88B40541.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005410000  │              │              │              │
  │10│  │  │臺灣臺北地方法│     1,149,204│       843,504│       305,700│本科目上年度法定預算數 851,438千元,配
  │  │  │  │院            │              │              │              │合轄區業務調整,移出「一般行政」科目 1
  │  │  │  │              │              │              │              │,881千元及「審判業務」科目 6,053千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │合共 7,934千元,列入臺灣基隆地方法院相
  │  │  │  │              │              │              │              │對科目項下,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3505410000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │     1,149,204│       843,504│       305,700│
  │  │  │  │  3505410100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       258,644│       198,935│        59,709│1.本年度預算數 258,644千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   170,238千元,業務費44,337千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費34,424千元,旅運費 8,866千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 779千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 165,904千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等經費20,416千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額 9人、調整員額 2人及司機12人
  │  │  │  │              │              │              │              │    之人事費13,599千元,合共增加34,015
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費47,116千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列退休(職)人員年節慰問金 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    71千元及車輛養護費59千元,增加員額
  │  │  │  │              │              │              │              │    65人及司機12人之統籌業務費等 4,526
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 4,756千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費45,624千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列辦公廳舍整修等維護費16,404
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,新增法衣制服費 134千元、法官
  │  │  │  │              │              │              │              │    健康檢查費 840千元、選舉資格查證經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 458千元、人犯尿液檢驗經費 141千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及新店簡易庭搬遷等經費 2,961千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增加20,938千元。
  │  │  │  │  3505411000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       590,621│       466,636│       123,985│1.本年度預算數 590,621千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   548,125千元,業務費20,520千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費21,976千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 548,125千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等經費77,355千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額32人及調整員額 2人之人事費46
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,247千元,合共增加 123,602千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,752千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費13,566千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    21,178千元,較上年度增列刑事鑑定費
  │  │  │  │              │              │              │              │     383千元。
  │  │  │  │  3505411200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        58,729│        47,242│        11,487│1.本年度預算數58,729千元,包括人事費48
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,849千元,業務費 7,040千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,171千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 5,746千元及增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 1人、尿液檢驗員 2人之人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,959千元,合共增加 7,705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,958千元,較上年度新增辦理毒品防
  │  │  │  │              │              │              │              │    制條例所需人犯尿液檢驗經費 3,750千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費11,508千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 1,092千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度伸算增列調整待遇經費32
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3505411300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        16,452│        15,711│           741│1.本年度預算數16,452千元,包括人事費16
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,441千元,業務費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,441千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 741千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    11千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505411400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │        54,056│        39,350│        14,706│1.本年度預算數54,056千元,包括人事費50
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,255千元,業務費 551千元,旅運費 3,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費50,255千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 5,802千元及增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 7人之人事費 8,904千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加14,706千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 3,801千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505411500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │        14,571│             -│        14,571│本科目係本年度新設,本年度預算數14,571
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,係配合法務官法之實施,增加司法法
  │  │  │  │              │              │              │              │務官14人辦理簡易司法法務業務。
  │  │  │  │  3505411600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │司法官優遇    │         5,033│         4,984│            49│本年度預算數 5,033千元,係辦理司法官優
  │  │  │  │              │              │              │              │遇業務,較上年度新增繳納公務人員公提退
  │  │  │  │              │              │              │              │撫基金經費49千元。
  │  │  │  │  3505418700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │籌備民刑事簡易│       129,378│        64,265│        65,113│1.本年度預算數 129,378千元,包括人事費
  │  │  │  │庭            │              │              │              │   120千元,業務費 1,785千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  61千元,設備及投資 127,212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 1,622千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建民、刑事簡易庭業務經費 544千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新店安坑段土地規劃開發經費22,106千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)興建新店民、刑事簡易庭辦公廳舍房屋
  │  │  │  │              │              │              │              │    建築及設備等項總經費 339,126千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分 5年辦理,84至87年度已編列 234,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元,本年度編列第 5年經費 105,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    06千元。
  │  │  │  │  3505419000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│        20,163│         4,824│        15,339│
  │  │  │  │  3505419011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│        12,973│         3,660│         9,313│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增中、大型警備車各 1輛及民、刑事勘
  │  │  │  │              │              │              │              │  驗車10輛,合共12輛購置費12,370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換觀護公務車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換首長座車及刑事勘驗車等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 3,660千元如數減列。
  │  │  │  │  3505419019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         7,190│         1,164│         6,026│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置人犯尿液檢驗器材及汰購審判用等項
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦公設備費 7,190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換各項設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,164千元如數減列。
  │  │  │  │  3505419800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │         1,557│         1,557│             0│仍照上年度預算數編列。
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