87C45411.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0054110000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │職業訓練局及所│     1,025,216│     1,020,085│         5,131│1.職業訓練局及所屬本年度預算數 1,025,216千元
  │  │  │  │屬            │              │              │              │  ,較上年度法定預算數 1,264,099千元,減少 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  38,883千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 1,264,099千元,移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  「技能檢定」科目辦理專案技能檢定經費 200,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  10千元、「技能競賽」科目辦理各項技能競賽經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費22,429千元、「泰山職訓中心管理」科目辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │  結訓學員專案技能檢定及接受委託代辦技能檢定
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 1,340千元、「北區職訓中心管理」科目辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  理結訓學員專案技能檢定、接受委託代辦職業訓
  │  │  │  │              │              │              │              │  練及接受委託代辦技能檢定經費 3,880千元、「
  │  │  │  │              │              │              │              │  中區職訓中心管理」科目辦理結訓學員專案技能
  │  │  │  │              │              │              │              │  檢定、接受委託代辦職業訓練及接受委託代辦技
  │  │  │  │              │              │              │              │  能檢定經費 9,345千元、「南區職訓中心管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目辦理結訓學員專案技能檢定、接受委託代辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  職業訓練及接受委託代辦技能檢定經費 7,010千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合共 244,014千元,列入就業安定基金「促
  │  │  │  │              │              │              │              │  進國民就業」科目項下,淨計如表列上年度預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │  6954110100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        83,618│        81,638│         1,980│
  │  │  │  │  6954110101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        83,618│        81,638│         1,980│1.本年度預算數83,618千元,包括人事費43,327千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費33,098千元,維護費 4,082千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,111千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,788千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,573千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費42,830千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 407千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費96
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列技工及工友17人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增列油料費21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列首長特別費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列其他業務費等 139千元。
  │  │  │  │  6954110200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │職業訓練業務  │       327,609│       348,235│       -20,626│
  │  │  │  │  6954110211  │              │              │              │
  │  │  │ 1│綜合規劃      │        46,336│        47,533│        -1,197│1.本年度預算數46,336千元,包括人事費22,700千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費18,974千元,維護費 2,180千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,162千元,獎助及損失 180千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 1,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,924千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 668千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)發展職業訓練教材與教學媒體經費 5,151千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 485千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列研編及印製職業訓練教材等經費 529千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費44千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)職業訓練法規之研訂評鑑及研究發展經費 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    74千元,較上年度減少業務費47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)蒐集及編印有關圖書資料及宣導品經費 4,385
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少職業訓練、技能檢定及就
  │  │  │  │              │              │              │              │    業服務等圖書資料之譯印經費 815千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)職業訓練與技能檢定及就業服務業務宣導經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,646千元,較上年度增加業務宣導等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強職業訓練國際交流合作經費 1,964千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少職業訓練援外班職訓師資語言進
  │  │  │  │              │              │              │              │    修經費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)建立就業服務管理資訊系統經費 2,480千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少業務費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)加強辦理技能檢定電腦作業經費 455千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少技能檢定題庫及發證管理系統等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)建置職業訓練資料庫經費 605千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加建立公共訓練及企業訓練職訓師人才資料
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理系統等經費 382千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 推動辦公室自動化經費 1,952千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度減少本局各項業務管考系統等經費 880千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  6954110212  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公共訓練      │       122,258│       130,808│        -8,550│1.本年度預算數 122,258千元,包括人事費15,816
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費75,147千元,旅運費 971千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 2,800千元,獎助及損失27,524千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,816千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,725千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理養成訓練經費69,261千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    15,134千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列勞工服務業養成訓練等經費11,513千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理六年國建技術人力訓練經費 2,691
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列本局所屬職業訓練中心組織全面檢討變
  │  │  │  │              │              │              │              │      革之研究經費 930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理職訓專業人員進修訓練經費 3,162千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 1,028千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列職訓機構輔導人員之青少年生涯輔導進
  │  │  │  │              │              │              │              │      修訓練經費 765千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依通案規定減列國外旅費 263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)舉辦職訓教學觀摩研討會及業務研討會等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,509千元,較上年度減少舉辦教學觀摩研討
  │  │  │  │              │              │              │              │    會等經費 164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)補助職訓學員膳食費及職訓師鐘點費等經費29
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,434千元,較上年度淨增 8,966千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助東區職訓中心養成訓練班鐘點費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列低收入戶、原住民及殘障等受訓學員膳
  │  │  │  │              │              │              │              │      食補助費 5,566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列艱苦職類及家境清寒受訓學員獎助學金
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)研(修)訂職業訓練各種規範經費 1,076千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)減列推展第二專長訓練及轉業訓練經費 2,915
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6954110213  │              │              │              │
  │  │  │ 3│企業訓練      │        36,063│        38,531│        -2,468│1.本年度預算數36,063千元,包括人事費11,228千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費22,779千元,旅運費 456千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,228千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 365千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導勞資團體及社會團體辦理訓練經費 1,820
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列辦理企業訓練宣導推廣活
  │  │  │  │              │              │              │              │    動經費 879千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦企業在職員工各種進修訓練經費19,528千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少在職員工進修訓練等經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,467千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動企業訓練服務體系及研習觀摩活動經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,669千元,較上年度增列推動全國企業訓練業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導並建立企業訓練制度 342千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)企業團體設立職訓機構之管理輔導經費 118千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)企業團體設立職訓機構之訪視輔導經費 358千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加建立企業團體所設立職訓機
  │  │  │  │              │              │              │              │    構之訪視、輔導等經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)減列辦理建教合作事業單位技能訓練輔導經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    45千元。
  │  │  │  │  6954110214  │              │              │              │
  │  │  │ 4│技能檢定      │        70,717│        75,606│        -4,889│1.本年度預算數70,717千元,包括人事費18,179千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費49,888千元,旅運費 1,650千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,663千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 317千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研訂技能檢定有關法規及實施計畫經費 796千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度伸算增列約聘人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編修訂技能檢定規範及試題命製經費22,725千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 3,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列命製學、術科試題經費 2,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列建立技能檢定各職類題庫經費 2,245千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列研議技能檢定實務之諮詢事宜等經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)擴大辦理技能檢定經費 8,074千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少補貼稀少職類之術科辦理技能檢定單位所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費等 2,242千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理技能檢定各項研討會經費 9,369千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強宣導及建立技術士證照制度經費 2,490千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)技術士證電腦管理核發經費 9,600千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  6954110215  │              │              │              │
  │  │  │ 5│就業輔導      │        52,235│        55,757│        -3,522│1.本年度預算數52,235千元,包括人事費28,097千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費22,588千元,旅運費 510千元,獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 1,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,681千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 169千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研擬就業服務措施及相關法規經費 2,754千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減88千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費48千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理促進特定對象就業服務措施研討會
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理就業輔導工作研習會經費 758千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動職業心理測驗工作經費 6,471千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理就業服務宣導及編製相關資料經費 8,891
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少殘障者職業適性評估工具
  │  │  │  │              │              │              │              │    研究等經費 3,820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推動並督導就業輔導業務經費 6,680千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列考察歐洲地區失業對策與就(失)
  │  │  │  │              │              │              │              │    業基金運用國外旅費等經費 217千元。
  │  │  │  │  6954110400  │              │              │              │
  │  │ 3│  │職訓中心管理  │       569,841│       584,356│       -14,515│
  │  │  │  │  6954110411  │              │              │              │
  │  │  │ 1│泰山職訓中心管│        94,104│        94,020│            84│1.本年度預算數94,104千元,包括人事費71,173千
  │  │  │  │理            │              │              │              │  元,業務費19,732千元,維護費 1,433千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,766千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費65,308千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,693千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,845千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增96千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列儀器設備養護費 244千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準增列技工及工友20人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列車輛保險費及稅金 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增列油料費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列首長特別費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期增列車輛養護費92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列員工上下班車票費64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理養成訓練經費20,010千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓練經費 1,766千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)試辦技術人員訓練經費 2,441千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少訓練經費 1,851千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理師資國內進修訓練經費 1,500千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少訓練經費 1,620千元。
  │  │  │  │  6954110412  │              │              │              │
  │  │  │ 2│北區職訓中心管│       114,254│       114,615│          -361│1.本年度預算數 114,254千元,包括人事費78,029
  │  │  │  │理            │              │              │              │  千元,業務費32,335千元,維護費 2,071千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,819千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費77,635千元較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 2,348千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,524千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 262千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列租金57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期減列車輛養護費 107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列技工及工友31人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 222千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增列油料費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列首長特別費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列其他雜支17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實增列員工上下班車票費及運雜費 150千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理養成訓練經費25,095千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓練經費 2,971千元。
  │  │  │  │  6954110413  │              │              │              │
  │  │  │ 3│中區職訓中心管│       246,013│       247,004│          -991│1.本年度預算數 246,013千元,包括人事費 168,2
  │  │  │  │理            │              │              │              │  80千元,業務費67,681千元,維護費 6,086千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 3,966千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 158,197千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 7,498千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,744千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 384千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準增列技工及工友42人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 301千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增列油料費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列非消耗品等14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列首長特別費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期增列車輛養護費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理技術人員、服務業從業人員養成訓練經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    74,072千元,較上年度減少訓練經費 8,873千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6954110414  │              │              │              │
  │  │  │ 4│南區職訓中心管│       115,470│       128,717│       -13,247│1.本年度預算數 115,470千元,包括人事費80,572
  │  │  │  │理            │              │              │              │  千元,業務費30,775千元,維護費 2,293千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,830千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費80,014千元,伸算增列上年度調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 4,397千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費14,232千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減17,332千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列土地租金17,910千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期減列車輛養護費67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人數核實增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準增列技工及工友29人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增列油料費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列非消耗品 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列首長特別費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實增列設施及儀器設備養謢費95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]核實增列員工上下班車票費及運費 300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理技術人員及服務業從業人員養成訓練經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    21,224千元,較上年度淨減 312千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列養成訓練經費等 912千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增成立三十週年慶祝活動經費 600千元。
  │  │  │  │  6954119000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        40,588│         2,296│        38,292│
  │  │  │  │  6954119001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │         2,217│           300│         1,917│北區職業訓練中心遷建基地整地所需經費等 2,217
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,較上年度增加如列數。
  │  │  │  │  6954119002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │        15,473│             -│        15,473│1.本科目係上年度預算「房屋建築」科目及「其他
  │  │  │  │              │              │              │              │  建築」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)泰山職業訓練中心更換學員宿舍幹線配電工程
  │  │  │  │              │              │              │              │     245千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)北區職業訓練中心學員宿舍整修粉刷、大樓內
  │  │  │  │              │              │              │              │    外牆油漆等工程 2,500千元,屋頂防漏修繕及
  │  │  │  │              │              │              │              │    改善通風設備等 3,018千元,合共 5,518千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中區職業訓練中心倉庫整建工程 4,550千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    委訓宿舍整建工程及學員宿舍熱水爐安裝等工
  │  │  │  │              │              │              │              │    程 2,960千元,合共 7,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)南區職業訓練中心改善園區排水功能,整修排
  │  │  │  │              │              │              │              │    水溝渠,管線及周邊設施等工程合計 2,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6954119011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│        15,915│           624│        15,291│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.本局汰換首長座車 1輛、公務轎車 2輛、八人座
  │  │  │  │              │              │              │              │  小客貨車 1輛及擴充電話總機系統,合共 2,965
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.北區職業訓練中心汰換旅行車 1輛及四十五人座
  │  │  │  │              │              │              │              │  大型交通車 1輛,合共 4,223千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.中區職業訓練中心汰換機車 2輛及十五人座中型
  │  │  │  │              │              │              │              │  交通車 1輛,合共 1,579千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.南區職業訓練中心汰換電話總機系統、十五人座
  │  │  │  │              │              │              │              │  中型交通車 1輛及四十五人座大型交通車 1輛,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合共 7,148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度北區職業訓練中心汰換公務轎車 1輛、中
  │  │  │  │              │              │              │              │  區職業訓練中心汰換機車 1輛預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 624千元如數減列。
  │  │  │  │  6954119019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         6,983│         1,372│         5,611│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.本局汰購辦公零星設備等經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.泰山職業訓練中心汰購冷氣機及學員宿舍電熱爐
  │  │  │  │              │              │              │              │  等設備經費 1,449千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.中區職業訓練中心購置職業訓練資料展示館宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │  展示設備及汰購學員宿舍書桌、內務櫃等設備經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,383千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.南區職業訓練中心購置行政電腦化資訊設備 930
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元及汰購分頁機及打孔裝訂機等設備經費 721
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共 1,651千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度本局首長職務宿舍之設備及裝修費等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  、泰山職業訓練中心汰購碎紙機等設備經費、北
  │  │  │  │              │              │              │              │  區職業訓練中心汰購照明等設備經費、中區職業
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓練中心汰購影印機等設備經費、南區職業訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │  中心汰購辦公設備經費等預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,372千元如數減列。
  │  │  │  │  6954119800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         3,560│         3,560│             0│仍照上年度預算數編列。
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