88B40401.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0004010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │立法院        │     4,597,233│     3,345,876│     1,251,357│
  │  │  │  │  3404010000  │              │              │              │
  │  │  │  │立法支出      │     4,597,233│     3,345,876│     1,251,357│
  │  │  │  │  3404010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       483,715│       436,289│        47,426│1.本年度預算數 483,715千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   247,330千元,業務費 204,404千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費14,901千元,旅運費17,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 198,682千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等人事費12,617千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │    新增技工12名經費 4,787千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加17,404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 266,046千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列業務費、設施及機械設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備養護費等 5,314千元,伸算增列聘僱
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員上年度調整待遇經費 1,021千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │    院聞月刊稿費 432千元,增列增加委員
  │  │  │  │              │              │              │              │    61人之統籌業務費 320千元、文具印刷
  │  │  │  │              │              │              │              │    及郵電、油料等業務費13,758千元、維
  │  │  │  │              │              │              │              │    護費 1,836千元、旅運費 3,793千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    新增警衛隊租用宿舍租金等業務費 5,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    61千元、院區監控系統維護費 400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    、出席國際性圖書資訊協會組織年會旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費 320千元及增加公務車12輛所需業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費及車輛養護費 1,803千元,計淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    24,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)警衛安全經費 7,495千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費及人事費等經費 1,225千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列警衛隊上下班車票費 307千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)進修訓練經費 2,216千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列職員講習及研討會等經費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新聞行政經費 9,276千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費 100千元、增列編製立法院多
  │  │  │  │              │              │              │              │    媒體簡報及拍攝第四屆 225位委員之問
  │  │  │  │              │              │              │              │    政錄影帶等經費 6,550千元,計淨增 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,450千元。
  │  │  │  │  3404010200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │委員問政業務  │     1,616,970│     1,332,517│       284,453│
  │  │  │  │  3404010201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│委員歲費及公費│       411,465│       352,040│        59,425│1.本科目上年度預算數 170,046千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,將「委員公費」科目經費 181
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,994千元併入本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 411,465千元,均屬人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)委員歲費 204,753千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費13,135千元、增列第
  │  │  │  │              │              │              │              │    四屆立法委員61人經費21,572千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共增加34,707千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)委員公費 206,712千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 3,511千元、增列第
  │  │  │  │              │              │              │              │    四屆立法委員61人經費21,207千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共增加24,718千元。
  │  │  │  │  3404010203  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公費助理      │       754,500│       668,412│        86,088│1.本年度預算數 754,500千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   742,110千元,業務費12,090千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數較上年度增列公費助理 2人
  │  │  │  │              │              │              │              │  及第四屆公費助理 366人酬金77,550千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、增列業務費 8,538千元,合共增加86,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  88千元。
  │  │  │  │  3404010204  │              │              │              │
  │  │  │ 3│國會交流事務  │       127,461│        55,076│        72,385│1.本年度預算數 127,461千元,均屬旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數較上年度減列第三屆立法委
  │  │  │  │              │              │              │              │  員6人之國會交流事務經費 1,920千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  增列第四屆立法委員 225人之國會交流事
  │  │  │  │              │              │              │              │  務經費72,000千元、行政費用 2,305千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,計淨增72,385千元。
  │  │  │  │  3404010205  │              │              │              │
  │  │  │ 4│委員會館      │        93,176│        72,878│        20,298│1.本年度預算數93,176千元,包括業務費61
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,766千元,補助及捐助31,410千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)委員研究室經費53,324千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費 1,883千元、增列電話
  │  │  │  │              │              │              │              │    費、水電、清潔費、訂閱報章雜誌等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費10,163千元、新增有線電視收視費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,200千元,計淨增 9,480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大安會館經費39,852千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列電話費、水電、瓦斯等經費 2,088千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元、委員住宿補助費 8,730千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加10,818千元。
  │  │  │  │  3404010206  │              │              │              │
  │  │  │ 5│問政相關業務  │       230,368│       184,111│        46,257│1.本年度預算數 230,368千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  36,077千元,旅運費42,300千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 151,991千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數較上年度增列委員健康檢查
  │  │  │  │              │              │              │              │  及國內外考察經費14,812千元、第四屆立
  │  │  │  │              │              │              │              │  法委員61人之開會期間膳費、選民服務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費20,766千元、新增補助第四屆立法
  │  │  │  │              │              │              │              │  委員行動電話購置費 8,820千元、委員投
  │  │  │  │              │              │              │              │  保人身意外險經費 1,859千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │  46,257千元。
  │  │  │  │  3404010300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │議事業務      │       206,390│       193,524│        12,866│
  │  │  │  │  3404010301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│院會議事      │       102,123│       100,738│         1,385│1.本年度預算數 102,123千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  96,743千元,業務費 5,350千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,603千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 721千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)議事行政經費 5,380千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)會期津貼經費82,140千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列12名技工會期津貼 664千元。
  │  │  │  │  3404010302  │              │              │              │
  │  │  │ 2│委員會議事    │       104,267│        92,786│        11,481│1.本年度預算數 104,267千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  93,589千元,業務費 8,067千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,611千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費92,159千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 7,249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)委員會議事經費12,108千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    新增各委員會與相關院部會協調等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,000千元、委員公務組團出國考察訪
  │  │  │  │              │              │              │              │    問,隨行工作人員國外旅費 1,232千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增加 4,232千元。
  │  │  │  │  3404010400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │立法諮詢業務  │        37,410│        31,205│         6,205│1.本年度預算數37,410千元,包括人事費34
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,922千元,業務費 2,488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,862千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 2,343千元、增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列立法助理專業加給 3,142千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 5,485千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法案諮詢業務經費 478千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列專業書籍、工具書等購置費70千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)預算諮詢業務經費 1,170千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列文具、紙張等業務費 450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)編譯業務經費 900千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    專業書籍、工具書等購置費 200千元。
  │  │  │  │  3404010500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │圖書及資訊    │        92,571│        83,231│         9,340│1.本年度預算數92,571千元,包括人事費36
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,004千元,業務費20,371千元,維護費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,393千元,設備及投資27,803千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,841千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 630千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)圖書管理經費26,742千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費 242千元、伸算增列聘雇人員
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度調整待遇經費 253千元、增列文
  │  │  │  │              │              │              │              │    具紙張等業務費 292千元、圖書期刊等
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備購置費 1,128千元,計淨增 1,431
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理經費52,988千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費、設施及機械設備養護費、委
  │  │  │  │              │              │              │              │    員研究室電腦購置費等20,617千元,伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列聘僱人員上年度調整待遇經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元,增列印表機耗材等業務費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    89千元、委員研究室網路等設備購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │     653千元,新增中央政府總預算審查資
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊系統、技工工友人事管理系統等委外
  │  │  │  │              │              │              │              │    設計費 2,300千元,網際網路Web系統?
  │  │  │  │              │              │              │              │    \能擴充委外設計費5,125千元,開放立
  │  │  │  │              │              │              │              │    法新聞資訊系統於網際網路線上檢索費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,210千元,租用T1線路費 564千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    多媒體幻燈放映設備、多媒體幻燈簡介
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 800千元,全院網路設施更新及主
  │  │  │  │              │              │              │              │    機購置費 3,200千元,第四屆立法委員
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加61人,所需委員研究室電腦設備購
  │  │  │  │              │              │              │              │    置費11,535千元,計淨增 7,279千元。
  │  │  │  │  3404010600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │公報業務      │       138,450│       130,585│         7,865│1.本科目上年度預算數 130,585千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目簡併,名稱予以修正,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 138,450千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   108,019千元,業務費22,455千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,171千元,旅運費 860千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 1,945千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費71,087千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 2,662千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公報行政經費32,226千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費、錄放影設備費等 1,589千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    、伸算增列聘僱人員上年度調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 983千元、增列臨時記錄人員酬金 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,300千元、文具紙張等業務費37千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │    新增汰換錄影及視訊設備等經費 1,945
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨增 2,676千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文書印刷經費35,137千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列聘僱人員調整待遇經費 181千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    、增列印刷用之紙張、油墨、底片等材
  │  │  │  │              │              │              │              │    料費 2,346千元,合共增加 2,527千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3404010700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │黨團補助      │        22,310│        19,680│         2,630│1.本年度預算數22,310千元,均屬補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數較上年度減列第三屆立法委
  │  │  │  │              │              │              │              │  員6人經費 720千元、增列第四屆立法委
  │  │  │  │              │              │              │              │  員67人所需5個月經費 3,350千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  增 2,630千元。
  │  │  │  │  3404019000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│     1,996,417│     1,115,845│       880,572│
  │  │  │  │  3404019001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │       869,165│       884,420│       -15,255│本年度預算數內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新購台北市中正區成功段三小段96地號中
  │  │  │  │              │              │              │              │  興大樓地下1-2層、地上1-6層部分
  │  │  │  │              │              │              │              │  持分之土地面積2,205.72平方公尺之價款
  │  │  │  │              │              │              │              │   869,165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置台開公司持有之台北市中正區
  │  │  │  │              │              │              │              │  成功段三小段96地號中興大樓地下第3層
  │  │  │  │              │              │              │              │  、地上7-12層部分持分之土地面積1,42
  │  │  │  │              │              │              │              │  9.28平方公尺之價款預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   884,420千元如數減列。
  │  │  │  │  3404019002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │     1,080,397│       205,690│       874,707│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.為改善委員研究室空間窄小問題,新購台
  │  │  │  │              │              │              │              │  北市濟南路一段中興大樓,建物為地上12
  │  │  │  │              │              │              │              │  層、地下3層,總面積 20,299.95平方公
  │  │  │  │              │              │              │              │  尺。八十八年度編列購置第1至6層房屋
  │  │  │  │              │              │              │              │  及地下1、2層,其建物面積 11,352.86
  │  │  │  │              │              │              │              │  平方公尺,建物價款 953,051千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.房地產權移轉登記之各項規費及利息費用
  │  │  │  │              │              │              │              │  84,123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.為因應第四屆委員人數增加61席,議場及
  │  │  │  │              │              │              │              │  各會議室整修工程費19,373千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.青島會館委員研究室整修工程費23,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.新店檔案庫警衛室整修工程費 850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度購置中興大樓地下第3層、地上7
  │  │  │  │              │              │              │              │  -12層建物款、院區及大安、青島會館整
  │  │  │  │              │              │              │              │  修工程等預算業已編竣,所列 205,690千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  3404019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│        14,628│         9,045│         5,583│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.第四屆立法委員增加61席所需購置委員研
  │  │  │  │              │              │              │              │  究室及汰購各單位、委員研究室傳真機等
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 4,878千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.警衛隊購置無線電30台,計 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.配合立法委員增加61席所需購置接送委員
  │  │  │  │              │              │              │              │  15人座中型交通車 2輛 3,360千元及公務
  │  │  │  │              │              │              │              │  用車10輛 6,030千元,合共 9,390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度汰換公務車15輛預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 9,045千元如數減列。
  │  │  │  │  3404019019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        32,227│        16,690│        15,537│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置及汰購個人電腦44台、印表機7台、
  │  │  │  │              │              │              │              │  雷射印表機10台、筆記型電腦9台、檔案
  │  │  │  │              │              │              │              │  伺服器1台等經費 3,185千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置及汰購各單位、委員研究室冷氣機、
  │  │  │  │              │              │              │              │  影印機雜項設備等經費21,632千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置文書處理暨檔案管理自動化作業設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.購置議場電腦表決系統、叫人鈴、跑馬燈
  │  │  │  │              │              │              │              │  等設備費 4,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.購置警衛隊議場防爆偵測器材費 100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.購置消防避難器具、滅火等設備費 910千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.上年度購置各項電腦設備及行政業務用雜
  │  │  │  │              │              │              │              │  項設備等預算業已編竣,所列16,690千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3404019800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │         3,000│         3,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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