87C44830.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0048300000 │ │ │ │ │ 4│ │ │核能研究所 │ 2,093,812│ 2,026,649│ 67,163│核能研究所本年度預算數 2,093,812千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 2,026,649千元,增加67,163千元。 │ │ │ │ 5248300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 185,948│ 181,399│ 4,549│ │ │ │ │ 5248300101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 185,948│ 181,399│ 4,549│1.本科目上年度預算數 184,903千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 3,504千元列入相關科目,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 185,948千元,包括人事費 137,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,業務費20,079千元,維護費18,274千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 9,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 137,143千元,較上年度增加 9,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,789千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 7,184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費27,837千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,515千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列車輛油料費71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友91人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 653千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列車輛牌照稅及保險費 167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長特別費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍使用面積核實增列房屋建築修繕 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期增列車輛養護費 131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輻射防護區保全與維護專案項目經費20,968千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 6,939千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列警衛安全、防護,輻安消防訓練及 │ │ │ │ │ │ │ │ 非消耗用品費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列公共設施通訊線路養護、抽水站設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施及電梯維護等經費 5,633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列運雜費 1,264千元。 │ │ │ │ 5248301200 │ │ │ │ │ │ 2│ │核能科技計畫管│ 482,412│ 490,709│ -8,297│ │ │ │ │考、設施運轉維│ │ │ │ │ │ │ │護及安全 │ │ │ │ │ │ │ │ 5248301220 │ │ │ │ │ │ │ 1│綜合計畫 │ 115,402│ 106,098│ 9,304│1.本科目上年度預算數87,261千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由相關科目移入人事費18,837千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 115,402千元,包括人事費80,749 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費18,133千元,維護費 1,580千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,315千元,設備及投資10,575千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費80,749千元,較上年度增加 5,872 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 4,351千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)計畫管理與人才培訓經費 7,533千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列旅運費 1,846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊作業與圖書管理經費18,260千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列業務費及設備費 3,830千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行國內外核能科技合作及核子保防業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,040千元,較上年度增列業務費及旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,731千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)研究財物之獲得與管理經費 1,820千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費 283千元。 │ │ │ │ 5248301221 │ │ │ │ │ │ │ 2│設施運轉維護與│ 367,010│ 384,611│ -17,601│1.本科目係由上年度預算「工業安全」科目及「設 │ │ │ │改善及安全 │ │ │ │ 施運轉維護及改善」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 232,473千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由相關科目移入人事費99,851千元,及「技 │ │ │ │ │ │ │ │ 術轉移及對外服務」科目移入技術服務之設施運 │ │ │ │ │ │ │ │ 轉維護及改善經費52,287千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 367,010千元,包括人事費 267,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,業務費51,718千元,維護費 8,126千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 585千元,設備及投資38,584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 267,997千元,較上年度增加19,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,577千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數13,912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業、核能及輻射安全經費 9,644千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費 1,286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)工程設施維護、運轉及改善經費34,992千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列業務費及維護費16,166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輻防及廢料處理設施運轉維護及改善經費24,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,較上年度減列業務費、維護費及設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費18,595千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)核能民生應用設施運轉維護及改善經費29,581 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列業務費 3,615千元。 │ │ │ │ 5248302100 │ │ │ │ │ │ 3│ │核能科技研發計│ 1,034,749│ 1,000,249│ 34,500│ │ │ │ │畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 5248302140 │ │ │ │ │ │ │ 1│核能工程技術之│ 225,137│ 180,807│ 44,330│1.本科目係由上年度預算「增進核能電廠可靠性之 │ │ │ │研究發展 │ │ │ │ 研究發展」科目及「核能儀器設備及相關維護檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 測技術之研究發展」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 147,739千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由相關科目移入人事費33,068千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 225,137千元,包括人事費 149,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,業務費28,271千元,維護費 8,402千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 3,569千元,設備及投資35,665千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 149,230千元,較上年度增加10,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,042千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 7,810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增提昇核能電廠運轉及維修技術經費29,006 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增核反應器相關設施之設計及分析技術開發 │ │ │ │ │ │ │ │ -壓水式核電廠比例縮小設施安全注水系統熱 │ │ │ │ │ │ │ │ 流研究經費 4,826千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增核能電廠儀控及零組件工業能力之建立經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費42,075千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度核電廠低壓汽機轉子葉片基座龜裂肇因 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究等預算業已編竣,所列42,429千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5248302141 │ │ │ │ │ │ │ 2│核能安全之研究│ 151,533│ 150,341│ 1,192│1.本科目係由上年度預算「核能安全技術之研究發 │ │ │ │發展 │ │ │ │ 展」科目及「核能安全評估」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 197,521千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費47,180千元列入相關科目,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 151,533千元,包括人事費98,774 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費29,558千元,維護費 3,850千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,879千元,設備及投資16,472千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費98,774千元,較上年度增加 7,183 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,028千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 5,155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增核能電廠運轉規範合理化導則研究經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增嚴重核子事故處理及緊急應變對策之研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,815千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增核能電廠安全分析技術精進研究經費13,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增核四廠安全審查技術之建立經費 8,915千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增核能電廠保健與延壽相關技術研究經費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,523千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度壓水式核電廠比例縮小安全測試─處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 意外事故之程序研究等預算業已編竣,所列58 │ │ │ │ │ │ │ │ ,750千元如數減列。 │ │ │ │ 5248302142 │ │ │ │ │ │ │ 3│輻射防護與偵測│ 112,326│ 99,245│ 13,081│1.本科目係由上年度預算「核子事故處理輻射防護 │ │ │ │之研究發展 │ │ │ │ 與環境監測技術之研究發展」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數68,219千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由相關科目移入人事費31,026千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 112,326千元,包括人事費84,560 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 9,184千元,維護費 1,690千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 792千元,設備及投資16,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費84,560千元,較上年度增加 6,149 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,774千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 4,375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增加強輻射劑量研究經費 7,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增改進輻射防護評估及偵測技術經費20,260 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度輻射樣品活性計測自動化技術之研究等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列20,834千元如數減列。 │ │ │ │ 5248302143 │ │ │ │ │ │ │ 4│放射性廢料管理│ 278,871│ 275,093│ 3,778│1.本科目係由上年度預算「放射性廢料管理與後端 │ │ │ │之研究發展 │ │ │ │ 營運之研究發展」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 265,693千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由相關科目移入人事費 9,400千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 278,871千元,包括人事費 162,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,業務費33,792千元,維護費 7,230千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,976千元,設備及投資72,718千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 162,155千元,較上年度增加11,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 8,496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增放射性廢料電漿處理技術之發展與應用經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費19,804千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增放射性廢料減容與固化技術之研究發展經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費35,975千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增核設施除污與環境復育技術之發展與應用 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費22,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增放射性廢料安全貯存技術之發展與應用經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費28,253千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增放射性廢料最終處置區域特性資料之調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究經費10,684千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度放射性污染泥土除污研究等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 124,730千元如數減列。 │ │ │ │ 5248302144 │ │ │ │ │ │ │ 5│原子能民生應用│ 266,882│ 294,763│ -27,881│1.本科目係由上年度預算「同位素與輻射應用之研 │ │ │ │之研究發展 │ │ │ │ 究發展」科目及「其他核能科技之研究發展」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 269,553千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由相關科目移入人事費25,210千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 266,882千元,包括人事費 174,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,業務費43,725千元,維護費 6,620千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,165千元,設備及投資39,568千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 174,804千元,較上年度增加12,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 9,163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增醫用同位素與核醫藥物技術之發展與應用 │ │ │ │ │ │ │ │ 推展經費54,722千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增核子醫療技術與設備之發展與應用經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增核子技術工業應用之發展與推廣經費21,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增輻射照射技術之發展與應用推廣經費 4,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度迴旋加速器醫用同位素生產技術之研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 與發展等預算業已編竣,所列 132,671千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 5248303000 │ │ │ │ │ │ 4│ │推廣核能技術應│ 379,750│ 285,811│ 93,939│ │ │ │ │用 │ │ │ │ │ │ │ │ 5248303054 │ │ │ │ │ │ │ 1│對外技術合作 │ 175,482│ 150,699│ 24,783│1.本科目上年度預算數 214,125千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費63,426千元列入相關科目,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 175,482千元,包括人事費37,460 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費98,697千元,維護費 5,119千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 6,806千元,設備及投資27,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,460千元,較上年度增加 2,724 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 1,963千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)對外技術合作經費 138,022千元,以服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 支應,較上年度增列接受委託計畫經費22,059 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5248303055 │ │ │ │ │ │ │ 2│反應器改善及應│ 82,049│ 45,000│ 37,049│1.本年度預算數82,049千元,包括業務費31,700千 │ │ │ │用推廣 │ │ │ │ 元,維護費 400千元,旅運費 2,009千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資47,940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理「台灣研究用反應器系統改善及應用推廣 │ │ │ │ │ │ │ │ 」七年計畫之第一年經費82,049千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度整體規劃研究用反應器系統改善及應用 │ │ │ │ │ │ │ │ 推廣等預算業已編竣,所列45,000千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5248303056 │ │ │ │ │ │ │ 3│技術轉移及對外│ 62,747│ 90,112│ -27,365│1.本科目係由上年度預算「核能技術轉移」科目及 │ │ │ │服務 │ │ │ │ 「對外技術服務」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 245,681千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 103,282千元列入相關科目,及 │ │ │ │ │ │ │ │ 移出技術服務之設施運轉維護及改善經費52,287 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「設施運轉維護與改善及安全」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數62,747千元,包括人事費49,494千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,772千元,維護費 355千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,159千元,設備及投資 1,967千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,494千元,較上年度增加 3,598 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 2,584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)核能技術轉移及技術服務經費 5,574千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列業務費及旅運費 4,408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)接收及處理全國醫、農、工放射性廢料經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,554千元,較上年度減列維護費 3,128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增核四廠初期安全分析審查技術服務經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度核能技術應用於生物科技之規劃與推動 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列27,552千元如數減列。 │ │ │ │ 5248303057 │ │ │ │ │ │ │ 4│科技發展專案計│ 59,472│ -│ 59,472│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │畫 │ │ │ │2.本年度預算數59,472千元,包括業務費 840千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 450千元,旅運費 972千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資57,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數係辦理「放射性廢料電漿火炬焚化 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理設施之建立」四年計畫之第一年經費如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5248304000 │ │ │ │ │ │ 5│ │環境試驗區污泥│ -│ 14,885│ -14,885│ │ │ │ │清除及廢土貯存│ │ │ │ │ │ │ │工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 5248304060 │ │ │ │ │ │ │ 1│環境試驗區污泥│ -│ 14,885│ -14,885│上年度辦理環境試驗區污泥清除及廢土貯存工程預 │ │ │ │清除及廢土貯存│ │ │ │算業已編竣,所列14,885千元如數減列。 │ │ │ │工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 5248309000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 7,953│ 50,596│ -42,643│ │ │ │ │ 5248309001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 1,400│ -1,400│上年度有償撥用土地預算業已編竣,所列 1,400千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 5248309002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 6,144│ 8,343│ -2,199│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他建築」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)016館放射實驗室整建工程,總工程費14,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,分三年編列,86年度已編列 6,144千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,本年度編列第二年經費 6,144千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度事業廢水暨生活污水排放系統與共築管 │ │ │ │ │ │ │ │ 溝先期規劃預算業已編竣,所列 2,199千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 5248309011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 1,809│ 9,572│ -7,763│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 3輛購置經費 1,809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換車輛及改善通訊設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 9,572千元如數減列。 │ │ │ │ 5248309019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 31,281│ -31,281│上年度購置行政資訊、雜項設備、放射性廢料接收 │ │ │ │ │ │ │ │貯存槽等預算業已編竣,所列31,281千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5248309800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |