87C44830.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0048300000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │核能研究所    │     2,093,812│     2,026,649│        67,163│核能研究所本年度預算數 2,093,812千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 2,026,649千元,增加67,163千元。
  │  │  │  │  5248300100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       185,948│       181,399│         4,549│
  │  │  │  │  5248300101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       185,948│       181,399│         4,549│1.本科目上年度預算數 184,903千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 3,504千元列入相關科目,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 185,948千元,包括人事費 137,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  95千元,業務費20,079千元,維護費18,274千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 9,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 137,143千元,較上年度增加 9,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    73千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,789千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 7,184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費27,837千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,515千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列車輛油料費71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列技工及工友91人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 653千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列車輛牌照稅及保險費 167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列首長特別費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依辦公房舍使用面積核實增列房屋建築修繕
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 553千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期增列車輛養護費 131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輻射防護區保全與維護專案項目經費20,968千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 6,939千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列警衛安全、防護,輻安消防訓練及
  │  │  │  │              │              │              │              │      非消耗用品費42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列公共設施通訊線路養護、抽水站設
  │  │  │  │              │              │              │              │      施及電梯維護等經費 5,633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列運雜費 1,264千元。
  │  │  │  │  5248301200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │核能科技計畫管│       482,412│       490,709│        -8,297│
  │  │  │  │考、設施運轉維│              │              │              │
  │  │  │  │護及安全      │              │              │              │
  │  │  │  │  5248301220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│綜合計畫      │       115,402│       106,098│         9,304│1.本科目上年度預算數87,261千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由相關科目移入人事費18,837千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 115,402千元,包括人事費80,749
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費18,133千元,維護費 1,580千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 4,315千元,設備及投資10,575千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費80,749千元,較上年度增加 5,872
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,521千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 4,351千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)計畫管理與人才培訓經費 7,533千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列旅運費 1,846千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊作業與圖書管理經費18,260千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列業務費及設備費 3,830千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)執行國內外核能科技合作及核子保防業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,040千元,較上年度增列業務費及旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,731千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)研究財物之獲得與管理經費 1,820千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列業務費 283千元。
  │  │  │  │  5248301221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│設施運轉維護與│       367,010│       384,611│       -17,601│1.本科目係由上年度預算「工業安全」科目及「設
  │  │  │  │改善及安全    │              │              │              │  施運轉維護及改善」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 232,473千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由相關科目移入人事費99,851千元,及「技
  │  │  │  │              │              │              │              │  術轉移及對外服務」科目移入技術服務之設施運
  │  │  │  │              │              │              │              │  轉維護及改善經費52,287千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 367,010千元,包括人事費 267,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  97千元,業務費51,718千元,維護費 8,126千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 585千元,設備及投資38,584千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 267,997千元,較上年度增加19,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    89千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,577千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數13,912千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業、核能及輻射安全經費 9,644千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列業務費 1,286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)工程設施維護、運轉及改善經費34,992千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列業務費及維護費16,166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輻防及廢料處理設施運轉維護及改善經費24,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    96千元,較上年度減列業務費、維護費及設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    費18,595千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)核能民生應用設施運轉維護及改善經費29,581
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列業務費 3,615千元。
  │  │  │  │  5248302100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │核能科技研發計│     1,034,749│     1,000,249│        34,500│
  │  │  │  │畫            │              │              │              │
  │  │  │  │  5248302140  │              │              │              │
  │  │  │ 1│核能工程技術之│       225,137│       180,807│        44,330│1.本科目係由上年度預算「增進核能電廠可靠性之
  │  │  │  │研究發展      │              │              │              │  研究發展」科目及「核能儀器設備及相關維護檢
  │  │  │  │              │              │              │              │  測技術之研究發展」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 147,739千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由相關科目移入人事費33,068千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 225,137千元,包括人事費 149,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  30千元,業務費28,271千元,維護費 8,402千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 3,569千元,設備及投資35,665千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 149,230千元,較上年度增加10,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    52千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,042千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 7,810千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增提昇核能電廠運轉及維修技術經費29,006
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增核反應器相關設施之設計及分析技術開發
  │  │  │  │              │              │              │              │    -壓水式核電廠比例縮小設施安全注水系統熱
  │  │  │  │              │              │              │              │    流研究經費 4,826千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增核能電廠儀控及零組件工業能力之建立經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費42,075千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度核電廠低壓汽機轉子葉片基座龜裂肇因
  │  │  │  │              │              │              │              │    研究等預算業已編竣,所列42,429千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  5248302141  │              │              │              │
  │  │  │ 2│核能安全之研究│       151,533│       150,341│         1,192│1.本科目係由上年度預算「核能安全技術之研究發
  │  │  │  │發展          │              │              │              │  展」科目及「核能安全評估」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 197,521千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費47,180千元列入相關科目,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 151,533千元,包括人事費98,774
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費29,558千元,維護費 3,850千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,879千元,設備及投資16,472千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費98,774千元,較上年度增加 7,183
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,028千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 5,155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增核能電廠運轉規範合理化導則研究經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,591千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增嚴重核子事故處理及緊急應變對策之研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 5,815千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增核能電廠安全分析技術精進研究經費13,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增核四廠安全審查技術之建立經費 8,915千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增核能電廠保健與延壽相關技術研究經費14
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,523千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度壓水式核電廠比例縮小安全測試─處理
  │  │  │  │              │              │              │              │    意外事故之程序研究等預算業已編竣,所列58
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,750千元如數減列。
  │  │  │  │  5248302142  │              │              │              │
  │  │  │ 3│輻射防護與偵測│       112,326│        99,245│        13,081│1.本科目係由上年度預算「核子事故處理輻射防護
  │  │  │  │之研究發展    │              │              │              │  與環境監測技術之研究發展」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數68,219千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由相關科目移入人事費31,026千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 112,326千元,包括人事費84,560
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 9,184千元,維護費 1,690千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 792千元,設備及投資16,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費84,560千元,較上年度增加 6,149
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,774千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 4,375千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增加強輻射劑量研究經費 7,506千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增改進輻射防護評估及偵測技術經費20,260
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度輻射樣品活性計測自動化技術之研究等
  │  │  │  │              │              │              │              │    預算業已編竣,所列20,834千元如數減列。
  │  │  │  │  5248302143  │              │              │              │
  │  │  │ 4│放射性廢料管理│       278,871│       275,093│         3,778│1.本科目係由上年度預算「放射性廢料管理與後端
  │  │  │  │之研究發展    │              │              │              │  營運之研究發展」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 265,693千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由相關科目移入人事費 9,400千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 278,871千元,包括人事費 162,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  55千元,業務費33,792千元,維護費 7,230千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 2,976千元,設備及投資72,718千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 162,155千元,較上年度增加11,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    92千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 8,496千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增放射性廢料電漿處理技術之發展與應用經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費19,804千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增放射性廢料減容與固化技術之研究發展經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費35,975千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增核設施除污與環境復育技術之發展與應用
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費22,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增放射性廢料安全貯存技術之發展與應用經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費28,253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增放射性廢料最終處置區域特性資料之調查
  │  │  │  │              │              │              │              │    研究經費10,684千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度放射性污染泥土除污研究等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列 124,730千元如數減列。
  │  │  │  │  5248302144  │              │              │              │
  │  │  │ 5│原子能民生應用│       266,882│       294,763│       -27,881│1.本科目係由上年度預算「同位素與輻射應用之研
  │  │  │  │之研究發展    │              │              │              │  究發展」科目及「其他核能科技之研究發展」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 269,553千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由相關科目移入人事費25,210千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 266,882千元,包括人事費 174,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  04千元,業務費43,725千元,維護費 6,620千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 2,165千元,設備及投資39,568千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 174,804千元,較上年度增加12,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    12千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,549千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 9,163千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增醫用同位素與核醫藥物技術之發展與應用
  │  │  │  │              │              │              │              │    推展經費54,722千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增核子醫療技術與設備之發展與應用經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增核子技術工業應用之發展與推廣經費21,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增輻射照射技術之發展與應用推廣經費 4,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度迴旋加速器醫用同位素生產技術之研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    與發展等預算業已編竣,所列 132,671千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │  5248303000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │推廣核能技術應│       379,750│       285,811│        93,939│
  │  │  │  │用            │              │              │              │
  │  │  │  │  5248303054  │              │              │              │
  │  │  │ 1│對外技術合作  │       175,482│       150,699│        24,783│1.本科目上年度預算數 214,125千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費63,426千元列入相關科目,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 175,482千元,包括人事費37,460
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費98,697千元,維護費 5,119千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 6,806千元,設備及投資27,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,460千元,較上年度增加 2,724
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 1,963千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)對外技術合作經費 138,022千元,以服務收入
  │  │  │  │              │              │              │              │    支應,較上年度增列接受委託計畫經費22,059
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5248303055  │              │              │              │
  │  │  │ 2│反應器改善及應│        82,049│        45,000│        37,049│1.本年度預算數82,049千元,包括業務費31,700千
  │  │  │  │用推廣        │              │              │              │  元,維護費 400千元,旅運費 2,009千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資47,940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理「台灣研究用反應器系統改善及應用推廣
  │  │  │  │              │              │              │              │    」七年計畫之第一年經費82,049千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上年度整體規劃研究用反應器系統改善及應用
  │  │  │  │              │              │              │              │    推廣等預算業已編竣,所列45,000千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  5248303056  │              │              │              │
  │  │  │ 3│技術轉移及對外│        62,747│        90,112│       -27,365│1.本科目係由上年度預算「核能技術轉移」科目及
  │  │  │  │服務          │              │              │              │  「對外技術服務」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 245,681千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 103,282千元列入相關科目,及
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出技術服務之設施運轉維護及改善經費52,287
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「設施運轉維護與改善及安全」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數62,747千元,包括人事費49,494千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,772千元,維護費 355千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 4,159千元,設備及投資 1,967千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費49,494千元,較上年度增加 3,598
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,014千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 2,584千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)核能技術轉移及技術服務經費 5,574千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列業務費及旅運費 4,408千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)接收及處理全國醫、農、工放射性廢料經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,554千元,較上年度減列維護費 3,128千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增核四廠初期安全分析審查技術服務經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度核能技術應用於生物科技之規劃與推動
  │  │  │  │              │              │              │              │    等預算業已編竣,所列27,552千元如數減列。
  │  │  │  │  5248303057  │              │              │              │
  │  │  │ 4│科技發展專案計│        59,472│             -│        59,472│1.本科目係本年度新增。
  │  │  │  │畫            │              │              │              │2.本年度預算數59,472千元,包括業務費 840千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 450千元,旅運費 972千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資57,210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數係辦理「放射性廢料電漿火炬焚化
  │  │  │  │              │              │              │              │  處理設施之建立」四年計畫之第一年經費如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  5248304000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │環境試驗區污泥│             -│        14,885│       -14,885│
  │  │  │  │清除及廢土貯存│              │              │              │
  │  │  │  │工程          │              │              │              │
  │  │  │  │  5248304060  │              │              │              │
  │  │  │ 1│環境試驗區污泥│             -│        14,885│       -14,885│上年度辦理環境試驗區污泥清除及廢土貯存工程預
  │  │  │  │清除及廢土貯存│              │              │              │算業已編竣,所列14,885千元如數減列。
  │  │  │  │工程          │              │              │              │
  │  │  │  │  5248309000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         7,953│        50,596│       -42,643│
  │  │  │  │  5248309001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│         1,400│        -1,400│上年度有償撥用土地預算業已編竣,所列 1,400千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │  5248309002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │         6,144│         8,343│        -2,199│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其
  │  │  │  │              │              │              │              │  他建築」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)016館放射實驗室整建工程,總工程費14,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    88千元,分三年編列,86年度已編列 6,144千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,本年度編列第二年經費 6,144千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上年度事業廢水暨生活污水排放系統與共築管
  │  │  │  │              │              │              │              │    溝先期規劃預算業已編竣,所列 2,199千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │  5248309011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         1,809│         9,572│        -7,763│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 3輛購置經費 1,809千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換車輛及改善通訊設備等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 9,572千元如數減列。
  │  │  │  │  5248309019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│        31,281│       -31,281│上年度購置行政資訊、雜項設備、放射性廢料接收
  │  │  │  │              │              │              │              │貯存槽等預算業已編竣,所列31,281千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5248309800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         3,000│         3,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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