87C45401.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0054010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │勞工委員會    │    20,511,070│    21,613,928│    -1,102,858│勞工委員會本年度預算數20,511,070千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數21,613,928千元,減少 1,102,858千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  6854010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       189,634│       183,655│         5,979│
  │  │  │  │  6854010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       165,511│       161,244│         4,267│1.本年度預算數 165,511千元,包括人事費83,213
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費74,797千元,維護費 1,037千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 6,464千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費82,307千元,較上年度增加 2,772
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加職員 1人,增列人事費 539千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費78,770千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 710千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約聘僱人員 1人,減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      人事費 372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列技工及工友43人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增列油料費73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列首長、副首長特別費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列其他業務費等 370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期增列車輛養護費 158千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)訴願審議業務經費 1,512千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列業務費等 734千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)法制事務經費 2,922千元,較上年度增列兼職
  │  │  │  │              │              │              │              │    酬金等經費51千元。
  │  │  │  │  6854010103  │              │              │              │
  │  │  │ 2│統計業務管理  │        24,123│        22,411│         1,712│1.本年度預算數24,123千元,包括人事費14,566千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,307千元,旅運費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,506千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 462千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)勞工公務統計制度管理經費 785千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)勞工調查統計經費 5,968千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    職類別薪資調查等經費 961千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)勞工應用統計經費 782千元,較上年度增列製
  │  │  │  │              │              │              │              │    造業勞動力品質指標等經費88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)勞動統計供應與發布經費 2,082千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列郵電及印刷費等 201千元。
  │  │  │  │  6854011100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │勞資關係業務  │        74,731│        81,180│        -6,449│1.本年度預算數74,731千元,包括人事費21,532千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費19,409千元,旅運費 2,280千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助31,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,532千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 683千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導工會組織健全發展經費22,960千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列強化工會組織等經費 1,423千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)促進勞資關係和諧經費 8,998千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列健全勞資關係法制等經費 474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導處理勞資爭議及健全爭議處理制度經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,097千元,較上年度減列健全勞資爭議處理制
  │  │  │  │              │              │              │              │    度等經費 563千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強國際勞工之聯繫與活動經費11,144千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列辦理勞工相關組織之國際性會議
  │  │  │  │              │              │              │              │    活動等經費 7,518千元。
  │  │  │  │  6854011200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │勞動條件業務  │        40,696│        42,081│        -1,385│1.本年度預算數40,696千元,包括人事費18,255千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費19,021千元,旅運費 1,620千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,740千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 632千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強宣導及實施勞動基準法令經費 8,464千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列辦理勞動基準法令宣導會等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)修正勞基法附屬法規及訪查事業單位經費 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    64千元,較上年度減列業務費 336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推行合理工時制度經費 1,999千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)研議調整基本工資制度經費 1,475千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列業務費 520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)督導辦理積欠工資墊償業務經費 364千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列業務費54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強童工與女工及技術生之特別保護經費 6,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    72千元,較上年度減列補助辦理兩性平等宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │    活動等經費 725千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)督導勞工退休與資遣及職業災害補償制度經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,718千元,較上年度增列加強宣導及督促事
  │  │  │  │              │              │              │              │    業單位提撥勞工退休準備金等經費 541千元。
  │  │  │  │  6854011300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │勞工福利業務  │     3,170,391│     2,555,772│       614,619│1.本年度預算數 3,170,391千元,包括人事費18,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  85千元,業務費87,400千元,旅運費 1,841千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 190,243千元,獎助及損失 2,872
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,722千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,362千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,020千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推行職工福利金制度及改善勞工生活福祉經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    19,139千元,較上年度增列推動長期性企業福
  │  │  │  │              │              │              │              │    利措施等經費 2,342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)規劃輔建勞工住宅經費 2,850,327千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 608,147千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理勞工住宅輔建方案興建每坪六萬元
  │  │  │  │              │              │              │              │      勞工住宅社區,由政府貼補利息差額及手續
  │  │  │  │              │              │              │              │      費等經費99,488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列輔助勞工建購、修繕住宅由政府貼補利
  │  │  │  │              │              │              │              │      息差額及手續費等經費 707,635千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)規劃商港相關工會勞工福利經費 130,263千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列商港建設費代收經費等13,923
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強推行勞工教育經費84,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列補助辦理勞工教育等經費 4,435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推展勞工休閒育樂活動經費32,140千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列充實台灣地區勞工休閒設施等經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,353千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)建立勞工輔導制度及辦理勞工志願青年服務工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作經費24,750千元,較上年度減列補助辦理勞
  │  │  │  │              │              │              │              │    工志願人員訓練等經費 1,985千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)推展勞工服務中心業務及慰問重大職災勞工經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費12,410千元,較上年度增列業務費 250千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上年度辦理加強規劃推行殘障、原住民、女性
  │  │  │  │              │              │              │              │    及退休勞工福利業務,移由就業安定基金繼續
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理,所列 2,290千元如數減列。
  │  │  │  │  6654011400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │勞工保險業務  │    16,733,647│    18,436,158│    -1,702,511│1.本年度預算數16,733,647千元,包括人事費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  72,331千元,業務費10,444千元,旅運費 763千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,補助及捐助15,250,109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,851千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 439千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導研究改進勞工保險業務經費 7,777千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列業務費 515千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)改進職業災害保險業務經費 2,170千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列研議改進職災醫療給付業務等經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)負擔中央各機關、學校人員與眷屬參加勞工保
  │  │  │  │              │              │              │              │    險及全民健康保險所需保險費 1,458,480千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度核實減列 326,533千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃勞工保險老年殘廢及死亡給付改採年金制
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,260千元,較上年度減列研訂勞工老年
  │  │  │  │              │              │              │              │    附加年金保險法規及措施等經費 1,017千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)全民健保有一定雇主勞工及眷屬之保險補助費
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,842,000千元,較上年度依預估投保人數、
  │  │  │  │              │              │              │              │    平均投保薪資核實減列 114,474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)負擔有一定雇主勞工等參加勞工保險經費 4,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    44,000千元,較上年度依預估投保人數、平均
  │  │  │  │              │              │              │              │    投保薪資核實減列 1,062,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)補助辦理勞、農保所需行政事務費 2,464,109
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度核實減列 198,891千元。
  │  │  │  │  6854011500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │勞工安全衛生業│        96,436│       100,059│        -3,623│1.本年度預算數96,436千元,包括人事費18,226千
  │  │  │  │務            │              │              │              │  元,業務費53,151千元,旅運費 2,621千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助21,038千元,獎助及損失 1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,466千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 778千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)健全勞動安全衛生法制經費 2,020千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列業務費 260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推行勞工安全衛生教育訓練及宣導經費45,377
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列辦理尊重生命關懷安全系
  │  │  │  │              │              │              │              │    列活動及勞工安全研討、宣導經費等 4,020千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立勞工安全衛生諮詢制度及訂定職業災害防
  │  │  │  │              │              │              │              │    止對策經費 2,485千元,較上年度增列推動中
  │  │  │  │              │              │              │              │    美勞工業務合作計畫等經費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推行勞工作業環境測定及職業衛生制度經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,100千元,較上年度減少 1,609千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列督導認可醫療機構辦理勞工健檢業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理勞工健康促進研討活動經費等 669
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推行危險物及有害物通識制度經費 7,400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列業務費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輔導改進勞工安全衛生設施經費 8,488千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列辦理中小企業安全衛生宣導經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 4,637千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)獎助推動勞工安全衛生經費 7,100千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列補助辦理專業安全衛生知識教育訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,935千元。
  │  │  │  │  6854011600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │勞工檢查業務  │       104,031│       112,716│        -8,685│1.本年度預算數 104,031千元,包括人事費27,181
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費62,070千元,維護費 200千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,700千元,補助及捐助 6,540千元,獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 4,340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,831千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃宣導勞工檢查政策暨法規經費17,863千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 9,353千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列編印勞工檢查技術叢書等經費 1,062千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理危險性工作場所宣導等經費 2,839
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列編印勞動檢查法規及解說等經費 1,164
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列邀請學者專家勘查危險性工作場所等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 4,288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導勞工檢查業務及考核經費 6,485千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列業務費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動實施專案檢查經費 7,095千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列辦理營造工程專案檢查等經費 2,300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理勞動檢查員及代行檢查員訓練經費12,031
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列辦理國外專家來華指導檢
  │  │  │  │              │              │              │              │    查技術等經費 1,422千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強輔導建立自動檢查及自護制度經費26,443
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列業務費 154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)建立全國勞工檢查資訊系統經費 1,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)充實檢查裝備及檢查機構經費 7,283千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列補助省巿勞工檢查機構購置個人攜
  │  │  │  │              │              │              │              │    帶型電腦等經費 2,704千元。
  │  │  │  │  6854011700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │綜合規劃業務  │        43,555│        43,828│          -273│1.本年度預算數43,555千元,包括人事費17,626千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費24,640千元,旅運費 1,199千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,215千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 549千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)檢討修訂勞工政策經費 3,430千元,較上度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列出席美國勞工行政官協會年會等經費 230千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)貫徹勞動政策經費 4,250千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增研訂識別系統經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃辦理研究發展及考核業務經費 1,595千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列推動行政革新方案等經費70千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)規劃辦理發展勞動行政人力素質經費 7,905千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列辦理勞動業務相關人員進修
  │  │  │  │              │              │              │              │    活動等經費 943千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)規劃彙編勞動行政研究成果經費 695千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增提升國家競爭力經費 1,677千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)規劃勞動力政策經費 2,615千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列辦理委託研究「民國八十七年度產業結構變
  │  │  │  │              │              │              │              │    遷對我國勞動力供需之影響」等經費 204千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 妥善運用勞動力改善勞動生產力經費 3,873
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上年度減列辦理勞動力生產力之調
  │  │  │  │              │              │              │              │      查研究等經費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 上年度勞工問題研究預算業已編竣,所列 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,216千元如數減列。
  │  │  │  │  6854011800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │勞工資訊業務  │        45,453│        47,956│        -2,503│1.本年度預算數45,453千元,包括人事費12,524千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費20,554千元,維護費 5,916千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 659千元,設備及投資 5,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,932千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 347千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)勞工資訊系統之規劃與設計及推動經費 4,200
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列勞工資訊系統分析及設計
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電腦軟硬體系統之建立經費19,108千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列電腦軟硬體租金等經費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)電腦網路及資料庫之建立與管理及應用經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,205千元,較上年度增列電腦網路與資料庫維
  │  │  │  │              │              │              │              │    護經費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)勞工行政資訊之提供管制及檔案管理經費 285
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列業務費81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推行業務電腦運用訓練及宣導經費 769千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列業務費82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)勞工行政資訊系統推動小組作業經費 154千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)資訊相關設備之租購經費 5,800千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列購置資料庫伺服機等資訊相關設備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,480千元。
  │  │  │  │  6854011900  │              │              │              │
  │  │10│  │勞工退休基金監│         1,059│         1,088│           -29│本年度預算數 1,059千元,包括人事費 504千元,
  │  │  │  │理業務        │              │              │              │業務費 535千元,旅運費20千元,較上年度減列旅
  │  │  │  │              │              │              │              │運費等29千元。
  │  │  │  │  6854019000  │              │              │              │
  │  │11│  │一般建築及設備│         3,657│         4,556│          -899│
  │  │  │  │  6854019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         2,997│         1,957│         1,040│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換總機系統、行動電話 6台、公務車 1輛及傳
  │  │  │  │              │              │              │              │  真機 1部等經費 2,997千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車 3輛及新購傳真機 3台、無
  │  │  │  │              │              │              │              │  線雙頻對講機 5支等預算業已編竣,所列 1,957
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  6854019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           660│         2,599│        -1,939│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.分類櫃、自動蓋印機、金屬探測器等設備購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │   360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.長鏡頭、廣角鏡及振動模組等檢查儀器購置費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度精密模組即時噪音計、機械振動計及噪音
  │  │  │  │              │              │              │              │  校正器等檢查儀器購置及副首長職務宿舍 2戶之
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及裝修等預算業已編竣,所列 2,599千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  6854019800  │              │              │              │
  │  │12│  │第一預備金    │         7,780│         4,879│         2,901│較上年度核實增列 2,901千元。
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