87C42133.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0021330000  │              │              │              │
  │41│  │  │國立臺灣師範大│       377,449│       364,871│        12,578│國立臺灣師範大學附屬高級中學本年度預算數 377
  │  │  │  │學附屬高級中學│              │              │              │,449千元,較上年度法定預算數 364,871千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │加12,578千元。
  │  │  │  │  5121330100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        46,517│        45,496│         1,021│
  │  │  │  │  5121330101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        46,517│        45,496│         1,021│1.本年度預算數46,517千元,包括人事費31,125千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,130千元,維護費 5,373千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,889千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,211千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 841千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,295千元,較上年淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     180千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列非消耗品13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準增列技工及工友25人統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       180千元
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列首長特別費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 4,011千元,以場地設備管理收入及
  │  │  │  │              │              │              │              │    服務收入等支應,與上年度同。
  │  │  │  │  5121332000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       312,813│       303,156│         9,657│
  │  │  │  │  5121332001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       312,813│       303,156│         9,657│1.本年度預算數 312,813千元,包括人事費 281,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  76千元,業務費17,820千元,維護費 2,857千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,020千元,設備及投資 9,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎助及損失 340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 281,776千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 9,657千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費26,580千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    高中部80班、國中部21班,計 101班編列,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)實驗教學工作維持費 3,583千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)音樂班巡迴公演費 274千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增校史編印費 600千元。
  │  │  │  │  5121332500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         4,773│         4,773│             0│1.本年度預算數 4,773千元,全數為獎助及損失。
  │  │  │  │學金          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 443千元,較上年度增加 112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 4,330千元,較上年度減少 112千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5121339000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        12,500│        10,600│         1,900│
  │  │  │  │  5121339002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        12,500│             -│        12,500│校區衛生下水道及校門整建工程經費如列數。
  │  │  │  │  5121339019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│        10,600│       -10,600│上年度設置校園學術網路、電腦教室及改善供排水
  │  │  │  │              │              │              │              │、飲水系統等設備費預算業已編竣,所列10,600千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │  5121339800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           846│           846│             0│仍照上年度預算數編列。
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