87C44201.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0042010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │國軍退除役官兵│   155,167,832│   151,961,770│     3,206,062│國軍退除役官兵輔導委員會本年度預算數 155,167
  │  │  │  │輔導委員會    │              │              │              │,832千元,較上年度法定預算數 151,961,770千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,增加 3,206,062千元。
  │  │  │  │  6842010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       446,183│       433,556│        12,627│
  │  │  │  │  6842010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       416,180│       407,310│         8,870│1.本年度預算數 416,180千元,包括人事費 355,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  31千元,業務費35,745千元,維護費18,458千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 6,546千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 351,809千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 9,891千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費58,649千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 2,067千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 1,308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列維護費 2,505千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列旅運費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列本會編印法規書刊等經費 1,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列本會首長及副首長特別費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)續聘資訊管理電腦作業人員 6人酬金 3,622千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度伸算增列調整待遇經費 103千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國會聯絡作業經費 416千元,較上年度減少21
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)會屬事業機構業務管理經費 684千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增災害防救作業費經費 1,000千元。
  │  │  │  │  6842010102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        30,003│        26,246│         3,757│1.本年度預算數30,003千元,包括人事費57千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費17,951千元,維護費11,905千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)編印統計刊物經費 950千元,較上年度增加 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    07千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)榮民資料檔資料蒐集、交換、校正、補充及更
  │  │  │  │              │              │              │              │    新等經費 1,561千元,較上年度核實減少82千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電腦租金及維護等經費 9,853千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加維護費 829千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)電腦技術訓練經費 1,260千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)會本部電腦耗材經費 1,561千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減少82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)租購辦公室自動化電腦套裝軟體經費 1,448千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度核實減少76千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)會屬單位電腦維護及耗材等經費10,343千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增統計調查作業經費 3,027千元。
  │  │  │  │  6842010200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │退除役官兵輔導│       116,278│       119,466│        -3,188│
  │  │  │  │業務          │              │              │              │
  │  │  │  │  6842010201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│輔導工作      │       116,278│       119,466│        -3,188│1.本年度預算數 116,278千元,包括人事費 2,714
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費98,788千元,旅運費13,414千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎助及損失 1,362千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)退除役官兵輔導與管理經費14,092千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減少 741千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)退除役官兵溝通與政令宣導經費67,442千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少發行榮光周刊經費 1,478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)榮民節活動經費 4,803千元,較上年度核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)榮民返鄉探親服務與輔導經費 3,918千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減少 206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)榮民聯誼活動經費11,432千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)滯留大陸前國軍人員及眷屬返台宣慰經費 551
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度核實減少 529千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)榮民之大陸親屬來台探病奔喪宣慰經費 1,311
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度核實減少69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)榮民文教宣慰經費 4,220千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 222千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)亡故榮民遺物發還大陸遺屬作業經費 3,142千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度核實減少 1,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 上年度辦理全民健保建立榮民資料工作等預
  │  │  │  │              │              │              │              │      算業已編竣,所列 3,186千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 安置就養榮民進入大陸地區定居作業經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,367千元,較上年度增加匯兌費 1,415千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  6842010300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │退除役官兵就醫│     2,277,151│     3,366,797│    -1,089,646│
  │  │  │  │  6842010301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│榮民總醫院榮民│             -│     1,087,445│    -1,087,445│上年度辦理榮民總醫院榮民醫療補助工作預算業已
  │  │  │  │醫療補助      │              │              │              │編竣,所列 1,087,445千元如數減列。
  │  │  │  │  6842010302  │              │              │              │
  │  │  │ 2│各榮民醫院安置│     2,199,588│     2,214,789│       -15,201│1.本年度預算數 2,199,588千元,包括人事費 2,0
  │  │  │  │照護榮民病患醫│              │              │              │  18,513千元,業務費 135,013千元,維護費31,4
  │  │  │  │療            │              │              │              │  62千元,旅運費11,330千元,獎助及損失 3,270
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,905,113千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇經費40,926千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費33,438千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減15,782千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 5,868千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列維護費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列旅運費 5,046千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列各榮民醫院首長特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度辦理榮患沐浴、炊事燃料作業預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列 2,252千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各榮民醫院照顧癱瘓榮民看護經費 120,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加17,675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)醫療巡迴作業經費 1,160千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 1,205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)環境保育作業經費43,336千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    污水處理設備維持費及處理多氯聯苯廢棄物等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 8,504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)榮民醫院康復(護理)之家病患被服經費 5,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    72千元,較上年度核實減少 314千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)各榮民醫院康復(護理)之家醫療藥品材料經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費87,299千元,較上年度核實減少62,581千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)玉里榮院安置精神病患伙食補助經費 3,270千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度核實減少 172千元。
  │  │  │  │  6842010303  │              │              │              │
  │  │  │ 3│殘障復健醫療  │        77,563│        64,563│        13,000│1.本年度預算數77,563千元,包括業務費37,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,補助及捐助40,563千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)殘障復健醫療作業經費94千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)殘障榮民復健材料經費36,906千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加缺牙膺復經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)榮民傷殘服務經費40,563千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    各項殘障輔助用具之巡迴檢測、維修費 3,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6642010400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │榮民及眷屬保險│     8,179,374│    10,377,029│    -2,197,655│1.本年度預算數 8,179,374千元,均屬補助及捐助
  │  │  │  │補助          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)榮民疾病保險補助經費 4,466,017千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減少 628,021千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)榮眷疾病保險補助經費 1,839,511千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減少 1,321,979千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)榮民就醫部分負擔補助經費 1,480,427千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度核實減少 151,601千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)有職榮民就醫部分負擔經費 393,419千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減少96,054千元。
  │  │  │  │  5142010500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │醫學臨床教學與│     1,673,010│     1,643,010│        30,000│
  │  │  │  │研究          │              │              │              │
  │  │  │  │  5142010501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│台北榮民總醫院│       879,764│       849,764│        30,000│本年度預算數 879,764千元,較上年度增加分子研
  │  │  │  │教學與研究    │              │              │              │究中心教學研究經費30,000千元,均屬補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5142010502  │              │              │              │
  │  │  │ 2│台中榮民總醫院│       487,468│       487,468│             0│本年度預算數 487,468千元,與上年度同,均屬補
  │  │  │  │教學與研究    │              │              │              │助及捐助。
  │  │  │  │  5142010503  │              │              │              │
  │  │  │ 3│高雄榮民總醫院│       305,778│       305,778│             0│本年度預算數 305,778千元,與上年度同,均屬補
  │  │  │  │教學與研究    │              │              │              │助及捐助。
  │  │  │  │  6842010600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │醫事人員訓練與│        80,741│        83,200│        -2,459│
  │  │  │  │支援          │              │              │              │
  │  │  │  │  6842010601  │              │              │              │
  │  │  │ 1│醫事人員培訓  │        34,016│        34,016│             0│1.本年度預算數34,016千元,與上年度同,均屬業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)退除役醫務人員輔導訓練經費 3,855千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)各榮民醫院醫師技術輔導等經費 1,130千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)委託國防醫學院代訓學生經費29,031千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  6842010602  │              │              │              │
  │  │  │ 2│支援群體醫療  │        46,725│        49,184│        -2,459│本年度預算數46,725千元,較上年度核實減少 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │59千元,均屬補助及捐助,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.台北榮民總醫院19,562千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.台中榮民總醫院19,562千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.高雄榮民總醫院 7,601千元。
  │  │  │  │  6842010700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │退除役官兵就學│        32,730│        24,149│         8,581│
  │  │  │  │  6842010701  │              │              │              │
  │  │  │ 1│就學獎助      │        32,730│        24,149│         8,581│本年度預算數32,730千元,較上年度核實增加榮民
  │  │  │  │              │              │              │              │就學補助經費 8,581千元,均屬獎助及損失。
  │  │  │  │  6842010800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │退除役官兵就養│    22,959,626│    23,291,108│      -331,482│
  │  │  │  │  6842010801  │              │              │              │
  │  │  │ 1│榮民義士榮胞公│    22,828,873│    23,179,019│      -350,146│1.本年度預算數22,828,873千元,包括人事費 1,1
  │  │  │  │費安養        │              │              │              │  73,881千元,業務費 230,574千元,維護費16,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  08千元,旅運費23,812千元,獎助及損失21,383
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,698千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,138,481千元,較上年度增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    51,317千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列調整待遇經費29,615千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列上年度人事費不足經費 121,702千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 135,711千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 7,018千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 4,925千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列維護費 890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列旅運費 1,251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列各榮家首長特別費48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)榮民義士榮胞生活費等經費21,467,170千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 480,102千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]榮民義士榮胞安養員額 136,000人,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度減少 4,000人及調增就養榮民生活費每人
  │  │  │  │              │              │              │              │      每月 352元(零用金 230元、主副食 108元
  │  │  │  │              │              │              │              │      、服裝費14元),計減列 456,840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列榮民埋葬費18,869千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列榮民沐浴、炊事燃料費 4,393千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)安養榮民義士榮胞居家照顧醫療材料經費26,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    45千元,較上年度核實減少11,386千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各榮家照顧癱瘓榮民經費43,548千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實減少 2,292千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)榮民訪問、文康活動及服務照顧等經費17,618
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度核實減少 665千元。
  │  │  │  │  6842010802  │              │              │              │
  │  │  │ 2│榮民自費安養  │       130,753│       112,089│        18,664│1.本年度預算數 130,753千元,包括人事費 123,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  95千元,業務費 2,725千元,維護費 2,470千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 2,363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 123,195千元,較上年度增加18,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    69千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減少技工11員人事費 4,512千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列調整待遇經費 9,752千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列上年度人事費不足經費13,629千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,558千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 205千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列維護費 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列旅運費 123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列各自費安養中心首長特別費48千元。
  │  │  │  │  6742010900  │              │              │              │
  │  │ 9│  │退除役官兵服務│       813,423│       751,313│        62,110│
  │  │  │  │救助與照顧    │              │              │              │
  │  │  │  │  6742010901  │              │              │              │
  │  │  │ 1│榮民服務與照顧│       748,184│       701,074│        47,110│1.本年度預算數 748,184千元,包括人事費 483,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  82千元,業務費28,870千元,維護費 4,115千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 9,758千元,補助及捐助48,630千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎助及損失 173,629千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 387,556千元,較上年度增加24,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    26千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列調整待遇經費18,677千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列上年度人事費不足經費 6,249千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費42,743千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,455千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列維護費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列旅運費 513千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列各榮服處首長特別費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強服務散居榮民續僱辦事員酬金 8,296千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度伸算增列調整待遇經費 239千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)補助地方政府維護軍人公墓經費 7,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加連江縣軍人公墓維護費 200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)榮民急難救助經費72,720千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)清寒榮民子女就學補助經費85,709千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實增加 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)榮民互助小組長春節慰問經費15,200千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減少 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)聘駐榮民服務處聯絡員及義務聯絡員酬金87,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元,較上年度核實增加16,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)補助地方政府整建軍人公墓經費41,630千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 5,000千元。
  │  │  │  │  6742010902  │              │              │              │
  │  │  │ 2│遺眷照顧      │        65,239│        50,239│        15,000│1.本年度預算數65,239千元,均屬獎助及損失。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)榮民遺孤及殘障子女養護費 1,603千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貧寒榮民遺眷個案照顧及三節慰問經費63,636
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度核實增加15,000千元。
  │  │  │  │  3942011000  │              │              │              │
  │  │10│  │海外榮民與友好│        12,630│         7,931│         4,699│1.本年度預算數12,630千元,包括業務費11,621千
  │  │  │  │國家退伍軍人組│              │              │              │  元,旅運費 1,009千元。
  │  │  │  │織聯繫        │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)海外榮民聯繫經費 6,028千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加海外榮民重要節慶各項活動補助及友好國
  │  │  │  │              │              │              │              │    家退伍軍人領袖來華訪問等經費 2,132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)外賓接待經費 5,593千元,較上年度核實增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,075千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)應邀出席國際會議經費 1,009千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 508千元。
  │  │  │  │  6842019000  │              │              │              │
  │  │11│  │一般建築及設備│       659,447│     1,093,608│      -434,161│
  │  │  │  │  6842019001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │        60,062│             -│        60,062│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.籌建醫療網第三期計畫拓建灣橋榮民醫院連外道
  │  │  │  │              │              │              │              │  路土地價款、地上物補償等經費54,562千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建新竹榮服處辦公大樓違建戶拆遷補償費 5,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │  6842019002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │       533,841│       958,803│      -424,962│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其
  │  │  │  │              │              │              │              │  他建築」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)籌建醫療網第三期計畫本年度預算數 478,038
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]興建嘉義榮民醫院急診醫療綜合大樓四層一
  │  │  │  │              │              │              │              │      棟工程計 6,300平方公尺,按每平方公尺16
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,500元,核列建築費 103,950千元,道路排
  │  │  │  │              │              │              │              │      水溝及植栽 1,500千元,空調工程11,676千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,醫療氣體設施工程 9,500千元,連同設
  │  │  │  │              │              │              │              │      計監造費 8,424千元,工程管理費 1,550千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 136,600千元,分二年辦理,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度編列第一年經費16,998千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]整建嘉義榮民醫院精神病房 2,607千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │      加安全設施 4,331千元,院區無障礙設施 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元,連同設計監造費 656千元,工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理費 156千元,合共11,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]興建桃園榮民醫院精神病房大樓三層一棟工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程計 3,000平方公尺,按每平方公尺22,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,核列建築費66,000千元,空調設備 3,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      34千元,連同設計監造費 4,604千元,工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理費 862千元,合共75,000千元,分二年
  │  │  │  │              │              │              │              │      辦理,本年度編列第一年經費19,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]整建桃園榮民醫院院區無障礙設施工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       7,816千元,連同設計監造費 497千元,工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程管理費 187千,合共 8,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]整建竹東榮民醫院護理之家房舍工程計 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      40平方公尺,按每平方公尺11,447元,核列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工程費30,220千元,連同設計監造費 1,811
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,工程管理費 502千元,合共32,533千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]整建竹東榮民醫院院區道路排水溝工程 2,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元,改善無障礙設施工程 2,387千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      連同設計監造費 196千元,工程管理費84千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 5,467千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]興建鳳林榮民醫院無障礙設施工程經費26,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      13千元,連絡走廊工程經費10,000千元,復
  │  │  │  │              │              │              │              │      健庭園工程經費15,000千元,護理之家病患
  │  │  │  │              │              │              │              │      安全設施工程10,000千元,台東分院廢棄物
  │  │  │  │              │              │              │              │      貯存場及水質檢驗室等工程10,105千元,連
  │  │  │  │              │              │              │              │      同設計監造費 3,880千元,工程管理費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      02千元,合計76,000千元,分二年辦理,本
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度編列第一年經費41,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]整建永康榮民醫院院區無障礙安全設施工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費16,163千元,大門、道路、圍牆等工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費11,512千元,連同設計監造費 1,759千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,工程管理費 566千元,合共30,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]整建蘇澳榮民醫院廢水處理場防洪工程 3,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      66千元,護理之家大門圍牆及消防設施工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費27,544千元,整修復健部無障礙設施及
  │  │  │  │              │              │              │              │      通訊工程經費13,541千元,連同設計監造費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,523千元,工程管理費 648千元,合共47
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,522千元,分二年辦理,本年度編列第一年
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費38,392千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 興建埔里榮民醫院職務及醫護單身宿舍四
  │  │  │  │              │              │              │              │        層二棟工程計 3,600平方公尺,按每平方
  │  │  │  │              │              │              │              │        公尺15,600元,核列建築費52,973千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        連同設計監造費 2,823千元,工程管理費
  │  │  │  │              │              │              │              │         704千元,合共56,500千元,分二年辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,本年度編列第一年經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 興建埔里榮民醫院安全圍牆、殘障坡道、
  │  │  │  │              │              │              │              │        復健庭園及病房設施等工程經費49,481千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元,停車場、道路、排水溝等工程經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,186千元,醫療輸送系統工程經費 7,253
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元,深水井及淨水處理廠工程經費12,8
  │  │  │  │              │              │              │              │        16千元,連同設計監造費 4,680千元,工
  │  │  │  │              │              │              │              │        程管理費 1,384千元,合共84,800千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        分二年辦理,本年度編列第一年經費51,8
  │  │  │  │              │              │              │              │        00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 設置埔里榮民醫院機電及監控系統及通信
  │  │  │  │              │              │              │              │        、廣播系統工程經費22,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 興建埔里榮民醫院太平間解剖室一層一棟
  │  │  │  │              │              │              │              │        計 300平方公尺,按每平方公尺25,000元
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,核列建築費 7,500千元,空調工程費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,000千元,冰屍櫃 2,534千元,連同設計
  │  │  │  │              │              │              │              │        監造費 733千元,工程管理費 233千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        合共12,000千元,分二年辦理,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │        列第一年經費 8,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 整建灣橋榮民醫院動力中心防噪音設備工
  │  │  │  │              │              │              │              │        程及鹿滿分院深水井及淨水處理工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │        18,488千元,整修舊房舍及院區圍牆駁嵌
  │  │  │  │              │              │              │              │        工程經費18,488千元,連同設計監造費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,318千元,工程管理費 706千元,合共40
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,000千元,分二年辦理,本年度編列第一
  │  │  │  │              │              │              │              │        年經費34,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [15] 整修龍泉榮民醫院精神病房工程 6,075千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元,純水處理工程 4,910千元、緊急發電
  │  │  │  │              │              │              │              │        機工程 5,200千元、道路圍牆排水系統工
  │  │  │  │              │              │              │              │        程15,715千元及連絡走廊工程13,455、連
  │  │  │  │              │              │              │              │        同設計監造費 2,540千元,工程管理費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │        45千元,合共48,540千元,分二年辦理,
  │  │  │  │              │              │              │              │        本年度編列第一年經費44,560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [16] 興建員山榮民醫院門診大樓三層一棟計 2
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,025平方公尺,按每平方公尺16,000元核
  │  │  │  │              │              │              │              │        列建築費21,520千元,水電及空調費 8,6
  │  │  │  │              │              │              │              │        13千元,連同設計監造費 1,695千元,工
  │  │  │  │              │              │              │              │        程管理費 572千元,合共32,400千元;附
  │  │  │  │              │              │              │              │        屬圍牆、停車場及景觀工程經費17,220千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元,連同設計監造費 1,040千元,工程管
  │  │  │  │              │              │              │              │        理費 340千元合共18,600千元;以上兩項
  │  │  │  │              │              │              │              │        合計51,000千元,分二年辦理,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │        列第一年經費15,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [17] 整建員山榮民醫院護理之家工程經費 4,1
  │  │  │  │              │              │              │              │        68千元,監控系統工程 400千元,機電設
  │  │  │  │              │              │              │              │        備工程 7,339千元,連同設計監造費 773
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元,工程管理費 320千元,合共13,000
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [18] 改善員山榮民醫院精神病房職能治療室工
  │  │  │  │              │              │              │              │        程經費12,182千元,圍牆工程經費 1,900
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元,環境綠化工程經費 1,900千元,復
  │  │  │  │              │              │              │              │        健運動場 6,000千元,空調水電 5,759千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元,連同設計監造費 1,690千元,工程管
  │  │  │  │              │              │              │              │        理費 569千元,合共30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [19] 整建玉里榮民醫院精神病房康復之家二層
  │  │  │  │              │              │              │              │        一棟工程計12,738平方公尺,按每平方公
  │  │  │  │              │              │              │              │        尺15,600元,核列建築費 198,713千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        空調設備費20,000千元,連同設計監造費
  │  │  │  │              │              │              │              │        12,756千元,工程管理費 1,969千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │        共 233,438千元,分三年辦理,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │        列第一年經費35,538千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [20] 整建玉里榮民醫院護理之家無障礙設施工
  │  │  │  │              │              │              │              │        程經費 9,217千元,連同設計監造費 577
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元,工程管理費 206千元,合共10,000
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)遷建台南自費安養中心舊有房屋拆除費 2,523
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建新竹榮服處辦公大樓工程預算39,280千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)整建埔里榮院停車場及門診、病房大樓廣場整
  │  │  │  │              │              │              │              │    地工程合共 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)整建鳳林榮院圍牆、道路、停車場、排水系統
  │  │  │  │              │              │              │              │    及通信系統工程合共10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度籌建醫療網第二期計畫房屋建築工程預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 406,346千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度興建台北榮家癱瘓榮舍工程預算,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │    工程進度,本年度暫緩編列,所列94,043千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度籌建醫療網第二期計畫其他建築工程預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 330,408千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上年度興建台北榮家癱瘓榮舍附屬工程預算,
  │  │  │  │              │              │              │              │    配合工程進度,本年度暫緩編列,所列 101,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    07千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 上年度太平榮家榮舍屋頂防熱工程預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │      編竣,所列 5,664千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 上年度桃園榮家太陽能熱水工程預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │      竣,所列17,350千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 上年度各榮服處殘障設施工程預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,所列 1,700千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 上年度榮光大樓緊急排煙設施工程預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │      編竣,所列 1,785千元如數減列。
  │  │  │  │  6842019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│        40,633│        29,200│        11,433│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換新竹、彰化、岡山榮家及蘇澳、員山、竹東
  │  │  │  │              │              │              │              │  、埔里、嘉義、灣橋、玉里、龍泉、永康榮院救
  │  │  │  │              │              │              │              │  護車各乙輛,合共I輛購置費 9,408千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換新竹榮家小貨車乙輛購置費 550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換白河榮家、蘇澳、員山、竹東、埔里、嘉義
  │  │  │  │              │              │              │              │  、灣橋、玉里、鳳林榮院大客貨車各乙輛,永康
  │  │  │  │              │              │              │              │  榮院大客貨車二輛,合共H輛購置費17,292千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.汰換新竹榮家及彰化、八德自費安養中心小自客
  │  │  │  │              │              │              │              │  貨車各乙輛,合共3輛購置費 1,452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.購置各榮服處機車 249輛購置費 9,835千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.汰換嘉義榮院、台南自費安養中心公務轎車各乙
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛,合共2輛購置費 1,206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.汰換鳳林榮院醫療巡迴車乙輛購置費 890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.上年度汰換會本部及各榮家、榮院、榮服處、自
  │  │  │  │              │              │              │              │  費安養中心等各型車輛預算業已編竣,所列29,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元如數減列。
  │  │  │  │  6842019019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        24,911│       105,605│       -80,694│1.本科目上年度預算98,484千元,另配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊設備」科目經費 7,121千元一併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)租賃公文光碟檢索系統15,357千元,分三年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理,本年度編列第二年經費 5,119千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)各榮民服務處區域網路擴充計畫 6,006千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分三年辦理,本年度編列第二年經費 2,002千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)本會購置辦公室自動化設備 8,870千元,分三
  │  │  │  │              │              │              │              │    年辦理,本年度編列第一年經費 2,390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)購置鳳林榮院台東分院一般設備經費 2,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)籌建醫療網第三期計畫購置嘉義榮民醫院固定
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備經費 9,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)購置太平榮家榮舍飲水設備 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度籌建醫療網第二期計畫其他設備預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編竣,所列79,534千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度台北榮家固定設備傢具等預算,配合工
  │  │  │  │              │              │              │              │    程進度,本年度暫緩編列,所列12,500千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上年度會本部檔案室空調、除濕、消防等設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    預算業已編竣,所列 6,450千元如數減列。
  │  │  │  │  7542019600  │              │              │              │
  │  │12│  │退除役官兵退休│   117,795,218│   110,648,544│     7,146,674│1.本年度預算數 117,795,218千元,均屬人事費。
  │  │  │  │給付          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)官兵一次退除役 6,934,144千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減75,073千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]現役軍官支領一次退伍金 3,345,352千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度減列50,759千元(包括減少退除人
  │  │  │  │              │              │              │              │      數暨核實增列不足數 6,515千元、伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      調整待遇經費 108,528千元及減列二年眷實
  │  │  │  │              │              │              │              │      代金 165,802千元)。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]軍官支領退休俸後改支一次退伍金 359,691
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上年度增列 5,321千元(包括伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列調整待遇經費11,139千元及減列二年眷
  │  │  │  │              │              │              │              │      實代金 5,818千元)。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]軍官脫離就業後改支一次退伍金 400,185千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度增列 2,046千元(包括伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │      列調整待遇經費13,419千元及減列二年眷實
  │  │  │  │              │              │              │              │      代金11,373千元)。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]軍官支領生補費後改支一次退伍金 153,381
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上年度增列 789千元(包括伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │      列調整待遇經費 4,861千元及減列二年眷實
  │  │  │  │              │              │              │              │      代金 4,072千元)。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]軍官曾服士兵役年資補助及勳獎章、榮譽獎
  │  │  │  │              │              │              │              │      金53,248千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]現役士官支領一次退伍金 2,045,682千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度減列43,411千元(包括增加退除人
  │  │  │  │              │              │              │              │      數經費31,315千元、伸算增列調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      86,189千元及減列二年眷實代金 160,915千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元)。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]士官安置就養支領一次退伍金 363,374千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度增列 2,355千元(包括伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      調整待遇經費13,990千元及減列二年眷實代
  │  │  │  │              │              │              │              │      金11,635千元)。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]士官脫離就業後改支一次退伍金66,289千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度伸算增列調整待遇經費 3,082千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]士官勳獎章獎金及榮譽獎金 5,000千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │      上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 士官支領退休俸後改支一次退伍金 141,9
  │  │  │  │              │              │              │              │        42千元,較上年度伸算增列調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │         5,504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大陸已退來台軍官半俸 197,600千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列調整待遇經費 7,124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)退休及贍養官兵薪給73,264,038千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列 3,266,450千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,099,928千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列不足數 1,166,522千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)退休及贍養金官兵主副食實物代金 2,340,096
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列99,804千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)退休及贍養金官兵眷屬各項補助14,219,445千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列 1,247,977千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]退眷眷屬實物代金 1,258,032千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度減列13,584千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]退眷子女教育補助費 1,467,326千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度減列 276,474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]退眷生活補助費91,240千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]退眷水電補助費 731,043千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │      列24,691千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]退除役官兵優惠儲蓄存款利息差額補助費10
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,671,804千元,較上年度核實增列 1,562,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)單身退員三節加菜金 2,395千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)前臨教院支領贍養金軍官補助二成固定差額薪
  │  │  │  │              │              │              │              │    俸 700千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)國軍單身退員宿舍管理聘僱臨時員工酬金16,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金20,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 軍職人員退伍金其他現金給與補償金,分三
  │  │  │  │              │              │              │              │      年發給,本年度編列第二年經費20,800,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上年度增列 2,800,000千元。
  │  │  │  │  7642019700  │              │              │              │
  │  │13│  │退除役官兵退休│        42,021│        40,641│         1,380│1.本年度預算數42,021千元,包括人事費15,538千
  │  │  │  │業務          │              │              │              │  元,業務費25,908千元,旅運費 575千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理退除業務聘雇24人酬金13,403千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列調整待遇經費 385千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,644千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 1,888千元包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列差旅費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列業務費 1,903千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)退除役官兵俸金支領憑証暨身份校正作業經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     660千元,較上年度減列35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理退除役官兵身份清查及退除勤務經費 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    41千元,較上年度減列86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)單身退員宿舍管理作業經費 5,743千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列 302千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍職人員退休補償金作業經費 8,930千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列 470千元。
  │  │  │  │  6842019800  │              │              │              │
  │  │14│  │第一預備金    │        80,000│        81,418│        -1,418│本年度預算數較上年度減列 1,418千元。
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