88B40320.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003200000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │新聞局        │     4,732,679│     3,229,547│     1,503,132│本科目上年度法定預算數 3,052,547千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │連同由國防部移入中央廣播電台經費 177,0
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元,共計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3903200000  │              │              │              │
  │  │  │  │外交支出      │       553,507│       557,935│        -4,428│
  │  │  │  │  3903201100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │國際新聞業務  │       553,507│       557,935│        -4,428│
  │  │  │  │  3903201120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國際新聞規劃及│       180,923│       182,056│        -1,133│1.本年度預算數 180,923千元,包括人事費
  │  │  │  │研究          │              │              │              │  49,486千元,業務費97,382千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,198千元,補助及捐助18,857千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費46,886千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 2,767千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導駐外單位業務加強對外新聞工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費82,965千元,較上年度減列對外新聞
  │  │  │  │              │              │              │              │    工作等經費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際新聞傳播工作之交流與合作經費24
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,351千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動國家形象之國際文宣工作經費17,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    73千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)設置國際網路資訊站經費 6,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列設站等經費 2,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)人員培訓經費 3,248千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3903201121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國情資料編印供│       241,669│       245,819│        -4,150│1.本年度預算數 241,669千元,包括人事費
  │  │  │  │應            │              │              │              │  85,047千元,業務費 154,179千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,443千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,399千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 2,020千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印中外文定期及不定期書刊 147,855
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列編印經費 580千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理書刊分發作業53,670千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列分發經費 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)出國採訪考察進修 1,393千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列 689千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)刊物推廣工作 2,325千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理圖書館資料蒐集及國情資料庫維護
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,027千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3903201122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│新聞影片及圖片│        71,632│        70,818│           814│1.本年度預算數71,632千元,包括人事費27
  │  │  │  │攝製          │              │              │              │  ,726千元,業務費36,567千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,265千元,旅運費 1,574千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,326千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 2,514千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)視聽資料製作供應43,780千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列視聽資料製作及設備經費 1,700
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)赴國外考察業務 526千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3903201123  │              │              │              │
  │  │  │ 4│外賓訪華接待  │        59,283│        59,242│            41│1.本年度預算數59,283千元,包括人事費14
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,402千元,業務費44,050千元,維護費61
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,402千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 941千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)全費邀訪43,404千元,較上年度減列 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)自費邀訪 1,477千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5303200000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │     4,179,172│     2,671,612│     1,507,560│
  │  │  │  │  5303200100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般行政      │       143,553│       126,349│        17,204│1.本科目上年度預算數 124,743千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「辦理法令政策溝通宣導」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入人事費 1,606千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 143,553千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  93,480千元,業務費37,899千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,094千元,旅運費10,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費90,956千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    技工 1人之人事費 300千元,伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度調整待遇等人事費 6,874千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨增 6,574千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費52,597千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列技工 1人之統籌業務費 7千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列房屋租金、員工上下班交通費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,637千元,計淨增10,630千元。
  │  │  │  │  5303201000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │國內新聞業務  │       309,761│       312,975│        -3,214│
  │  │  │  │  5303201025  │              │              │              │
  │  │  │ 1│新聞發布與新聞│        33,975│        24,394│         9,581│1.本科目係由上年度預算「國內新聞輔導與
  │  │  │  │聯繫工作      │              │              │              │  政令宣導」科目、「政績展覽」科目及「
  │  │  │  │              │              │              │              │  購買國內各廣播電台廣播節目時間」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  改設,另配合科目調整移出人事費 1,606
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「一般行政」科目,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數33,975千元,包括人事費10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,615千元,業務費12,097千元,維護費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,旅運費 4,483千元,補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,080千元,設備及投資 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,615千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 1,023千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)發布政府施政19,350千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列新聞中心音響汰換工程經費及新聞聯
  │  │  │  │              │              │              │              │    繫工作經費等 8,558千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)提升新聞從業人員素質 4,010千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  5303201026  │              │              │              │
  │  │  │ 2│辦理法令政策溝│       275,786│       288,581│       -12,795│1.本科目係由上年度預算「新聞發布與新聞
  │  │  │  │通宣導        │              │              │              │  分析」科目及「國內新聞輔導與政令宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 275,786千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  29,088千元,業務費 238,313千元,維謢
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 954千元,旅運費 1,231千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 6,000千元,設備及投資 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,075千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 1,909千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)運用媒體及舉辦活動辦理公共服務宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 197,360千元,較上年度增列宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │    工作等經費 2,796千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)製播法令政策溝通電視節目經費33,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列16,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)編印公報經費15,351千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)籌備全國雙十國慶晚會 7,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列 2,000千元。
  │  │  │  │  5303201200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │大眾傳播事業輔│       557,783│       510,608│        47,175│
  │  │  │  │導            │              │              │              │
  │  │  │  │  5303201220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│廣播電視事業輔│       123,144│       121,452│         1,692│1.本年度預算數 123,144千元,包括人事費
  │  │  │  │導            │              │              │              │  54,081千元,業務費49,953千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   385千元,旅運費 3,225千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 8,290千元,獎助及損失 5,700千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 1,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,917千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 2,771千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌辦廣播電視委員會暨廣播電視相關法
  │  │  │  │              │              │              │              │    令整備研發經費 2,992千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)廣播電視事業與其團體之輔導經費17,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    04千元,較上年度減列舉辦廣播電視研
  │  │  │  │              │              │              │              │    習活動等經費 1,767千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)廣播電視事業與其團體之管理經費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元,較上年度減列 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)廣播電視節目及廣告之管理經費47,966
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度伸算增列約聘僱人員調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 161千元及廣播電視節目及
  │  │  │  │              │              │              │              │    廣告等管理經費 918千元,合共增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,079千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理廣播電視事業相關審議案經費15,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    15千元,較上年度減列 691千元。
  │  │  │  │  5303201221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電影事業輔導  │       278,961│       234,641│        44,320│1.本年度預算數 278,961千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  29,232千元,業務費12,391千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   462千元,旅運費 2,201千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 233,955千元,獎助及損失 720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,664千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 1,770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電影事業從業人員及團體之輔導管理與
  │  │  │  │              │              │              │              │    獎勵經費 153,314元,較上年度增列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦獎勵優良創作短片金穗獎經費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)參加國際影展暨在國外舉辦中華民國電
  │  │  │  │              │              │              │              │    影展21,445千元,較上年度增列 615千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增辦理四十三屆亞太影展活動經費24
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)捐助電影資料館經費46,930千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列修護影片等經費18,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理電影片審議工作費用及分級制宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,543千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)執行違映取締工作經費 3,535千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列 710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)出席會議經費 250千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5303201222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│出版事業輔導  │       155,678│       154,515│         1,163│1.本年度預算數 155,678千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  68,025千元,業務費75,650千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   291千元,旅運費 2,737千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 800千元,補助及捐助 8,015千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費44,228千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 3,020千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)出版事業之輔導及獎助45,914千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列辦理各類出版品推廣展覽活
  │  │  │  │              │              │              │              │    動等經費 1,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)查察取締違法出版品及其宣導經費26,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    71千元,較上年度減列核驗器材等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     700千元,伸算增列約聘僱人員上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 581千元,計淨減 119千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)編印中華民國出版年鑑及出版事業年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    資料經費 2,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)廣告聯合處理小組經費 3,178千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列調整待遇經費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推廣書香社會活動培養讀書風氣經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,127千元,較上年度減列資訊蒐集調查
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 1,158千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)第七屆台北國際書展經費25,460千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)第八屆台北國際書展徵展文宣及籌辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增補助出版盲用出版品及視障團體視
  │  │  │  │              │              │              │              │    障網路 2,000千元。
  │  │  │  │  5303201300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │綜合計畫業務  │       184,319│       153,374│        30,945│1.本年度預算數 184,319千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  25,336千元,業務費 131,224千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費10,904千元,旅運費 2,603千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資12,160千元,補助及捐助 2,092千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,157千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 939千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動香港「新聞文化中心」業務經費96
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,952千元,較上年度增列租金等經費20
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強對港傳播我國最新國情資訊業務13
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,較上年度增列 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)整體性新聞行政資訊系統計畫經費37,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    26千元,較上年度增列購置電腦設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 457千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃籌設亞太媒體中心經費 2,673千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增媒體事業節目製作開發推廣輔導及
  │  │  │  │              │              │              │              │    影視專業人才培訓經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強兩岸傳播及新聞交流經費 4,842千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列交流活動經費等 128
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)編印有關中共問題資料專書及大陸資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │    之蒐集與運用經費 1,469千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理研究發展經費 600千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增因應公元二千年資訊年序錯亂問題
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,500千元。
  │  │  │  │  5303201400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌設公共電視台│             -│        86,360│       -86,360│本科目上年度預算業已編竣,所列86,360千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │  5303201500  │              │              │              │
  │  │ 7│  │公共電視台開試│             -│       449,765│      -449,765│本科目上年度預算數業已編竣,所列 449,7
  │  │  │  │播作業        │              │              │              │65千元如數減列。
  │  │  │  │  5303201600  │              │              │              │
  │  │ 8│  │對財團法人中央│       385,000│       385,000│             0│本年度對財團法人中央通訊社捐助 385,000
  │  │  │  │通訊社捐助    │              │              │              │千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5303201700  │              │              │              │
  │  │ 9│  │對財團法人中央│       423,320│        50,000│       373,320│依「中央廣播電臺設置條例」第五條「本臺
  │  │  │  │廣播電台財產捐│              │              │              │以中國廣播股份有限公司海外部及原中央廣
  │  │  │  │贈            │              │              │              │播電臺使用之國有財產,依法定預算程序捐
  │  │  │  │              │              │              │              │贈設置之。」之規定,對財團法人中央廣播
  │  │  │  │              │              │              │              │電臺辦理捐贈,應捐贈之國有財產包括國防
  │  │  │  │              │              │              │              │部、交通部、國軍退除役官兵輔導委員會、
  │  │  │  │              │              │              │              │財政部國有財產局及本局等機關,共計 5,3
  │  │  │  │              │              │              │              │98,325千元,分年度編列預算辦理捐贈,除
  │  │  │  │              │              │              │              │87年度已編列50,000千元,本年度續編列第
  │  │  │  │              │              │              │              │二年捐贈預算 423,320千元,以國防部所列
  │  │  │  │              │              │              │              │財產作價收入支應。
  │  │  │  │  5303201800  │              │              │              │
  │  │10│  │對財團法人中央│       964,634│       587,954│       376,680│1.本年度預算數 964,634千元,均屬補助及
  │  │  │  │廣播電台捐助  │              │              │              │  捐助費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)對財團法人中央廣播電台捐助經費 787
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,954千元,較上年度增加 200,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增中廣海外部人員退休資遣經費 176
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,680千元。
  │  │  │  │  5303201900  │              │              │              │
  │  │11│  │對財團法人公視│     1,200,000│             -│     1,200,000│依「公共電視法」第二十五條規定公視基金
  │  │  │  │基金會捐助    │              │              │              │會之經費來源,由政府編列預算捐贈,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │度編列經費如列數。
  │  │  │  │  5303209000  │              │              │              │
  │  │12│  │一般建築及設備│         6,542│         4,967│         1,575│
  │  │  │  │  5303209011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,206│         1,358│          -152│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 2輛購置費 1,206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務車預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,358千元如數減列。
  │  │  │  │  5303209019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         5,336│         3,609│         1,727│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及購置傳真機、影印機、冷氣機、辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  公桌椅等辦公設備經費 5,336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換辦公設備等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 3,609千元如數減列。
  │  │  │  │  5303209800  │              │              │              │
  │  │13│  │第一預備金    │         4,260│         4,260│             0│仍照上年度預算數編列。
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