88B40375.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003750000 │ │ │ │ │13│ │ │青年輔導委員會│ 745,972│ 612,873│ 133,099│ │ │ │ │ 6903750000 │ │ │ │ │ │ │ │國民就業支出 │ 745,972│ 612,873│ 133,099│ │ │ │ │ 6903750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 59,790│ 56,137│ 3,653│1.本年度預算數59,790千元,包括人事費42 │ │ │ │ │ │ │ │ ,669千元,業務費13,914千元,維護費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,旅運費 2,764千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,596千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 2,039千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,194千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列維護費 1千元,增列人事費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費及員工車票費等 1,615千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 1,614千元。 │ │ │ │ 6903751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │青年輔導工作 │ 602,940│ 487,833│ 115,107│ │ │ │ │ 6903751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│青年創業及事業│ 112,027│ 106,854│ 5,173│1.本年度預算數 112,027千元,包括人事費 │ │ │ │拓展 │ │ │ │ 12,295千元,業務費11,993千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 881千元,補助及捐助86,858千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,839千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理青年創業輔導經費17,970千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費99千元、青年創業貸款行庫經辦人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作研討會 1,000千元、審查委員審查 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 200千元、分區辦理創業宣導活動及 │ │ │ │ │ │ │ │ 申辦說明會 578千元、全面建立創業青 │ │ │ │ │ │ │ │ 年輔導網活動經費 1,222千元及創業青 │ │ │ │ │ │ │ │ 年觀摩、示範及交流活動等經費 1,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加 4,499千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)補貼行庫貸款利息差額經費84,218千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 6903751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│青年就業及技能│ 137,500│ 131,736│ 5,764│1.本年度預算數 137,500千元,包括人事費 │ │ │ │培養 │ │ │ │ 19,738千元,業務費 116,041千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 742千元,維護費 529千元,設備費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,949千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)開拓大專畢業青年就業機會辦理就業輔 │ │ │ │ │ │ │ │ 導事宜經費21,278千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列約聘僱人員調整待遇經費11千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 求才求職服務經費等 1,800千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 1,811千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理專上畢業及弱勢青年專長訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 77,976千元,較上年度伸算增列約聘僱 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員調整待遇經費 175千元及身心障礙 │ │ │ │ │ │ │ │ 弱勢青年職業訓練經費 2,600千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 2,775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理就業甄選經費24,297千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調待遇經費32千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6903751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│加強運用國內外│ 165,583│ 158,510│ 7,073│1.本年度預算數 165,583千元,包括人事費 │ │ │ │高級人力資源暨│ │ │ │ 72,945千元,業務費49,888千元,旅運費 │ │ │ │推展國際青年交│ │ │ │ 2,200千元,補助及捐助40,550千元。 │ │ │ │流 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,569千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費等 584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理國內外碩士以上人才就業輔導經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 111,867千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)策進海外高級人力資源與運用經費29,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,較上年度減列辦理海外華人學 │ │ │ │ │ │ │ │ 會會長聯席會議經費 1,790千元,伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列約聘僱人員調整待遇經費44千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 支援海外學術團體舉辦學術研討活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,000千元、海外學術團體學術研討 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動聯繫指導經費 428千元及引進海外 │ │ │ │ │ │ │ │ 高級人力資源投入國內高科技研發等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,807千元,計淨增 1,489千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推展國際青年交流暨培育青年領袖經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,089千元,較上年度增列辦理全球青 │ │ │ │ │ │ │ │ 年領袖會議經費 500千元、推廣亞太地 │ │ │ │ │ │ │ │ 區青年資訊交流經費 1,200千元、推展 │ │ │ │ │ │ │ │ 青年領袖互訪與研習交流活動經費 800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及辦理培育青年領袖系列活動等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,500千元,合共增加 5,000千元。 │ │ │ │ 6903751023 │ │ │ │ │ │ │ 4│青年問題調查研│ 175,842│ 77,000│ 98,842│1.本年度預算數 175,842千元,包括人事費 │ │ │ │究與一般輔導 │ │ │ │ 10,753千元,業務費76,483千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,436千元,補助及捐助87,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,957千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)青年參與志願服務暨團體聯繫經費 103 │ │ │ │ │ │ │ │ ,573千元,較上年度增列推動青年參與 │ │ │ │ │ │ │ │ 志願服務計畫經費97,393千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展青少年休閒活動經費47,198千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)調查研究與推展生涯輔導經費15,114千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費29千元及推展社區化的生涯輔 │ │ │ │ │ │ │ │ 導活動等經費 812千元,合共增加 841 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6903751024 │ │ │ │ │ │ │ 5│青年輔導資料處│ 11,988│ 13,733│ -1,745│1.本年度預算數11,988千元,包括人事費 1 │ │ │ │理 │ │ │ │ ,688千元,業務費 5,047千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,221千元,旅運費 142千及設備費 2,890 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊管理經費 7,018千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費、設備費等 3,318千元,伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列約聘僱人員調整待遇經費 155千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減 3,163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專上求才求職資料庫暨資訊網路經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,970千元,較上年度減列業務費 481千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列維護費、旅運費及設備費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,899千元,計淨增 1,418千元。 │ │ │ │ 6903751200 │ │ │ │ │ │ 3│ │青年職業訓練中│ 78,279│ 66,712│ 11,567│1.本年度預算數78,279千元,包括人事費51 │ │ │ │心 │ │ │ │ ,209千元,業務費20,122千元,維護費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,483千元,旅運費 1,465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,329千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 3,348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,523千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費、維護費及員工車資等 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)培育青年專業技能訓練業務經費19,427 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列導師費72千元、超 │ │ │ │ │ │ │ │ 時鐘點費 540千元、招訓工作酬勞 207 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費及材料費 4,389千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 5,208千元。 │ │ │ │ 6903759000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 3,623│ 851│ 2,772│ │ │ │ │ 6903759011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 3,263│ 603│ 2,660│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 3輛 3,263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車 1輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 603千元如數減列。 │ │ │ │ 6903759019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 360│ 248│ 112│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換辦公設備 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換老舊資訊設備及辦公設備等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 248千元如數減列。 │ │ │ │ 6903759800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,340│ 1,340│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |