88B40201.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0002010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │總統府        │       984,134│       907,638│        76,496│
  │  │  │  │  3202010000  │              │              │              │
  │  │  │  │國務支出      │       984,134│       907,638│        76,496│
  │  │  │  │  3202010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       845,302│       774,865│        70,437│1.本科目上年度預算數 775,453千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,本科目項下分支計畫「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」、「警衛安全」、「新聞發布」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  合併編列,另移出人事費 294千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  公報編印」科目,人事費 294千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  印信及勳章鑄造」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 845,302千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   674,345千元,業務費 119,334千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費31,703千元,旅運費19,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 671,602千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費19,466千元,及新
  │  │  │  │              │              │              │              │    增監委提名審荐與其他人事費等13,819
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加33,285千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 122,563千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列房屋建築修繕費13,745千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,核實增列退休退職人員三節慰問金、
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費、車輛及辦公器具養護費、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等19,982千元,計淨增 6,237千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊行政工作維持費14,861千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列系統開發、軟體更新及設備維
  │  │  │  │              │              │              │              │    護等費用 7,998千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)警衛行政工作維持費 6,577千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列油料、服裝等費用 1,290千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新聞行政工作維持費29,699千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列召開記者會、座談會以及相關
  │  │  │  │              │              │              │              │    新聞聯繫與發布業務費、旅運費等21,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    27千元。
  │  │  │  │  3202010200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國務機要      │        50,576│        50,576│             0│本年度預算數為政經建設訪視、軍事訪視、
  │  │  │  │              │              │              │              │賓客接待及禮品致贈等經費,與上年度同。
  │  │  │  │  3202010300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │國家慶典      │        20,024│        13,916│         6,108│1.本年度預算數20,024千元,全數為業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)慶典佈置經費 7,828千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實增列彩牌及其他佈置等費用 1,255千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)慶典接待經費12,196千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實增列慶典活動、集會、月會之印刷、
  │  │  │  │              │              │              │              │    攝影、什支等費用 4,853千元。
  │  │  │  │  3202010400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │研究發展      │        14,091│        14,240│          -149│
  │  │  │  │  3202010401  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國家發展研究及│        13,153│        13,302│          -149│1.本科目係由上年度預算「國家發展研究」
  │  │  │  │諮詢          │              │              │              │  科目及「國家發展諮詢」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,153千元,包括人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,024千元,業務費 8,068千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,061千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,024千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 549千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國家發展研究及諮詢經費 9,129千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度核實增列印刷、文具等業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │     400千元。
  │  │  │  │  3202010402  │              │              │              │
  │  │  │ 2│業務革新研究  │           938│           938│             0│1.本年度預算數 938千元,包括業務費 850
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為業務革新經費,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度同。
  │  │  │  │  3202011000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │公報編印及機要│         9,786│        12,253│        -2,467│
  │  │  │  │電訊          │              │              │              │
  │  │  │  │  3202011021  │              │              │              │
  │  │  │ 1│公報編印      │         4,962│         7,429│        -2,467│1.本科目上年度預算數 7,135千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   294千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,962千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,900千元,業務費 2,062千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,900千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公報發行經費 2,062千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列印刷費 2,697千元。
  │  │  │  │  3202011022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│機要電訊      │         4,824│         4,824│             0│本年度預算數均為電訊發送與設施維護經費
  │  │  │  │              │              │              │              │,與上年度同。
  │  │  │  │  3202011100  │              │              │              │
  │  │ 6│  │印信及勳章鑄造│        12,454│        13,359│          -905│1.本科目上年度預算數13,065千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   294千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,454千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,900千元,業務費 9,554千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,900千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)印信鑄造頒發經費 8,916千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列業務費 1,095千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)勳章製造經費 638千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費40千元。
  │  │  │  │  3202019000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        29,719│        26,247│         3,472│
  │  │  │  │  3202019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│        13,424│        12,075│         1,349│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換車輛及購置傳真機等經費13,424千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換車輛及購置傳真機、行動電話
  │  │  │  │              │              │              │              │  等預算業已編竣,所列12,075千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  3202019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        16,295│        14,172│         2,123│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置辦公室自動化業務所需電腦軟、硬體
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及汰購冷氣機、影印機、攝影及擴音
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備等經費16,295千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公室自動化業務所需電腦軟
  │  │  │  │              │              │              │              │  、硬體設備及汰購冷氣機、影印機及攝影
  │  │  │  │              │              │              │              │  、剪輯之系統設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │  14,172千元如數減列。
  │  │  │  │  3202019800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         2,182│         2,182│             0│仍照上年度預算數編列。
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