87C42961.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0029610000 │ │ │ │ │ 6│ │ │電信總局 │ 915,889│ 1,797,486│ -881,597│電信總局本年度預算數 915,889千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數 1,797,486千元,減少 881,597千元。 │ │ │ │ 6029610100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 537,866│ 541,298│ -3,432│ │ │ │ │ 6029610101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 537,866│ 541,298│ -3,432│1.本年度預算數 537,866千元,包括人事費 464,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,業務費59,211千元,維護費 3,470千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費10,713千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 464,472千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 2,466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費73,394千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 5,898千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列各項業務費等20,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦公室等土地租金 9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列房屋建築修繕費等 2,269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列旅運費 3,283千元。 │ │ │ │ 6029610200 │ │ │ │ │ │ 2│ │電信監理 │ 303,568│ 1,187,486│ -883,918│ │ │ │ │ 6029610201 │ │ │ │ │ │ │ 1│電信業務規劃 │ 44,560│ 32,065│ 12,495│1.本科目上年度預算數24,870千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊管理」科目經費 7,195千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,560千元,包括人事費 640千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費24,405千元,維護費 2,650千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,965千元,補助及捐助13,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)綜合規劃25,750千元,較上年度淨增 880千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列旅運費 872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列業務費 5,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列人事費兼職酬金 640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理交通科技展等經費 4,712千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列補助亞太科學技術協會等組織經費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理18,810千元,較上年度淨增11,615千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列各項電信資訊線路租費、軟體採購及開 │ │ │ │ │ │ │ │ 發費等 9,965千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦軟硬體等維護費 1,650千元。 │ │ │ │ 6029610202 │ │ │ │ │ │ │ 2│公眾電信監理 │ 15,190│ 4,407│ 10,783│1.本年度預算數15,190千元,包括人事費 3,007千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,888千元,維護費 225千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,070千元,設備及投資 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公眾及加值網路15,190千元,較上年度淨增10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,783千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列旅運費 262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列人事費兼職酬金 2,307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列各項申請書表印製等經費 1,875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理各項電信技術規範等經費 3,638千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列維護費 225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列機械設備費 3,000千元。 │ │ │ │ 6029610203 │ │ │ │ │ │ │ 3│專用電信監理 │ 7,710│ 30,625│ -22,915│1.本年度預算數 7,710千元,包括人事費 320千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 4,560千元,維護費 2,000千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 830千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)固定及行動電話 7,710千元,較上年度淨減22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,915千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電信監理系統網路租金 4,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列業務費12,768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列旅運費 1,961千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列機械設備費 4,427千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列電信監理系統軟體等維護費 348千元。 │ │ │ │ 6029610204 │ │ │ │ │ │ │ 4│廣電技術監理 │ 44,313│ 60,190│ -15,877│1.本年度預算數44,313千元,包括人事費 200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費32,549千元,維護費 2,659千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,705千元,設備及投資 7,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)有線及無線廣播44,313千元,較上年度淨減15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,877千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人事費兼職酬金 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列業務費25,284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列旅運費 1,085千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列有線電視與電信網路整合先導性實驗計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫相關費用 4,648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列電信監理系統軟體維護費等 1,944千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列機械設備費 4,200千元。 │ │ │ │ 6029610205 │ │ │ │ │ │ │ 5│電波監理 │ 186,897│ 1,036,206│ -849,309│1.本年度預算數 186,897千元,包括人事費 500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費23,282千元,維護費 6,567千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,148千元,設備及投資 152,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)頻率管理 181,819千元,較上年度淨減 854,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列各項租金及稅捐等20,269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列業務費10,693千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列電波能量偵測計畫經費 832,114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列中壢及崙坪觀測站環境維護及保全等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列中壢及崙坪觀測站機械設備等養護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,489千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增電信警察 5,078千元,辦理執行取締違反 │ │ │ │ │ │ │ │ 電信法案件。 │ │ │ │ 6029610206 │ │ │ │ │ │ │ 6│電信法規研議 │ 4,898│ 23,993│ -19,095│1.本年度預算數 4,898千元,包括人事費 1,953千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,565千元,旅運費 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)法規研議 4,898千元,較上年度淨減19,095千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金12,297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列業務費 5,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列旅運費 2,595千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列訴訟裁判費及律師費等經費 1,215千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6029610300 │ │ │ │ │ │ 3│ │電信評議 │ 4,217│ 8,800│ -4,583│1.本年度預算數 4,217千元,包括人事費 2,577千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 730千元,旅運費 910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數較上年度減列人事費兼職酬金、業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費及旅運費 4,583千元。 │ │ │ │ 6029610400 │ │ │ │ │ │ 4│ │地區電信監理 │ 42,883│ -│ 42,883│本科目係本年度新設。 │ │ │ │ 6029610401 │ │ │ │ │ │ │ 1│北區監理 │ 16,833│ -│ 16,833│1.本年度預算數16,833千元,包括業務費 6,997千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 616千元,旅運費 4,120千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 5,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理北區公眾電信、專用電信、 │ │ │ │ │ │ │ │ 廣電技術及電波使用之查驗、監測、違規取締及 │ │ │ │ │ │ │ │ 發照等監理業務之經費。 │ │ │ │ 6029610402 │ │ │ │ │ │ │ 2│中區監理 │ 12,125│ -│ 12,125│1.本年度預算數12,125千元,包括業務費 4,479千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 696千元,旅運費 1,850千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 5,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理中區公眾電信、專用電信、 │ │ │ │ │ │ │ │ 廣電技術及電波使用之查驗、監測、違規取締及 │ │ │ │ │ │ │ │ 發照等監理業務之經費。 │ │ │ │ 6029610403 │ │ │ │ │ │ │ 3│南區監理 │ 13,925│ -│ 13,925│1.本年度預算數13,925千元,包括業務費 5,170千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 535千元,旅運費 3,120千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 5,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理南區公眾電信、專用電信、 │ │ │ │ │ │ │ │ 廣電技術及電波使用之查驗、監測、違規取締及 │ │ │ │ │ │ │ │ 發照等監理業務之經費。 │ │ │ │ 6029619000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 20,255│ 52,447│ -32,192│ │ │ │ │ 6029619011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 4,248│ 4,795│ -547│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換四輪傳動箱型車 2輛、四輪傳動吉甫車 2輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 及機車 3輛等購置經費 4,248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置首長座車及廣播設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 4,795千元如數減列。 │ │ │ │ 6029619019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 16,007│ 47,652│ -31,645│1.本科目上年度預算14,850千元,另配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊設備」科目經費32,802千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置辦公室所需電腦及週邊設備等經費 7,800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地區監理站辦公廳舍裝修及文書檔案資料庫整 │ │ │ │ │ │ │ │ 修等經費 8,207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度購置系統伺服機等電腦設備及辦公室裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 修費預算業已編竣,所列47,652千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6029619800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 7,100│ 7,455│ -355│本年度預算數 7,100千元,較上年度減少 355千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |