88B40392.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003920000  │              │              │              │
  │16│  │  │公平交易委員會│       330,183│       313,511│        16,672│
  │  │  │  │  6103920000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│       330,183│       313,511│        16,672│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6103920100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       100,702│        92,565│         8,137│1.本年度預算數 100,702千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  76,345千元,業務費18,721千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,620千元,旅運費 4,016千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費76,325千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 7,027千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持22,224千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列業務費27千元,增列旅運費 886
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨增 859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)車輛管理 2,153千元,較上年度增列車
  │  │  │  │              │              │              │              │    輛稅金、油料及養護費 251千元。
  │  │  │  │  6103921000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │公平交易業務  │       226,881│       218,389│         8,492│本科目係由上年度預算「限制營業競爭行為
  │  │  │  │              │              │              │              │之防制」、「不公平競爭防制」、「法律業
  │  │  │  │              │              │              │              │務」、「綜合企劃業務」、「調查統計業務
  │  │  │  │              │              │              │              │」科目合併改設。
  │  │  │  │  6103921010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│限制競爭行為調│        53,195│        49,458│         3,737│1.本科目係由上年度預算「調查處理第一、
  │  │  │  │查處理        │              │              │              │  三級產業」及「調查處理第二級產業」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數53,195千元,包括人事費44
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,420千元,業務費 6,404千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,371千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,820千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 3,745千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)第一、三級產業獨占、結合及聯合行為
  │  │  │  │              │              │              │              │    之調查處理經費 4,659千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列業務費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)第二級產業獨占結合及聯合行為之調查
  │  │  │  │              │              │              │              │    處理經費 4,716千元,較上年度減列譯
  │  │  │  │              │              │              │              │    稿費等 240千元,增列調查旅費 226千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨減14千元。
  │  │  │  │  6103921020  │              │              │              │
  │  │  │ 2│不公平競爭行為│        29,808│        27,755│         2,053│1.本科目係由上年度預算「不公平競爭防制
  │  │  │  │調查處理      │              │              │              │  」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數26,855千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「調查統計及資訊管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入 900千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數29,808千元,包括人事費24
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,807千元,業務費 3,955千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,046千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,539千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 2,305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)不公平競爭行為之調查處理經費 5,269
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列業務費、旅運費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     302千元,增列譯稿費等50千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 252千元。
  │  │  │  │  6103921030  │              │              │              │
  │  │  │ 3│法務及訴願業務│        25,568│        22,655│         2,913│1.本科目係由上年度預算「法律業務」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數21,955千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「產業調查統計及資訊管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入 700千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數25,568千元,包括人事費21
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,527千元,業務費 3,622千元,旅運費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,651千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 1,807千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法律資料之蒐集整理經費 4,917千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列旅運費66千元,增列授課
  │  │  │  │              │              │              │              │    鐘點費、業務費等 1,172千元,計淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,106千元。
  │  │  │  │  6103921040  │              │              │              │
  │  │  │ 4│政策擬訂及宣導│        26,288│        30,273│        -3,985│1.本科目係由上年度預算「綜合企劃業務」
  │  │  │  │業務          │              │              │              │  科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數26,288千元,包括業務費10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,315千元,旅運費 273千元,補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │  15,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數較上年度減列公平交易政策
  │  │  │  │              │              │              │              │  及法規宣導工作經費 3,985千元。
  │  │  │  │  6103921050  │              │              │              │
  │  │  │ 5│綜合企劃及國際│        37,658│        29,866│         7,792│1.本科目係由上年度預算「綜合企劃業務」
  │  │  │  │交流業務      │              │              │              │  科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數37,658千元,包括人事費17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,569千元,業務費15,465千元,旅運費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,076千元,補助及捐助 548千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,792千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 1,609千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)綜合企劃及國際交流業務經費20,866千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列譯稿費、業務費及雙
  │  │  │  │              │              │              │              │    邊諮商旅費等 6,183千元。
  │  │  │  │  6103921060  │              │              │              │
  │  │  │ 6│競爭政策資料建│        24,955│        30,781│        -5,826│1.本科目係由上年度預算「綜合企劃業務」
  │  │  │  │置及研究      │              │              │              │  科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數24,955千元,包括人事費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  89千元,業務費20,714千元,維護費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元,旅運費72千元,設備及投資 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數較上年度減列業務費、維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費及設備購置等經費 6,513千元,增列譯
  │  │  │  │              │              │              │              │  稿費等 687千元,計淨減 5,826千元。
  │  │  │  │  6103921070  │              │              │              │
  │  │  │ 7│產業調查統計及│        29,409│        27,601│         1,808│1.本科目係由上年度預算「調查統計業務」
  │  │  │  │資訊管理      │              │              │              │  科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數29,201千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出 1,600千元,列入「不公平
  │  │  │  │              │              │              │              │  競爭行為調查處理」科目及「法務及訴願
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務」科目項下,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數29,409千元,包括人事費16
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,473千元,業務費 7,563千元,維護費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,792千元,旅運費 181千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,423千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 1,269千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)市場結構及經濟活動調查統計經費 4,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    24千元,較上年度減列業務費 475千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理經費 8,762千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列設備費 100千元,增列業務費、維護
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 1,114千元,計淨增 1,014千元。
  │  │  │  │  6103929000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,100│         1,057│            43│
  │  │  │  │  6103929011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           100│            57│            43│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換機車1輛40千元及購置多功能傳真機
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元,合共 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置傳真機3部預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列57千元如數減列。
  │  │  │  │  6103929019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,000│         1,000│             0│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置辦公設備及其他雜項設備經費 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公設備及其他雜項設備等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 1,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6103929800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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