88B40331.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003310000  │              │              │              │
  │ 6│  │  │公務人力發展中│       103,492│       579,657│      -476,165│
  │  │  │  │心            │              │              │              │
  │  │  │  │  3303310000  │              │              │              │
  │  │  │  │行政支出      │       103,492│       579,657│      -476,165│
  │  │  │  │  3303310100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        21,239│        18,964│         2,275│1.本年度預算數21,239千元,包括人事費15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,510千元,業務費 2,703千元,維護費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  15千元,旅運費 2,511千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,510千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,729千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年減列車輛養護費38千元,增加油料等
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費50千元、員工上下班車票費及出
  │  │  │  │              │              │              │              │    國考察旅費 1,343千元,計淨增 1,355
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3303311000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │訓練輔導及研究│        81,126│        81,593│          -467│1.本年度預算81,126千元,包括人事費24,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  69千元,業務費53,281千元,旅運費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  76千元,設備及投資 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,915千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,008千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)在職訓練短期班經費 3,516千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列業務費 430千元,增列講座鐘
  │  │  │  │              │              │              │              │    點費14千元,計淨減 416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)在職訓練中期班經費 4,306千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列講座鐘點費75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)在職訓練長期班經費 8,300千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列講座鐘點費74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)配合政府再造政策新增政府全面品質管
  │  │  │  │              │              │              │              │    理訓練班作業經費 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)簡任及薦任主管人員訓練班經費 3,758
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)中高級主管人員座談會經費 1,095千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)行政管理研究班 582千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費 3,866千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)國家策略研究(習)班經費 4,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 研究所課程進修班經費15,760千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度減列業務費 487千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 公務人員專門學科選修經費 4,100千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度減列業務費 131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 培訓行政機關資訊人才經費 7,590千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度減列業務費 1,094千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 人力研究發展經費 4,204千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增加委託研究經費 254千元及參
  │  │  │  │              │              │              │              │      加國際訓練組織年會國外旅費 616千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共增加 870千元。
  │  │  │  │  3303319000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           527│       478,500│      -477,973│
  │  │  │  │  3303319002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│       478,500│      -478,500│本中心新建工程第二年工程費業已編列完竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 478,500千元如數減列。
  │  │  │  │  3303319011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通運輸及設備│           527│             -│           527│本年度預算數係汰購小型客貨車 1輛購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │如列數。
  │  │  │  │  3303319800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           600│           600│             0│仍照上年度預算數編列。
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