88B40375.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003750000  │              │              │              │
  │13│  │  │青年輔導委員會│       745,972│       612,873│       133,099│
  │  │  │  │  6903750000  │              │              │              │
  │  │  │  │國民就業支出  │       745,972│       612,873│       133,099│
  │  │  │  │  6903750100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        59,790│        56,137│         3,653│1.本年度預算數59,790千元,包括人事費42
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,669千元,業務費13,914千元,維護費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  43千元,旅運費 2,764千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,596千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 2,039千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費18,194千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列維護費 1千元,增列人事費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費及員工車票費等 1,615千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,614千元。
  │  │  │  │  6903751000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │青年輔導工作  │       602,940│       487,833│       115,107│
  │  │  │  │  6903751020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│青年創業及事業│       112,027│       106,854│         5,173│1.本年度預算數 112,027千元,包括人事費
  │  │  │  │拓展          │              │              │              │  12,295千元,業務費11,993千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   881千元,補助及捐助86,858千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,839千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 674千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理青年創業輔導經費17,970千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費99千元、青年創業貸款行庫經辦人員
  │  │  │  │              │              │              │              │    工作研討會 1,000千元、審查委員審查
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 200千元、分區辦理創業宣導活動及
  │  │  │  │              │              │              │              │    申辦說明會 578千元、全面建立創業青
  │  │  │  │              │              │              │              │    年輔導網活動經費 1,222千元及創業青
  │  │  │  │              │              │              │              │    年觀摩、示範及交流活動等經費 1,400
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 4,499千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)補貼行庫貸款利息差額經費84,218千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  6903751021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│青年就業及技能│       137,500│       131,736│         5,764│1.本年度預算數 137,500千元,包括人事費
  │  │  │  │培養          │              │              │              │  19,738千元,業務費 116,041千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 742千元,維護費 529千元,設備費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,949千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)開拓大專畢業青年就業機會辦理就業輔
  │  │  │  │              │              │              │              │    導事宜經費21,278千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列約聘僱人員調整待遇經費11千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    求才求職服務經費等 1,800千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 1,811千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理專上畢業及弱勢青年專長訓練經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    77,976千元,較上年度伸算增列約聘僱
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員調整待遇經費 175千元及身心障礙
  │  │  │  │              │              │              │              │    弱勢青年職業訓練經費 2,600千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共增加 2,775千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理就業甄選經費24,297千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列約聘僱人員調待遇經費32千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6903751022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│加強運用國內外│       165,583│       158,510│         7,073│1.本年度預算數 165,583千元,包括人事費
  │  │  │  │高級人力資源暨│              │              │              │  72,945千元,業務費49,888千元,旅運費
  │  │  │  │推展國際青年交│              │              │              │   2,200千元,補助及捐助40,550千元。
  │  │  │  │流            │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,569千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費等 584千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理國內外碩士以上人才就業輔導經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     111,867千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)策進海外高級人力資源與運用經費29,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    58千元,較上年度減列辦理海外華人學
  │  │  │  │              │              │              │              │    會會長聯席會議經費 1,790千元,伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列約聘僱人員調整待遇經費44千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │    支援海外學術團體舉辦學術研討活動經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,000千元、海外學術團體學術研討
  │  │  │  │              │              │              │              │    活動聯繫指導經費 428千元及引進海外
  │  │  │  │              │              │              │              │    高級人力資源投入國內高科技研發等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,807千元,計淨增 1,489千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推展國際青年交流暨培育青年領袖經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    14,089千元,較上年度增列辦理全球青
  │  │  │  │              │              │              │              │    年領袖會議經費 500千元、推廣亞太地
  │  │  │  │              │              │              │              │    區青年資訊交流經費 1,200千元、推展
  │  │  │  │              │              │              │              │    青年領袖互訪與研習交流活動經費 800
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及辦理培育青年領袖系列活動等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,500千元,合共增加 5,000千元。
  │  │  │  │  6903751023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│青年問題調查研│       175,842│        77,000│        98,842│1.本年度預算數 175,842千元,包括人事費
  │  │  │  │究與一般輔導  │              │              │              │  10,753千元,業務費76,483千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,436千元,補助及捐助87,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,957千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 608千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)青年參與志願服務暨團體聯繫經費 103
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,573千元,較上年度增列推動青年參與
  │  │  │  │              │              │              │              │    志願服務計畫經費97,393千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推展青少年休閒活動經費47,198千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)調查研究與推展生涯輔導經費15,114千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費29千元及推展社區化的生涯輔
  │  │  │  │              │              │              │              │    導活動等經費 812千元,合共增加 841
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6903751024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│青年輔導資料處│        11,988│        13,733│        -1,745│1.本年度預算數11,988千元,包括人事費 1
  │  │  │  │理            │              │              │              │  ,688千元,業務費 5,047千元,維護費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,221千元,旅運費 142千及設備費 2,890
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)資訊管理經費 7,018千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費、設備費等 3,318千元,伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列約聘僱人員調整待遇經費 155千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨減 3,163千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專上求才求職資料庫暨資訊網路經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,970千元,較上年度減列業務費 481千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,增列維護費、旅運費及設備費等 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,899千元,計淨增 1,418千元。
  │  │  │  │  6903751200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │青年職業訓練中│        78,279│        66,712│        11,567│1.本年度預算數78,279千元,包括人事費51
  │  │  │  │心            │              │              │              │  ,209千元,業務費20,122千元,維護費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,483千元,旅運費 1,465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費49,329千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 3,348千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,523千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列業務費、維護費及員工車資等
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,011千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)培育青年專業技能訓練業務經費19,427
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列導師費72千元、超
  │  │  │  │              │              │              │              │    時鐘點費 540千元、招訓工作酬勞 207
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元、業務費及材料費 4,389千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共增加 5,208千元。
  │  │  │  │  6903759000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         3,623│           851│         2,772│
  │  │  │  │  6903759011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         3,263│           603│         2,660│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務車 3輛 3,263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務車 1輛預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 603千元如數減列。
  │  │  │  │  6903759019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           360│           248│           112│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換辦公設備 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換老舊資訊設備及辦公設備等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 248千元如數減列。
  │  │  │  │  6903759800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,340│         1,340│             0│仍照上年度預算數編列。
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