88B40510.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005100000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │行政法院      │       179,136│       134,894│        44,242│
  │  │  │  │  3505100000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       179,136│       134,894│        44,242│
  │  │  │  │  3505100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        47,076│        40,949│         6,127│1.本年度預算數47,076千元,包括人事費33
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,484千元,業務費 8,168千元,維護費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,807千元,旅運費 1,532千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,607千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,521千元及增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    司機 3人之人事費 1,316千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 2,837千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,374千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實增列退休(職)人員年節慰問
  │  │  │  │              │              │              │              │    金 371千元、業務費 122千元、辦公室
  │  │  │  │              │              │              │              │    專項水電費 600千元及員工上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 791千元,增加約聘評事助理15人及
  │  │  │  │              │              │              │              │    司機 3人之統籌業務費等 1,031千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加 2,915千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 4,095千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列評事健康檢查經費 375千元。
  │  │  │  │  3505101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │行政訴訟審判  │       114,917│        80,797│        34,120│1.本年度預算數 114,917千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   109,784千元,業務費 3,242千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,891千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 109,784千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等經費22,551千元及增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加約聘評事助理15人之人事費 9,870千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加32,421千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理行政訴訟業務經費 5,133千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列派員考察德、奧、法等國行
  │  │  │  │              │              │              │              │    政訴訟業務經費 1,699千元。
  │  │  │  │  3505101600  │              │              │              │
  │  │ 3│  │司法官優遇    │        12,846│        12,846│             0│本年度預算數12,846千元,係辦理司法官優
  │  │  │  │              │              │              │              │遇業務,與上年度同。
  │  │  │  │  3505109000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         3,995│             -│         3,995│
  │  │  │  │  3505109011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         3,995│             -│         3,995│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增現場履勘及調查證據公務轎車 3輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置費 1,809千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換首長座車 1輛及公務轎車 2輛,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │   3輛購置費 2,186千元。
  │  │  │  │  3505109800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           302│           302│             0│仍照上年度預算數編列。
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