88B40520.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005200000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │公務員懲戒委員│       130,014│       115,574│        14,440│
  │  │  │  │會            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505200000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       130,014│       115,574│        14,440│
  │  │  │  │  3505200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        51,063│        43,252│         7,811│1.本科目上年度預算數47,092千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出人事費 3,540千元及業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   300千元,合共 3,840千元列入「懲戒案
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數51,063千元,包括人事費42
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,547千元,業務費 5,469千元,維護費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,021千元,旅運費 952千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,202千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,554千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 6人及司機 3人之人事費 4,785千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加 6,339千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,575千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列退休(職)人員年節慰問金 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    15千元及車輛養護費50千元,增加員額
  │  │  │  │              │              │              │              │     6人及司機 3人之統籌業務費等 620千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加 985千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 4,286千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列議決書整編經費 710千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列電腦軟體購置費 300千元及辦公廳舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    維修經費 612千元,新增委員健康檢查
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 180千元及選舉資格查證經費 105千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨增 487千元。
  │  │  │  │  3505201000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │懲戒案件處理  │        57,100│        53,915│         3,185│1.本科目上年度預算數50,075千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入人事及
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務等經費 3,840千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數57,100千元,包括人事費54
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,255千元,業務費 1,804千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,041千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費54,255千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 2,272千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)懲戒案件審議業務經費 2,574千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列郵務送達費46千元及新增出
  │  │  │  │              │              │              │              │    國考察經費 867千元,合共增加 913千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)懲戒案件調查業務經費 271千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505201600  │              │              │              │
  │  │ 3│  │司法官優遇    │        18,135│        17,834│           301│本年度預算數18,135千元,係辦理委員優遇
  │  │  │  │              │              │              │              │業務,較上年度伸算增列調整待遇等經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │01千元。
  │  │  │  │  3505209000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         3,423│           280│         3,143│
  │  │  │  │  3505209011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,809│             -│         1,809│本年度預算數 1,809千元,係新增公務車 3
  │  │  │  │              │              │              │              │輛購置費。
  │  │  │  │  3505209019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,614│           280│         1,334│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增及汰換審判用等項辦公設備費 1,614
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換各項設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   280千元如數減列。
  │  │  │  │  3505209800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           293│           293│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────