88B40543.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005430000  │              │              │              │
  │12│  │  │臺灣板橋地方法│       588,725│       464,357│       124,368│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505430000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       588,725│       464,357│       124,368│
  │  │  │  │  3505430100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       131,214│       100,132│        31,082│1.本年度預算數 131,214千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  85,859千元,業務費22,930千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │  16,625千元,旅運費 5,398千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 402千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費84,531千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 7,797千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 9人、調整員額 1人、司機 6人及
  │  │  │  │              │              │              │              │    電工、工友 2人之人事費11,134千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加18,931千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費24,101千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列退休(職)人員年節慰問金 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    48千元及車輛養護費33千元,增加員額
  │  │  │  │              │              │              │              │    54人及司機 6人之統籌業務費等 3,204
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 3,685千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費22,582千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列辦公廳舍整修等維護費 7,100
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及安全維護人員值班費 271千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    新增法衣制服費99千元、法官健康檢查
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 435千元,選舉資格查證經費 254千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元、人犯尿液檢驗經費 141千元、發掘
  │  │  │  │              │              │              │              │    及處理檢舉貪瀆不法情事業務費 166千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加 8,466千元。
  │  │  │  │  3505431000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       363,988│       288,388│        75,600│1.本年度預算數 363,988千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   335,262千元,業務費13,305千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費15,421千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 334,430千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等經費36,288千元及增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額28人之人事費35,933千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加72,221千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,514千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費10,263千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列調解人員車馬費 832
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元、辦理調解人及法官研習調解業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    會議經費 100千元,合共增加 932千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    15,781千元,較上年度增列郵務送達費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,273千元、刑事案件戶籍資料查閱規
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 270千元、刑事案件鑑定及旅運費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    04千元,合共增加 2,447千元。
  │  │  │  │  3505431200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        52,445│        36,676│        15,769│1.本年度預算數52,445千元,包括人事費38
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,807千元,業務費12,480千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,158千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,183千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 2,803千元及增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 4人、尿液檢驗員 2人之人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,028千元,合共增加 7,831千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     9,348千元,較上年度新增辦理毒品防
  │  │  │  │              │              │              │              │    制條例所需人犯尿液檢驗經費 7,871千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 6,914千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列郵務送達費67千元。
  │  │  │  │  3505431300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        11,636│        10,192│         1,444│1.本年度預算數11,636千元,包括人事費11
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,082千元,業務費 504千元,旅運費50千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,082千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     554千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505431400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         9,502│         7,181│         2,321│1.本年度預算數 9,502千元,包括人事費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,422千元,業務費 165千元,旅運費 915
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,422千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,049千元及增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 1人之人事費 1,272千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 2,321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 1,080千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505431500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │         8,433│             -│         8,433│本科目係本年度新設,本年度預算數 8,433
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,係配合法務官法之實施,增加司法法
  │  │  │  │              │              │              │              │務官 8人辦理簡易司法法務業務。
  │  │  │  │  3505431600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │司法官優遇    │         2,593│         2,492│           101│本年度預算數 2,593千元,係辦理司法官優
  │  │  │  │              │              │              │              │遇業務,較上年度伸算增列調整待遇等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 101千元。
  │  │  │  │  3505438700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │籌備民刑事簡易│             -│         9,984│        -9,984│上年度興建板橋民、刑事簡易庭內部設備等
  │  │  │  │庭            │              │              │              │預算業已編竣,所列 9,984千元如數減列。
  │  │  │  │  3505439000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│         8,199│         8,597│          -398│
  │  │  │  │  3505439011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         4,221│         8,597│        -4,376│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增勘驗車 6輛購置費 3,618千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換觀護公務車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換民、刑事勘驗車及民事執行車
  │  │  │  │              │              │              │              │  等預算業已編竣,所列 8,597千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  3505439019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         3,978│             -│         3,978│係購置人犯尿液檢驗器材及汰換審判用等項
  │  │  │  │              │              │              │              │辦公設備費 3,978千元。
  │  │  │  │  3505439800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │           715│           715│             0│仍照上年度預算數編列。
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