87C42156.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
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  │  │  │  │  0021560000  │              │              │              │
  │55│  │  │國立屏東師範學│        56,655│        55,213│         1,442│國立屏東師範學院附設實驗國民小學本年度預算數
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │56,655千元,較上年度法定預算數55,213千元,增
  │  │  │  │小學          │              │              │              │加 1,442千元。
  │  │  │  │  5121560100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │         9,881│         9,419│           462│
  │  │  │  │  5121560101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │         9,881│         9,419│           462│1.本年度預算數 9,881千元,包括人事費 8,040千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 575千元,維護費 548千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   718千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,040千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 391千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 1,841千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加71千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依規定標準增列工友 8人之統籌業務費57千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列首長特別費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列旅運費 2千元。
  │  │  │  │  5121562000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        46,574│        45,594│           980│
  │  │  │  │  5121562001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        46,574│        45,594│           980│1.本年度預算數46,574千元,包括人事費41,400千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,334千元,維護費 600千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 240千元,設備及投資 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,400千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 978千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 5,174千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 2千元。
  │  │  │  │  5121569800  │              │              │              │
  │  │ 3│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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