87C47080.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0070800000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │平衡省市預算基│    70,889,000│    67,195,000│     3,694,000│依財政收支劃分法第I條規定,直轄市營業稅與印
  │  │  │  │金            │              │              │              │花稅收入百分之五十,由中央統籌分配省及直轄市
  │  │  │  │              │              │              │              │,歲入部分列入「統籌分配稅」科目,歲出部分依
  │  │  │  │              │              │              │              │預算法第4條歲入之供特殊用途者為特種基金之規
  │  │  │  │              │              │              │              │定,以「平衡省市預算基金」科目處理。
  │  │  │  │  8570809000  │              │              │              │
  │  │ 1│  │補助台灣省政府│    59,107,680│    54,016,319│     5,091,361│平衡省市預算基金本年度分配補助臺灣省政府59,1
  │  │  │  │              │              │              │              │07,680千元,較上年度增加 5,091,361千元。
  │  │  │  │  5170809051  │              │              │              │
  │  │  │ 1│台灣省教育補助│             -│    23,180,000│   -23,180,000│本科目上年度預算數係對台灣省教育經費補助,本
  │  │  │  │              │              │              │              │年度配合科目調整,改編列「省市補助」科目項下
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5870809058  │              │              │              │
  │  │  │ 2│台灣省農業補助│    25,051,568│     3,883,500│    21,168,068│1.自87年度起,改善民眾生活品質設施計畫將取代
  │  │  │  │              │              │              │              │  基層建設計畫,基層建設計畫所需經費將在本計
  │  │  │  │              │              │              │              │  畫內統籌核編,本年度改善民眾生活品質設施計
  │  │  │  │              │              │              │              │  畫共編列11,362,179千元,按其性質分別編列於
  │  │  │  │              │              │              │              │  各相關科目項下,本科目編列屬農業補助部分 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,464,581千元,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)鄉鎮市及農漁村排水 724,756千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中小排水銜接工程 914,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加速重劃區農水路之整修及改善計畫 599,639
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)產業道路及農路之興修及改善 1,809,609千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強村里聚落路面溝渠 1,416,427千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.防洪排水重要計畫經費19,586,987千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)繼續河堤海堤計畫(包括阿公店溪治理實施計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫) 7,150,666千元,較上年度增加 580,666
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)繼續區域排水計畫(包括典寶溪及土庫排水整
  │  │  │  │              │              │              │              │    治工程) 3,885,400千元,較上年度增加 285
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)東部及蘭陽地區治山防災計畫 641,189千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 164,369千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)西部地區治山防災計畫 3,298,455千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 1,354,455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)台北地區防洪第三期實施計畫 4,093,128千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 1,393,128千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)梨山地區地層滑動整治計畫66,214千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少49,886千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增新店五重溪整治工程 451,935千元。
  │  │  │  │  6070809060  │              │              │              │
  │  │  │ 3│台灣省交通補助│     1,922,787│     1,152,000│       770,787│自87年度起,改善民眾生活品質設施計畫將取代基
  │  │  │  │              │              │              │              │層建設計畫,基層建設計畫所需經費將在本計畫內
  │  │  │  │              │              │              │              │統籌核編,本年度改善民眾生活品質設施計畫共編
  │  │  │  │              │              │              │              │列11,362,179千元,按其性質分別編列於各相關科
  │  │  │  │              │              │              │              │目項下,本科目編列屬交通補助部分 1,922,787千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.鄉道改善計畫 676,812千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.有橋無路、有路無橋貫通改善計畫95,961千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.危險吊橋改善計畫38,385千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.道路交通擁擠路口改善95,961千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.風景區遊樂區聯外道路改善計畫 191,922千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.省營風景區基本公共設施維護改善計畫95,961千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.山地部落聯絡道改善 727,785千元。
  │  │  │  │  6170809061  │              │              │              │
  │  │  │ 4│台灣省其他經濟│     8,798,592│     2,309,500│     6,489,092│1.自87年度起,改善民眾生活品質設施計畫將取代
  │  │  │  │服務補助      │              │              │              │  基層建設計畫,基層建設計畫所需經費將在本計
  │  │  │  │              │              │              │              │  畫內統籌核編,本年度改善民眾生活品質設施計
  │  │  │  │              │              │              │              │  畫共編列11,362,179千元,按其性質分別編列於
  │  │  │  │              │              │              │              │  各相關科目項下,本科目編列屬其他經濟服務補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助部分 2,798,592千元,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)改善喪葬設施52,779千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)興修建零售及攤販市場 120,961千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)均衡城鄉發展計畫 2,624,852千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增改善台灣省基層建設方案經費 6,000,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  6770809067  │              │              │              │
  │  │  │ 5│台灣省社會救助│     8,000,000│             -│     8,000,000│本科目本年度編列補助台灣省85年歷次天然災害復
  │  │  │  │補助          │              │              │              │建經費 8,000,000千元。
  │  │  │  │  6870809068  │              │              │              │
  │  │  │ 6│台灣省福利服務│       619,077│       270,000│       349,077│自87年度起,改善民眾生活品質設施計畫將取代基
  │  │  │  │補助          │              │              │              │層建設計畫,基層建設計畫所需經費將在本計畫內
  │  │  │  │              │              │              │              │統籌核編,本年度改善民眾生活品質設施計畫共編
  │  │  │  │              │              │              │              │列11,362,179千元,按其性質分別編列於各相關科
  │  │  │  │              │              │              │              │目項下,本科目編列屬福利服務補助部分 619,077
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.加強山地離島地區醫療保健計畫28,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.加強工業區勞工醫療保健服務11,516千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.山地部落環境設施改善計畫 230,307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.改善偏遠地區居民生活計畫 349,184千元。
  │  │  │  │  7370809073  │              │              │              │
  │  │  │ 7│台灣省社區發展│       557,142│       245,000│       312,142│自87年度起,改善民眾生活品質設施計畫將取代基
  │  │  │  │補助          │              │              │              │層建設計畫,基層建設計畫所需經費將在本計畫內
  │  │  │  │              │              │              │              │統籌核編,本年度改善民眾生活品質設施計畫共編
  │  │  │  │              │              │              │              │列11,362,179千元,按其性質分別編列於各相關科
  │  │  │  │              │              │              │              │目項下,本科目編列屬社區發展補助部分 557,142
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.改善無自來水地區給水計畫 394,652千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.社區發展計畫66,529千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.改善原住民部落簡易飲水設施計畫95,961千元。
  │  │  │  │  8470809084  │              │              │              │
  │  │  │ 8│台灣省專案補助│     3,396,620│     6,491,609│    -3,094,989│87年度調整待遇補助二分之一計 3,708,810千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │其中 312,190千元編列「省市補助」科目項下,本
  │  │  │  │              │              │              │              │科目計列 3,396,620千元。
  │  │  │  │  8570809085  │              │              │              │
  │  │  │ 9│台灣省平衡預算│    10,761,894│    16,484,710│    -5,722,816│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助10,761,8
  │  │  │  │補助          │              │              │              │94千元,較上年度減少 5,722,816千元。
  │  │  │  │  8570809100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │補助台北市政府│     2,750,000│     3,578,044│      -828,044│平衡省市預算基金本年度分配補助台北市政府 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │50,000千元,較上年度減少 828,044千元。
  │  │  │  │  6770809167  │              │              │              │
  │  │  │ 1│台北市社會救助│       330,000│             -│       330,000│本科目本年度編列台北市遭受賀伯颱風侵襲所需災
  │  │  │  │補助          │              │              │              │後復建一次性經費補助 330,000千元。
  │  │  │  │  8570809185  │              │              │              │
  │  │  │ 2│台北市平衡預算│     2,420,000│     3,578,044│    -1,158,044│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助 2,420,0
  │  │  │  │補助          │              │              │              │00千元,係為因應部分營業人變更營業稅報繳方式
  │  │  │  │              │              │              │              │或報繳地點,對台北市營業稅流失之補助。
  │  │  │  │  8570809200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │補助高雄市政府│     6,459,811│     6,717,811│      -258,000│平衡省市預算基金本年度分配補助高雄市政府 6,4
  │  │  │  │              │              │              │              │59,811千元,較上年度減少 258,000千元。
  │  │  │  │  5170809251  │              │              │              │
  │  │  │ 1│高雄市教育補助│             -│       750,000│      -750,000│本科目上年度預算數係對高雄市國民教育經費補助
  │  │  │  │              │              │              │              │,本年度配合科目調整,改編列「省市補助」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │項下。
  │  │  │  │  6070809260  │              │              │              │
  │  │  │ 2│高雄市交通補助│       150,000│             -│       150,000│本科目本年度編列新增高雄市都會區快速道路系統
  │  │  │  │              │              │              │              │新建工程─第一期路線優先路段工程 150,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  7270809272  │              │              │              │
  │  │  │ 3│高雄市環境保護│       142,000│             -│       142,000│本年度預算數 142,000千元,其內容如下:
  │  │  │  │補助          │              │              │              │1.大林蒲填海中程計畫(南星計畫)72,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.第三座衛生掩埋廠計畫70,000千元。
  │  │  │  │  8570809285  │              │              │              │
  │  │  │ 4│高雄市平衡預算│     6,167,811│     5,967,811│       200,000│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助 6,167,8
  │  │  │  │補助          │              │              │              │11千元,較上年度增加 200,000千元。
  │  │  │  │  4070809400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │統一發票給獎﹜x     2,571,509│     2,882,826│      -311,317│
  │  │  │  │宣傳及經徵等經│              │              │              │
  │  │  │  │費            │              │              │              │
  │  │  │  │  4070809440  │              │              │              │
  │  │  │ 1│統一發票給獎﹜x     2,571,509│     2,882,826│      -311,317│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │宣傳及經徵等經│              │              │              │1.依營業稅法規定,本基金應負擔87年度統一發票
  │  │  │  │費補助        │              │              │              │  給獎及宣傳經費 2,007,870千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.依平衡省市預算基金收支保管及運用辦法第5條
  │  │  │  │              │              │              │              │  規定,負擔85年度直轄市營業稅及印花稅經徵費
  │  │  │  │              │              │              │              │  用 563,639千元(台北市 381,739千元、高雄市
  │  │  │  │              │              │              │              │   181,900千元),較上年度減少 320,587千元。
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