87C47010.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0070100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │補助福建省政府│     3,926,763│     3,397,574│       529,189│福建省政府本年度預算數 3,926,763千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 3,397,574千元,增加 529,189千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3370100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        62,408│        52,619│         9,789│
  │  │  │  │  3370100101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        62,408│        52,619│         9,789│1.本年度預算數62,408千元,包括人事費51,234千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,524千元,維護費 450千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數50,302千元,另配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,將「資訊管理」科目經費 160千元,及「設
  │  │  │  │              │              │              │              │  計研究」科目經費 2,157千元,一併移由本科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,234千元,較上年度增加 8,605
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元:包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,010千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加職員 3人之人事費 7,595千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,857千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,184千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列租金、稅捐、規費及保險費 2千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準增列技工及工友 9人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增列油料費45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列其他業務費等 514千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期增列車輛養護費29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列旅運費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列首長特別費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理經費 160千元,係推行辦公室資訊化
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業所需基本行政工作維持費,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)設計研究經費 2,157千元,與上年度同,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列研考與規劃業務經費 127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列編印省政叢書經費 127千元。
  │  │  │  │  3370100200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │省政服務      │         9,046│         7,634│         1,412│1.本年度預算數 9,046千元,包括業務費 7,046千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人才培育與表揚經費 400千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)接待閩籍僑胞及社團服務經費 355千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列福建同鄉聯誼及平時接待鄉親、社會
  │  │  │  │              │              │              │              │    士紳等經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導金馬地區實施地方自治經費 8,291千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 1,312千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列消費者保護業務工作經費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列有關在營軍人家屬喪葬補助費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增臺灣省漁會金馬地區漁民參加台灣區漁
  │  │  │  │              │              │              │              │      民海難救助基金經費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合遷駐金門辦公,增列赴台灣本島洽公及
  │  │  │  │              │              │              │              │      參加會議旅費 912千元。
  │  │  │  │  8570100300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │補助金門及連江│     3,847,669│     3,335,668│       512,001│
  │  │  │  │縣政府        │              │              │              │
  │  │  │  │  6070100301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│金馬地區交通補│       300,000│       292,950│         7,050│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │助            │              │              │              │1.金門縣政府基層建設計畫經費 172,500千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增加15,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.連江縣政府基層建設計畫經費 127,500千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度減少 7,950千元。
  │  │  │  │  7570100302  │              │              │              │
  │  │  │ 2│金馬地區退休撫│        91,750│        64,650│        27,100│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │卹給付        │              │              │              │1.金門縣政府公教人員退休及撫卹經費83,850千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年增加27,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.連江縣政府公教人員退休及撫卹經費 7,900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,與上年度同。
  │  │  │  │  8470100303  │              │              │              │
  │  │  │ 3│金馬地區專案補│        83,694│        76,203│         7,491│本年度預算數83,694千元,其內容如下:
  │  │  │  │助            │              │              │              │1.85年度調整待遇續予補助三分之一計18,075千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,包括金門縣政府15,183千元,連江縣政府 2,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.86年度調整待遇續予補助三分之二計31,529千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,包括金門縣政府26,800千元,連江縣政府 4,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.87年度調整待遇補助二分之一計34,090千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │  括金門縣政府28,977千元,連江縣政府 5,113千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  8570100304  │              │              │              │
  │  │  │ 4│金馬地區平衡預│     1,572,225│     1,401,865│       170,360│本年度編列平衡預算收支差短補助 1,572,225千元
  │  │  │  │算補助        │              │              │              │,其內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.金門縣政府預算收支差短補助 992,160千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增加 130,474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.連江縣政府預算收支差短補助 580,065千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增加39,886千元。
  │  │  │  │  3870100306  │              │              │              │
  │  │  │ 5│金馬地區民政補│     1,800,000│     1,500,000│       300,000│依「金馬自衛隊員補償辦法」規定,對設籍在金門
  │  │  │  │助            │              │              │              │、馬祖地區且參加或被徵召服行各種訓練、演習或
  │  │  │  │              │              │              │              │軍事勤務之自衛隊員給予補償費,86年度已編列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │,500,000千元,本年度續予編列 1,800,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │包括金門縣 1,450,000千元,連江縣 350,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3370109000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         6,140│           153│         5,987│
  │  │  │  │  3370109002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         6,000│             -│         6,000│本科目本年度預算數 6,000千元,係遷駐金門辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │後,整修金門縣政府撥交之房屋作為省政委員、主
  │  │  │  │              │              │              │              │計、人事及政風室等辦公處所經費。
  │  │  │  │  3370109011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│           153│          -153│上年度購置機車四輛預算業已編竣,所列 153千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,如數減列。
  │  │  │  │  3370109019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           140│             -│           140│新增購置雷射列表機一台經費 140千元。
  │  │  │  │  3370109800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────