88B40547.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005470000  │              │              │              │
  │13│  │  │臺灣桃園地方法│       389,216│       280,401│       108,815│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505470000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       389,216│       280,401│       108,815│
  │  │  │  │  3505470100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        96,332│        72,554│        23,778│1.本科目上年度預算數72,246千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「籌備民刑事簡易庭」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入業務、旅運等經費 308千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數96,332千元,包括人事費67
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,601千元,業務費14,579千元,維護費10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,909千元,旅運費 3,002千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 241千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費66,199千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 5,341千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額10人、司機 6人及電工工友 2人之
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費11,077千元,合共增加16,418千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費17,273千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列退休(職)人員年節慰問金 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元及車輛養護費17千元,增加員額
  │  │  │  │              │              │              │              │    43人及司機 6人之統籌業務費等 2,673
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 3,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費12,860千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列辦公廳舍整修等維護費 3,470
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,新增法衣制服費79千元、法官健
  │  │  │  │              │              │              │              │    康檢查費 210千元、選舉資格查證經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     300千元及人犯尿液檢驗經費 141千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增加 4,200千元。
  │  │  │  │  3505471000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       227,839│       172,351│        55,488│1.本科目上年度預算數 172,536千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 365千元列入「非
  │  │  │  │              │              │              │              │  訟事件處理」科目,另由「籌備民刑事簡
  │  │  │  │              │              │              │              │  易庭」科目移入人事、業務等經費 180千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 227,839千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   206,251千元,業務費10,533千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費11,055千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 206,251千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等經費22,450千元及增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額20人之人事費29,183千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加51,633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,284千元,較上年度增列審判文稿印
  │  │  │  │              │              │              │              │    製經費 1,596千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 6,299千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列清理調解案件業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 902千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    11,005千元,較上年度增列郵務送達及
  │  │  │  │              │              │              │              │    審案文稿印製等經費 1,357千元。
  │  │  │  │  3505471200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        22,821│        13,383│         9,438│1.本年度預算數22,821千元,包括人事費14
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,098千元,業務費 7,862千元,旅運費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,966千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 796千元及增加員
  │  │  │  │              │              │              │              │    額 1人、尿液檢驗員 2人之人事費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    59千元,合共增加 2,755千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,897千元,較上年度新增辦理毒品防
  │  │  │  │              │              │              │              │    制條例所需人犯尿液檢驗經費 6,366千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 3,958千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實增加人事費 172千元及郵電
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 145千元,合共增加 317千元。
  │  │  │  │  3505471300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        12,450│        10,131│         2,319│1.本年度預算數12,450千元,包括人事費10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,760千元,業務費 595千元,旅運費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,760千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,914千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,690千元,較上年度核實增列裁定文
  │  │  │  │              │              │              │              │    稿印製經費 405千元。
  │  │  │  │  3505471400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         9,071│         5,375│         3,696│1.本科目上年度預算數 5,010千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「審判業務」科目移入人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   365千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 9,071千元,包括人事費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,889千元,業務費 1,515千元,旅運費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,889千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,132千元及增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 1人之人事費 1,272千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 2,404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 2,182千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實增列裁定文稿印製經費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    92千元。
  │  │  │  │  3505471500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │         7,410│             -│         7,410│本科目係本年度新設,本年度預算數 7,410
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,係配合法務官法之實施,增加司法法
  │  │  │  │              │              │              │              │務官 7人辦理簡易司法法務業務。
  │  │  │  │  3505479000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        12,861│         6,175│         6,686│
  │  │  │  │  3505479002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         2,400│             -│         2,400│本年度預算數係法庭大樓整修規劃設計費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │,400千元。
  │  │  │  │  3505479011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         6,713│         3,501│         3,212│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增民事勘驗車 5輛,中型警備車 1輛,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計 6輛購置費 5,465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換首長座車及觀護人公務車各 1輛,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計 2輛購置費 1,248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度新增及汰換勘驗車及警備車等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 3,501千元如數減列。
  │  │  │  │  3505479019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         3,748│         2,674│         1,074│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增及汰換審判用辦公設備、購置人犯尿
  │  │  │  │              │              │              │              │  液檢驗器材等項購置費 3,748千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換及新增各項設備預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 2,674千元如數減列。
  │  │  │  │  3505479800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           432│           432│             0│仍照上年度預算數編列。
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