87C42601.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0026010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │經濟部        │    18,919,462│    19,574,054│      -654,592│1.經濟部本年度預算數18,919,462千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數23,568,903千元,減少 4,649,441千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數23,568,903千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  水資源局成立,由「行政管理」科目移出 1,838
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、「水政管理」科目移出 751,797千元、「
  │  │  │  │              │              │              │              │  水利建設」科目移出 3,136,933千元,列入水資
  │  │  │  │              │              │              │              │  源局項下,及移出「水政管理」科目地下水觀測
  │  │  │  │              │              │              │              │  網經費 111,518千元,列入中央地質調查所「水
  │  │  │  │              │              │              │              │  文地質調查研究」科目項下,另由教育部「社會
  │  │  │  │              │              │              │              │  教育行政及督導」科目移入遊藝場業務經費 7,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  37千元,移出移入數互抵後,淨計如表列上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算數。
  │  │  │  │  6126010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       507,690│       498,754│         8,936│
  │  │  │  │  6126010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       507,690│       498,754│         8,936│1.本科目上年度預算 367,527千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊管理」科目經費 131,227千元,一併
  │  │  │  │              │              │              │              │  移由本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 507,690千元,包括人事費 276,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  72千元,業務費 197,699千元,維護費18,919千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費13,842千元,獎助及損失 558千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 209,726千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費13,787千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 224,509千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 4,791千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列業務費 6,548千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列設施及機械設備養護費等 692千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列派員出國考察經費 451千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)應用軟體開發與資訊技術研發18,575千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依通案規定減列國外旅費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)系統作業環境設置與維護及網路之規劃與建置
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費54,880千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5926011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │鼓勵海運業在國│       302,051│       441,142│      -139,091│1.本年度預算數 302,051千元,均屬補助及捐助。
  │  │  │  │內造船補貼利息│              │              │              │2.83年度以前承攬之船舶仍依照原「中國造船公司
  │  │  │  │              │              │              │              │  造船融資實施要點」規定,辦理國輪與外輪造船
  │  │  │  │              │              │              │              │  融資利息補貼,及國輪國造部分之國內工料費融
  │  │  │  │              │              │              │              │  資與外輪部分之船價八成融資。船廠及船東負擔
  │  │  │  │              │              │              │              │  之融資利息以銀行實貸利率之七成二為原則,政
  │  │  │  │              │              │              │              │  府補貼二成八,由經濟部編列預算補貼。惟船廠
  │  │  │  │              │              │              │              │  與船東負擔之年利率國輪以 7.5%為上限,以 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  .5%為下限,外輪以 8.0%為上限,以 6%為下
  │  │  │  │              │              │              │              │  限,超出上限部分,全額由政府補貼,低於下限
  │  │  │  │              │              │              │              │  部分,政府不予補貼。本年度預算數 302,051千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上年度減少 139,091千元。
  │  │  │  │  6126011200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │促進商業全面升│       593,331│       501,498│        91,833│
  │  │  │  │級            │              │              │              │
  │  │  │  │  6126011201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│促進商業發展  │       109,405│        76,419│        32,986│1.本科目係由上年度預算「促進商業全面升級」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目分列改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 109,405千元,包括人事費 5,302
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費92,504千元,旅運費 4,199千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 7,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)健全商業會計制度經費10,068千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少材料印刷文具及其他等相關業務經費 4,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    02千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)建設工商綜合區經費15,317千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加規劃經營管理等計畫相關業務費 5,452千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)擴展經營空間改善商業環境經費37,564千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加辦理形象商圈區域輔導計畫等相
  │  │  │  │              │              │              │              │    關業務經費 9,821千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)商業現代化暨服務品質38,758千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加15,102千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列優良商店認證等計畫相關經費 8,702千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列配合行政院及相關法人團體辦理年度展
  │  │  │  │              │              │              │              │      覽經費 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列對工商團體或學術單位辦理有關推動商
  │  │  │  │              │              │              │              │      業現代化等活動補助經費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)改進傳統市場與攤販問題經費 7,698千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加補助縣市政府管理攤販等經費 7,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    13千元。
  │  │  │  │  6126011202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│商業行政      │       483,926│       425,079│        58,847│1.本科目係由上年度預算「促進商業全面升級」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目分列改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 483,926千元,包括人事費70,294
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 391,884千元,旅運費 7,337千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助14,411千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費44,886千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,789千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)建立全國工商管理資訊系統經費 194,045千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加委託辦理「建立全國工商管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    資訊系統」等事項經費15,728千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)遊藝場業輔導管理業務經費 7,237千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)健全營運主體維護商業秩序經費 223,390千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加31,638千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 1,748千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理及委託省(市)政府建設廳(局)
  │  │  │  │              │              │              │              │      辦理公司登記等相關業務經費25,516千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助地方機關執行本部主管特定目的事
  │  │  │  │              │              │              │              │      業之稽查取締工作之相關經費 4,374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)強化商業團體及財團法人之經濟功能經費 3,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    06千元,較上年度增加辦理中華民國台灣地區
  │  │  │  │              │              │              │              │    服務業經營活動報告等業務經費 1,282千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)落實消費者權益之保護11,262千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 7,410千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列各項宣導說明會及定型化契約範本等相
  │  │  │  │              │              │              │              │      關業務經費 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列配合行政院消費者保護委員會推動「消
  │  │  │  │              │              │              │              │      費者三不運動」等計畫相關業務經費 3,810
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助各直轄市縣市政府辦理商品標示稽
  │  │  │  │              │              │              │              │      察宣導業務經費 2,000千元。
  │  │  │  │  5226011300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │推動商業科技應│       213,500│       194,055│        19,445│1.本科目係由上年度預算「促進商業全面升級」科
  │  │  │  │用            │              │              │              │  目分列改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 213,500千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)商業自動化經費 130,000千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,700千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列商業自動化用語編纂計畫經費 1,850千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理商業自動化人才培育計畫經費 6,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列流通業資訊支援技術發展等計畫相關業
  │  │  │  │              │              │              │              │      務經費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)商業資訊化輔導經費83,500千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加網際網路商業應用計畫業務經費10,745千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5926011600  │              │              │              │
  │  │ 5│  │礦業行政      │        61,632│        59,995│         1,637│1.本年度預算數61,632千元,包括人事費22,257千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費29,006千元,維護費91千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,638千元,設備及投資30千元,補助及捐助 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,610千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,054千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,358千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)礦業管理經費14,680千元,較上年度淨減 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    01千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依通案規定減列國外旅費 123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列業務費 4,513千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費81
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增加辦理礦業專業區規劃與推動等相關經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)土石資源開發、供應規劃與輔導經費21,985千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加辦理北部海域砂石資源之調
  │  │  │  │              │              │              │              │    查計畫經費 4,069千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)礦場安全技術改進、監督與輔導經費 1,036千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列業務費 164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)煤業輔導經費 860千元,較上年度減列補助各
  │  │  │  │              │              │              │              │    煤礦場購置安全器材經費 440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)礦業經濟研究經費 2,500千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 1,885千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)鹽務管理經費 1,517千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6126011800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │經濟業務研究改│       131,180│       141,239│       -10,059│
  │  │  │  │進            │              │              │              │
  │  │  │  │  6126011820  │              │              │              │
  │  │  │ 1│經濟統計調查  │        69,292│        75,080│        -5,788│1.本年度預算數69,292千元,包括人事費37,457千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費29,838千元,旅運費 1,997千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,509千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,255千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)經濟統計管理經費 5,077千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 295千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)商業調查經費10,046千元,較上年度減列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工業調查經費13,650千元,較上年度減列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 593千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)工業生產動態調查經費21,010千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 6,071千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列業務費 6,903千元及旅運費 232千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 7,135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,064千元。
  │  │  │  │  6126011821  │              │              │              │
  │  │  │ 2│研究發展規劃與│        61,888│        66,159│        -4,271│1.本年度預算數61,888千元,包括人事費25,187千
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  元,業務費34,124千元,旅運費 1,577千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,153千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研究發展綜合規劃經費25,776千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 2,975千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列業務費 3,141千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研考業務管理經費 1,461千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研析國內重大經濟問題經費 1,881千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費73千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)研析國際經濟發展趨勢經費10,473千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列業務費 2,708千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)大陸經貿情勢評析與事務管理經費 2,144千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    41千元。
  │  │  │  │  6126012000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │經濟專業行政人│        96,483│        91,986│         4,497│
  │  │  │  │員培訓        │              │              │              │
  │  │  │  │  6126012021  │              │              │              │
  │  │  │ 1│專業人員研究訓│        73,163│        73,255│           -92│1.本年度預算數73,163千元,包括人事費42,236千
  │  │  │  │練            │              │              │              │  元,業務費28,240千元,維護費 2,337千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,077千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 908千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,329千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列房屋建築修繕費 1,001千元,設施及機
  │  │  │  │              │              │              │              │      儀設備養護費83千元,合共 1,084千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列台澎金馬地區旅費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)教學規劃與訓練業務經費46,757千元,係以服
  │  │  │  │              │              │              │              │    務收入支應,與上年度同。
  │  │  │  │  6126012022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│經濟行政人員訓│        23,320│        18,731│         4,589│1.本年度預算數23,320千元,包括人事費13,546千
  │  │  │  │練            │              │              │              │  元,業務費 8,182千元,維護費 292千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 993千元,設備及投資 307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)專題研修班經費 7,479千元,較上年度增加經
  │  │  │  │              │              │              │              │    濟策略研究班經費 2,532千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專業語文進修班經費 9,818千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加材料印刷及文具紙張等業務經費 241千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際經濟事務研究班經費 6,414千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 1,810千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增加材料印刷及文具紙張等經費 2,201千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案刪減國外旅費 391千元。
  │  │  │  │  6126012400  │              │              │              │
  │  │ 8│  │國際經濟合作  │        70,741│        79,656│        -8,915│1.本年度預算數70,741千元,包括人事費27,630千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費25,229千元,旅運費16,407千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 1,475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持26,113千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 1,787千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)參加國際組織活動經費16,600千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加參加國際組織年費 6,146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)促進國際經濟合作經費14,941千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 6,331千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列召開國際會議相關經費 6,884千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合員工待遇類型改制增列員工上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 553千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動國際技術合作經費 9,650千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少語言訓練及國外旅費 9,929千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)外賓接待及簡報製作經費 3,437千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 588千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列簡報錄影帶製作費及簡報影片機器保養
  │  │  │  │              │              │              │              │      費等 607千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費19
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  6126012600  │              │              │              │
  │  │ 9│  │投資促進業務  │       274,499│       293,102│       -18,603│
  │  │  │  │  6126012620  │              │              │              │
  │  │  │ 1│改善投資環境及│       134,884│       149,535│       -14,651│1.本科目係由上年度預算「改善投資環境」與「促
  │  │  │  │國外投資障礙之│              │              │              │  進雙向投資」科目檢討改設。
  │  │  │  │排除          │              │              │              │2.本年度預算數 134,884千元,包括人事費64,374
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費50,667千元,維護費25千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 527千元,補助及捐助16,220千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 3,071千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費54,642千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,285千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費26,248千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國內外投資或技術引進計畫障礙之排除經費48
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,334千元,較上年度淨減19,936千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案刪減國外旅費 222千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列駐外服務處汰購設備等經費19,746千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費32
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)資訊建立與提供經費 5,660千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6126012621  │              │              │              │
  │  │  │ 2│引進產業技術服│        25,502│        29,978│        -4,476│1.本年度預算數25,502千元,均屬業務費。
  │  │  │  │務            │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)提供產業技術媒合服務經費10,576千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少建立產業技術供需及專家資訊網路等
  │  │  │  │              │              │              │              │    相關業務經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)配合推動相關產業技術引進工作經費 6,148千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加延攬海外專家等經費 524千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強國際產業技術供需資訊之交流經費 8,778
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6126012622  │              │              │              │
  │  │  │ 3│對開發中國家台│        18,304│        18,418│          -114│1.本科目係由上年度預算「促進雙向投資」科目分
  │  │  │  │商之服務      │              │              │              │  列改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,304千元,包括人事費 9,495千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,649千元,維護費 101千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,459千元,補助及捐助 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,627千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 436千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 456千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)開發海外工業區經費 3,592千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,039千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費64
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列輔導國內廠商對外投資等經費 975千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)促進台商溝通協調服務經費 6,629千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列海外投資考察等經費 1,589千元。
  │  │  │  │  6126012623  │              │              │              │
  │  │  │ 4│對大陸地區台商│        14,504│        13,883│           621│1.本科目係由上年度預算「促進雙向投資」科目分
  │  │  │  │之服務        │              │              │              │  列改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,504千元,包括人事費 5,075千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,363千元,維護費 6千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   408千元,補助及捐助 6,652千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,606千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 1,593千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導對大陸間接投資業務經費 8,305千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 153千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費32
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合員工待遇類型改制增列員工上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 121千元。
  │  │  │  │  6126012624  │              │              │              │
  │  │  │ 5│對僑外商在華或│        81,305│        81,288│            17│1.本科目係由上年度預算「促進雙向投資」科目分
  │  │  │  │來華投資之服務│              │              │              │  列改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數81,305千元,包括人事費10,117千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費38,730千元,維護費12千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,046千元,補助及捐助30,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,237千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 824千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 150千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)促進僑外商來華投資或技術合作經費66,387千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 1,007千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列國外旅費 595千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列赴國外舉辦投資研討經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列加強人力規劃與運用等經費11,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費64
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列執行吸引歐美高科技來華投資等經費11
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,524千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)協調各僑外商聯繫業務經費 6,531千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 200千元。
  │  │  │  │  5226014000  │              │              │              │
  │  │10│  │科技專案      │    14,055,773│    13,411,876│       643,897│
  │  │  │  │  5226014021  │              │              │              │
  │  │  │ 1│電子與資訊專案│     5,743,901│     5,185,570│       558,331│1.本年度預算數 5,743,901千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「電子專案計畫」經費 1,974,940千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 325,207千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「資訊專案計畫」經費 933,318千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 296,883千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「電信專案計畫」經費 1,246,271千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 293,588千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「光電專案計畫」經費 994,942千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加78,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)「電子材料專案計畫」經費 339,155千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加22,794千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)「業界參與電子與資訊專案計畫」經費 255,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    75千元,較上年度增加 135,275千元。
  │  │  │  │  5226014022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│機械與自動化專│     3,372,500│     3,304,993│        67,507│1.本年度預算數 3,372,500千元,均屬業務費。
  │  │  │  │案            │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「自動化專案計畫」經費 432,058千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少73,855千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「機械專案計畫」經費 1,202,634千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 126,289千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「航太專案計畫」經費 519,830千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 112,730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「運輸專案計畫」經費 682,230千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 275,255千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)「金屬材料專案計畫」經費 294,540千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加22,190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)「業界參與機械與自動化專案計畫」經費 151
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,110千元,較上年度增加65,310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增「電機專案計畫」經費90,098千元。
  │  │  │  │  5226014023  │              │              │              │
  │  │  │ 3│民生與化工專案│     3,312,272│     2,985,959│       326,313│1.本年度預算數 3,312,272千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「化工專案計畫」經費 464,301千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 1,867千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「紡織專案計畫」經費 540,843千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加35,266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「環保專案計畫」經費 316,941千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 9,341千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「資源專案計畫」經費84,628千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 2,975千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)「食品專案計畫」經費 128,453千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加12,288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)「生物專案計畫」經費 567,077千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 108,215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)「醫療專案計畫」經費 206,597千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加38,597千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)「藥品專案計畫」經費 399,139千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少12,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)「民生材料專案計畫」經費 410,678千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加26,003千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 「業界參與化工與民生專案計畫」經費 193
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,615千元,較上年度增加 113,615千元。
  │  │  │  │  5226014024  │              │              │              │
  │  │  │ 4│共通性科技專案│     1,627,100│     1,935,354│      -308,254│1.本科目上年度預算數 1,862,191千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,將「科技行政管理」科目經費73,163千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,一併移由本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,627,100千元,包括人事費31,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元,業務費 1,564,113千元,維護費 250千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 2,503千元,補助及捐助28,800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)共通性專案計畫經費 1,554,189千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 308,002千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)科技行政管理經費72,911千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     252千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列專案計畫內部稽核會議等業務經費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列派員出國考察經費91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 1,820千元。
  │  │  │  │  4026015000  │              │              │              │
  │  │11│  │投資事業股權移│       484,143│         9,936│       474,207│1.本年度預算數 484,143千元,均屬業務費。
  │  │  │  │轉            │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)出售國營事業民營化公司股權經費 484,143千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 476,055千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列獎勵長期持有中鋼股票措施所需之股票
  │  │  │  │              │              │              │              │      印製費、簽證費及證券交易稅等 897千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列出售中華工程公司股票所需證券交易稅
  │  │  │  │              │              │              │              │      等 6,322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列獎勵長期持有台肥公司股票所需之股票
  │  │  │  │              │              │              │              │      印製費、證券交易稅及簽證費等 869千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增出售中油公司股票所需承銷費、證券交
  │  │  │  │              │              │              │              │      易稅、簽證手續費、股票印製費等 484,143
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上年度出售轉投資民營事業中殼潤滑油公司股
  │  │  │  │              │              │              │              │    票評價等預算業已編列完竣,所列 1,848千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    如數減列。
  │  │  │  │  5826015500  │              │              │              │
  │  │12│  │收購朱拜爾肥料│             -│       245,873│      -245,873│上年度委託台灣肥料公司收購朱拜爾肥料公司所產
  │  │  │  │公司所產尿素費│              │              │              │尿素虧損及銷管經費不敷數預算業已編列完竣,所
  │  │  │  │用支出        │              │              │              │列 245,873千元如數減列。
  │  │  │  │  5926015600  │              │              │              │
  │  │13│  │支援金馬電力開│             -│       227,000│      -227,000│上年度支援金馬電力開發與營運之預算業已編列完
  │  │  │  │發與營運      │              │              │              │竣,所列 227,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5926015700  │              │              │              │
  │  │14│  │補助金馬電力公│       500,000│             -│       500,000│1.本科目係本年度新增。
  │  │  │  │司員工退休及資│              │              │              │2.本年度預算數 500,000千元,均屬補助費,係補
  │  │  │  │遣            │              │              │              │  助金電、馬電公司員工於併入台電公司前一次結
  │  │  │  │              │              │              │              │  算之退休或資遣費不敷經費。
  │  │  │  │  7526016000  │              │              │              │
  │  │15│  │退休撫卹給付  │        17,275│        19,732│        -2,457│
  │  │  │  │  7526016021  │              │              │              │
  │  │  │ 1│鹽務人員退休撫│        14,391│        16,630│        -2,239│1.本年度預算數14,391千元,均屬人事費。
  │  │  │  │卹            │              │              │              │2.本年度鹽務人員支領退休金人員70人經費14,391
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,較上年度減少 2,239千元。
  │  │  │  │  7526016022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│退休人員退休給│         2,884│         3,102│          -218│1.本年度預算數 2,884千元,均屬人事費。
  │  │  │  │付            │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)臺鋁公司退休人員月退休金 1,800千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)民營化公司退休人員月退休金 1,084千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加30千元。
  │  │  │  │  6826016200  │              │              │              │
  │  │16│  │早期退休人員生│        26,700│        24,929│         1,771│1.本年度預算數26,700千元,包括人事費 2,691千
  │  │  │  │活困難濟助金  │              │              │              │  元,獎助及損失24,009千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)裁撤單位早期(68年底以前)退休人員生活困
  │  │  │  │              │              │              │              │    難之年節濟助金經費20,439千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,857千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)民營化公司退休人員濟助及慰問經費 6,261千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少86千元。
  │  │  │  │  6126018100  │              │              │              │
  │  │17│  │非營業基金    │       100,000│     1,000,000│      -900,000│本科目係由上年度預算「非營業循環基金」科目改
  │  │  │  │              │              │              │              │設。
  │  │  │  │  6126018125  │              │              │              │
  │  │  │ 1│經濟發展基金  │       100,000│     1,000,000│      -900,000│1.本基金係依據特種基金檢討結果,並依中央政府
  │  │  │  │              │              │              │              │  特種基金管理準則第二十八條規定,將性質相近
  │  │  │  │              │              │              │              │  之中小企業發展基金、工業區開發管理基金及加
  │  │  │  │              │              │              │              │  工出口區管理處作業基金合併後名稱定為「經濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  發展基金」,下設「中小企業發展基金」、「工
  │  │  │  │              │              │              │              │  業區開發管理基金」、「加工出口區管理處作業
  │  │  │  │              │              │              │              │  基金」三個分基金。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度編列由國庫增撥中小企業發展基金如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  5926018200  │              │              │              │
  │  │18│  │投資支出      │     1,448,615│     2,209,731│      -761,116│
  │  │  │  │  5926018230  │              │              │              │
  │  │  │ 1│對聯華電子股份│       699,175│       250,601│       448,574│對聯華電子股份有限公司投資 699,175千元,全數
  │  │  │  │有限公司投資  │              │              │              │以該公司分配中央政府股票股利撥充支應,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度增加 448,574千元。
  │  │  │  │  5926018231  │              │              │              │
  │  │  │ 2│對中華工程股份│       238,225│             -│       238,225│對中華工程股份有限公司投資 238,225千元,全數
  │  │  │  │有限公司投資  │              │              │              │以該公司分配中央政府股票股利撥充支應。
  │  │  │  │  5926018232  │              │              │              │
  │  │  │ 3│對中華紙漿股份│        76,914│             -│        76,914│對中華紙漿股份有限公司投資76,914千元,全數以
  │  │  │  │有限公司投資  │              │              │              │該公司分配中央政府股票股利撥充支應。
  │  │  │  │  5926018233  │              │              │              │
  │  │  │ 4│收購金門電力公│             1│             -│             1│金門縣政府所持金電公司股權以新台幣壹元象徵性
  │  │  │  │司            │              │              │              │有償價讓本部。
  │  │  │  │  5926018234  │              │              │              │
  │  │  │ 5│對次微米衍生公│             -│     1,959,130│    -1,959,130│對次微米製程研究發展計畫成立之衍生公司投資預
  │  │  │  │司投資        │              │              │              │算業已編列完竣,所列 1,959,130千元如數減列。
  │  │  │  │  5926018235  │              │              │              │
  │  │  │ 6│對華擎機械工業│        89,000│             -│        89,000│對「汽車共用引擎計畫」衍生之華擎機械工業股份
  │  │  │  │股份有限公司投│              │              │              │有限公司投資89,000千元,全數由該計畫設備及技
  │  │  │  │資            │              │              │              │術作價收入撥充支應。
  │  │  │  │  5926018236  │              │              │              │
  │  │  │ 7│對世界先進股份│       345,300│             -│       345,300│對世界先進股份有限公司投資 345,300千元,全數
  │  │  │  │有限公司投資  │              │              │              │以該公司分配中央政府股票股利撥充支應。
  │  │  │  │  6126018300  │              │              │              │
  │  │19│  │南港第二世貿展│             -│        80,000│       -80,000│上年度籌建展覽館先期規劃所需預算,業已編竣,
  │  │  │  │覽館計畫      │              │              │              │所列80,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6126019000  │              │              │              │
  │  │20│  │一般建築及設備│        30,895│        38,596│        -7,701│
  │  │  │  │  6126019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         4,056│         7,893│        -3,837│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換副首長座車 1輛、公務轎車 4輛及購置簡報
  │  │  │  │              │              │              │              │  會議室擴音系統、行動電話、傳真機等設備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,056千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換副首長座車 2輛、公務轎車 9輛及購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置擴音系統等預算業已編列完竣,所列 7,893千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  6126019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        26,839│        30,703│        -3,864│1.本科目上年度預算數 8,164千元,另配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整將「資訊設備」科目經費22,539千元-併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置專研中心學員洗衣機、烘衣機、消防警報
  │  │  │  │              │              │              │              │    系統等設備經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦公屋頂漏水及新建汽、機車遮雨棚等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,007千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)購置攝影機、蒸飯箱等設備經費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)資訊中心電腦主機、週邊設備等撥充與汰換,
  │  │  │  │              │              │              │              │    個人電腦,整體資訊作業環境建置等之經費22
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,539千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)汰換窗型冷氣機、廚房排煙設備、檔案架等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度汰換冷氣機、飲水機、學員宿舍鐵床課
  │  │  │  │              │              │              │              │    桌等設備預算業已編列完竣,所列 8,164千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    如數減列。
  │  │  │  │  6126019800  │              │              │              │
  │  │21│  │第一預備金    │         4,954│         4,954│             0│仍照上年度預算數編列。
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