88B40393.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003930000  │              │              │              │
  │17│  │  │消費者保護委員│        65,018│        60,494│         4,524│
  │  │  │  │會            │              │              │              │
  │  │  │  │  6103930000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│        65,018│        60,494│         4,524│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6103930100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        40,102│        38,071│         2,031│1.本科目上年度預算數32,208千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「消費者保護官業務」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入人事經費 5,513千元及旅運經費 350千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數40,102千元,包括人事費32
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,971千元,業務費 4,188千元,維護費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  08千元,旅運費 2,235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,971千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,942千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,131千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列設施及機械設備養護費 630千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,增列業務費及旅運費 719千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增89千元。
  │  │  │  │  6103930200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │綜合企劃業務  │        12,074│        10,854│         1,220│1.本年度預算數12,074千元,包括人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  76千元,業務費 7,878千元,補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)研擬修訂消費者保護政策計畫措施 228
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研究擬議消費者保護體制及方案經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    34千元,較上年度增列20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)擬定執行宣導計畫及人材培訓經費 7,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    93千元,較上年度增列 823千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)消費者保護資料蒐集出版經費 1,693千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列 377千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強國際合作交流經費92千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)消費者保護專案研究調查經費 1,034千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)志願服務工作業務推展經費 1,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  6103930300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │督導業務      │         7,641│         7,141│           500│1.本年度預算數 7,641千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元,業務費 5,021千元,補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)消費保護行政工作督導協調推動經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,282千元,較上年度增列對地方政府之
  │  │  │  │              │              │              │              │    補助經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)健全消費者服務中心功能經費 1,689千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)協調督導消費者權益或申訴事項經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元,較上年度增列對團體及個人之
  │  │  │  │              │              │              │              │    捐助經費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)消費保護團體之輔導與評定經費 830千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)執行消費者保護及相關資料定期公告經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,380千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6103930400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │法制業務      │         2,301│         2,201│           100│1.本年度預算數 2,301千元,係辦理法制業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務所需經費,包括人事費 440千元,業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,861千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數較上年度增列法規及重要判
  │  │  │  │              │              │              │              │  例之蒐集印刷經費 100千元。
  │  │  │  │  6103930500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │消費者保護官業│         1,300│         1,300│             0│1.本科目上年度預算數 7,163千元,配合科
  │  │  │  │務            │              │              │              │  目調整,移出人員維持經費 5,513千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運經費 350千元列入「一般行政」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,300千元,包括人事費60
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 1,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)消費者保護官之培訓90千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 775千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)消費者保護官職權之加強經費 447千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列 162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)消費者保護官之協調聯繫經費 100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增消費爭議調節委員會之推動與輔導
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務經費 423千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增市售商品品質安全衛生標示之調查
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 240千元。
  │  │  │  │  6103939000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│           980│           210│           770│
  │  │  │  │  6103939019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │           980│           210│           770│本年度預算之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.因應業務需要購置手提電腦、桌上型電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │  、雷射印表機、影印機、公文櫃等各項設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備經費 980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置業務用電腦設備預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 210千元如數減列。
  │  │  │  │  6103939800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           620│           717│           -97│本年度預算數依規定比例編列 620千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度減列97千元。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────