88B40542.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005420000 │ │ │ │ │11│ │ │臺灣士林地方法│ 457,642│ 322,497│ 135,145│本科目上年度法定預算數 329,878千元,配 │ │ │ │院 │ │ │ │合轄區業務調整,移出「一般行政」科目 1 │ │ │ │ │ │ │ │,402千元,「審判業務」科目 4,961千元, │ │ │ │ │ │ │ │「少年事件處理」科目 1,007千元,「財務 │ │ │ │ │ │ │ │案件處理」科目 4千元及「非訟事件處理」 │ │ │ │ │ │ │ │科目 7千元,合共 7,381千元,列入臺灣基 │ │ │ │ │ │ │ │隆地方法院相對科目項下,淨計如表列上年 │ │ │ │ │ │ │ │度預算數。 │ │ │ │ 3505420000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 457,642│ 322,497│ 135,145│ │ │ │ │ 3505420100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 77,349│ 80,674│ -3,325│1.本科目上年度預算數81,046千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「籌備民刑事簡易庭」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人事、業務及旅運等經費 1,030千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數77,349千元,包括人事費49 │ │ │ │ │ │ │ │ ,552千元,業務費16,927千元,維護費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,313千元,旅運費 3,307千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,928千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 3,016千元,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 員額 6人及司機、電工 2人之人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,544千元,合共增加 8,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,207千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列退休(職)人員年節慰問金77 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及車輛養護費58千元,增加員額31 │ │ │ │ │ │ │ │ 人及司機 1人之統籌業務費等 1,557千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加 1,692千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費12,214千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列辦公室危樓修護費14,339千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,新增法衣制服費52千元、法官健康檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 查費 255千元、選舉資格查證經費 314 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及人犯尿液檢驗經費 141千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減13,577千元。 │ │ │ │ 3505421000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 218,410│ 169,342│ 49,068│1.本年度預算數 218,410千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 200,078千元,業務費10,065千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 200,078千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇等經費30,706千元及增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加員額14人之人事費18,362千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加49,068千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,423千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 5,245千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,664千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505421200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 20,970│ 17,811│ 3,159│1.本年度預算數20,970千元,包括人事費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,211千元,業務費 3,017千元,旅運費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,952千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 902千元及增加尿 │ │ │ │ │ │ │ │ 液檢驗員 2人之人事費 936千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 1,838千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,159千元,較上年度新增辦理毒品防 │ │ │ │ │ │ │ │ 制條例所需人犯尿液檢驗經費 1,321千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 4,859千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505421300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 8,929│ 8,511│ 418│1.本年度預算數 8,929千元,包括人事費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,226千元,業務費 126千元,旅運費 577 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,226千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 703千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3505421400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 8,222│ 6,621│ 1,601│1.本年度預算數 8,222千元,包括人事費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,051千元,業務費 400千元,旅運費 771 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,051千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 329千元及增加員 │ │ │ │ │ │ │ │ 額 1人之人事費 1,272千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 1,171千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505421500 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法法務處理 │ 7,410│ -│ 7,410│本科目係本年度新設,本年度預算數 7,410 │ │ │ │ │ │ │ │千元,係配合法務官法之實施,增加司法法 │ │ │ │ │ │ │ │務官 7人辦理簡易司法法務業務。 │ │ │ │ 3505421600 │ │ │ │ │ │ 7│ │司法官優遇 │ 2,053│ 2,019│ 34│本年度預算數 2,053千元,係辦理司法官優 │ │ │ │ │ │ │ │遇業務,較上年度伸算增列調整待遇等經費 │ │ │ │ │ │ │ │34千元。 │ │ │ │ 3505428700 │ │ │ │ │ │ 8│ │籌備民刑事簡易│ -│ 16,160│ -16,160│1.本科目上年度預算數17,190千元,配合科 │ │ │ │庭 │ │ │ │ 目調整,移出人事費79千元,業務費 810 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及旅運費 141千元,合共 1,030千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度籌建內湖簡易庭房屋建築及設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列16,160千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505428800 │ │ │ │ │ │ 9│ │擴建辦公廳舍計│ 76,754│ 909│ 75,845│興建第二辦公廳舍房屋建築及設備等項總經 │ │ │ │畫 │ │ │ │費 846,545千元,分 5年辦理,除87年度編 │ │ │ │ │ │ │ │列 909千元外,本年度編列第 2年經費76,7 │ │ │ │ │ │ │ │54千元。 │ │ │ │ 3505429000 │ │ │ │ │ │10│ │一般建築及設備│ 37,048│ 19,953│ 17,095│ │ │ │ │ 3505429002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 34,437│ 18,747│ 15,690│辦公大樓地層下陷第二期強固工程經費如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 3505429011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,206│ 1,206│ 0│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增勘驗車 1輛購置費 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換觀護公務車 1輛購置費 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度新增及汰換勘驗車各 1輛預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 1,206千元如數減列。 │ │ │ │ 3505429019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,405│ -│ 1,405│購置人犯尿液檢驗器材等項設備費 1,405千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 3505429800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 497│ 497│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |