88B40310.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │主計處        │       721,772│       645,756│        76,016│
  │  │  │  │  3303100000  │              │              │              │
  │  │  │  │行政支出      │       721,772│       645,756│        76,016│
  │  │  │  │  3303100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       111,647│       103,637│         8,010│1.本年度預算數 111,647千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  91,902千元,業務費15,338千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,402千元,旅運費 2,005千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費89,784千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    工友 7人人事費等 2,060千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇經費等人事費 5,560千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨增 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費21,863千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列車輛及辦公器具維護費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     272千元,伸算增列約聘僱人員上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費、增列本處辦公大樓、屈
  │  │  │  │              │              │              │              │    尺檔案庫水、電、瓦斯分攤款、因應公
  │  │  │  │              │              │              │              │    車票價調整核實增列員工上下班車票費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 4,782千元,計淨增 4,510千元。
  │  │  │  │  3303101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │公務機關歲計會│        71,213│        66,886│         4,327│
  │  │  │  │計業務        │              │              │              │
  │  │  │  │  3303101020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│中央總預算核編│        51,325│        47,828│         3,497│1.本年度預算數51,325千元,包括人事費43
  │  │  │  │及執行        │              │              │              │  ,027千元,業務費 6,128千元,維護費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  37千元,旅運費 1,833千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,949千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 2,988千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中央總預算之核編與執行經費13,556千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度核實減列預算書表印刷費
  │  │  │  │              │              │              │              │     178千元,伸算增列約聘僱人員上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費、增列派員考察各國政府
  │  │  │  │              │              │              │              │    預算編審及執行制度、因應公車票價調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整核實增列員工上下班車票費等 673千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨增 495千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中央各機關預算執行查核經費 820千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度因應公車票價調整增列員工
  │  │  │  │              │              │              │              │    上下班車票費14千元。
  │  │  │  │  3303101021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中央總會計事務│        19,888│        19,058│           830│1.本年度預算數19,888千元,包括人事費16
  │  │  │  │處理及總決算核│              │              │              │  ,660千元,業務費 2,414千元,旅運費 8
  │  │  │  │編            │              │              │              │  14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,975千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中央總會計事務處理經費 2,519千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度核實減列推動中央政府機關會
  │  │  │  │              │              │              │              │    計事務自動化計畫,一般公務機關任務
  │  │  │  │              │              │              │              │    工作組人員兼職酬金 612千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列約聘僱人員調整待遇經費及因應公車
  │  │  │  │              │              │              │              │    票價調整增列員工上下班車票費等 118
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨減 494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中央總決算核編經費 2,324千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列印刷費54千元,伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    約聘僱人員上年度調整待遇經費及因應
  │  │  │  │              │              │              │              │    公車票價調整核實增列員工上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等43千元,計淨減11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中央各機關會計制度實施狀況查核經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     770千元,較上年度增列辦理會計法令
  │  │  │  │              │              │              │              │    與實務訓練用教材印製等業務費 134千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動成立政府會計準則委員會經費 300
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3303101100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │特種基金歲計會│        38,824│        36,858│         1,966│
  │  │  │  │計業務        │              │              │              │
  │  │  │  │  3303101120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│特種基金預算核│        17,657│        16,860│           797│1.本科目係由上年度預算「國營事業營業基
  │  │  │  │編及執行      │              │              │              │  金預算核編及執行」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,657千元,包括人事費15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,635千元,業務費 1,230千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  08千元,旅運費 684千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,702千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種基金預算之籌劃編印與執行經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,765千元,較上年度減列印刷費等 325
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,核實增列國外旅費20千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦研討會經費 190千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列22千元。
  │  │  │  │  3303101121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種基金會計事│        21,167│        19,998│         1,169│1.本科目係由上年度預算「國營事業會計處
  │  │  │  │務處理及決算核│              │              │              │  理及營業基金決算核編」科目及「非營業
  │  │  │  │編            │              │              │              │  基金歲計會計業務」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數21,167千元,包括人事費18
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,054千元,業務費 2,182千元,旅運費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,054千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,086千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國營事業決算實地查核與審編經費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    67千元,較上年度增列印製報表等業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)非營業基金預、決算之執行與編造經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,746千元,較上年度因應公車票價調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整增列員工上下班車票費22千元。
  │  │  │  │  3303101200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │統計業務      │       137,973│       128,008│         9,965│
  │  │  │  │  3303101231  │              │              │              │
  │  │  │ 1│統計行政與統計│        42,809│        39,487│         3,322│1.本科目係由上年度預算「統計法制與標準
  │  │  │  │標準          │              │              │              │  」科目、「統計行政」科目及「統計資料
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數42,809千元,包括人事費34
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,840千元,業務費 6,238千元,維護費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元,旅運費 1,291千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,029千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,965千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)統計行政與統計標準經費16,780千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度伸算增列約聘人員調整待遇等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,357千元。
  │  │  │  │  3303101232  │              │              │              │
  │  │  │ 2│辦理綜合統計  │        95,164│        88,521│         6,643│1.本科目係由上年度預算「社會指標統計」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目、「物價統計」科目、「國民所得統
  │  │  │  │              │              │              │              │  計」科目、「總資源供需估測」科目及「
  │  │  │  │              │              │              │              │  產業關聯統計」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數95,164千元,包括人事費78
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,070千元,業務費11,917千元,旅運費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費63,925千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 5,779千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)社會統計與國際事務之聯繫經費31,239
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列業務費等 1,842千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,伸算增列約聘人員上年度調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費及推展縣民所得統計業務費等 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    06計淨增 864千元。
  │  │  │  │  3303101300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │普查及抽樣調查│       247,165│       234,646│        12,519│
  │  │  │  │業務          │              │              │              │
  │  │  │  │  3303101320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│基本國勢調查  │        81,903│        81,694│           209│1.本科目係由上年度預算「農林漁牧業普查
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目、「工商及服務業普查」科目、「
  │  │  │  │              │              │              │              │  普查資料供應與管理」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數81,903千元,包括人事費59
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,699千元,業務費19,058千元,維護費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元,旅運費 2,626千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,315千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,736千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)農林漁牧業普查經費 3,545千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列業務費 570千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)工商及服務業普查經費21,716千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列普查組織人員研究費及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 7,632千元,伸算增列約聘僱人員上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度調整待遇經費及攤販調查酬勞費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,941千元,計淨減 3,691千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)戶口及住宅普查經費 4,313千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列調查酬勞費、旅運費等 1,318
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)普查資料供應及管理經費18,014千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列業務費、維護費及出國旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,162千元,伸算增列約聘僱人員上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度調整待遇等經費 3,578千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,416千元。
  │  │  │  │  3303101321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│專案抽樣調查  │        85,760│        75,342│        10,418│1.本科目係由上年度預算「國富調查統計」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目、「人力資源調查統計」科目、「受
  │  │  │  │              │              │              │              │  雇員工薪資調查及生產力統計」科目合併
  │  │  │  │              │              │              │              │  改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數85,760千元,包括人事費64
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,096千元,業務費18,090千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,574千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,117千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 2,729千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國富調查及社會調查經費 5,608千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列調查酬勞費 1,075千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列業務費、旅運費等 1,824千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 749千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)人力資源及專案調查經費36,691千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列業務費 187千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列約聘僱人員上年度調整待遇經費及調
  │  │  │  │              │              │              │              │    查酬勞費等 7,340千元,計淨增 7,153
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)受雇員工薪資調查及生產力統計10,425
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度伸算增列約聘僱人員調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇53千元及調查酬勞費等 190千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增加 243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各機關統計調查之審議與管理 1,919千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列業務費 493千元,伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及旅運費37千元,計淨減 456千元。
  │  │  │  │  3303101322  │              │              │              │
  │  │  │ 3│基層統計調查網│        79,502│        77,610│         1,892│1.本年度預算數79,502千元,包括人事費77
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  ,335千元,業務費 1,339千元,旅運費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)台灣省基層統計資料調查管理經費60,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元,較上年度伸算增列約僱人員調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)台北市基層統計資料調查管理經費12,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    66千元,較上年度伸算增列約僱人員調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 289千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)高雄市基層統計資料調查管理經費 6,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    06千元,較上年度伸算增列約僱人員調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 138千元。
  │  │  │  │  3303101500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │主計業務視導與│        17,451│        16,221│         1,230│1.本年度預算數17,451千元,包括人事費 8
  │  │  │  │訓練          │              │              │              │  ,790千元,業務費 7,311千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元,補助及捐助 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,844千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 268千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)主計人員訓練經費 8,799千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實減列業務費 648千元,增列訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │    班授課兼職酬金 950千元,計淨增 302
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)主計業務研究與視導經費 2,808千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度核實減列業務費 340千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列對財團法人中國主計協進社編輯中華
  │  │  │  │              │              │              │              │    民國主計史工作補助經費 1,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨增 660千元。
  │  │  │  │  3303109000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        95,899│        57,900│        37,999│
  │  │  │  │  3303109001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │         8,376│             -│         8,376│購置屈尺老舊辦公室改建基地 349平方公尺
  │  │  │  │              │              │              │              │,每平方公尺24千元,計如列數。
  │  │  │  │  3303109002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │        74,957│        46,500│        28,457│屈尺老舊辦公室改建工程,總工程經費 198
  │  │  │  │              │              │              │              │,380千元,分年編列預算,除87年度已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │46,500千元外,本(88)年度續編列改建工
  │  │  │  │              │              │              │              │程等經費74,957千元,較上年度增加如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3303109011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         2,009│           983│         1,026│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務車 3輛購置費 1,809千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換及增購傳真機10台計 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.擴充電話總機門號計50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度購置公務轎車及傳真機等交通及運
  │  │  │  │              │              │              │              │  輸設備等預算業已編竣,所列 983千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  3303109019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        10,557│        10,417│           140│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及購置窗型冷氣機13台、分離式冷氣
  │  │  │  │              │              │              │              │  機 6台、攝影機 1台、幻燈機 1台、碎紙
  │  │  │  │              │              │              │              │  機 1台等經費 839千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度資訊設備汰換及購置個人電腦82部
  │  │  │  │              │              │              │              │  、印表機19部、電腦掃描器 3部、光學閱
  │  │  │  │              │              │              │              │  讀機 1部等計 9,718千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置主計業務用資訊設備及辦公設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備等預算業已編竣,所列10,417千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  3303109800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         1,600│         1,600│             0│仍照上年度預算數編列。
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