88B40372.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003720000  │              │              │              │
  │12│  │  │國立傳統藝術中│       430,132│       170,816│       259,316│本科目上年度法定預算數 101,091千元,連
  │  │  │  │心籌備處      │              │              │              │同由文化建設委員會「民間藝術保存傳習計
  │  │  │  │              │              │              │              │畫」科目項下移入69,725千元,共計如表列
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度預算數。
  │  │  │  │  5303720000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       430,132│       170,816│       259,316│
  │  │  │  │  5303720100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        23,016│        17,850│         5,166│1.本年度預算數23,016千元,包括人事費15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,579千元,業務費 6,477千元,維護費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  96千元,旅運費 464千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,579千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算調整待遇經費及增加職員 2人之人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 2,543千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,437千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列增加職員 2人之統籌業務費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    房屋租金及車輛養護等經費 2,623千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5303722000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │傳統藝術之研究│       116,000│       111,938│         4,062│1.本科目上年度預算數42,213千元,配合業
  │  │  │  │規劃與保存傳習│              │              │              │  務調整,由文化建設委員會「民間藝術保
  │  │  │  │              │              │              │              │  存傳習計畫」科目移入69,725千元,共計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如表列上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 116,000千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,550千元,業務費90,246千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,914千元,補助及捐助11,000千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失11,290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)民間藝術之保存傳習經費61,133千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列傳統藝術之保存、傳習工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作經費10,667千元,增列出版民間藝術
  │  │  │  │              │              │              │              │    保存傳習計畫之影、音、像、文字等資
  │  │  │  │              │              │              │              │    料業務費 2,075千元,計淨減 8,592千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)傳統藝術之研究規劃經費31,516千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列出版傳統藝術叢書經費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    傳統藝術團隊演出暨獎助績優傳統藝術
  │  │  │  │              │              │              │              │    人士等經費 2,577千元,增列傳統藝術
  │  │  │  │              │              │              │              │    專題研究經費 8,365千元,計淨增 5,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)傳統藝術之推廣經費23,351千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列民間傳統節慶活動經費等 9,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    09千元,增列辦理傳統工藝獎等活動經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費16,075千元,計淨增 6,866千元。
  │  │  │  │  5303729000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       291,016│        40,928│       250,088│
  │  │  │  │  5303729002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │       280,000│        39,000│       241,000│興建傳統藝術中心工程,屬特殊建築,總工
  │  │  │  │              │              │              │              │程經費 1,800,000千元,除83至87年度已編
  │  │  │  │              │              │              │              │列 694,304千元外,本年度編列第 4年工程
  │  │  │  │              │              │              │              │經費 280,000千元,較上年度增加 241,000
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  5303729011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│            30│             -│            30│購置行動電話乙部30千元。
  │  │  │  │  5303729019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        10,986│         1,928│         9,058│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置個人電腦設備等經費 460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.蒐集重要民族藝術藝師、薪傳獎得主、工
  │  │  │  │              │              │              │              │  藝獎得主及其他相關傳統藝術文物暨與傳
  │  │  │  │              │              │              │              │  統藝術有關之書籍等經費10,526千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置辦公桌椅、繪圖器材等設備經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費預算已編竣,所列 1,928千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  5303729800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           100│           100│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────