  │  │              │              │              │              │  務基金設置條例」草案送請貴院審議,一讀通過
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.依據基金收支保管運用辦法第二條規定,選擇經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費自籌比率達20%以上之學校先行辦理,除八十
  │  │  │  │              │              │              │              │  五及八十六年度分別有臺大等五所及政大等八所
  │  │  │  │              │              │              │              │  學校實施外,八十七年度擬擴大至國立臺灣師範
  │  │  │  │              │              │              │              │  大學、國立高雄師範大學、國立彰化師範大學、
  │  │  │  │              │              │              │              │  國立藝術學院、國立體育學院、國立雲林技術學
  │  │  │  │              │              │              │              │  院、國立屏東技術學院、國立臺灣藝術學院、國
  │  │  │  │              │              │              │              │  立臺北技術學院、國立臺北護理學院、國立臺灣
  │  │  │  │              │              │              │              │  體育學院、國立勤益工商專科學校、國立高雄餐
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅專科學校等十三所實施。共計有二十六所學校
  │  │  │  │              │              │              │              │  納入校務基金運作,所需經費除一般教學與研究
  │  │  │  │              │              │              │              │  之經常經費編列於「高等教育教學與研究輔助」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目項下外,一般建築及教學設備經費編列於本
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 6,542,227千元,全數為設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國立台灣大學 963,093千元,較上年度減少 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    99,013千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國立政治大學 653,286千元,較上年度減少 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    19,471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國立清華大學 379,963千元,較上年度減少98
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,002千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國立中興大學 460,108千元,較上年度減少54
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,509千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國立成功大學 502,193千元,較上年度減少 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    69,506千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國立交通大學 444,395千元,較上年度減少 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    04,161千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)國立中央大學 209,964千元,較上年度減少 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    93,852千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)國立中山大學 233,129千元,較上年度減少 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    14,947千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)國立中正大學 416,443千元,較上年度減少 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    36,006千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 國立空中大學76,703千元,較上年度減少 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,149千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 國立台灣海洋大學 540,781千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      增加 171,265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 國立陽明大學 100,939千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │       108,187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 國立臺灣工業技術學院 121,715千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度減少35,953千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (14) 新增國立臺灣師範大學經費 243,582千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (15) 新增國立高雄師範大學經費 161,927千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (16) 新增國立彰化師範大學經費 149,533千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (17) 新增國立藝術學院經費74,819千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (18) 新增國立體育學院經費52,297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (19) 新增國立雲林技術學院經費 192,778千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (20) 新增國立屏東技術學院經費 184,068千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (21) 新增國立臺灣藝術學院經費84,609千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (22) 新增國立臺北技術學院經費 116,475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (23) 新增國立臺北護理學院經費36,924千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (24) 新增國立臺灣體育學院經費25,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (25) 新增國立勤益工商專科學校經費61,994千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (26) 新增國立高雄餐旅專科學校經費55,509千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  5120019000  │              │              │              │
  │  │16│  │一般建築及設備│         8,167│        45,058│       -36,891│
  │  │  │  │  5120019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│        37,644│       -37,644│上年度興建電子資訊大樓分攤工程款及利息預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編竣,所列37,644千元如數減列。
  │  │  │  │  5120019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         3,167│         4,644│        -1,477│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換副首長座車 1輛及公務轎車 4輛購置經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換中型交通車等預算業已編竣,所列 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,644千元如數減列。
  │  │  │  │  5120019019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         5,000│         2,770│         2,230│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.事務機具購置費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置傳真機等各式自動化辦公事務機具預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 2,770千元如數減列。
  │  │  │  │  5120019800  │              │              │              │
  │  │17│  │第一預備金    │        12,547│        12,547│             0│仍照上年度預算數編列。
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