87C42101.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
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  │  │  │  │  0021010000  │              │              │              │
  │25│  │  │國立臺灣藝術專│        91,237│        89,072│         2,165│國立臺灣藝術專科學校本年度預算數91,237千元,
  │  │  │  │科學校        │              │              │              │較上年度法定預算數89,072千元,增加 2,165千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5121010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │         4,165│         4,066│            99│
  │  │  │  │  5121010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │         4,165│         4,066│            99│1.本年度預算數 4,165千元,包括業務費 4,011千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費84,旅運費70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 3,435千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加99千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依規定標準增列技工及工友10人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列首長特別費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)雜項支出 730千元,以規費及其他收入支應,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  5121012000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        81,056│        79,860│         1,196│
  │  │  │  │  5121012001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        81,056│        79,860│         1,196│1.本年度預算數81,056千元,包括人事費66,272千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,623千元,維護費 1,163千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 153千元,設備及投資 4,845千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費66,272千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,326千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費14,084千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    五年制 3科編列,較上年度減少 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生巡迴展演經費 700千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5121012500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         1,385│         1,385│             0│1.本年度預算數 1,385千元,全數為獎助及損失。
  │  │  │  │學金          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費47千元,較上年度增加 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金 250千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 1,088千元,較上年度減少 6千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5121019000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         4,531│         3,661│           870│
  │  │  │  │  5121019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         2,000│             -│         2,000│教室整修、照明工程 2,000千元。
  │  │  │  │  5121019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,531│         3,661│        -1,130│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置電腦設備經費 231千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置冷氣及桌櫃等辦公設備經費 2,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置行政教學設備經費預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 3,661千元如數減列。
  │  │  │  │  5121019800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           100│           100│             0│仍照上年度預算數編列。
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