88B40395.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003950000  │              │              │              │
  │18│  │  │公共工程委員會│       401,416│       333,396│        68,020│
  │  │  │  │  3303950000  │              │              │              │
  │  │  │  │行政支出      │       401,416│       333,396│        68,020│
  │  │  │  │  3303950100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       132,324│       125,476│         6,848│1.本年度預算數 132,324千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  54,192千元,業務費66,560千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,373千元,旅運費 5,199千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費53,752千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,907千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費78,572千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列公務車輛養護費、國內旅費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     500千元,增列本會年刊編印、辦公室
  │  │  │  │              │              │              │              │    自動化開發電腦軟體等經費 5,441千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨增 4,941千元。
  │  │  │  │  3303951000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │公共工程企劃及│        88,019│        67,510│        20,509│1.本年度預算數88,019千元,包括人事費35
  │  │  │  │法規業務      │              │              │              │  ,336千元,業務費42,317千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,250千元,旅運費 1,676千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 7,440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,197千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 2,149千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動研訂公共工程法規與政府採購制度
  │  │  │  │              │              │              │              │    及政策經費 7,722千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費、旅運費及編纂公共建設報告書
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 3,667千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研議公共工程資源及期程管理制度經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,322千元,較上年度增列研議及推動
  │  │  │  │              │              │              │              │    公共工程政策相關工作等經費 4,284千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導營造與相關產業及專業服務經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,696千元,較上年度增列業務費等 725
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)建立政府採購資訊體系經費34,267千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列政府招標系統電腦軟體
  │  │  │  │              │              │              │              │    、教學錄影帶攝製等經費 4,924千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列辦理「網路化/電子化政府-電子
  │  │  │  │              │              │              │              │    採購計畫」等經費22,082千元,計淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    17,158千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)公共工程法制業務經費 1,815千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列業務費、旅運費等 630千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列公共工程相關法令資料庫建置等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 490千元,計淨減 140千元。
  │  │  │  │  3303952000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │公共工程技術業│       104,390│        68,218│        36,172│1.本科目係由上年度預算「公共工程技術業
  │  │  │  │務            │              │              │              │  務」科目及「公共工程研究發展業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目合併設立。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 104,390千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  34,343千元,業務費67,079千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   390千元,旅運費 1,873千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,343千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,956千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公共工程計畫之審議經費 4,853千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列國內旅費及辦理研討會、
  │  │  │  │              │              │              │              │    委託研究等經費 1,436千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公共工程經費估算系統之建立及推廣經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費21,216千元,較上年度減列業務費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費及設備購置等經費 811千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列辦理公共工程工料物價調查及資料庫
  │  │  │  │              │              │              │              │    建置等經費 9,500千元,計淨增 8,689
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公共工程技術之服務及培訓經費 3,145
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列旅運費及委託研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 1,671千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)整合公共工程技術資料庫體系經費10,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    78千元,較上年度減列業務費及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 1,451千元,增列辦理公共工程施工
  │  │  │  │              │              │              │              │    綱要規範整編及機制建立、基層公共工
  │  │  │  │              │              │              │              │    程標準圖應用系統之研發等經費 6,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨增 4,549千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)公共工程技術之提昇計畫經費19,555千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列業務費、旅運費及委
  │  │  │  │              │              │              │              │    託研究等經費 6,815千元,增列辦理營
  │  │  │  │              │              │              │              │    建剩餘土石方處理及填土場規劃、我國
  │  │  │  │              │              │              │              │    隧道工程管理及技術提昇計畫、BOT
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓練及推廣計畫等經費18,200千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增11,385千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增辦理公共工程科技研究發展諮詢業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費12,700千元。
  │  │  │  │  3303953000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │公共工程管理業│        71,389│        64,268│         7,121│1.本年度預算數71,389千元,包括人事費42
  │  │  │  │務            │              │              │              │  ,257千元,業務費24,981千元,維護費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,旅運費 2,658千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   993千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,873千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 2,008千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公共工程計畫執行之協調及考核經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,148千元,較上年度減列業務費及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 349千元,增列辦理公共工程執行
  │  │  │  │              │              │              │              │    之績效評估制度研究等經費 6,714千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨增 6,365千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)工程品質管理及公共工程品質年計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費11,044千元,較上年度減列業務費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費及補助費等 2,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立公共工程管理資訊體系經費 7,271
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列公共工程管理資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │    系統程式開發經費 500千元,增列維持
  │  │  │  │              │              │              │              │    電腦正常運作所需業務費、維護費、設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備購置等經費 1,553千元,計淨增 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)公共工程爭議處理業務經費 4,053千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列爭議處理案件審查等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費75千元。
  │  │  │  │  3303959000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         3,794│         6,424│        -2,630│
  │  │  │  │  3303959011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,059│         1,199│          -140│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰購首長座車一輛經費 980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換及新購機車各一輛經費79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置會議室播音設備、傳真機及行
  │  │  │  │              │              │              │              │  動電話預算業已編列完竣,所列 1,199千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,如數減列。
  │  │  │  │  3303959019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,735│         5,225│        -2,490│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰購個人電腦、雷射印表機、不斷電系統
  │  │  │  │              │              │              │              │  、伺服主機及網路擴充等資訊設備經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,876千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰購影印機、單槍投影機、幻燈機、打孔
  │  │  │  │              │              │              │              │  裝訂機及碎紙機等設備經費 859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置資訊及其他設備預算業已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  完竣,所列 5,225千元,如數減列。
  │  │  │  │  3303959800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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