87C45701.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0057010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │衛生署        │    18,880,910│    19,550,780│      -669,870│衛生署本年度預算數18,880,910千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數19,550,780千元,減少 669,870千元。
  │  │  │  │  7157010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       180,430│       177,866│         2,564│
  │  │  │  │  7157010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       180,430│       177,866│         2,564│1.本科目上年度預算數 178,287千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出技工 1人之人事費 421千元列入「全民
  │  │  │  │              │              │              │              │  健康保險監理工作」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 180,430千元,包括人事費83,614
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費86,289千元,維護費 4,639千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 5,888千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費82,564千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,949千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費97,866千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 615千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依退休、退職人員人數核實增列退休、退職
  │  │  │  │              │              │              │              │      人員三節慰問金29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準增列職員 6人之統籌業務費76千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,辦公器具養護費 6千元,合共增列82千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增列油料費69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列首長、副首長特別費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦理行政業務研討經費53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列電梯及環境清潔外包費等 214千元。
  │  │  │  │  7157011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │醫政業務      │     1,974,261│     3,004,439│    -1,030,178│
  │  │  │  │  7157011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│醫政管理      │        76,718│        78,442│        -1,724│1.本年度預算數76,718千元,包括人事費40,520千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費20,861千元,維護費 540千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 4,242千元,設備及投資 1,000千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 9,055千元,獎助及損失 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,275千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研修訂醫政管理法規經費 6,602千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少製作各類宣導手冊等印刷費 348千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)醫療及衛生財團法人、醫事團體審核、監督與
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理經費 3,526千元,較上年度減少 186千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列業務費72千元、旅運費14千元,合共86
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助醫療團體辦理「醫療奉獻獎」選拔
  │  │  │  │              │              │              │              │      及績優醫事人員表揚經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)醫事人員管理經費 8,797千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    輔導及加強各類醫事人員業務管理經費 464千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)醫院、診所之管理與制度之改進經費11,191千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少辦理醫院評鑑等工作經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,501千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)醫療機構之廢棄物及廢水處理改善輔導經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,735千元,較上年度減少人員訓練等經費 275
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)緊急醫療業務管理經費11,066千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,456千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列緊急醫療救護諮詢委員會專家、學者出
  │  │  │  │              │              │              │              │      席費等 252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列旅運費 783千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列資訊設備費 479千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理緊急救護訓練、研習活動等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,870千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦理醫療救護等研討會經費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列各項設備維護費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)精神衛生行政工作經費 1,526千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 1,666千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列專家學者出席費等50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列評鑑醫療院所精神科所需之旅費及車租
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 1,616千元。
  │  │  │  │  7157011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│醫療保健工作  │     1,720,814│     2,783,228│    -1,062,414│1.本年度預算數 1,720,814千元,包括人事費 7,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  69千元,業務費76,233千元,維護費 283千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,318千元,設備及投資 596千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 1,618,887千元,獎助及損失15,028千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,899千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)健全區域醫療體系經費73,720千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加30,190千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列委託專家進行實施醫藥分業之評估經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助醫療機構、衛生局、衛生所建立藥
  │  │  │  │              │              │              │              │      事服務支援體系及宣導醫藥分業及座談會等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費29,190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強山地及離島與金門馬祖地區醫療保健服務
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費78,032千元,較上年度增加補助金門、馬
  │  │  │  │              │              │              │              │    祖地區醫療保健服務經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強緊急醫療及救護經費 128,149千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增34,368千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託資訊專業機構辦理緊急醫療資訊規
  │  │  │  │              │              │              │              │      劃經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理本署急救教育訓練、研習活動等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,009千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助地方政府辦理區域緊急醫療救護計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫工作及充實或汰換緊急醫療設備等經費23
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,791千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列補助醫療機構辦理化學物質、毒物防治
  │  │  │  │              │              │              │              │      諮詢服務業務及購置所需檢驗設備、資訊設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備等經費11,568千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)精神疾病防治經費 275,102千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少39,545千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]派員出國開會經費 105千元,較上年度依通
  │  │  │  │              │              │              │              │      案規定減列45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助地方衛生機構辦理社區心理衛生中
  │  │  │  │              │              │              │              │      心及公立機關精神醫療、精神復健以及藥癮
  │  │  │  │              │              │              │              │      治療、設施等經費22,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助民間醫療機構充實精神醫療設施等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費17,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強復健醫療服務及長期照護經費47,664千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加輔導辦理多元化長期照護系統
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫規劃及建築設計費 7,313千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)健全醫療品質管制及加強血液供輸醫療服務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 8,786千元,較上年度減少23,268千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]建置國內符合生物安全等級標準之隔離病房
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費10,000千元業已編竣,原列經費如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │      列。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助醫療機構及學術單位協助建立醫院
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理相關制度等經費 1,468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助醫療廢棄物焚化爐規劃及試燒經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       7,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列補助建立醫院管理相關制度或推動醫療
  │  │  │  │              │              │              │              │      品質保證相關計畫經費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)醫事人員繼續教育及培訓與建立專科醫師制度
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費50,400千元,較上年度減少 1,200千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託專科醫學會辦理專科醫師訓練醫院
  │  │  │  │              │              │              │              │      認定工作及研究調查等經費 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助牙科住院醫師訓練經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)補助台灣省醫療網計畫經費 672,949千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少補助經費 1,063,013千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增推動醫療廢棄物處理體系經費10,311千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 基層保健醫療經費 298,073千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      減少12,033千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助衛生所空間規劃經費 1,000千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      推動提升衛生所品質計畫經費 1,033千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 2,033千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列推展綜合保健工作經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 長期照護經費48,142千元,較上年度淨減 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,665千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助醫療及護理機構辦理居家護理,日
  │  │  │  │              │              │              │              │      間照護及護理之家服務等經費 3,534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列委託民間團體辦理長期照護團隊專業人
  │  │  │  │              │              │              │              │      才訓練等經費 869千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 護理助產業務輔導經費26,587千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度減少12,977千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理獎勵地區醫院等醫療機構護理人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      留任措施經費12,932千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]派員出國開會經費 105千元,較上年度依通
  │  │  │  │              │              │              │              │      案規定減列45千元。
  │  │  │  │  5157011023  │              │              │              │
  │  │  │ 3│醫學系公費生培│       176,729│       142,769│        33,960│1.本年度預算數 176,729千元,包括補助及捐助20
  │  │  │  │育工作        │              │              │              │  ,300千元,獎助及損失 156,429千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數較上年度增加培育一年級醫學系公
  │  │  │  │              │              │              │              │  費生經費33,960千元。
  │  │  │  │  7157011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │藥政業務      │       144,926│       139,075│         5,851│1.本年度預算數 144,926千元,包括人事費60,873
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費38,281千元,維護費 300千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,662千元,設備及投資 300千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助34,010千元,獎助及損失 9,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,849千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 706千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強藥政管理並修訂藥事法規經費 7,545千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 338千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]派員出國開會經費 105千元,較上年度依通
  │  │  │  │              │              │              │              │      案規定減列45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助地方機關辦理不法藥物及化菻~查
  │  │  │  │              │              │              │              │      緝及違規廣告查處工作等經費 293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強藥物濫用防制經費25,725千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少11,972千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列藥物濫用防制研討及宣導等經費 9,990
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助民間團體辦理反毒宣導經費 1,482
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列安非他命緝私獎金 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理藥物及化菻~查驗登記並展延變更經費27
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,927千元,較上年度增加藥物、化菻~審查費
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,835千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)建立藥政管理及藥物許可證資訊系統經費 3,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    34千元,較上年度增加設備養護費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)建立藥品安全評估及臨床試驗制度經費 6,792
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加補助學術團體協辦GCP
  │  │  │  │              │              │              │              │    查核作業經費 433千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輔導社區藥局推動醫藥分業經費26,601千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 8,833千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列委託學術機構評估醫藥分業推動經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列輔導建立優良藥品供應中心及相關作業
  │  │  │  │              │              │              │              │      規範經費 5,055千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列推動本項業務宣導經費 2,978千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)優良藥品製造標準(GMP)藥廠查廠計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 8,051千元,較上年度淨增 315千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託有關學術團體辦理原料藥GMP之
  │  │  │  │              │              │              │              │      推動經費 215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列印製圖表、宣導刊物等經費51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]派員出國考察經費 105千元,較上年度依通
  │  │  │  │              │              │              │              │      案規定減列45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列推動藥品安全包裝工作補助費 626千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)配合加入WTO推動藥政業務國際化經費 4,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    02千元,較上年度減少刊登媒體宣導保育觀念
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 1,061千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 本科目其中藥品審查費24,332千元,係以藥
  │  │  │  │              │              │              │              │      品審查費收入支應。
  │  │  │  │  7157011200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │食品衛生業務  │       141,869│       101,050│        40,819│1.本年度預算數 141,869千元,包括人事費25,383
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費46,956千元,維護費 6,229千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,111千元,設備及投資 500千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助59,890千元,獎助及損失 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,785千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 586千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研修訂食品衛生及國民營養法規經費 6,909千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 5,044千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列兼職酬金 170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列業務費 974千元、旅運費 100千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共增列 1,074千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助機關、團體及個人辦理食品添加物
  │  │  │  │              │              │              │              │      規格及用量標準之檢討及修訂等經費 3,800
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強食品中毒防治及評估非傳統性食品之安全
  │  │  │  │              │              │              │              │    性經費 1,368千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理食品衛生人才培訓及調查研究工作經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,969千元,較上年度增加 5,440千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列材料印刷及文具等經費 940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列委託政府機關及民間團體辦理食品衛生
  │  │  │  │              │              │              │              │      調查研究、人才培訓及肉品衛生人員稽查訓
  │  │  │  │              │              │              │              │      練等經費 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)強化食品衛生管理業務經費36,451千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 9,510千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列食品添加物等檔案資料之建檔管理費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      06千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列增置及汰換辦公設備費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託有關機構等辦理食品衛生檢驗、市
  │  │  │  │              │              │              │              │      售畜品衛生安全性監測工作等經費 2,304千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列補助地方衛生機關加強肉品衛生管理計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫等經費 5,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列檢舉非法食品、畜產品獎勵金 500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)強化餐飲衛生管理,落實餐飲技術士証照制度
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費14,240千元,較上年度增列補助人民團體
  │  │  │  │              │              │              │              │    推動中餐烹調技術士證照制度及餐飲衛生有關
  │  │  │  │              │              │              │              │    工作經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推動食品工廠建立自主衛生管理制度經費10,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元,較上年度淨增 1,717千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列邀請國內外專家學者辦理食品業者自主
  │  │  │  │              │              │              │              │      衛生管理研討講習會等經費97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列促使食品販售、烘培業建立自主管理制
  │  │  │  │              │              │              │              │      度經費 1,214千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託辦理肉品、低酸性罐頭、冷凍食品
  │  │  │  │              │              │              │              │      工廠之衛生輔導計畫經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理食品衛生與營養教育、宣導與訓練經費23
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,210千元,較上年度增加 9,867千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列編列食品衛生教育教材及營養教育教材
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 1,067千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助地方衛生機關辦理志工培訓、營養
  │  │  │  │              │              │              │              │      教育在職訓練及宣導工作經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列學校及民間團體食品衛生教育活動及食
  │  │  │  │              │              │              │              │      品衛生管理經費 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列食品衛生安全管理績效考核獎勵金 300
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)管理特殊營養食品及擴大辦理國民營養調查經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 7,500千元,較上年度淨減 516千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列派員出國旅費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助地方衛生機關執行地區性之營養調
  │  │  │  │              │              │              │              │      查及評估計畫經費 950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託辦理國民營養現況及相關研究調查
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 參與食品衛生安全國際性活動籌劃食品相互
  │  │  │  │              │              │              │              │      認証業務經費 6,397千元,較上年度增加 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,075千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列食品衛生相關資料印刷等經費 289千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列參加國際食品衛生會議等旅費 261千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助辦理紅潮與有害藻華之監視、安全
  │  │  │  │              │              │              │              │      評估等經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理GMP及HACCP制度經費 3,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 推行市售包裝食品營養成份標示制度經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,600千元,較上年度增加推動市售包裝食品
  │  │  │  │              │              │              │              │      營養標示等經費 3,596千元。
  │  │  │  │  7157011300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │防疫業務      │       633,136│       565,895│        67,241│
  │  │  │  │  7157011320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│防疫工作      │       494,464│       419,968│        74,496│1.本年度預算數 494,464千元,包括人事費25,662
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 215,337千元,維護費 529千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,338千元,設備及投資 300千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 243,348千元,獎助及損失 6,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,519千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法定及報告傳染病防治經費 9,373千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少派員出國考察經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)根除三麻一風計畫經費 105,517千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少業務費11,219千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強預防接種計畫經費32,861千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 4,310千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列印製宣導手冊、海報等經費 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託醫療機構及公會辦理相關研究計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助地方衛生單位購置疫苗冷藏設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 3,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)後天免疫缺乏症候群及其他性傳染病防治經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     226,966千元,較上年度增加88,907千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列購置愛滋病治療藥物及檢驗試劑等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      79,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助醫院辦理AIDS檢驗等經費 4,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託醫院辦理愛滋病研究等經費 4,332
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)登革熱防治經費14,190千元,較上年度減列委
  │  │  │  │              │              │              │              │    託醫療相關機構辦理台灣地區登革熱防治研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)結核病、癩病及其他慢性傳染病防治經費40,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    27千元,較上年度增加 3,275千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列兼職人員出席費21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列委託民間團體或學者專家辦理結核病相
  │  │  │  │              │              │              │              │      關研究等經費 1,151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列召開全國性結核病防治會議及業務連繫
  │  │  │  │              │              │              │              │      督導旅費 260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列補助結核病防治器材等汰舊經費 1,843
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)營業衛生管理經費 2,763千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    兼職酬金等經費 146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)協助並督導各級衛生機關辦理防疫、檢疫及院
  │  │  │  │              │              │              │              │    內感染控制有關業務經費31,772千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 2,392千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列兼職酬金 174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列業務費 314千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列業務督導工作旅費等 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列院內感染控制工作等經費 2,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 外籍勞工健康管理經費 6,876千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度減少 4,573千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列資料處理經費52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助地方衛生機關辦理外勞健康管理業
  │  │  │  │              │              │              │              │      務經費 4,521千元。
  │  │  │  │  7157011321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│肝炎防治工作  │       138,672│       145,927│        -7,255│1.本年度預算數 138,672千元,包括人事費 233千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 132,136千元,維護費 233千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 239千元,補助及捐助 4,991千元,獎助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)B型肝炎預防注射實施計畫經費82,101千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 7,154千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列肝炎預防注射業務等經費 7,004千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助地方衛生機構辦理B型肝炎防治人
  │  │  │  │              │              │              │              │      員訓練經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列旅運費10千元、獎勵金40千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │      列50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)肝炎研究經費17,906千元,較上年度增加補助
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理肝炎研究儀器設備費 508千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導肝炎防治業務經費 1,163千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 289千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列出席費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列促進兩岸民間有關肝炎防治之專家互訪
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 258千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)肝炎防治衛生教育經費 7,352千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 264千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列兼職酬金23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列媒體宣導費 241千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)肝炎患者資訊系統經費19,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)A型肝炎及其他肝炎防治經費11,150千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 474千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列A型肝炎疫苗材料費 113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助地方辦理A型肝炎防治經費 361千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  7157011400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │保健業務      │       373,478│       392,410│       -18,932│
  │  │  │  │  7157011420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│保健工作      │       262,355│       275,082│       -12,727│1.本年度預算數 262,355千元,包括人事費24,003
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費66,935千元,維護費 335千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 730千元,設備及投資 555千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 169,797千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,000千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,006千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)口腔衛生及視力保健經費59,278千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 3,212千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理口腔及視力保健宣導教育經費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助地方政府辦理視力保健及兒童口腔
  │  │  │  │              │              │              │              │      保健活動經費 1,725千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)職業病防治經費19,875千元,較上年度淨減 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,631千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列研習會、專家會議出席費 202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列出國旅費 186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列委託辦理職業相關疾病通報系統工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,694千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列補助地方政府及民間團體、學會辦理職
  │  │  │  │              │              │              │              │      業通報工作及學術研討會等經費 1,251千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列購置設備費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中老年病預防保健及癌症防治經費 112,138千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 5,992千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列兼職酬金 170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理各種癌症篩檢及子宮頸抹片申報系
  │  │  │  │              │              │              │              │      統等經費 5,927千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列國外旅費 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)菸害防制經費14,213千元,較上年度淨減 817
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列兼職酬金92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列印製宣導資料等經費 1,503千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助醫院、學校及省市衛生處局辦理菸
  │  │  │  │              │              │              │              │      害防制活動經費 778千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國民健康體能促進經費 9,329千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加補助地方衛生機構或民間團體辦理有關活
  │  │  │  │              │              │              │              │    動經費 359千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)事故傷害防制經費11,870千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    補助地方衛生機構蒐集事故傷害資料,辦理人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員訓練及宣導教育活動等經費 671千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)婦幼衛生經費10,838千元,較上年度減少 2,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    85千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列宣導教材等業務費 385千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列省市工作補助費 2,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)衛生教育經費 2,814千元,較上年度減少業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 126千元。
  │  │  │  │  7157011421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│推行新家庭計畫│       111,123│       117,328│        -6,205│1.本年度預算數 111,123千元,包括人事費 398千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費15,289千元,維護費 242千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 334千元,補助及捐助94,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)生育調節管理經費 2,188千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     345千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助特殊個案避孕服務經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列派員出國考察人工協助生殖技術管理旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)優生保健管理經費57,660千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    異常個案藥物及飲食治療補助費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立優生保健服務網及品質監視經費 7,795千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加對私立優生保健諮詢中心儀
  │  │  │  │              │              │              │              │    器設備之補助費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)家庭計畫與優生保健宣導教育經費 4,749千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少培訓軍中家庭計畫與優生保健
  │  │  │  │              │              │              │              │    教育師資經費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)工作人員訓練與教育經費 1,539千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 181千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理優生保健研習會活動經費 320千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列國外旅費 139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)研究調查與發展經費 4,562千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少委託醫療院所辦理優生保健研究經費 805千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)工作評價、補助與輔導經費26,130千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 4,174千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國外旅費 174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助地方政府辦理優生保健及推行家庭
  │  │  │  │              │              │              │              │      計畫業務經費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)建立青少年保健服務體系經費 6,500千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  7157011500  │              │              │              │
  │  │ 7│  │企劃業務      │       580,729│       570,221│        10,508│
  │  │  │  │  7157011520  │              │              │              │
  │  │  │ 1│企劃工作      │        93,796│        94,153│          -357│1.本年度預算數93,796千元,包括人事費36,876千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費46,694千元,維護費 2,430千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,767千元,設備及投資 1,069千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 3,300千元,獎助及損失 1,660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,237千元,較上年度增加 4,025
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列約聘人員 6人之人事費 3,035千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 990千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)年度施政計畫之綜合性規劃經費12,517千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度核實增列業務費 180千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,合共增列 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)衛生人力訓練經費28,763千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,819千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理訓練計畫講座鐘點費 2,815千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託相關機關、學校、學會、民間團體
  │  │  │  │              │              │              │              │      辦理有關衛生業務研究與訓練經費 2,220千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列衛生人員訓練所辦公房屋、教室、教具
  │  │  │  │              │              │              │              │      及水電空調等維護費 1,216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)衛生業務之管制及考核經費 2,011千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)衛生業務之研究發展與改進經費 2,669千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)衛生資料蒐集、管理與出版經費 8,373千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)衛生統計及調查分析經費11,226千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 843千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列編印衛生統計年報等經費 801千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]派員出國考察經費97千元,較上年度依通案
  │  │  │  │              │              │              │              │      規定減列42千元。
  │  │  │  │  5257011521  │              │              │              │
  │  │  │ 2│科技發展工作  │       483,869│       472,889│        10,980│1.本科目上年度預算數 672,889千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整移出「國家醫藥衛生科技之研究」科目經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  00,000千元,列入「捐助財團法人國家衛生研究
  │  │  │  │              │              │              │              │  院」科目項下,淨計如上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 483,869千元,包括人事費 4,860
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 464,733千元,維護費 194千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,182千元,設備及投資 600千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助12,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動醫藥衛生科技研究發展經費33,872千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 4,812千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列兼職人員酬金45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託學術機構或衛生單位辦理科技研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      成品之評估及科技計畫管理工作等經費 4,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)重要健康問題之研究經費66,720千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少研究經費 7,651千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)藥物食品科技之研究經費49,690千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少研究經費 5,373千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)醫療保健服務及制度之研究經費24,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少研究經費 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)整合性醫藥衛生科技之研究經費 309,587千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加研究經費34,816千元。
  │  │  │  │  7157011522  │              │              │              │
  │  │  │ 3│國際衛生合作及│         3,064│         3,179│          -115│1.本年度預算數 3,064千元,包括人事費 1,298千
  │  │  │  │交流          │              │              │              │  元,業務費 1,257千元,維護費 6千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   503千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,298千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強並促進國際醫藥衛生合作與技術交流經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,766千元,較上年度減少 129千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列外賓來華訪問經費95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]派員出國考察經費82千元,較上年度依通案
  │  │  │  │              │              │              │              │      規定減列34千元。
  │  │  │  │  7157011700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │資訊中心工作  │       375,424│       433,418│       -57,994│1.本年度預算數 375,424千元,包括人事費18,348
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 268,386千元,維護費37,394千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,919千元,設備及投資29,242千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助20,135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,959千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 861千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)建立衛生行政資訊體系經費62,901千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 2,555千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]派員出國開會經費 140千元,較上年度依通
  │  │  │  │              │              │              │              │      案規定減列60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列本中心電腦機房操作業務委外等經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,615千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立全國醫療資訊網計畫─後續推廣計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     294,564千元,較上年度淨減61,410千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列兼職酬金 208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列印刷及文具費 416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列委託資訊專業軟體公司開發及維護資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │      系統等經費24,848千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列補助地方衛生機構購置電腦及其週邊設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備等經費22,340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列本中心資訊設備費20,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列區域資訊中心電腦主機及其週邊設備維
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費 6,873千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列至各地區督導資訊業務旅費 329千元。
  │  │  │  │  5257011800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │捐助財團法人國│       749,000│       900,000│      -151,000│1.本科目上年度預算數 700,000千元,配合科目調
  │  │  │  │家衛生研究院  │              │              │              │  整,由「科技發展工作」科目移入委辦費 200,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 749,000千元,均屬補助及捐助費
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度減少 151,000千元。
  │  │  │  │  6657011900  │              │              │              │
  │  │10│  │全民健康保險業│    13,622,807│    13,178,013│       444,794│
  │  │  │  │務            │              │              │              │
  │  │  │  │  6657011910  │              │              │              │
  │  │  │ 1│全民健康保險督│        43,138│        59,730│       -16,592│1.本年度預算數43,138千元,包括人事費15,255千
  │  │  │  │導工作        │              │              │              │  元,業務費25,438千元,維護費 381千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 794千元,設備及投資 270千元,補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,513千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 766千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 532千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)全民健康保險業務督導經費30,093千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少17,358千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列兼職酬金 1,888千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理研究全民健康保險財務制度及支付
  │  │  │  │              │              │              │              │      制度相關業務經費12,102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助地方衛生機構辦理全民健康保險宣
  │  │  │  │              │              │              │              │      導活動等經費 3,368千元。
  │  │  │  │  6657011911  │              │              │              │
  │  │  │ 2│漁民、水利會會│     7,664,199│     6,164,199│     1,500,000│本科目係補助漁民、水利會會員及其眷屬與其他地
  │  │  │  │員及其他團體保│              │              │              │區團體保險費如列數,均屬補助費,較上年度增加
  │  │  │  │險費補助      │              │              │              │ 1,500,000千元。
  │  │  │  │  6657011912  │              │              │              │
  │  │  │ 3│全民健康保險行│     5,915,470│     6,954,084│    -1,038,614│本科目係補助中央健康保險局辦理全民健康保險業
  │  │  │  │政費補助      │              │              │              │務所需之經費,均屬補助費,較上年度減少 1,038
  │  │  │  │              │              │              │              │,614千元。
  │  │  │  │  6657012000  │              │              │              │
  │  │11│  │全民健康保險監│        75,459│        77,860│        -2,401│
  │  │  │  │理及爭議審議業│              │              │              │
  │  │  │  │務            │              │              │              │
  │  │  │  │  6657012010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│全民健康保險監│        34,543│        38,392│        -3,849│1.本科目上年度預算數37,971千元,配合科目調整
  │  │  │  │理工作        │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入技工 1人之人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  21千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數34,543千元,包括人事費20,157千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費11,083千元,維護費 465千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,338千元,設備及投資 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,794千元,較上年度增加工友 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    人之人事費 421千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 1,250千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 5千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列旅運費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列首長特別費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)全民健康保險監理工作經費14,499千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 4,275千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列印製工作手冊、簡介等經費 1,650千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理監理業務財務、保險專題研討會及
  │  │  │  │              │              │              │              │      監理業務檢查工作等經費 1,766千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列郵電及消耗 274千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]上年度編列公務車 1輛預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │       585千元如數減列。
  │  │  │  │  6657012020  │              │              │              │
  │  │  │ 2│全民健康保險爭│        40,916│        39,468│         1,448│1.本年度預算數40,916千元,包括人事費28,004千
  │  │  │  │議審議工作    │              │              │              │  元,業務費 7,249千元,維護費 848千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 612千元,設備及投資 4,203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,484千元,較上年度增加 1,788
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增加技工 2人、工友 1人,合計 3人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 945千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     132千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列公務車 1輛油料、稅金、保險等費75千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加技工 2人、工友 1人,合計 3人之上下
  │  │  │  │              │              │              │              │      班車票費35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列首長特別費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)全民健康保險爭議審議工作20,487千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 472千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列爭議審議案件審查費及出席研究費 5,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列爭議審議業務研討經費 960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託民間學術團體辦理爭議審議分析工
  │  │  │  │              │              │              │              │      作經費 1,003千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦公桌椅、公文櫥櫃及非消耗品等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列資訊設備及辦公設備維護費 602千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列實地訪查旅費及運送資料費等 150千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列購置公務車 1輛及資訊設備等經費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      23千元。
  │  │  │  │  6657012100  │              │              │              │
  │  │12│  │全民健康保險醫│        20,135│             -│        20,135│1.本科目係本年度新增。
  │  │  │  │療費用協定業務│              │              │              │2.本年度預算數20,135千元,包括人事費11,217千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,316千元,維護費 279元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   720千元,設備及投資 1,603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算內容包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,917千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)醫療費用協定業務經費 9,457千元。
  │  │  │  │  7157019000  │              │              │              │
  │  │13│  │一般建築及設備│         4,256│         5,533│        -1,277│
  │  │  │  │  7157019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,087│         1,693│          -606│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換八人座客貨車 1輛 484千元,公務車 1輛 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  03千元,合計 2輛購置費 1,087千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換八人座客貨車 1輛,公務車 2輛及機
  │  │  │  │              │              │              │              │  車 2輛,合計 5輛,所列 1,693千元如數減列。
  │  │  │  │  7157019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         3,169│         3,840│          -671│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換會議室麥克風機組、辦公桌椅、公文櫃及大
  │  │  │  │              │              │              │              │  禮堂桌椅等設備 3,169千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換快速蓋印機、製版機及副首長職務宿
  │  │  │  │              │              │              │              │  舍設備、裝修費等預算業已編竣,所列 3,840千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  7157019800  │              │              │              │
  │  │14│  │第一預備金    │         5,000│         5,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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