88B40401.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0004010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │立法院 │ 4,597,233│ 3,345,876│ 1,251,357│ │ │ │ │ 3404010000 │ │ │ │ │ │ │ │立法支出 │ 4,597,233│ 3,345,876│ 1,251,357│ │ │ │ │ 3404010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 483,715│ 436,289│ 47,426│1.本年度預算數 483,715千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 247,330千元,業務費 204,404千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費14,901千元,旅運費17,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 198,682千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇等人事費12,617千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 新增技工12名經費 4,787千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加17,404千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 266,046千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列業務費、設施及機械設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備養護費等 5,314千元,伸算增列聘僱 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員上年度調整待遇經費 1,021千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 院聞月刊稿費 432千元,增列增加委員 │ │ │ │ │ │ │ │ 61人之統籌業務費 320千元、文具印刷 │ │ │ │ │ │ │ │ 及郵電、油料等業務費13,758千元、維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1,836千元、旅運費 3,793千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 新增警衛隊租用宿舍租金等業務費 5,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元、院區監控系統維護費 400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、出席國際性圖書資訊協會組織年會旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 320千元及增加公務車12輛所需業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費及車輛養護費 1,803千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 24,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)警衛安全經費 7,495千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費及人事費等經費 1,225千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列警衛隊上下班車票費 307千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)進修訓練經費 2,216千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列職員講習及研討會等經費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新聞行政經費 9,276千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 100千元、增列編製立法院多 │ │ │ │ │ │ │ │ 媒體簡報及拍攝第四屆 225位委員之問 │ │ │ │ │ │ │ │ 政錄影帶等經費 6,550千元,計淨增 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,450千元。 │ │ │ │ 3404010200 │ │ │ │ │ │ 2│ │委員問政業務 │ 1,616,970│ 1,332,517│ 284,453│ │ │ │ │ 3404010201 │ │ │ │ │ │ │ 1│委員歲費及公費│ 411,465│ 352,040│ 59,425│1.本科目上年度預算數 170,046千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,將「委員公費」科目經費 181 │ │ │ │ │ │ │ │ ,994千元併入本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 411,465千元,均屬人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)委員歲費 204,753千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費13,135千元、增列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 四屆立法委員61人經費21,572千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加34,707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)委員公費 206,712千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 3,511千元、增列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 四屆立法委員61人經費21,207千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加24,718千元。 │ │ │ │ 3404010203 │ │ │ │ │ │ │ 2│公費助理 │ 754,500│ 668,412│ 86,088│1.本年度預算數 754,500千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 742,110千元,業務費12,090千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數較上年度增列公費助理 2人 │ │ │ │ │ │ │ │ 及第四屆公費助理 366人酬金77,550千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、增列業務費 8,538千元,合共增加86,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元。 │ │ │ │ 3404010204 │ │ │ │ │ │ │ 3│國會交流事務 │ 127,461│ 55,076│ 72,385│1.本年度預算數 127,461千元,均屬旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數較上年度減列第三屆立法委 │ │ │ │ │ │ │ │ 員6人之國會交流事務經費 1,920千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列第四屆立法委員 225人之國會交流事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費72,000千元、行政費用 2,305千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增72,385千元。 │ │ │ │ 3404010205 │ │ │ │ │ │ │ 4│委員會館 │ 93,176│ 72,878│ 20,298│1.本年度預算數93,176千元,包括業務費61 │ │ │ │ │ │ │ │ ,766千元,補助及捐助31,410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)委員研究室經費53,324千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列業務費 1,883千元、增列電話 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、水電、清潔費、訂閱報章雜誌等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,163千元、新增有線電視收視費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元,計淨增 9,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大安會館經費39,852千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列電話費、水電、瓦斯等經費 2,088千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、委員住宿補助費 8,730千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加10,818千元。 │ │ │ │ 3404010206 │ │ │ │ │ │ │ 5│問政相關業務 │ 230,368│ 184,111│ 46,257│1.本年度預算數 230,368千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 36,077千元,旅運費42,300千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 151,991千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數較上年度增列委員健康檢查 │ │ │ │ │ │ │ │ 及國內外考察經費14,812千元、第四屆立 │ │ │ │ │ │ │ │ 法委員61人之開會期間膳費、選民服務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費20,766千元、新增補助第四屆立法 │ │ │ │ │ │ │ │ 委員行動電話購置費 8,820千元、委員投 │ │ │ │ │ │ │ │ 保人身意外險經費 1,859千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 46,257千元。 │ │ │ │ 3404010300 │ │ │ │ │ │ 3│ │議事業務 │ 206,390│ 193,524│ 12,866│ │ │ │ │ 3404010301 │ │ │ │ │ │ │ 1│院會議事 │ 102,123│ 100,738│ 1,385│1.本年度預算數 102,123千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 96,743千元,業務費 5,350千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,603千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 721千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)議事行政經費 5,380千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)會期津貼經費82,140千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列12名技工會期津貼 664千元。 │ │ │ │ 3404010302 │ │ │ │ │ │ │ 2│委員會議事 │ 104,267│ 92,786│ 11,481│1.本年度預算數 104,267千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 93,589千元,業務費 8,067千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費92,159千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 7,249千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)委員會議事經費12,108千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 新增各委員會與相關院部會協調等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,000千元、委員公務組團出國考察訪 │ │ │ │ │ │ │ │ 問,隨行工作人員國外旅費 1,232千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加 4,232千元。 │ │ │ │ 3404010400 │ │ │ │ │ │ 4│ │立法諮詢業務 │ 37,410│ 31,205│ 6,205│1.本年度預算數37,410千元,包括人事費34 │ │ │ │ │ │ │ │ ,922千元,業務費 2,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,862千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 2,343千元、增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列立法助理專業加給 3,142千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 5,485千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法案諮詢業務經費 478千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列專業書籍、工具書等購置費70千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)預算諮詢業務經費 1,170千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列文具、紙張等業務費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編譯業務經費 900千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 專業書籍、工具書等購置費 200千元。 │ │ │ │ 3404010500 │ │ │ │ │ │ 5│ │圖書及資訊 │ 92,571│ 83,231│ 9,340│1.本年度預算數92,571千元,包括人事費36 │ │ │ │ │ │ │ │ ,004千元,業務費20,371千元,維護費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,393千元,設備及投資27,803千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,841千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書管理經費26,742千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 242千元、伸算增列聘雇人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度調整待遇經費 253千元、增列文 │ │ │ │ │ │ │ │ 具紙張等業務費 292千元、圖書期刊等 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備購置費 1,128千元,計淨增 1,431 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理經費52,988千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費、設施及機械設備養護費、委 │ │ │ │ │ │ │ │ 員研究室電腦購置費等20,617千元,伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,增列印表機耗材等業務費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元、委員研究室網路等設備購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 653千元,新增中央政府總預算審查資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊系統、技工工友人事管理系統等委外 │ │ │ │ │ │ │ │ 設計費 2,300千元,網際網路Web系統? │ │ │ │ │ │ │ │ \能擴充委外設計費5,125千元,開放立 │ │ │ │ │ │ │ │ 法新聞資訊系統於網際網路線上檢索費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,210千元,租用T1線路費 564千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 多媒體幻燈放映設備、多媒體幻燈簡介 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 800千元,全院網路設施更新及主 │ │ │ │ │ │ │ │ 機購置費 3,200千元,第四屆立法委員 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加61人,所需委員研究室電腦設備購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費11,535千元,計淨增 7,279千元。 │ │ │ │ 3404010600 │ │ │ │ │ │ 6│ │公報業務 │ 138,450│ 130,585│ 7,865│1.本科目上年度預算數 130,585千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目簡併,名稱予以修正,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 138,450千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 108,019千元,業務費22,455千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,171千元,旅運費 860千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 1,945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費71,087千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等人事費 2,662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公報行政經費32,226千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費、錄放影設備費等 1,589千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、伸算增列聘僱人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 983千元、增列臨時記錄人員酬金 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元、文具紙張等業務費37千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 新增汰換錄影及視訊設備等經費 1,945 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨增 2,676千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文書印刷經費35,137千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列聘僱人員調整待遇經費 181千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、增列印刷用之紙張、油墨、底片等材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 2,346千元,合共增加 2,527千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3404010700 │ │ │ │ │ │ 7│ │黨團補助 │ 22,310│ 19,680│ 2,630│1.本年度預算數22,310千元,均屬補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數較上年度減列第三屆立法委 │ │ │ │ │ │ │ │ 員6人經費 720千元、增列第四屆立法委 │ │ │ │ │ │ │ │ 員67人所需5個月經費 3,350千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,630千元。 │ │ │ │ 3404019000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 1,996,417│ 1,115,845│ 880,572│ │ │ │ │ 3404019001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 869,165│ 884,420│ -15,255│本年度預算數內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新購台北市中正區成功段三小段96地號中 │ │ │ │ │ │ │ │ 興大樓地下1-2層、地上1-6層部分 │ │ │ │ │ │ │ │ 持分之土地面積2,205.72平方公尺之價款 │ │ │ │ │ │ │ │ 869,165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置台開公司持有之台北市中正區 │ │ │ │ │ │ │ │ 成功段三小段96地號中興大樓地下第3層 │ │ │ │ │ │ │ │ 、地上7-12層部分持分之土地面積1,42 │ │ │ │ │ │ │ │ 9.28平方公尺之價款預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 884,420千元如數減列。 │ │ │ │ 3404019002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 1,080,397│ 205,690│ 874,707│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.為改善委員研究室空間窄小問題,新購台 │ │ │ │ │ │ │ │ 北市濟南路一段中興大樓,建物為地上12 │ │ │ │ │ │ │ │ 層、地下3層,總面積 20,299.95平方公 │ │ │ │ │ │ │ │ 尺。八十八年度編列購置第1至6層房屋 │ │ │ │ │ │ │ │ 及地下1、2層,其建物面積 11,352.86 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺,建物價款 953,051千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.房地產權移轉登記之各項規費及利息費用 │ │ │ │ │ │ │ │ 84,123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.為因應第四屆委員人數增加61席,議場及 │ │ │ │ │ │ │ │ 各會議室整修工程費19,373千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.青島會館委員研究室整修工程費23,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新店檔案庫警衛室整修工程費 850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度購置中興大樓地下第3層、地上7 │ │ │ │ │ │ │ │ -12層建物款、院區及大安、青島會館整 │ │ │ │ │ │ │ │ 修工程等預算業已編竣,所列 205,690千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 3404019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 14,628│ 9,045│ 5,583│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.第四屆立法委員增加61席所需購置委員研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究室及汰購各單位、委員研究室傳真機等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,878千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.警衛隊購置無線電30台,計 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.配合立法委員增加61席所需購置接送委員 │ │ │ │ │ │ │ │ 15人座中型交通車 2輛 3,360千元及公務 │ │ │ │ │ │ │ │ 用車10輛 6,030千元,合共 9,390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換公務車15輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 9,045千元如數減列。 │ │ │ │ 3404019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 32,227│ 16,690│ 15,537│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置及汰購個人電腦44台、印表機7台、 │ │ │ │ │ │ │ │ 雷射印表機10台、筆記型電腦9台、檔案 │ │ │ │ │ │ │ │ 伺服器1台等經費 3,185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置及汰購各單位、委員研究室冷氣機、 │ │ │ │ │ │ │ │ 影印機雜項設備等經費21,632千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置文書處理暨檔案管理自動化作業設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.購置議場電腦表決系統、叫人鈴、跑馬燈 │ │ │ │ │ │ │ │ 等設備費 4,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.購置警衛隊議場防爆偵測器材費 100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │6.購置消防避難器具、滅火等設備費 910千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度購置各項電腦設備及行政業務用雜 │ │ │ │ │ │ │ │ 項設備等預算業已編竣,所列16,690千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 3404019800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |