88B40542.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005420000  │              │              │              │
  │11│  │  │臺灣士林地方法│       457,642│       322,497│       135,145│本科目上年度法定預算數 329,878千元,配
  │  │  │  │院            │              │              │              │合轄區業務調整,移出「一般行政」科目 1
  │  │  │  │              │              │              │              │,402千元,「審判業務」科目 4,961千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │「少年事件處理」科目 1,007千元,「財務
  │  │  │  │              │              │              │              │案件處理」科目 4千元及「非訟事件處理」
  │  │  │  │              │              │              │              │科目 7千元,合共 7,381千元,列入臺灣基
  │  │  │  │              │              │              │              │隆地方法院相對科目項下,淨計如表列上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度預算數。
  │  │  │  │  3505420000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       457,642│       322,497│       135,145│
  │  │  │  │  3505420100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        77,349│        80,674│        -3,325│1.本科目上年度預算數81,046千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「籌備民刑事簡易庭」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入人事、業務及旅運等經費 1,030千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數77,349千元,包括人事費49
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,552千元,業務費16,927千元,維護費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,313千元,旅運費 3,307千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費48,928千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 3,016千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 6人及司機、電工 2人之人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,544千元,合共增加 8,560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費16,207千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列退休(職)人員年節慰問金77
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及車輛養護費58千元,增加員額31
  │  │  │  │              │              │              │              │    人及司機 1人之統籌業務費等 1,557千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加 1,692千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費12,214千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列辦公室危樓修護費14,339千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,新增法衣制服費52千元、法官健康檢
  │  │  │  │              │              │              │              │    查費 255千元、選舉資格查證經費 314
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及人犯尿液檢驗經費 141千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減13,577千元。
  │  │  │  │  3505421000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       218,410│       169,342│        49,068│1.本年度預算數 218,410千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   200,078千元,業務費10,065千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 8,267千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 200,078千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等經費30,706千元及增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額14人之人事費18,362千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加49,068千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,423千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 5,245千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,664千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505421200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        20,970│        17,811│         3,159│1.本年度預算數20,970千元,包括人事費17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,211千元,業務費 3,017千元,旅運費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,952千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 902千元及增加尿
  │  │  │  │              │              │              │              │    液檢驗員 2人之人事費 936千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 1,838千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,159千元,較上年度新增辦理毒品防
  │  │  │  │              │              │              │              │    制條例所需人犯尿液檢驗經費 1,321千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 4,859千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505421300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         8,929│         8,511│           418│1.本年度預算數 8,929千元,包括人事費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,226千元,業務費 126千元,旅運費 577
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,226千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     703千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505421400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         8,222│         6,621│         1,601│1.本年度預算數 8,222千元,包括人事費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,051千元,業務費 400千元,旅運費 771
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,051千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 329千元及增加員
  │  │  │  │              │              │              │              │    額 1人之人事費 1,272千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,601千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 1,171千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505421500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │         7,410│             -│         7,410│本科目係本年度新設,本年度預算數 7,410
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,係配合法務官法之實施,增加司法法
  │  │  │  │              │              │              │              │務官 7人辦理簡易司法法務業務。
  │  │  │  │  3505421600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │司法官優遇    │         2,053│         2,019│            34│本年度預算數 2,053千元,係辦理司法官優
  │  │  │  │              │              │              │              │遇業務,較上年度伸算增列調整待遇等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │34千元。
  │  │  │  │  3505428700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │籌備民刑事簡易│             -│        16,160│       -16,160│1.本科目上年度預算數17,190千元,配合科
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  目調整,移出人事費79千元,業務費 810
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元及旅運費 141千元,合共 1,030千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度籌建內湖簡易庭房屋建築及設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列16,160千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3505428800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │擴建辦公廳舍計│        76,754│           909│        75,845│興建第二辦公廳舍房屋建築及設備等項總經
  │  │  │  │畫            │              │              │              │費 846,545千元,分 5年辦理,除87年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │列 909千元外,本年度編列第 2年經費76,7
  │  │  │  │              │              │              │              │54千元。
  │  │  │  │  3505429000  │              │              │              │
  │  │10│  │一般建築及設備│        37,048│        19,953│        17,095│
  │  │  │  │  3505429002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        34,437│        18,747│        15,690│辦公大樓地層下陷第二期強固工程經費如列
  │  │  │  │              │              │              │              │數。
  │  │  │  │  3505429011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,206│         1,206│             0│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增勘驗車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換觀護公務車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度新增及汰換勘驗車各 1輛預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 1,206千元如數減列。
  │  │  │  │  3505429019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,405│             -│         1,405│購置人犯尿液檢驗器材等項設備費 1,405千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  3505429800  │              │              │              │
  │  │11│  │第一預備金    │           497│           497│             0│仍照上年度預算數編列。
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