88B40320.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003200000 │ │ │ │ │ 4│ │ │新聞局 │ 4,732,679│ 3,229,547│ 1,503,132│本科目上年度法定預算數 3,052,547千元, │ │ │ │ │ │ │ │連同由國防部移入中央廣播電台經費 177,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3903200000 │ │ │ │ │ │ │ │外交支出 │ 553,507│ 557,935│ -4,428│ │ │ │ │ 3903201100 │ │ │ │ │ │ 1│ │國際新聞業務 │ 553,507│ 557,935│ -4,428│ │ │ │ │ 3903201120 │ │ │ │ │ │ │ 1│國際新聞規劃及│ 180,923│ 182,056│ -1,133│1.本年度預算數 180,923千元,包括人事費 │ │ │ │研究 │ │ │ │ 49,486千元,業務費97,382千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,198千元,補助及捐助18,857千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,886千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 2,767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導駐外單位業務加強對外新聞工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費82,965千元,較上年度減列對外新聞 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作等經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際新聞傳播工作之交流與合作經費24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,351千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動國家形象之國際文宣工作經費17,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)設置國際網路資訊站經費 6,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列設站等經費 2,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)人員培訓經費 3,248千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3903201121 │ │ │ │ │ │ │ 2│國情資料編印供│ 241,669│ 245,819│ -4,150│1.本年度預算數 241,669千元,包括人事費 │ │ │ │應 │ │ │ │ 85,047千元,業務費 154,179千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,443千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,399千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 2,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印中外文定期及不定期書刊 147,855 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列編印經費 580千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理書刊分發作業53,670千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列分發經費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出國採訪考察進修 1,393千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)刊物推廣工作 2,325千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理圖書館資料蒐集及國情資料庫維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,027千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3903201122 │ │ │ │ │ │ │ 3│新聞影片及圖片│ 71,632│ 70,818│ 814│1.本年度預算數71,632千元,包括人事費27 │ │ │ │攝製 │ │ │ │ ,726千元,業務費36,567千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,265千元,旅運費 1,574千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,326千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 2,514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)視聽資料製作供應43,780千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列視聽資料製作及設備經費 1,700 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)赴國外考察業務 526千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3903201123 │ │ │ │ │ │ │ 4│外賓訪華接待 │ 59,283│ 59,242│ 41│1.本年度預算數59,283千元,包括人事費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,402千元,業務費44,050千元,維護費61 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,402千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 941千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)全費邀訪43,404千元,較上年度減列 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)自費邀訪 1,477千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5303200000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 4,179,172│ 2,671,612│ 1,507,560│ │ │ │ │ 5303200100 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般行政 │ 143,553│ 126,349│ 17,204│1.本科目上年度預算數 124,743千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「辦理法令政策溝通宣導」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入人事費 1,606千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 143,553千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 93,480千元,業務費37,899千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,094千元,旅運費10,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費90,956千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人之人事費 300千元,伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度調整待遇等人事費 6,874千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增 6,574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費52,597千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列技工 1人之統籌業務費 7千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列房屋租金、員工上下班交通費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,637千元,計淨增10,630千元。 │ │ │ │ 5303201000 │ │ │ │ │ │ 3│ │國內新聞業務 │ 309,761│ 312,975│ -3,214│ │ │ │ │ 5303201025 │ │ │ │ │ │ │ 1│新聞發布與新聞│ 33,975│ 24,394│ 9,581│1.本科目係由上年度預算「國內新聞輔導與 │ │ │ │聯繫工作 │ │ │ │ 政令宣導」科目、「政績展覽」科目及「 │ │ │ │ │ │ │ │ 購買國內各廣播電台廣播節目時間」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 改設,另配合科目調整移出人事費 1,606 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「一般行政」科目,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數33,975千元,包括人事費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,615千元,業務費12,097千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,旅運費 4,483千元,補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,080千元,設備及投資 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,615千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 1,023千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)發布政府施政19,350千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列新聞中心音響汰換工程經費及新聞聯 │ │ │ │ │ │ │ │ 繫工作經費等 8,558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)提升新聞從業人員素質 4,010千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 5303201026 │ │ │ │ │ │ │ 2│辦理法令政策溝│ 275,786│ 288,581│ -12,795│1.本科目係由上年度預算「新聞發布與新聞 │ │ │ │通宣導 │ │ │ │ 分析」科目及「國內新聞輔導與政令宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 275,786千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 29,088千元,業務費 238,313千元,維謢 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 954千元,旅運費 1,231千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 6,000千元,設備及投資 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,075千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 1,909千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運用媒體及舉辦活動辦理公共服務宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 197,360千元,較上年度增列宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作等經費 2,796千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)製播法令政策溝通電視節目經費33,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列16,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編印公報經費15,351千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)籌備全國雙十國慶晚會 7,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列 2,000千元。 │ │ │ │ 5303201200 │ │ │ │ │ │ 4│ │大眾傳播事業輔│ 557,783│ 510,608│ 47,175│ │ │ │ │導 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303201220 │ │ │ │ │ │ │ 1│廣播電視事業輔│ 123,144│ 121,452│ 1,692│1.本年度預算數 123,144千元,包括人事費 │ │ │ │導 │ │ │ │ 54,081千元,業務費49,953千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 385千元,旅運費 3,225千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 8,290千元,獎助及損失 5,700千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 1,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ ︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,917千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 2,771千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌辦廣播電視委員會暨廣播電視相關法 │ │ │ │ │ │ │ │ 令整備研發經費 2,992千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)廣播電視事業與其團體之輔導經費17,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,較上年度減列舉辦廣播電視研 │ │ │ │ │ │ │ │ 習活動等經費 1,767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)廣播電視事業與其團體之管理經費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,較上年度減列 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)廣播電視節目及廣告之管理經費47,966 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度伸算增列約聘僱人員調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 161千元及廣播電視節目及 │ │ │ │ │ │ │ │ 廣告等管理經費 918千元,合共增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,079千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理廣播電視事業相關審議案經費15,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,較上年度減列 691千元。 │ │ │ │ 5303201221 │ │ │ │ │ │ │ 2│電影事業輔導 │ 278,961│ 234,641│ 44,320│1.本年度預算數 278,961千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 29,232千元,業務費12,391千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 462千元,旅運費 2,201千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 233,955千元,獎助及損失 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ ︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,664千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 1,770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電影事業從業人員及團體之輔導管理與 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵經費 153,314元,較上年度增列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舉辦獎勵優良創作短片金穗獎經費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)參加國際影展暨在國外舉辦中華民國電 │ │ │ │ │ │ │ │ 影展21,445千元,較上年度增列 615千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增辦理四十三屆亞太影展活動經費24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)捐助電影資料館經費46,930千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列修護影片等經費18,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理電影片審議工作費用及分級制宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,543千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)執行違映取締工作經費 3,535千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)出席會議經費 250千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5303201222 │ │ │ │ │ │ │ 3│出版事業輔導 │ 155,678│ 154,515│ 1,163│1.本年度預算數 155,678千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 68,025千元,業務費75,650千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 291千元,旅運費 2,737千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 800千元,補助及捐助 8,015千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ ︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,228千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 3,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)出版事業之輔導及獎助45,914千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列辦理各類出版品推廣展覽活 │ │ │ │ │ │ │ │ 動等經費 1,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)查察取締違法出版品及其宣導經費26,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元,較上年度減列核驗器材等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 700千元,伸算增列約聘僱人員上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 581千元,計淨減 119千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編印中華民國出版年鑑及出版事業年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料經費 2,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)廣告聯合處理小組經費 3,178千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列調整待遇經費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推廣書香社會活動培養讀書風氣經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,127千元,較上年度減列資訊蒐集調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)第七屆台北國際書展經費25,460千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)第八屆台北國際書展徵展文宣及籌辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增補助出版盲用出版品及視障團體視 │ │ │ │ │ │ │ │ 障網路 2,000千元。 │ │ │ │ 5303201300 │ │ │ │ │ │ 5│ │綜合計畫業務 │ 184,319│ 153,374│ 30,945│1.本年度預算數 184,319千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,336千元,業務費 131,224千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,904千元,旅運費 2,603千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資12,160千元,補助及捐助 2,092千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,157千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 939千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動香港「新聞文化中心」業務經費96 │ │ │ │ │ │ │ │ ,952千元,較上年度增列租金等經費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強對港傳播我國最新國情資訊業務13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度增列 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)整體性新聞行政資訊系統計畫經費37,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,較上年度增列購置電腦設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃籌設亞太媒體中心經費 2,673千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增媒體事業節目製作開發推廣輔導及 │ │ │ │ │ │ │ │ 影視專業人才培訓經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強兩岸傳播及新聞交流經費 4,842千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列交流活動經費等 128 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)編印有關中共問題資料專書及大陸資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 之蒐集與運用經費 1,469千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理研究發展經費 600千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增因應公元二千年資訊年序錯亂問題 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,500千元。 │ │ │ │ 5303201400 │ │ │ │ │ │ 6│ │籌設公共電視台│ -│ 86,360│ -86,360│本科目上年度預算業已編竣,所列86,360千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 5303201500 │ │ │ │ │ │ 7│ │公共電視台開試│ -│ 449,765│ -449,765│本科目上年度預算數業已編竣,所列 449,7 │ │ │ │播作業 │ │ │ │65千元如數減列。 │ │ │ │ 5303201600 │ │ │ │ │ │ 8│ │對財團法人中央│ 385,000│ 385,000│ 0│本年度對財團法人中央通訊社捐助 385,000 │ │ │ │通訊社捐助 │ │ │ │千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5303201700 │ │ │ │ │ │ 9│ │對財團法人中央│ 423,320│ 50,000│ 373,320│依「中央廣播電臺設置條例」第五條「本臺 │ │ │ │廣播電台財產捐│ │ │ │以中國廣播股份有限公司海外部及原中央廣 │ │ │ │贈 │ │ │ │播電臺使用之國有財產,依法定預算程序捐 │ │ │ │ │ │ │ │贈設置之。」之規定,對財團法人中央廣播 │ │ │ │ │ │ │ │電臺辦理捐贈,應捐贈之國有財產包括國防 │ │ │ │ │ │ │ │部、交通部、國軍退除役官兵輔導委員會、 │ │ │ │ │ │ │ │財政部國有財產局及本局等機關,共計 5,3 │ │ │ │ │ │ │ │98,325千元,分年度編列預算辦理捐贈,除 │ │ │ │ │ │ │ │87年度已編列50,000千元,本年度續編列第 │ │ │ │ │ │ │ │二年捐贈預算 423,320千元,以國防部所列 │ │ │ │ │ │ │ │財產作價收入支應。 │ │ │ │ 5303201800 │ │ │ │ │ │10│ │對財團法人中央│ 964,634│ 587,954│ 376,680│1.本年度預算數 964,634千元,均屬補助及 │ │ │ │廣播電台捐助 │ │ │ │ 捐助費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)對財團法人中央廣播電台捐助經費 787 │ │ │ │ │ │ │ │ ,954千元,較上年度增加 200,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增中廣海外部人員退休資遣經費 176 │ │ │ │ │ │ │ │ ,680千元。 │ │ │ │ 5303201900 │ │ │ │ │ │11│ │對財團法人公視│ 1,200,000│ -│ 1,200,000│依「公共電視法」第二十五條規定公視基金 │ │ │ │基金會捐助 │ │ │ │會之經費來源,由政府編列預算捐贈,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度編列經費如列數。 │ │ │ │ 5303209000 │ │ │ │ │ │12│ │一般建築及設備│ 6,542│ 4,967│ 1,575│ │ │ │ │ 5303209011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,206│ 1,358│ -152│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 2輛購置費 1,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車預算業已編竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,358千元如數減列。 │ │ │ │ 5303209019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 5,336│ 3,609│ 1,727│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及購置傳真機、影印機、冷氣機、辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公桌椅等辦公設備經費 5,336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換辦公設備等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 3,609千元如數減列。 │ │ │ │ 5303209800 │ │ │ │ │ │13│ │第一預備金 │ 4,260│ 4,260│ 0│仍照上年度預算數編列。 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