88B40520.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005200000 │ │ │ │ │ 4│ │ │公務員懲戒委員│ 130,014│ 115,574│ 14,440│ │ │ │ │會 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505200000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 130,014│ 115,574│ 14,440│ │ │ │ │ 3505200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 51,063│ 43,252│ 7,811│1.本科目上年度預算數47,092千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出人事費 3,540千元及業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 300千元,合共 3,840千元列入「懲戒案 │ │ │ │ │ │ │ │ 件處理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數51,063千元,包括人事費42 │ │ │ │ │ │ │ │ ,547千元,業務費 5,469千元,維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,021千元,旅運費 952千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,202千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 1,554千元,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 員額 6人及司機 3人之人事費 4,785千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加 6,339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,575千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列退休(職)人員年節慰問金 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元及車輛養護費50千元,增加員額 │ │ │ │ │ │ │ │ 6人及司機 3人之統籌業務費等 620千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加 985千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 4,286千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列議決書整編經費 710千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列電腦軟體購置費 300千元及辦公廳舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 維修經費 612千元,新增委員健康檢查 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 180千元及選舉資格查證經費 105千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增 487千元。 │ │ │ │ 3505201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │懲戒案件處理 │ 57,100│ 53,915│ 3,185│1.本科目上年度預算數50,075千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入人事及 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務等經費 3,840千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數57,100千元,包括人事費54 │ │ │ │ │ │ │ │ ,255千元,業務費 1,804千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,041千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,255千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 2,272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)懲戒案件審議業務經費 2,574千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列郵務送達費46千元及新增出 │ │ │ │ │ │ │ │ 國考察經費 867千元,合共增加 913千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)懲戒案件調查業務經費 271千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505201600 │ │ │ │ │ │ 3│ │司法官優遇 │ 18,135│ 17,834│ 301│本年度預算數18,135千元,係辦理委員優遇 │ │ │ │ │ │ │ │業務,較上年度伸算增列調整待遇等經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │01千元。 │ │ │ │ 3505209000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 3,423│ 280│ 3,143│ │ │ │ │ 3505209011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,809│ -│ 1,809│本年度預算數 1,809千元,係新增公務車 3 │ │ │ │ │ │ │ │輛購置費。 │ │ │ │ 3505209019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,614│ 280│ 1,334│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增及汰換審判用等項辦公設備費 1,614 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換各項設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 280千元如數減列。 │ │ │ │ 3505209800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 293│ 293│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |