87C42640.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0026400000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │中央標準局    │     1,728,377│     1,649,789│        78,588│中央標準局本年度預算數 1,728,377千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 1,649,789千元,增加78,588千元。
  │  │  │  │  6126400100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       212,156│       198,381│        13,775│
  │  │  │  │  6126400101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       212,156│       198,381│        13,775│1.本科目上年度預算數 128,236千元,另配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,將「資訊管理」科目經費70,145千元一併
  │  │  │  │              │              │              │              │  移由本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 212,156千元,包括人事費75,205
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 118,857千元,維護費 7,518千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費10,576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費69,509千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,318千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費71,122千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 5,535千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫減列工友
  │  │  │  │              │              │              │              │       1人之人事費 418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費98
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準增列技工及工友35人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增列油料費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列首長特別費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期增列車輛養護費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列辦公室空調檢修等經費 5,546千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊應用系統之規畫與推展工作經費40,902千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 4,684千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費90
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合辦公室自動化,增列行政管理系統工作
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 4,594千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)資訊軟體作業環境之設置與維護工作經費30,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    23千元,較上年度增加網路維護經費 238千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6126401000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國家標準度政推│       818,371│       775,619│        42,752│
  │  │  │  │行            │              │              │              │
  │  │  │  │  6126401020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│標準制定及正字│       106,879│       108,803│        -1,924│1.本年度預算數 106,879千元,包括人事費41,636
  │  │  │  │標記管理      │              │              │              │  千元,業務費61,767千元,維護費 150千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,112千元,設備及投資 214千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,911千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,062千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國家標準制定調查研究與推廣工作經費64,689
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 2,860千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託辦理國家標準草案研擬經費 2,828
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列設備購置費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費68
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)正字標記管理工作經費10,828千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減12千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依通案規定減列國外旅費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費68
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)參與國際標準制定協商工作經費 2,451千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依通案規定減列國外旅費 114千元。
  │  │  │  │  6126401021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│度政管理      │       202,461│       196,466│         5,995│1.本科目上年度預算數 231,433千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出業務費34,967千元列入「建立與維持度
  │  │  │  │              │              │              │              │  量衡國家標準」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 202,461千元,包括人事費11,467
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 189,744千元,維護費 225千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 725千元,設備及投資 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,619千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 528千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)度量衡標準之劃一及實施工作經費 2,533千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加參加國際性組織年費及參與國
  │  │  │  │              │              │              │              │    際法制計量儀器比對測試費等 1,071千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)度量衡器營業管理工作經費 262千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)度量衡器檢定檢查事務工作經費 187,979千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加委託辦理度量衡器檢定檢查工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作等經費 4,798千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增辦理「度量衡政策研究」工作經費 1,068
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度辦理「國家標準實驗室發展計畫先期作
  │  │  │  │              │              │              │              │    業」工作預算業已編列完竣,所列 1,470千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    如數減列。
  │  │  │  │  5226401022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│建立與維持度量│       369,031│       346,506│        22,525│1.本科目係由上年度預算「度量衡國家標準實驗室
  │  │  │  │衡國家標準    │              │              │              │  」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 311,539千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「度政管理」科目移入業務費34,967千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 369,031千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)度量衡國家標準實驗室工作經費 323,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加11,461千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)游離輻射國家標準之建立與維持工作經費13,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    33千元,較上年度增加 1,347千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)時間與頻率國家標準之建立工作經費32,798千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 9,717千元。
  │  │  │  │  6126401023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│代施檢定檢查  │       140,000│       123,844│        16,156│1.本年度預算數 140,000千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理電度表、變比器檢定工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費,較上年度增加16,156千元。
  │  │  │  │  6126401100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │專利案件審查  │       462,009│       444,290│        17,719│
  │  │  │  │  6126401120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│專利行政管理  │       145,462│       136,118│         9,344│1.本年度預算數 145,462千元,包括人事費39,697
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費76,863千元,維護費 240千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,300千元,補助及捐助 5,662千元,獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失21,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,175千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 893千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專利權管理工作經費40,042千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 379千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依通案規定減列國外旅費 174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)專利檔案管理工作經費 6,700千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 1,188千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)發行專利公報工作經費42,658千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加專利公報印製費 6,018千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)舉辦及參加發明展暨獎勵優良創作工作經費36
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,887千元,較上年度增加 866千元。
  │  │  │  │  6126401121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│專利審查業務  │       316,547│       308,172│         8,375│1.本年度預算數 316,547千元,包括人事費 267,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  35千元,業務費46,723千元,旅運費 889千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,130千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,515千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專利案件申請及審查工作經費 240,629千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 4,602千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列發審案件用不敷之郵電費等 1,052千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)專利案件資料製作暨文卷彙調工作經費24,338
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 2,258千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列文卷彙調傳遞工作經費等 1,835千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)委託辦理「專利微生物保存」工作經費24,450
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6126401200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │商標註冊審查  │        92,080│        87,496│         4,584│
  │  │  │  │  6126401220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│商標管理業務  │        39,780│        36,854│         2,926│1.本科目上年度預算數36,451千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「商標註冊業務」科目移入旅運費 403千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數39,780千元,包括人事費18,208千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費20,819千元,維護費 120千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,048千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 594千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理商標行政事務工作經費15,319千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 851千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費91
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列商標資料鍵檔及貼圖工作經費 760千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)商標業務推廣及宣導工作經費10,413千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 1,481千元。
  │  │  │  │  6126401221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│商標註冊業務  │        52,300│        50,642│         1,658│1.本科目上年度預算數51,045千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出旅運費 403千元列入「商標管理業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數52,300千元,包括人事費48,048千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,516千元,旅運費 736千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,219千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 926千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理商標註冊申請案件工作經費26,086千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 476千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依通案規定減列國外旅費 154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理商標異議評定案工作經費 8,995千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 256
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6126401300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │專利商標產業技│        71,781│        62,746│         9,035│
  │  │  │  │術資料處理    │              │              │              │
  │  │  │  │  6126401320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│產業技術資料建│        66,948│        57,909│         9,039│1.本年度預算數66,948千元,包括人事費38,556千
  │  │  │  │立與服務      │              │              │              │  元,業務費24,325千元,維護費 711千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 406千元,設備及投資 2,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,389千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)產業技術資料之蒐集工作經費 1,517千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加加入國際組織及協會之入會費及年
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)產業技術資料編譯與出版工作經費15,356千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加「英譯專利說明書」翻譯、審
  │  │  │  │              │              │              │              │    查費及「工業財產權與標準」月刊之撰稿費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立光碟縮影與自動化系統工作經費 8,147千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列設備購置費 1,078千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)產業技術資訊服務與推廣工作經費15,539千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 780千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費80
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]汰購縮影片閱讀複印機 2台經費 700千元。
  │  │  │  │  6126401323  │              │              │              │
  │  │  │ 2│專業技術人員研│         4,833│         4,837│            -4│1.本年度預算數 4,833千元,包括人事費 1,607千
  │  │  │  │究訓練        │              │              │              │  元,業務費 2,511千元,旅運費 535千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理專業研究訓練及在職訓練等
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度依通案規定減列國外旅費 4千元。
  │  │  │  │  6126409000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        68,995│        78,272│        -9,277│
  │  │  │  │  6126409002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        60,119│        63,125│        -3,006│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置「中央百世大樓」辦公房屋,本年度攤還本
  │  │  │  │              │              │              │              │  息款如列數。
  │  │  │  │  6126409011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│         2,506│        -2,506│上年度汰換公務車輛 3輛經費預算業已編列完竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列 2,506千元如數減列。
  │  │  │  │  6126409019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         8,876│        12,641│        -3,765│1.本科目上年度預算數 1,541千元,另配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,將「資訊設備」科目經費11,100千元一併移
  │  │  │  │              │              │              │              │  由本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)汰購電腦機房空調設備及零星辦公設備經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,476千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理租賃光碟化影像資料處理設備工作經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,400千元,較上年度減少 3,700元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度購置碎紙機等辦公設備及首長職務宿舍
  │  │  │  │              │              │              │              │     1戶之設備及裝修費預算業已編列完竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,541千元如數減列。
  │  │  │  │  6126409800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         2,985│         2,985│             0│仍照上年度預算數編列。
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