87C42133.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021330000 │ │ │ │ │41│ │ │國立臺灣師範大│ 377,449│ 364,871│ 12,578│國立臺灣師範大學附屬高級中學本年度預算數 377 │ │ │ │學附屬高級中學│ │ │ │,449千元,較上年度法定預算數 364,871千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │加12,578千元。 │ │ │ │ 5121330100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 46,517│ 45,496│ 1,021│ │ │ │ │ 5121330101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 46,517│ 45,496│ 1,021│1.本年度預算數46,517千元,包括人事費31,125千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,130千元,維護費 5,373千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,889千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,211千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 841千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,295千元,較上年淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 180千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列非消耗品13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友25人統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 180千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列首長特別費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 4,011千元,以場地設備管理收入及 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入等支應,與上年度同。 │ │ │ │ 5121332000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 312,813│ 303,156│ 9,657│ │ │ │ │ 5121332001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 312,813│ 303,156│ 9,657│1.本年度預算數 312,813千元,包括人事費 281,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元,業務費17,820千元,維護費 2,857千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,020千元,設備及投資 9,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 281,776千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 9,657千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費26,580千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 高中部80班、國中部21班,計 101班編列,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)實驗教學工作維持費 3,583千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)音樂班巡迴公演費 274千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增校史編印費 600千元。 │ │ │ │ 5121332500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,773│ 4,773│ 0│1.本年度預算數 4,773千元,全數為獎助及損失。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 443千元,較上年度增加 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 4,330千元,較上年度減少 112千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5121339000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 12,500│ 10,600│ 1,900│ │ │ │ │ 5121339002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 12,500│ -│ 12,500│校區衛生下水道及校門整建工程經費如列數。 │ │ │ │ 5121339019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 10,600│ -10,600│上年度設置校園學術網路、電腦教室及改善供排水 │ │ │ │ │ │ │ │、飲水系統等設備費預算業已編竣,所列10,600千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 5121339800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 846│ 846│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |