88B40370.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003700000 │ │ │ │ │11│ │ │文化建設委員會│ 3,612,130│ 3,053,368│ 558,762│本科目上年度法定預算數 3,123,093千元, │ │ │ │ │ │ │ │除移出「民間藝術保存傳習計畫」科目經費 │ │ │ │ │ │ │ │69,725千元,列入國立傳統藝術中心籌備處 │ │ │ │ │ │ │ │「傳統藝術之研究規劃與保存傳習」科目項 │ │ │ │ │ │ │ │下外,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 5303700000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 3,612,130│ 3,053,368│ 558,762│ │ │ │ │ 5303700100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 128,977│ 121,215│ 7,762│1.本年度預算數 128,977千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 60,917千元,業務費61,842千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,624千元,旅運費 3,594千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,817千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算調整待遇經費 3,522千元及增加職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 2人之人事費 1,335千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,857千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費68,160千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列增加 2人之統籌業務費、車輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費及旅運費等及行政作業電腦化等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,905千元。 │ │ │ │ 5303701000 │ │ │ │ │ │ 2│ │綜合計畫業務 │ 1,719,280│ 1,592,109│ 127,171│ │ │ │ │ 5303701020 │ │ │ │ │ │ │ 1│文化政策之規劃│ 33,646│ 17,619│ 16,027│1.本年度預算數33,646千元,包括人事費17 │ │ │ │及文化建設計畫│ │ │ │ ,663千元,業務費15,698千元,旅運費 2 │ │ │ │之推動與考評 │ │ │ │ 85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,763千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化政策之規劃經費10,843千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列編印叢書印刷費及辦理文化政 │ │ │ │ │ │ │ │ 策民意調查宣導等經費 9,647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文化建設計畫之推動與考核經費 6,040 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列獎助文化藝術活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 5,171千元。 │ │ │ │ 5303701021 │ │ │ │ │ │ │ 2│文化資訊之推動│ 42,536│ 40,219│ 2,317│1.本年度預算數42,536千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,業務費37,531千元,旅運費 580 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 3,000千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)文化活動資訊調查及文化統計經費22,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元,較上年度增列各項文化活動資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊調查及統計工作經費 2,317千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化資訊系統之建立與應用經費19,742 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5303701022 │ │ │ │ │ │ │ 3│文化資產維護之│ 115,563│ 64,126│ 51,437│1.本年度預算數 115,563千元,包括人事費 │ │ │ │策劃與推動 │ │ │ │ 2,251千元,業務費49,674千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 120千元,旅運費 1,518千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助62,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)文化資產之調查與審議及資料之建立經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,443千元,較上年度增列配合重大 │ │ │ │ │ │ │ │ 節慶辦理文化資產展演、傳承等活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化資產維護之推動及交流經費 105,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,較上年度增列協調有關機關處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理文化資產維護案件及舉辦文化資產保 │ │ │ │ │ │ │ │ 存相關研討會等經費49,937千元。 │ │ │ │ 5303701023 │ │ │ │ │ │ │ 4│文化設施之規劃│ 795,379│ 713,937│ 81,442│1.本年度預算數 795,379千元,包括人事費 │ │ │ │與營運 │ │ │ │ 1,010千元,業務費 3,517千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,056千元,補助及捐助 789,796千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)縣市文化中心擴展計畫經費 385,298千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列補助縣市文化中心館 │ │ │ │ │ │ │ │ 舍功能充實及修繕工程經費35,746千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強地方文化藝術發展計畫經費 256,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元,較上年度增列加強補助縣市文 │ │ │ │ │ │ │ │ 化中心遴選扶植地方藝文團隊經費26,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)假日文化廣場推展計畫經費62,752千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)地方文化設施規劃與設置經費90,423千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列員林演藝廳工程70,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,新增補助馬祖民俗文物館、嘉 │ │ │ │ │ │ │ │ 義縣演藝廳及地方文化設施規劃等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 90,423千元,計淨增20,423千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度籌建南部民俗技藝園計畫暫緩執 │ │ │ │ │ │ │ │ 行,所列 1,425千元如數減列。 │ │ │ │ 5303701026 │ │ │ │ │ │ │ 5│文化建設人才培│ 32,156│ 24,708│ 7,448│1.本年度預算數32,156元,包括人事費 230 │ │ │ │育之策劃與推動│ │ │ │ 千元,業務費27,626千元,旅運費 250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助 4,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)文化資產維護人才培育經費 5,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列辦理文化資產研習營經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,936千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化設施專業人才之培育經費 6,380千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列國外觀摩文化機構等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,071千元,增列委託研究評估文 │ │ │ │ │ │ │ │ 化專業人員研習中心之可行性計畫等業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 2,692千元,計淨增 621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文化機構義工之培訓與獎勵經費19,636 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列地方組訓義工經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,600千元,增列文化義工制度建立之 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究等計畫經費 6,923千元,計淨增 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文化資訊人才之培育與訓練經費 1,140 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列辦理電子郵遞網際 │ │ │ │ │ │ │ │ 網路使用等教育訓練經費 568千元。 │ │ │ │ 5303701027 │ │ │ │ │ │ │ 6│充實文化基金 │ 700,000│ 731,500│ -31,500│1.本年度預算數 700,000千元,均屬補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助經費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)充實國家文化藝術基金 700,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度充實地方文化基金預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列31,500千元如數減列。 │ │ │ │ 5303701400 │ │ │ │ │ │ 3│ │文藝及文化傳播│ 661,273│ 528,548│ 132,725│ │ │ │ │工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303701420 │ │ │ │ │ │ │ 1│文史哲工作之策│ 116,581│ 74,096│ 42,485│1.本年度預算數 116,581千元,包括人事費 │ │ │ │劃與推動 │ │ │ │ 15,943千元,業務費96,264千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 374千元,補助及捐助 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,143千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算調整待遇經費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動書香滿寶島工作經費44,830千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列製播文化新聞及專題電視 │ │ │ │ │ │ │ │ 節目等經費11,770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強推展文學工作經費41,818千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列文學史料蒐集經費 2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列出版各種現代文學工具書、辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理台灣文學國際會議等經費22,115千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增20,115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文學人才培育經費14,790千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列民間文學培育教材經費 1,006千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列大專院校巡迴文藝營等經費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,526千元,計淨增10,520千元。 │ │ │ │ 5303701421 │ │ │ │ │ │ │ 2│文化傳播工作之│ 98,466│ 54,149│ 44,317│1.本年度預算數98,466千元,包括人事費 1 │ │ │ │策劃與推動 │ │ │ │ ,200千元,業務費91,808千元,旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,補助及捐助 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)文化傳播工作之研究與推展經費89,466 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列文化資產紀錄片國 │ │ │ │ │ │ │ │ 際研討會等經費 2,350千元,增列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 亞太地區紀錄片觀摩展等經費37,667千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增35,317千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增文化傳播人才培育經費 9,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5303701422 │ │ │ │ │ │ │ 3│社區總體營造工│ 432,807│ 390,884│ 41,923│1.本年度預算數 432,807千元,包括人事費 │ │ │ │作之推動 │ │ │ │ 1,390千元,業務費89,865千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,811千元,補助及捐助 339,741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)充實鄉鎮展演設施計畫經費 100,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列補助經費20,023千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導縣市主題展示館之設立及文物館藏 │ │ │ │ │ │ │ │ 充實計畫經費 100,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社區文化活動發展計畫經費95,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列社區營造與終身學習之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人才培育與理念宣導活動等經費 5,050 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導美化地方傳統文化建築空間計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費50,000千元,較上年度減列經費50,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動生活文化活動經費52,807千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列重建新的生活研討會及相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 宣傳活動等經費31,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增地方文化產業振興計畫經費35,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5303701423 │ │ │ │ │ │ │ 4│辦理績優文化人│ 13,419│ 9,419│ 4,000│1.本年度預算數13,419千元,包括人事費 3 │ │ │ │士之贊助 │ │ │ │ 00千元,業務費 4,619千元,旅運費 100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,獎助及損失 8,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)行政院文化獎經費 3,139千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理傑出及績優文化藝術人士獎助經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,280千元,較上年度增列殘障文藝獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 4,000千元。 │ │ │ │ 5303701500 │ │ │ │ │ │ 4│ │文化交流視覺藝│ 890,755│ 708,266│ 182,489│ │ │ │ │術及表演藝術 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303701520 │ │ │ │ │ │ │ 1│文化交流之策劃│ 338,410│ 282,312│ 56,098│1.本年度預算數 338,410千元,包括人事費 │ │ │ │與推動 │ │ │ │ 17,636千元,業務費99,155千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,779千元,補助及捐助 215,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,011千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算調整待遇經費 814千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理海外文化中心展演活動經費85,393 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)參加或主辦國際文化會議經費 6,740千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列派員參加國際文化交 │ │ │ │ │ │ │ │ 流會議經費 514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)傑出演藝團隊之徵選及獎勵經費89,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列獎助傑出演藝團隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 組訓經費 4,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導縣市小型國際文化藝術活動經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 08,000千元,較上年度增列補助經費25 │ │ │ │ │ │ │ │ ,238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)兩岸文化活動之推展 7,266千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列派員赴大陸考察文化藝術設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 820千元,增列辦理兩岸文學研討 │ │ │ │ │ │ │ │ 會 2,000千元,計淨增 1,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增輔導藝術團體出國展演活動經費25 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ 5303701521 │ │ │ │ │ │ │ 2│視覺藝術之策劃│ 230,319│ 178,613│ 51,706│1.上年度預算數 229,208千元,配合科目調 │ │ │ │與推動 │ │ │ │ 整,移出藝術村之規劃經費50,595千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「籌設國立文化機構」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 230,319千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,740千元,業務費 146,423千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,156千元,補助及捐助79,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)美術史料之研究與出版經費 6,733千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列出版美術史綱經費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)視覺藝術之輔導與推廣經費40,507千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列推動國民美術班等活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)籌辦國際藝展經費35,217千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列國際藝評研習等活動經費20,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公共藝術之輔導與推動經費20,011千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列印製公共藝術專輯等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文化節活動之策劃與推動經費81,851千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列補助各縣市政府辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 地方文化節活動等經費17,794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增環境美化之輔導與推動經費46,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5303701522 │ │ │ │ │ │ │ 3│表演藝術之策劃│ 247,026│ 172,590│ 74,436│1.本年度預算數 247,026千元,包括人事費 │ │ │ │與推動 │ │ │ │ 2,600千元,業務費 223,093千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,140千元,補助及捐助20,193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)表演藝術創作之鼓勵與推動經費32,936 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列辦理弱勢團體創作 │ │ │ │ │ │ │ │ 及演出活動經費21,968千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)表演藝術之研究出版與推廣經費28,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列辦理表演藝術各類 │ │ │ │ │ │ │ │ 觀摩展演及推廣活動經費16,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)表演藝術活動之展演經費 127,518千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列辦理表演藝術紮根工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)藝術人才培育經費58,572千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列辦理傳統劇藝及民俗技藝人才培 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓等經費38,468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度音樂文物之蒐集及展演預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列22,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5303701523 │ │ │ │ │ │ │ 4│具時效性藝文活│ 75,000│ 74,751│ 249│1.本年度預算數75,000千元,包括人事費 3 │ │ │ │動之策劃與推動│ │ │ │ 00千元,業務費35,542千元,旅運費 600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,補助及捐助38,558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為策劃或輔助辦理藝文活 │ │ │ │ │ │ │ │ 動經費,較上年度增加 249千元。 │ │ │ │ 5303705000 │ │ │ │ │ │ 5│ │籌設國立文化機│ 203,648│ 89,615│ 114,033│1.本科目上年度預算數39,020千元,配合科 │ │ │ │構 │ │ │ │ 目調整,由「視覺藝術之策劃與推動」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入50,595千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 203,648千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,628千元,業務費59,593千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 362千元,旅運費 2,875千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 125,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國立文化資產保存研究中心籌備處經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 155,704千元,較上年度減列人事費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公室租金等經費 6,674千元;增列辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理文化資產之規劃保存研究與研習計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費、中心硬體工程經費及購置台灣文 │ │ │ │ │ │ │ │ 學珍貴史料等設備 123,358千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 116,684千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)藝術村籌備處經費27,944千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列聯外道路施工等經費45,195千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列伸算調整待遇經費、藝術村規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 與設置經費、增列行動電話及辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費22,544千元,計淨減22,651千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增籌設民族音樂中心計畫經費20,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5303709000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 4,927│ 10,345│ -5,418│ │ │ │ │ 5303709011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 527│ 5,745│ -5,218│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車1輛經費 527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換首長座車等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 5,745千元如數減列。 │ │ │ │ 5303709019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 4,400│ 4,600│ -200│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置圖書室圖書設備及其他辦公設備計需 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換主機及相關設備、擴增及更新個人電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦網路相關配備計需 2,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置資訊系統用電腦設備及行政業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務用雜項設備等預算業已編竣,所列 4,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元如數減列。 │ │ │ │ 5303709800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 3,270│ 3,270│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |