87C46001.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0060010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │環境保護署 │ 5,159,537│ 3,609,678│ 1,549,859│環境保護署本年度預算數 5,159,537千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 3,609,678千元,增加 1,549,859千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 7260010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 239,734│ 234,249│ 5,485│ │ │ │ │ 7260010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 239,734│ 234,249│ 5,485│1.本年度預算數 239,734千元,包括人事費 113,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,業務費 112,377千元,維護費 2,676千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費10,588千元,獎助及損失 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 113,538千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 3,134千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 118,796千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 2,574千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友65人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列其他業務費等 203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依合約規定調整增列辦公大樓租金 1,380千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長、副首長特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)車輛管理經費 3,710千元,較上年度淨減 223 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期減列車輛養護費 267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列車輛稅捐規費保險39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列油料費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)委員會審議業務經費 770千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理統計業務經費 2,040千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理會計業務經費 700千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)研究發展經費 180千元,與上年度同。 │ │ │ │ 7260011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │綜合計畫 │ 1,828,698│ 2,049,085│ -220,387│ │ │ │ │ 7260011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│環境評估 │ 47,168│ 52,741│ -5,573│1.本年度預算數47,168千元,包括人事費12,381千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費18,157千元,旅運費 1,330千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助15,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,221千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境影響評估經費21,727千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助環保相關學術團體辦理環境影響評估個案 │ │ │ │ │ │ │ │ 之環境監測及差異分析 1,006千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)環境規劃及資源保護經費18,220千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 4,762千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 2,357千元,旅運費89千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及補助費 2,436千元,合共 4,882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理自然保育調查、研習等兼職酬金 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ 7260011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│綜合企劃 │ 116,798│ 117,648│ -850│1.本科目上年度預算數82,619千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「科技發展」科目移入「促進國際環境保護 │ │ │ │ │ │ │ │ 技術合作與交流」、「全球環境變遷政策之研討 │ │ │ │ │ │ │ │ 及協商」等經費35,029千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 116,798千元,包括人事費30,723 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費58,262千元,維護費40千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,333千元,設備及投資 200千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助17,940千元,獎助及損失 4,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,967千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 683千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合策劃環境保護計畫經費 9,051千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加辦理21世紀議程執行計畫經費 1,800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)環境保護資料管理經費 3,623千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少業務經費 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強環境保護教育宣導與推動經費47,752千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 3,691千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 1,803千元及維護費18千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 1,821千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列推動生活環境總體改造計畫補助環保團 │ │ │ │ │ │ │ │ 體辦理家庭義工及民眾聯繫等經費 4,012千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理全國性或區域性環保比賽及校園環 │ │ │ │ │ │ │ │ 保競賽活動等經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)環境保護科技研究規劃經費 8,050千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 713千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金 130千元及維護費48千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託辦理建立適用本土性綠色清淨技術 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料檔 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列海內外環保科技諮詢網及人員交流等業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)促進國際環境保護技術合作與交流經費17,275 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 389千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 1,738千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列歐聯諮商談判會議國外旅費 324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列推動中美環保雙邊合作協定及環保技術 │ │ │ │ │ │ │ │ 交流研習會等經費 1,673千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)全球環境變遷政策之研訂及協調經費 5,080千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列業務費 2,302千元及國外旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,220千元,合共 3,522千元。 │ │ │ │ 5260011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│科技發展 │ 38,412│ 44,210│ -5,798│1.本科目上年度預算數79,239千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出「促進國際環境保護技術合作與交流」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「全球環境變遷政策之研訂及協商」等經費35,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,列入「綜合企劃」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數38,412千元,均為委託研究業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 5,798千元。 │ │ │ │ 7260011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│加強基層環保建│ 1,626,320│ 1,834,486│ -208,166│1.本年度預算數 1,626,320千元,均為補助及捐助 │ │ │ │設 │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)加強環境保育及環境教育之宣導與推動經費48 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元,較上年度增加推動執行生活總體改 │ │ │ │ │ │ │ │ 造工作經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動噪音檢測及稽查工作經費21,700千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水污染防治及流域整體性環保計畫經費 216,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,較上年度減少 1,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)廢棄物減量回收清理示範經費 434,234千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加辦理急要廢棄物處理狀況及河川 │ │ │ │ │ │ │ │ 行水區垃圾棄置場改善規劃經費87,434千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)廢棄物清理設備及工程建設經費 647,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少82,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動土壤污染防治工作經費20,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加土壤污染調查等經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)金馬地區環境保護計畫經費 2,776千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少51,324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)基層環保單位意外濟助金經費 8,200千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)環境衛生改善及毒性化學物質管理經費97,860 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 加強民眾陳情案之處理及環保罰款之催繳經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費62,300千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 加強地方環境資訊、固定污染源自動監測及 │ │ │ │ │ │ │ │ 環境品質監測作業經費33,900千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 補助地方辦理垃圾資源回收(焚化)廠興建 │ │ │ │ │ │ │ │ 營運設施及宣導計畫33,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加22,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 上年度充實地方環保稽查、檢驗人力計畫預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 191,626千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7260011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │空氣品質保護及│ 53,328│ 55,903│ -2,575│ │ │ │ │噪音管制 │ │ │ │ │ │ │ │ 7260011120 │ │ │ │ │ │ │ 1│空氣品質污染防│ 41,901│ 44,237│ -2,336│1.本年度預算數41,901千元,包括人事費20,209千 │ │ │ │制 │ │ │ │ 元,業務費19,658千元,維護費 567千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 967千元,設備及投資 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,322千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃空氣品質維護策略與推動空氣污染防制實 │ │ │ │ │ │ │ │ 施方案經費 3,444千元,較上年度減少 360千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列政策規劃研討會、防制業務檢討會等業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列旅運費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列一次性儀器設備購置經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動固定空氣污染源防制經費 9,437千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少48千元,係依通案規定減列國外旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)交通工具空氣污染防制經費10,956千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少辦理交通工具新車型審驗、使用中車 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛檢驗及執行車輛排放核章等工作經費 2,380 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)全球大氣品質保護經費 742千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7260011121 │ │ │ │ │ │ │ 2│噪音管制 │ 11,427│ 11,666│ -239│1.本年度預算數11,427千元,包括人事費 4,988千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,858千元,維護費 221千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,624千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)健全噪音振動管制法規經費 1,193千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 180千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列印製噪音法規文宣手冊等經費80千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性什項設備購置經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強噪音管制稽察及交通噪音改善規劃經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,372千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行新車型審驗、抽驗工作經費 4,238千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少出席國際噪音研討會國外旅費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ 7260011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │水質保護 │ 82,273│ 91,006│ -8,733│ │ │ │ │ 7260011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│河川水庫地下水│ 47,614│ 48,686│ -1,072│1.本年度預算數47,614千元,包括人事費24,443千 │ │ │ │污染防治 │ │ │ │ 元,業務費22,115千元,維護費 115千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 941千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,137千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水質保護政策法規研訂及水體品質規劃管理經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,845千元,較上年度減少委託民間辦理水 │ │ │ │ │ │ │ │ 體水質監測方法規劃經費 2,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理湖泊、水庫、地下水污染防治事項經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,896千元,較上年度減少採樣分析、污染源調 │ │ │ │ │ │ │ │ 查及統計資料等業務費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理河川污染防治經費 6,640千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動高屏溪東港溪水污染防治工作經費 3,145 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加委託辦理高屏溪東港溪污 │ │ │ │ │ │ │ │ 染量之調查及整治規劃經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)淡水河系污染防治經費14,951千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增73千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列資料調查、水質監測等業務經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性設備購置經費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 833 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 7260011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│廢污水管理及海│ 34,659│ 42,320│ -7,661│1.本年度預算數34,659千元,包括人事費 7,950千 │ │ │ │洋污染防治 │ │ │ │ 元,業務費25,488千元,旅運費 1,221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,290千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理事業廢水污染防治及管制經費21,537千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 6,168千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理各項公廳會、研討會之兼聯酬金 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託辦理事業廢水管制標準、管理制度 │ │ │ │ │ │ │ │ 及印製資料等業務費 4,863千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列儀器設備養護及購置費 223千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列獎勵縣市環保局水污染防治項目工作年 │ │ │ │ │ │ │ │ 終考評獎勵金 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列國外旅費 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海域污染整治規劃管理及海洋放流管制經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,570千元,較上年度減少辦理港灣河口海域污 │ │ │ │ │ │ │ │ 染等調查等經費 1,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)污水下水道系統及建築物污水處理設施之水污 │ │ │ │ │ │ │ │ 染管制經費 4,262千元,較上年度淨減 650千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列廢污水技術研討會及相關業務檢討會等 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列生活污水改善相關法令之手冊編製及宣 │ │ │ │ │ │ │ │ 導經費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理須預鑄式建築物污水處理設施工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理工業區水污染業務檢討與法令宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 、污染源資料建立及管制輔導改善措施經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 800千元。 │ │ │ │ 7260011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │廢棄物管理 │ 246,624│ 164,308│ 82,316│ │ │ │ │ 7260011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│廢棄物清理 │ 246,624│ 164,308│ 82,316│1.本年度預算數 246,624千元,包括人事費33,163 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 153,707千元,維護費 300千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,274千元,設備及投資12,100千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助45,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,173千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般廢棄物清理經費62,077千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減47,834千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理廢棄物減量回收業務等經費 5,230 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助學校、民間團體辦理資源回收等相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關活動計畫經費47,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列修訂一般廢棄物管理相關法規之公聽會 │ │ │ │ │ │ │ │ 研討會等兼職酬金 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列委託辦理河川行水區棄置場遷移計畫審 │ │ │ │ │ │ │ │ 核及管理經費 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列參加資源回收再利用國際研討會國外旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)事業廢棄物管理經費 147,434千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 128,550千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列研訂一般及有害廢棄物相關法規之公聽 │ │ │ │ │ │ │ │ 、研討會兼職酬金 444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理事業廢棄貯存清除處理及設施列管 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費 402千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列推動移動式有害事業廢棄物指揮管制中 │ │ │ │ │ │ │ │ 心相關業務之租金、清理宣導業務經費11,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列委託辦理輔導公民營廢棄物清理機構IS │ │ │ │ │ │ │ │ O14000國際認證經費 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列委託辦理感染性事業廢棄物特性判定方 │ │ │ │ │ │ │ │ 式檢討及回量規範輔導計畫經費 2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列委託辦理事業廢棄物資源回收與處理模 │ │ │ │ │ │ │ │ 式推估計畫經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列委託辦理不明廢棄物管制相關作業及設 │ │ │ │ │ │ │ │ 立基金可行性研析計畫經費 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列委託辦理示範性有害事業廢棄物清理規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃改善計畫經費70,092千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列推動設置全國事業廢棄物產源清除處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 動態標定顯示追蹤系統接收儀器設備費12,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列處理封存之多氯聯苯油、電容器半成 │ │ │ │ │ │ │ │ 品、成品案補助經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)土壤污染防治經費 5,940千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 中福計畫土壤污染及委託辦理農田重金屬污染 │ │ │ │ │ │ │ │ 現場整治等業務經費 800千元。 │ │ │ │ 7260011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │環境衛生及毒物│ 92,945│ 98,612│ -5,667│ │ │ │ │管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 7260011420 │ │ │ │ │ │ │ 1│環境衛生管理 │ 53,547│ 58,155│ -4,608│1.本年度預算數53,547千元,包括人事費14,764千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費21,467千元,旅運費 1,016千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助11,700千元,獎助及損失 4,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,492千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)飲用水管理及推動生活環保經費16,150千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少都會區環境品質改善規劃工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共環境衛生管理經費18,030千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少獎勵全國十大環保模範及各縣市清潔公廁 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)環境蟲鼠管制及天然災害後環境消毒經費 5,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,較上年度減少委託辦理登革熱病媒及 │ │ │ │ │ │ │ │ 綜合防治技術經費 200千元。 │ │ │ │ 7260011421 │ │ │ │ │ │ │ 2│毒性物質管理 │ 39,398│ 40,457│ -1,059│1.本年度預算數39,398千元,包括人事費15,346千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費22,582千元,維護費 298千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,150千元,較上年伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行環境用藥品管理經費 4,025千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)毒性化學物質運作、查核及管理經費 9,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少毒性化學物質管理及宣導等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)毒性化學物質風險評估及公告前置作業經費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,623千元,較上年度伸算增列約聘人員調整待 │ │ │ │ │ │ │ │ 遇經費 639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)毒性化學物質災害防救體系及支援諮詢系統經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,800千元,較上年度淨減 656千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託辦理化學災害預防技術提昇計畫 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列危害化學物質洩漏整治指標評估污染預 │ │ │ │ │ │ │ │ 防技術開發國外旅費 420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列毒性化學物質防救緊急支援諮詢系統執 │ │ │ │ │ │ │ │ 行計畫兼職酬金60千元。 │ │ │ │ 7260011500 │ │ │ │ │ │ 7│ │管制考核及糾紛│ 138,923│ 138,516│ 407│ │ │ │ │處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 7260011520 │ │ │ │ │ │ │ 1│管制考核 │ 114,701│ 113,266│ 1,435│1.本年度預算數 114,701千元,包括人事費61,859 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費21,718千元,維護費 1,070千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 5,904千元,設備及投資 250千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助15,000千元,獎助及損失 8,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,186千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要施政計畫追蹤管制考核經費 8,438千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動環保標章計畫經費15,126千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 3,694千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實及通案減列旅運費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助財團法人或公益團體辦理推動環保 │ │ │ │ │ │ │ │ 標章等經費 3,838千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公害陳情案件處理之管制考核及調查經費 4,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,較上年度淨增 448千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列環保報案專線宣導品製作經費 430千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列加強公害陳情處理管制考核經費72千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)環境污染管制考核及環工技師簽證制度之管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,330千元,較上年度淨減 448千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託辦理污染源稽查管理資訊系統建立 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 2,578千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性儀器設備購置經費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列加強環工技師簽證制度之管理工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列與環工技師公會全國聯合會辦理業務檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 討及研討會經費 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理第六屆中華民國企業環保獎評選、 │ │ │ │ │ │ │ │ 現勘及彙編優良事蹟等計畫經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動中央列管專案計畫經費68,273千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 2,594千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列執行重大污染源抽、複查工作所需之樣 │ │ │ │ │ │ │ │ 品檢測費 3,993千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列台澎金馬地區旅費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員調整待遇經費 4,399千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7260011521 │ │ │ │ │ │ │ 2│公害糾紛處理 │ 24,222│ 25,250│ -1,028│1.本年度預算數24,222千元,包括人事費11,284千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,044千元,旅運費 3,834千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,442千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境保護糾紛鑑定處理政策與法制之規劃建立 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 6,270千元,較上年度淨減77千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列大高雄地區公害糾紛處理策略之規劃與 │ │ │ │ │ │ │ │ 推動經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列研修訂公害糾紛處理相關法定之研商會 │ │ │ │ │ │ │ │ 、公聽會經費93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列倡導鼓勵各廠商加強敦親睦鄰及簽訂公 │ │ │ │ │ │ │ │ 害防止協定經費 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列督導考核各縣市公害糾紛處理與調處業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務績效經費 510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列公害鑑定技術及處理方法之研發規劃等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)重大公害糾紛事件處理與鑑定之督導及協助經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,608千元,較上年度淨減 103千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列重大敏感公害糾紛地區背景環境資枓庫 │ │ │ │ │ │ │ │ 之應用經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列公害鑑定技術資料庫之推廣使用經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公害糾紛損害賠償事件之責任裁決經費 2,902 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 1,085千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列公害裁決會議資料印刷及證據調查租車 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列公害損害賠償事件原因及責任之鑑定等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列一次性儀器設備購置經費 206千元。 │ │ │ │ 7260011600 │ │ │ │ │ │ 8│ │環境監測資訊 │ 182,309│ 178,783│ 3,526│ │ │ │ │ 7260011610 │ │ │ │ │ │ │ 1│環境監測資訊 │ 182,309│ 178,783│ 3,526│1.本年度預算數 182,309千元,包括人事費41,784 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費72,293千元,維護費54,162千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,720千元,設備及投資 8,250千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 3,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,603千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)全國環境品質監測規劃與站網運轉管理經費52 │ │ │ │ │ │ │ │ ,978千元,較上年度淨增 2,798千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性儀器設備購置經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列兼職酬金 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列空氣品質監測調查分析作業計畫經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列空氣品質監測站維護費 1,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)環境監測規劃管理與品質保證經費19,204千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 8,924千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 1,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列環境品質監測及資訊設備等經費 9,100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列監測設施維護費 970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列研習監測新技術國外旅費 242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)發展環境品質自動監控作業經費14,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 7,648千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列監控資料蒐集處理基礎環境架構之建置 │ │ │ │ │ │ │ │ 及相關軟體設計規劃經費 566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列推動環境品質等相關資料電子化、自動 │ │ │ │ │ │ │ │ 化及網路化作業經費 5,382千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置空氣校正及監測數據處理設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃及設計環境保護資訊系統經費32,735千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 1,660千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 3,998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列操作維護管理環保資訊網路服務設施、 │ │ │ │ │ │ │ │ 網路線材等經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列研習遙測技術與環境地理資訊系統國外 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列一次性資訊設備購置經費 3,088千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助環保相關之民間團體經費 1,400千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 4,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列上年度約聘人員調整待遇經費 158 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列室內外型顯示看板維護費 7,228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)操作及維護環境保護資訊系統經費23,189千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 2,714千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 844千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列行政資訊系統軟硬體維護費 808千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列推動辦公室自動化汰換個人電腦及週邊 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備經費 2,750千元。 │ │ │ │ 7260017800 │ │ │ │ │ │ 9│ │加強環境保護工│ 2,284,170│ 590,485│ 1,693,685│ │ │ │ │程及設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 7260017883 │ │ │ │ │ │ │ 1│廢棄物處理工程│ 2,284,170│ 590,485│ 1,693,685│1.本年度預算數 2,284,170千元,包括人事費26,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元,業務費 3,791千元,維護費76千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 978千元,設備及投資 326千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 2,252,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台灣地區垃圾資源回收(焚化)廠興建工程計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫總經費63,407,596千元,81至86年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,798,140千元,本年度繼續編列 2,234,170 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 1,663,685千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列二期焚化廠工程經費 1,160,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助高雄市資源回收廠工程經費 450,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列大發工業區特殊性事業廢棄物焚化處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 廠工程經費52,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費50,000千元,較上年度增加補助縣市辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 先期規劃作業等經費30,000千元。 │ │ │ │ 7260019000 │ │ │ │ │ │10│ │一般建築及設備│ 5,533│ 3,731│ 1,802│ │ │ │ │ 7260019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 4,533│ 1,051│ 3,482│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 6輛購置費 3,565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置無線電話、傳真機及汰換電話總機系統經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 968千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換公務車 2輛車等購置預算業已編列完 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 1,051千元如數減列。 │ │ │ │ 7260019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,000│ 2,680│ -1,680│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.會議室播音及放映系統、摺紙機、投影機、碎紙 │ │ │ │ │ │ │ │ 機等設備購置費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度其他設備購置預算業已編列完竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度副首長職務宿舍 2戶之設備及裝修費業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列完竣,所列 1,680千元如數減列。 │ │ │ │ 7260019800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 5,000│ 5,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |