87C42951.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0029510000  │              │              │              │
  │ 5│  │  │運輸研究所    │       196,671│       205,646│        -8,975│運輸研究所本年度預算數 202,200千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │法定預算數 205,646千元,減少 3,446千元。
  │  │  │  │  6029510100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        50,156│        45,280│         4,876│
  │  │  │  │  6029510101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        50,156│        45,280│         4,876│1.本年度預算數50,156千元,包括人事費28,298千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費13,955千元,維護費 5,405千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,394千元,獎助及損失 123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,477千元,較上年度增加 1,862
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列調整待遇經費 1,837千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費22,679千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 3,014千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準增列技工及工友16人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增列油料費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列首長特別費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列公務車輛牌照稅等14千元、非消耗品及
  │  │  │  │              │              │              │              │      研討會費用等34千元,合共48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦公大樓清潔、管理及機電維護等費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      57千元,水電費 878千元,合共 1,735千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期增列車輛養護費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依通案規定減列國外旅費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列短程車資50千元,員工上下班車票費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      93千元,合共 943千元。
  │  │  │  │  6029511000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │運輸研究業務  │       143,448│       155,874│       -12,426│
  │  │  │  │  6029511020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│運輸系統研究規│        39,136│        40,635│        -1,499│1.本年度預算數39,136千元,包括人事費14,804千
  │  │  │  │劃            │              │              │              │  元,業務費23,400千元,維護費 127千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 805千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,564千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 454千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)運輸系統研究規劃業務經費24,572千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 1,953千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列運輸系統規劃有關研究計畫經費 1,808
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依通案規定減列國外旅費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列短程車資 5千元。
  │  │  │  │  6029511021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│運輸工程研究  │        23,975│        24,795│          -820│1.本年度預算數23,975千元,包括人事費18,877千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,758千元,旅運費 340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,556千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)運輸工程研究業務經費13,419千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 1,141千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列運輸工程研究有關研究計畫經費 1,071
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列旅運費70千元。
  │  │  │  │  6029511022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│運輸安全研究  │        18,540│        19,232│          -692│1.本年度預算數18,540千元,包括人事費 9,887千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,296千元,維護費77千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,683千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 302千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)運輸安全研究業務經費 8,857千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 994千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列運輸安全研究有關研究計畫經費 1,014
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列短程車資20千元。
  │  │  │  │  6029511023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│運輸經營管理研│        20,153│        18,770│         1,383│1.本年度預算數20,153千元,包括人事費 9,395千
  │  │  │  │究            │              │              │              │  元,業務費10,313千元,旅運費 445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,619千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)運輸經營管理研究業務經費11,534千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 1,118千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列運輸經營管理研究經費 928千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列大陸地區旅費 170千元,短程車資20千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 190千元。
  │  │  │  │  6029511024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│運輸資料蒐集與│        24,225│        27,801│        -3,576│1.本年度預算數24,225千元,包括人事費 9,440千
  │  │  │  │應用          │              │              │              │  元,業務費12,510千元,維護費 2,070千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,694千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 269千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)運輸資料蒐集與應用業務經費15,531千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 3,845千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列運輸資料蒐集與應用有關研究計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       4,175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦維護費 310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列短程車資20千元。
  │  │  │  │  6029511025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│綜合技術研究  │        17,419│        24,641│        -7,222│1.本年度預算數17,419千元,包括人事費 8,726千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,350千元,旅運費 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,474千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)綜合技術研究業務經費 8,945千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 7,478千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列綜合技術有關研究計畫經費 7,498千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列短程車資20千元。
  │  │  │  │  6029519000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,279│         3,704│        -1,425│
  │  │  │  │  6029519011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           209│           624│          -415│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.傳真機 2台購置費39千元,行動電話機 1台30千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,中控室監視器及錄影設備 140千元,合共 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  09千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車及購置傳真機等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 624千元如數減列。
  │  │  │  │  6029519019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,070│         3,080│        -1,010│1.本科目上年度預算 1,540千元,另配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊設備」科目經費 1,540千元一併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)個人電腦及網路卡 511千元,工作站伺服器 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,300千元,合共 1,811千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)雜項設備等購置費 259千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度購置電腦工作站網路系統設備、圖書、
  │  │  │  │              │              │              │              │    各項雜項設備及首長職務宿舍設備裝修費業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列 3,080千元如數減列。
  │  │  │  │  6029519800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           788│           788│             0│仍照上年度預算數編列。
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