87C47080.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0070800000 │ │ │ │ │ 4│ │ │平衡省市預算基│ 70,889,000│ 67,195,000│ 3,694,000│依財政收支劃分法第I條規定,直轄市營業稅與印 │ │ │ │金 │ │ │ │花稅收入百分之五十,由中央統籌分配省及直轄市 │ │ │ │ │ │ │ │,歲入部分列入「統籌分配稅」科目,歲出部分依 │ │ │ │ │ │ │ │預算法第4條歲入之供特殊用途者為特種基金之規 │ │ │ │ │ │ │ │定,以「平衡省市預算基金」科目處理。 │ │ │ │ 8570809000 │ │ │ │ │ │ 1│ │補助台灣省政府│ 59,107,680│ 54,016,319│ 5,091,361│平衡省市預算基金本年度分配補助臺灣省政府59,1 │ │ │ │ │ │ │ │07,680千元,較上年度增加 5,091,361千元。 │ │ │ │ 5170809051 │ │ │ │ │ │ │ 1│台灣省教育補助│ -│ 23,180,000│ -23,180,000│本科目上年度預算數係對台灣省教育經費補助,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度配合科目調整,改編列「省市補助」科目項下 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5870809058 │ │ │ │ │ │ │ 2│台灣省農業補助│ 25,051,568│ 3,883,500│ 21,168,068│1.自87年度起,改善民眾生活品質設施計畫將取代 │ │ │ │ │ │ │ │ 基層建設計畫,基層建設計畫所需經費將在本計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫內統籌核編,本年度改善民眾生活品質設施計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫共編列11,362,179千元,按其性質分別編列於 │ │ │ │ │ │ │ │ 各相關科目項下,本科目編列屬農業補助部分 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,464,581千元,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)鄉鎮市及農漁村排水 724,756千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中小排水銜接工程 914,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加速重劃區農水路之整修及改善計畫 599,639 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)產業道路及農路之興修及改善 1,809,609千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強村里聚落路面溝渠 1,416,427千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.防洪排水重要計畫經費19,586,987千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)繼續河堤海堤計畫(包括阿公店溪治理實施計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫) 7,150,666千元,較上年度增加 580,666 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)繼續區域排水計畫(包括典寶溪及土庫排水整 │ │ │ │ │ │ │ │ 治工程) 3,885,400千元,較上年度增加 285 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)東部及蘭陽地區治山防災計畫 641,189千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 164,369千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)西部地區治山防災計畫 3,298,455千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 1,354,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)台北地區防洪第三期實施計畫 4,093,128千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 1,393,128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)梨山地區地層滑動整治計畫66,214千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少49,886千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增新店五重溪整治工程 451,935千元。 │ │ │ │ 6070809060 │ │ │ │ │ │ │ 3│台灣省交通補助│ 1,922,787│ 1,152,000│ 770,787│自87年度起,改善民眾生活品質設施計畫將取代基 │ │ │ │ │ │ │ │層建設計畫,基層建設計畫所需經費將在本計畫內 │ │ │ │ │ │ │ │統籌核編,本年度改善民眾生活品質設施計畫共編 │ │ │ │ │ │ │ │列11,362,179千元,按其性質分別編列於各相關科 │ │ │ │ │ │ │ │目項下,本科目編列屬交通補助部分 1,922,787千 │ │ │ │ │ │ │ │元,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.鄉道改善計畫 676,812千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.有橋無路、有路無橋貫通改善計畫95,961千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.危險吊橋改善計畫38,385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.道路交通擁擠路口改善95,961千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.風景區遊樂區聯外道路改善計畫 191,922千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.省營風景區基本公共設施維護改善計畫95,961千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.山地部落聯絡道改善 727,785千元。 │ │ │ │ 6170809061 │ │ │ │ │ │ │ 4│台灣省其他經濟│ 8,798,592│ 2,309,500│ 6,489,092│1.自87年度起,改善民眾生活品質設施計畫將取代 │ │ │ │服務補助 │ │ │ │ 基層建設計畫,基層建設計畫所需經費將在本計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫內統籌核編,本年度改善民眾生活品質設施計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫共編列11,362,179千元,按其性質分別編列於 │ │ │ │ │ │ │ │ 各相關科目項下,本科目編列屬其他經濟服務補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助部分 2,798,592千元,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)改善喪葬設施52,779千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)興修建零售及攤販市場 120,961千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)均衡城鄉發展計畫 2,624,852千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增改善台灣省基層建設方案經費 6,000,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6770809067 │ │ │ │ │ │ │ 5│台灣省社會救助│ 8,000,000│ -│ 8,000,000│本科目本年度編列補助台灣省85年歷次天然災害復 │ │ │ │補助 │ │ │ │建經費 8,000,000千元。 │ │ │ │ 6870809068 │ │ │ │ │ │ │ 6│台灣省福利服務│ 619,077│ 270,000│ 349,077│自87年度起,改善民眾生活品質設施計畫將取代基 │ │ │ │補助 │ │ │ │層建設計畫,基層建設計畫所需經費將在本計畫內 │ │ │ │ │ │ │ │統籌核編,本年度改善民眾生活品質設施計畫共編 │ │ │ │ │ │ │ │列11,362,179千元,按其性質分別編列於各相關科 │ │ │ │ │ │ │ │目項下,本科目編列屬福利服務補助部分 619,077 │ │ │ │ │ │ │ │千元,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.加強山地離島地區醫療保健計畫28,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強工業區勞工醫療保健服務11,516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.山地部落環境設施改善計畫 230,307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.改善偏遠地區居民生活計畫 349,184千元。 │ │ │ │ 7370809073 │ │ │ │ │ │ │ 7│台灣省社區發展│ 557,142│ 245,000│ 312,142│自87年度起,改善民眾生活品質設施計畫將取代基 │ │ │ │補助 │ │ │ │層建設計畫,基層建設計畫所需經費將在本計畫內 │ │ │ │ │ │ │ │統籌核編,本年度改善民眾生活品質設施計畫共編 │ │ │ │ │ │ │ │列11,362,179千元,按其性質分別編列於各相關科 │ │ │ │ │ │ │ │目項下,本科目編列屬社區發展補助部分 557,142 │ │ │ │ │ │ │ │千元,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.改善無自來水地區給水計畫 394,652千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.社區發展計畫66,529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.改善原住民部落簡易飲水設施計畫95,961千元。 │ │ │ │ 8470809084 │ │ │ │ │ │ │ 8│台灣省專案補助│ 3,396,620│ 6,491,609│ -3,094,989│87年度調整待遇補助二分之一計 3,708,810千元, │ │ │ │ │ │ │ │其中 312,190千元編列「省市補助」科目項下,本 │ │ │ │ │ │ │ │科目計列 3,396,620千元。 │ │ │ │ 8570809085 │ │ │ │ │ │ │ 9│台灣省平衡預算│ 10,761,894│ 16,484,710│ -5,722,816│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助10,761,8 │ │ │ │補助 │ │ │ │94千元,較上年度減少 5,722,816千元。 │ │ │ │ 8570809100 │ │ │ │ │ │ 2│ │補助台北市政府│ 2,750,000│ 3,578,044│ -828,044│平衡省市預算基金本年度分配補助台北市政府 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │50,000千元,較上年度減少 828,044千元。 │ │ │ │ 6770809167 │ │ │ │ │ │ │ 1│台北市社會救助│ 330,000│ -│ 330,000│本科目本年度編列台北市遭受賀伯颱風侵襲所需災 │ │ │ │補助 │ │ │ │後復建一次性經費補助 330,000千元。 │ │ │ │ 8570809185 │ │ │ │ │ │ │ 2│台北市平衡預算│ 2,420,000│ 3,578,044│ -1,158,044│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助 2,420,0 │ │ │ │補助 │ │ │ │00千元,係為因應部分營業人變更營業稅報繳方式 │ │ │ │ │ │ │ │或報繳地點,對台北市營業稅流失之補助。 │ │ │ │ 8570809200 │ │ │ │ │ │ 3│ │補助高雄市政府│ 6,459,811│ 6,717,811│ -258,000│平衡省市預算基金本年度分配補助高雄市政府 6,4 │ │ │ │ │ │ │ │59,811千元,較上年度減少 258,000千元。 │ │ │ │ 5170809251 │ │ │ │ │ │ │ 1│高雄市教育補助│ -│ 750,000│ -750,000│本科目上年度預算數係對高雄市國民教育經費補助 │ │ │ │ │ │ │ │,本年度配合科目調整,改編列「省市補助」科目 │ │ │ │ │ │ │ │項下。 │ │ │ │ 6070809260 │ │ │ │ │ │ │ 2│高雄市交通補助│ 150,000│ -│ 150,000│本科目本年度編列新增高雄市都會區快速道路系統 │ │ │ │ │ │ │ │新建工程─第一期路線優先路段工程 150,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 7270809272 │ │ │ │ │ │ │ 3│高雄市環境保護│ 142,000│ -│ 142,000│本年度預算數 142,000千元,其內容如下: │ │ │ │補助 │ │ │ │1.大林蒲填海中程計畫(南星計畫)72,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第三座衛生掩埋廠計畫70,000千元。 │ │ │ │ 8570809285 │ │ │ │ │ │ │ 4│高雄市平衡預算│ 6,167,811│ 5,967,811│ 200,000│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助 6,167,8 │ │ │ │補助 │ │ │ │11千元,較上年度增加 200,000千元。 │ │ │ │ 4070809400 │ │ │ │ │ │ 4│ │統一發票給獎﹜x 2,571,509│ 2,882,826│ -311,317│ │ │ │ │宣傳及經徵等經│ │ │ │ │ │ │ │費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4070809440 │ │ │ │ │ │ │ 1│統一發票給獎﹜x 2,571,509│ 2,882,826│ -311,317│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │宣傳及經徵等經│ │ │ │1.依營業稅法規定,本基金應負擔87年度統一發票 │ │ │ │費補助 │ │ │ │ 給獎及宣傳經費 2,007,870千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.依平衡省市預算基金收支保管及運用辦法第5條 │ │ │ │ │ │ │ │ 規定,負擔85年度直轄市營業稅及印花稅經徵費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用 563,639千元(台北市 381,739千元、高雄市 │ │ │ │ │ │ │ │ 181,900千元),較上年度減少 320,587千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |