88B40395.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003950000 │ │ │ │ │18│ │ │公共工程委員會│ 401,416│ 333,396│ 68,020│ │ │ │ │ 3303950000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 401,416│ 333,396│ 68,020│ │ │ │ │ 3303950100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 132,324│ 125,476│ 6,848│1.本年度預算數 132,324千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 54,192千元,業務費66,560千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,373千元,旅運費 5,199千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費53,752千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 1,907千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費78,572千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列公務車輛養護費、國內旅費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 500千元,增列本會年刊編印、辦公室 │ │ │ │ │ │ │ │ 自動化開發電腦軟體等經費 5,441千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增 4,941千元。 │ │ │ │ 3303951000 │ │ │ │ │ │ 2│ │公共工程企劃及│ 88,019│ 67,510│ 20,509│1.本年度預算數88,019千元,包括人事費35 │ │ │ │法規業務 │ │ │ │ ,336千元,業務費42,317千元,維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,250千元,旅運費 1,676千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 7,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,197千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 2,149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動研訂公共工程法規與政府採購制度 │ │ │ │ │ │ │ │ 及政策經費 7,722千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費、旅運費及編纂公共建設報告書 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 3,667千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研議公共工程資源及期程管理制度經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,322千元,較上年度增列研議及推動 │ │ │ │ │ │ │ │ 公共工程政策相關工作等經費 4,284千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導營造與相關產業及專業服務經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,696千元,較上年度增列業務費等 725 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)建立政府採購資訊體系經費34,267千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列政府招標系統電腦軟體 │ │ │ │ │ │ │ │ 、教學錄影帶攝製等經費 4,924千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列辦理「網路化/電子化政府-電子 │ │ │ │ │ │ │ │ 採購計畫」等經費22,082千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)公共工程法制業務經費 1,815千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列業務費、旅運費等 630千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列公共工程相關法令資料庫建置等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 490千元,計淨減 140千元。 │ │ │ │ 3303952000 │ │ │ │ │ │ 3│ │公共工程技術業│ 104,390│ 68,218│ 36,172│1.本科目係由上年度預算「公共工程技術業 │ │ │ │務 │ │ │ │ 務」科目及「公共工程研究發展業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目合併設立。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 104,390千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 34,343千元,業務費67,079千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 390千元,旅運費 1,873千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,343千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 1,956千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公共工程計畫之審議經費 4,853千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列國內旅費及辦理研討會、 │ │ │ │ │ │ │ │ 委託研究等經費 1,436千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共工程經費估算系統之建立及推廣經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費21,216千元,較上年度減列業務費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費及設備購置等經費 811千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列辦理公共工程工料物價調查及資料庫 │ │ │ │ │ │ │ │ 建置等經費 9,500千元,計淨增 8,689 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公共工程技術之服務及培訓經費 3,145 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列旅運費及委託研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,671千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)整合公共工程技術資料庫體系經費10,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元,較上年度減列業務費及旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 1,451千元,增列辦理公共工程施工 │ │ │ │ │ │ │ │ 綱要規範整編及機制建立、基層公共工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程標準圖應用系統之研發等經費 6,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨增 4,549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)公共工程技術之提昇計畫經費19,555千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列業務費、旅運費及委 │ │ │ │ │ │ │ │ 託研究等經費 6,815千元,增列辦理營 │ │ │ │ │ │ │ │ 建剩餘土石方處理及填土場規劃、我國 │ │ │ │ │ │ │ │ 隧道工程管理及技術提昇計畫、BOT │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練及推廣計畫等經費18,200千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增11,385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增辦理公共工程科技研究發展諮詢業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費12,700千元。 │ │ │ │ 3303953000 │ │ │ │ │ │ 4│ │公共工程管理業│ 71,389│ 64,268│ 7,121│1.本年度預算數71,389千元,包括人事費42 │ │ │ │務 │ │ │ │ ,257千元,業務費24,981千元,維護費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,旅運費 2,658千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 993千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,873千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 2,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公共工程計畫執行之協調及考核經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,148千元,較上年度減列業務費及旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 349千元,增列辦理公共工程執行 │ │ │ │ │ │ │ │ 之績效評估制度研究等經費 6,714千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增 6,365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)工程品質管理及公共工程品質年計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,044千元,較上年度減列業務費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費及補助費等 2,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立公共工程管理資訊體系經費 7,271 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列公共工程管理資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統程式開發經費 500千元,增列維持 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦正常運作所需業務費、維護費、設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備購置等經費 1,553千元,計淨增 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)公共工程爭議處理業務經費 4,053千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列爭議處理案件審查等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費75千元。 │ │ │ │ 3303959000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 3,794│ 6,424│ -2,630│ │ │ │ │ 3303959011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,059│ 1,199│ -140│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購首長座車一輛經費 980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換及新購機車各一輛經費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置會議室播音設備、傳真機及行 │ │ │ │ │ │ │ │ 動電話預算業已編列完竣,所列 1,199千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,如數減列。 │ │ │ │ 3303959019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,735│ 5,225│ -2,490│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購個人電腦、雷射印表機、不斷電系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 、伺服主機及網路擴充等資訊設備經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,876千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰購影印機、單槍投影機、幻燈機、打孔 │ │ │ │ │ │ │ │ 裝訂機及碎紙機等設備經費 859千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置資訊及其他設備預算業已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 完竣,所列 5,225千元,如數減列。 │ │ │ │ 3303959800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |