88B40310.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │主計處 │ 721,772│ 645,756│ 76,016│ │ │ │ │ 3303100000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 721,772│ 645,756│ 76,016│ │ │ │ │ 3303100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 111,647│ 103,637│ 8,010│1.本年度預算數 111,647千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 91,902千元,業務費15,338千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,402千元,旅運費 2,005千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ ︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費89,784千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 7人人事費等 2,060千元,伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費等人事費 5,560千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費21,863千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列車輛及辦公器具維護費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 272千元,伸算增列約聘僱人員上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費、增列本處辦公大樓、屈 │ │ │ │ │ │ │ │ 尺檔案庫水、電、瓦斯分攤款、因應公 │ │ │ │ │ │ │ │ 車票價調整核實增列員工上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 4,782千元,計淨增 4,510千元。 │ │ │ │ 3303101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │公務機關歲計會│ 71,213│ 66,886│ 4,327│ │ │ │ │計業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│中央總預算核編│ 51,325│ 47,828│ 3,497│1.本年度預算數51,325千元,包括人事費43 │ │ │ │及執行 │ │ │ │ ,027千元,業務費 6,128千元,維護費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元,旅運費 1,833千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ ︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,949千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 2,988千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央總預算之核編與執行經費13,556千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度核實減列預算書表印刷費 │ │ │ │ │ │ │ │ 178千元,伸算增列約聘僱人員上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費、增列派員考察各國政府 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算編審及執行制度、因應公車票價調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整核實增列員工上下班車票費等 673千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增 495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中央各機關預算執行查核經費 820千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度因應公車票價調整增列員工 │ │ │ │ │ │ │ │ 上下班車票費14千元。 │ │ │ │ 3303101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│中央總會計事務│ 19,888│ 19,058│ 830│1.本年度預算數19,888千元,包括人事費16 │ │ │ │處理及總決算核│ │ │ │ ,660千元,業務費 2,414千元,旅運費 8 │ │ │ │編 │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ ︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,975千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 1,201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央總會計事務處理經費 2,519千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實減列推動中央政府機關會 │ │ │ │ │ │ │ │ 計事務自動化計畫,一般公務機關任務 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作組人員兼職酬金 612千元,伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列約聘僱人員調整待遇經費及因應公車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票價調整增列員工上下班車票費等 118 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨減 494千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中央總決算核編經費 2,324千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列印刷費54千元,伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 約聘僱人員上年度調整待遇經費及因應 │ │ │ │ │ │ │ │ 公車票價調整核實增列員工上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等43千元,計淨減11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中央各機關會計制度實施狀況查核經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 770千元,較上年度增列辦理會計法令 │ │ │ │ │ │ │ │ 與實務訓練用教材印製等業務費 134千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動成立政府會計準則委員會經費 300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303101100 │ │ │ │ │ │ 3│ │特種基金歲計會│ 38,824│ 36,858│ 1,966│ │ │ │ │計業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303101120 │ │ │ │ │ │ │ 1│特種基金預算核│ 17,657│ 16,860│ 797│1.本科目係由上年度預算「國營事業營業基 │ │ │ │編及執行 │ │ │ │ 金預算核編及執行」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,657千元,包括人事費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,635千元,業務費 1,230千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,旅運費 684千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ ︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,702千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 1,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種基金預算之籌劃編印與執行經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,765千元,較上年度減列印刷費等 325 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,核實增列國外旅費20千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舉辦研討會經費 190千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列22千元。 │ │ │ │ 3303101121 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種基金會計事│ 21,167│ 19,998│ 1,169│1.本科目係由上年度預算「國營事業會計處 │ │ │ │務處理及決算核│ │ │ │ 理及營業基金決算核編」科目及「非營業 │ │ │ │編 │ │ │ │ 基金歲計會計業務」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,167千元,包括人事費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,054千元,業務費 2,182千元,旅運費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ ︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,054千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 1,086千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國營事業決算實地查核與審編經費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,較上年度增列印製報表等業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)非營業基金預、決算之執行與編造經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,746千元,較上年度因應公車票價調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整增列員工上下班車票費22千元。 │ │ │ │ 3303101200 │ │ │ │ │ │ 4│ │統計業務 │ 137,973│ 128,008│ 9,965│ │ │ │ │ 3303101231 │ │ │ │ │ │ │ 1│統計行政與統計│ 42,809│ 39,487│ 3,322│1.本科目係由上年度預算「統計法制與標準 │ │ │ │標準 │ │ │ │ 」科目、「統計行政」科目及「統計資料 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數42,809千元,包括人事費34 │ │ │ │ │ │ │ │ ,840千元,業務費 6,238千元,維護費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,旅運費 1,291千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ ︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,029千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 1,965千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統計行政與統計標準經費16,780千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度伸算增列約聘人員調整待遇等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,357千元。 │ │ │ │ 3303101232 │ │ │ │ │ │ │ 2│辦理綜合統計 │ 95,164│ 88,521│ 6,643│1.本科目係由上年度預算「社會指標統計」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目、「物價統計」科目、「國民所得統 │ │ │ │ │ │ │ │ 計」科目、「總資源供需估測」科目及「 │ │ │ │ │ │ │ │ 產業關聯統計」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數95,164千元,包括人事費78 │ │ │ │ │ │ │ │ ,070千元,業務費11,917千元,旅運費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ ︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費63,925千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 5,779千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)社會統計與國際事務之聯繫經費31,239 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列業務費等 1,842千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,伸算增列約聘人員上年度調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費及推展縣民所得統計業務費等 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 06計淨增 864千元。 │ │ │ │ 3303101300 │ │ │ │ │ │ 5│ │普查及抽樣調查│ 247,165│ 234,646│ 12,519│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303101320 │ │ │ │ │ │ │ 1│基本國勢調查 │ 81,903│ 81,694│ 209│1.本科目係由上年度預算「農林漁牧業普查 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目、「工商及服務業普查」科目、「 │ │ │ │ │ │ │ │ 普查資料供應與管理」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數81,903千元,包括人事費59 │ │ │ │ │ │ │ │ ,699千元,業務費19,058千元,維護費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,旅運費 2,626千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ ︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,315千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 1,736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)農林漁牧業普查經費 3,545千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費 570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)工商及服務業普查經費21,716千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列普查組織人員研究費及旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,632千元,伸算增列約聘僱人員上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度調整待遇經費及攤販調查酬勞費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,941千元,計淨減 3,691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)戶口及住宅普查經費 4,313千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列調查酬勞費、旅運費等 1,318 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)普查資料供應及管理經費18,014千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列業務費、維護費及出國旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,162千元,伸算增列約聘僱人員上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度調整待遇等經費 3,578千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,416千元。 │ │ │ │ 3303101321 │ │ │ │ │ │ │ 2│專案抽樣調查 │ 85,760│ 75,342│ 10,418│1.本科目係由上年度預算「國富調查統計」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目、「人力資源調查統計」科目、「受 │ │ │ │ │ │ │ │ 雇員工薪資調查及生產力統計」科目合併 │ │ │ │ │ │ │ │ 改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數85,760千元,包括人事費64 │ │ │ │ │ │ │ │ ,096千元,業務費18,090千元,旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ ︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,117千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 2,729千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國富調查及社會調查經費 5,608千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列調查酬勞費 1,075千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列業務費、旅運費等 1,824千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 749千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)人力資源及專案調查經費36,691千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列業務費 187千元,伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列約聘僱人員上年度調整待遇經費及調 │ │ │ │ │ │ │ │ 查酬勞費等 7,340千元,計淨增 7,153 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)受雇員工薪資調查及生產力統計10,425 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度伸算增列約聘僱人員調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇53千元及調查酬勞費等 190千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各機關統計調查之審議與管理 1,919千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列業務費 493千元,伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及旅運費37千元,計淨減 456千元。 │ │ │ │ 3303101322 │ │ │ │ │ │ │ 3│基層統計調查網│ 79,502│ 77,610│ 1,892│1.本年度預算數79,502千元,包括人事費77 │ │ │ │管理 │ │ │ │ ,335千元,業務費 1,339千元,旅運費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ ︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台灣省基層統計資料調查管理經費60,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,較上年度伸算增列約僱人員調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)台北市基層統計資料調查管理經費12,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元,較上年度伸算增列約僱人員調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)高雄市基層統計資料調查管理經費 6,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元,較上年度伸算增列約僱人員調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 138千元。 │ │ │ │ 3303101500 │ │ │ │ │ │ 6│ │主計業務視導與│ 17,451│ 16,221│ 1,230│1.本年度預算數17,451千元,包括人事費 8 │ │ │ │訓練 │ │ │ │ ,790千元,業務費 7,311千元,旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,補助及捐助 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,844千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)主計人員訓練經費 8,799千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列業務費 648千元,增列訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 班授課兼職酬金 950千元,計淨增 302 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)主計業務研究與視導經費 2,808千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實減列業務費 340千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列對財團法人中國主計協進社編輯中華 │ │ │ │ │ │ │ │ 民國主計史工作補助經費 1,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增 660千元。 │ │ │ │ 3303109000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 95,899│ 57,900│ 37,999│ │ │ │ │ 3303109001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 8,376│ -│ 8,376│購置屈尺老舊辦公室改建基地 349平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │,每平方公尺24千元,計如列數。 │ │ │ │ 3303109002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 74,957│ 46,500│ 28,457│屈尺老舊辦公室改建工程,總工程經費 198 │ │ │ │ │ │ │ │,380千元,分年編列預算,除87年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │46,500千元外,本(88)年度續編列改建工 │ │ │ │ │ │ │ │程等經費74,957千元,較上年度增加如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3303109011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 2,009│ 983│ 1,026│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 3輛購置費 1,809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換及增購傳真機10台計 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.擴充電話總機門號計50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置公務轎車及傳真機等交通及運 │ │ │ │ │ │ │ │ 輸設備等預算業已編竣,所列 983千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 3303109019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 10,557│ 10,417│ 140│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及購置窗型冷氣機13台、分離式冷氣 │ │ │ │ │ │ │ │ 機 6台、攝影機 1台、幻燈機 1台、碎紙 │ │ │ │ │ │ │ │ 機 1台等經費 839千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度資訊設備汰換及購置個人電腦82部 │ │ │ │ │ │ │ │ 、印表機19部、電腦掃描器 3部、光學閱 │ │ │ │ │ │ │ │ 讀機 1部等計 9,718千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置主計業務用資訊設備及辦公設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等預算業已編竣,所列10,417千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3303109800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 1,600│ 1,600│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |