88B40370.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003700000  │              │              │              │
  │11│  │  │文化建設委員會│     3,612,130│     3,053,368│       558,762│本科目上年度法定預算數 3,123,093千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │除移出「民間藝術保存傳習計畫」科目經費
  │  │  │  │              │              │              │              │69,725千元,列入國立傳統藝術中心籌備處
  │  │  │  │              │              │              │              │「傳統藝術之研究規劃與保存傳習」科目項
  │  │  │  │              │              │              │              │下外,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  5303700000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │     3,612,130│     3,053,368│       558,762│
  │  │  │  │  5303700100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       128,977│       121,215│         7,762│1.本年度預算數 128,977千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  60,917千元,業務費61,842千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,624千元,旅運費 3,594千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費60,817千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算調整待遇經費 3,522千元及增加職
  │  │  │  │              │              │              │              │    員 2人之人事費 1,335千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,857千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費68,160千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列增加 2人之統籌業務費、車輛
  │  │  │  │              │              │              │              │    養護費及旅運費等及行政作業電腦化等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,905千元。
  │  │  │  │  5303701000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │綜合計畫業務  │     1,719,280│     1,592,109│       127,171│
  │  │  │  │  5303701020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文化政策之規劃│        33,646│        17,619│        16,027│1.本年度預算數33,646千元,包括人事費17
  │  │  │  │及文化建設計畫│              │              │              │  ,663千元,業務費15,698千元,旅運費 2
  │  │  │  │之推動與考評  │              │              │              │  85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,763千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,209千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化政策之規劃經費10,843千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列編印叢書印刷費及辦理文化政
  │  │  │  │              │              │              │              │    策民意調查宣導等經費 9,647千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化建設計畫之推動與考核經費 6,040
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列獎助文化藝術活動
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 5,171千元。
  │  │  │  │  5303701021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│文化資訊之推動│        42,536│        40,219│         2,317│1.本年度預算數42,536千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  25千元,業務費37,531千元,旅運費 580
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,設備及投資 3,000千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化活動資訊調查及文化統計經費22,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    94千元,較上年度增列各項文化活動資
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊調查及統計工作經費 2,317千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化資訊系統之建立與應用經費19,742
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5303701022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│文化資產維護之│       115,563│        64,126│        51,437│1.本年度預算數 115,563千元,包括人事費
  │  │  │  │策劃與推動    │              │              │              │   2,251千元,業務費49,674千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   120千元,旅運費 1,518千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助62,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化資產之調查與審議及資料之建立經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費10,443千元,較上年度增列配合重大
  │  │  │  │              │              │              │              │    節慶辦理文化資產展演、傳承等活動經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化資產維護之推動及交流經費 105,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元,較上年度增列協調有關機關處
  │  │  │  │              │              │              │              │    理文化資產維護案件及舉辦文化資產保
  │  │  │  │              │              │              │              │    存相關研討會等經費49,937千元。
  │  │  │  │  5303701023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│文化設施之規劃│       795,379│       713,937│        81,442│1.本年度預算數 795,379千元,包括人事費
  │  │  │  │與營運        │              │              │              │   1,010千元,業務費 3,517千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,056千元,補助及捐助 789,796千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)縣市文化中心擴展計畫經費 385,298千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列補助縣市文化中心館
  │  │  │  │              │              │              │              │    舍功能充實及修繕工程經費35,746千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強地方文化藝術發展計畫經費 256,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    06千元,較上年度增列加強補助縣市文
  │  │  │  │              │              │              │              │    化中心遴選扶植地方藝文團隊經費26,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)假日文化廣場推展計畫經費62,752千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)地方文化設施規劃與設置經費90,423千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列員林演藝廳工程70,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,新增補助馬祖民俗文物館、嘉
  │  │  │  │              │              │              │              │    義縣演藝廳及地方文化設施規劃等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    90,423千元,計淨增20,423千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度籌建南部民俗技藝園計畫暫緩執
  │  │  │  │              │              │              │              │    行,所列 1,425千元如數減列。
  │  │  │  │  5303701026  │              │              │              │
  │  │  │ 5│文化建設人才培│        32,156│        24,708│         7,448│1.本年度預算數32,156元,包括人事費 230
  │  │  │  │育之策劃與推動│              │              │              │  千元,業務費27,626千元,旅運費 250千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,補助及捐助 4,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化資產維護人才培育經費 5,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列辦理文化資產研習營經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,936千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化設施專業人才之培育經費 6,380千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列國外觀摩文化機構等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,071千元,增列委託研究評估文
  │  │  │  │              │              │              │              │    化專業人員研習中心之可行性計畫等業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 2,692千元,計淨增 621千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化機構義工之培訓與獎勵經費19,636
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列地方組訓義工經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,600千元,增列文化義工制度建立之
  │  │  │  │              │              │              │              │    研究等計畫經費 6,923千元,計淨增 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,323千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文化資訊人才之培育與訓練經費 1,140
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列辦理電子郵遞網際
  │  │  │  │              │              │              │              │    網路使用等教育訓練經費 568千元。
  │  │  │  │  5303701027  │              │              │              │
  │  │  │ 6│充實文化基金  │       700,000│       731,500│       -31,500│1.本年度預算數 700,000千元,均屬補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助經費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)充實國家文化藝術基金 700,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上年度充實地方文化基金預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列31,500千元如數減列。
  │  │  │  │  5303701400  │              │              │              │
  │  │ 3│  │文藝及文化傳播│       661,273│       528,548│       132,725│
  │  │  │  │工作          │              │              │              │
  │  │  │  │  5303701420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文史哲工作之策│       116,581│        74,096│        42,485│1.本年度預算數 116,581千元,包括人事費
  │  │  │  │劃與推動      │              │              │              │  15,943千元,業務費96,264千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   374千元,補助及捐助 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,143千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算調整待遇經費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動書香滿寶島工作經費44,830千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列製播文化新聞及專題電視
  │  │  │  │              │              │              │              │    節目等經費11,770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強推展文學工作經費41,818千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列文學史料蒐集經費 2,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,增列出版各種現代文學工具書、辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理台灣文學國際會議等經費22,115千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨增20,115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文學人才培育經費14,790千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列民間文學培育教材經費 1,006千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,增列大專院校巡迴文藝營等經費11
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,526千元,計淨增10,520千元。
  │  │  │  │  5303701421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│文化傳播工作之│        98,466│        54,149│        44,317│1.本年度預算數98,466千元,包括人事費 1
  │  │  │  │策劃與推動    │              │              │              │  ,200千元,業務費91,808千元,旅運費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  58千元,補助及捐助 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化傳播工作之研究與推展經費89,466
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列文化資產紀錄片國
  │  │  │  │              │              │              │              │    際研討會等經費 2,350千元,增列辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    亞太地區紀錄片觀摩展等經費37,667千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨增35,317千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增文化傳播人才培育經費 9,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5303701422  │              │              │              │
  │  │  │ 3│社區總體營造工│       432,807│       390,884│        41,923│1.本年度預算數 432,807千元,包括人事費
  │  │  │  │作之推動      │              │              │              │   1,390千元,業務費89,865千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,811千元,補助及捐助 339,741千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)充實鄉鎮展演設施計畫經費 100,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列補助經費20,023千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導縣市主題展示館之設立及文物館藏
  │  │  │  │              │              │              │              │    充實計畫經費 100,000千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)社區文化活動發展計畫經費95,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列社區營造與終身學習之
  │  │  │  │              │              │              │              │    人才培育與理念宣導活動等經費 5,050
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導美化地方傳統文化建築空間計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費50,000千元,較上年度減列經費50,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動生活文化活動經費52,807千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列重建新的生活研討會及相關
  │  │  │  │              │              │              │              │    宣傳活動等經費31,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增地方文化產業振興計畫經費35,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5303701423  │              │              │              │
  │  │  │ 4│辦理績優文化人│        13,419│         9,419│         4,000│1.本年度預算數13,419千元,包括人事費 3
  │  │  │  │士之贊助      │              │              │              │  00千元,業務費 4,619千元,旅運費 100
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,獎助及損失 8,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)行政院文化獎經費 3,139千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理傑出及績優文化藝術人士獎助經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,280千元,較上年度增列殘障文藝獎
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 4,000千元。
  │  │  │  │  5303701500  │              │              │              │
  │  │ 4│  │文化交流視覺藝│       890,755│       708,266│       182,489│
  │  │  │  │術及表演藝術  │              │              │              │
  │  │  │  │  5303701520  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文化交流之策劃│       338,410│       282,312│        56,098│1.本年度預算數 338,410千元,包括人事費
  │  │  │  │與推動        │              │              │              │  17,636千元,業務費99,155千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,779千元,補助及捐助 215,840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,011千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算調整待遇經費 814千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理海外文化中心展演活動經費85,393
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)參加或主辦國際文化會議經費 6,740千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列派員參加國際文化交
  │  │  │  │              │              │              │              │    流會議經費 514千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)傑出演藝團隊之徵選及獎勵經費89,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列獎助傑出演藝團隊
  │  │  │  │              │              │              │              │    組訓經費 4,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導縣市小型國際文化藝術活動經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    08,000千元,較上年度增列補助經費25
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,238千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)兩岸文化活動之推展 7,266千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列派員赴大陸考察文化藝術設施
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 820千元,增列辦理兩岸文學研討
  │  │  │  │              │              │              │              │    會 2,000千元,計淨增 1,180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增輔導藝術團體出國展演活動經費25
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │  5303701521  │              │              │              │
  │  │  │ 2│視覺藝術之策劃│       230,319│       178,613│        51,706│1.上年度預算數 229,208千元,配合科目調
  │  │  │  │與推動        │              │              │              │  整,移出藝術村之規劃經費50,595千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「籌設國立文化機構」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 230,319千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,740千元,業務費 146,423千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,156千元,補助及捐助79,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)美術史料之研究與出版經費 6,733千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列出版美術史綱經費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)視覺藝術之輔導與推廣經費40,507千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列推動國民美術班等活動
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 9,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)籌辦國際藝展經費35,217千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列國際藝評研習等活動經費20,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公共藝術之輔導與推動經費20,011千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列印製公共藝術專輯等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 7,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文化節活動之策劃與推動經費81,851千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列補助各縣市政府辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    地方文化節活動等經費17,794千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增環境美化之輔導與推動經費46,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5303701522  │              │              │              │
  │  │  │ 3│表演藝術之策劃│       247,026│       172,590│        74,436│1.本年度預算數 247,026千元,包括人事費
  │  │  │  │與推動        │              │              │              │   2,600千元,業務費 223,093千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,140千元,補助及捐助20,193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)表演藝術創作之鼓勵與推動經費32,936
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列辦理弱勢團體創作
  │  │  │  │              │              │              │              │    及演出活動經費21,968千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)表演藝術之研究出版與推廣經費28,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列辦理表演藝術各類
  │  │  │  │              │              │              │              │    觀摩展演及推廣活動經費16,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)表演藝術活動之展演經費 127,518千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列辦理表演藝術紮根工作
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)藝術人才培育經費58,572千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列辦理傳統劇藝及民俗技藝人才培
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓等經費38,468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度音樂文物之蒐集及展演預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列22,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5303701523  │              │              │              │
  │  │  │ 4│具時效性藝文活│        75,000│        74,751│           249│1.本年度預算數75,000千元,包括人事費 3
  │  │  │  │動之策劃與推動│              │              │              │  00千元,業務費35,542千元,旅運費 600
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,補助及捐助38,558千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為策劃或輔助辦理藝文活
  │  │  │  │              │              │              │              │  動經費,較上年度增加 249千元。
  │  │  │  │  5303705000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │籌設國立文化機│       203,648│        89,615│       114,033│1.本科目上年度預算數39,020千元,配合科
  │  │  │  │構            │              │              │              │  目調整,由「視覺藝術之策劃與推動」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入50,595千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 203,648千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  15,628千元,業務費59,593千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   362千元,旅運費 2,875千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 125,190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國立文化資產保存研究中心籌備處經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     155,704千元,較上年度減列人事費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦公室租金等經費 6,674千元;增列辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理文化資產之規劃保存研究與研習計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費、中心硬體工程經費及購置台灣文
  │  │  │  │              │              │              │              │    學珍貴史料等設備 123,358千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 116,684千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)藝術村籌備處經費27,944千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列聯外道路施工等經費45,195千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列伸算調整待遇經費、藝術村規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │    與設置經費、增列行動電話及辦公設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費22,544千元,計淨減22,651千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增籌設民族音樂中心計畫經費20,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5303709000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         4,927│        10,345│        -5,418│
  │  │  │  │  5303709011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           527│         5,745│        -5,218│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務車1輛經費 527千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換首長座車等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 5,745千元如數減列。
  │  │  │  │  5303709019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         4,400│         4,600│          -200│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置圖書室圖書設備及其他辦公設備計需
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換主機及相關設備、擴增及更新個人電
  │  │  │  │              │              │              │              │  腦網路相關配備計需 2,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置資訊系統用電腦設備及行政業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務用雜項設備等預算業已編竣,所列 4,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元如數減列。
  │  │  │  │  5303709800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         3,270│         3,270│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────