88B40547.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005470000 │ │ │ │ │13│ │ │臺灣桃園地方法│ 389,216│ 280,401│ 108,815│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505470000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 389,216│ 280,401│ 108,815│ │ │ │ │ 3505470100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 96,332│ 72,554│ 23,778│1.本科目上年度預算數72,246千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「籌備民刑事簡易庭」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入業務、旅運等經費 308千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數96,332千元,包括人事費67 │ │ │ │ │ │ │ │ ,601千元,業務費14,579千元,維護費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,909千元,旅運費 3,002千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費66,199千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 5,341千元,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 員額10人、司機 6人及電工工友 2人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費11,077千元,合共增加16,418千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費17,273千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列退休(職)人員年節慰問金 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元及車輛養護費17千元,增加員額 │ │ │ │ │ │ │ │ 43人及司機 6人之統籌業務費等 2,673 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加 3,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費12,860千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列辦公廳舍整修等維護費 3,470 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,新增法衣制服費79千元、法官健 │ │ │ │ │ │ │ │ 康檢查費 210千元、選舉資格查證經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 300千元及人犯尿液檢驗經費 141千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加 4,200千元。 │ │ │ │ 3505471000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 227,839│ 172,351│ 55,488│1.本科目上年度預算數 172,536千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 365千元列入「非 │ │ │ │ │ │ │ │ 訟事件處理」科目,另由「籌備民刑事簡 │ │ │ │ │ │ │ │ 易庭」科目移入人事、業務等經費 180千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 227,839千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 206,251千元,業務費10,533千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,055千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 206,251千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇等經費22,450千元及增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加員額20人之人事費29,183千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加51,633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,284千元,較上年度增列審判文稿印 │ │ │ │ │ │ │ │ 製經費 1,596千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 6,299千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列清理調解案件業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 902千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,005千元,較上年度增列郵務送達及 │ │ │ │ │ │ │ │ 審案文稿印製等經費 1,357千元。 │ │ │ │ 3505471200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 22,821│ 13,383│ 9,438│1.本年度預算數22,821千元,包括人事費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,098千元,業務費 7,862千元,旅運費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,966千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 796千元及增加員 │ │ │ │ │ │ │ │ 額 1人、尿液檢驗員 2人之人事費 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元,合共增加 2,755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,897千元,較上年度新增辦理毒品防 │ │ │ │ │ │ │ │ 制條例所需人犯尿液檢驗經費 6,366千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 3,958千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實增加人事費 172千元及郵電 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 145千元,合共增加 317千元。 │ │ │ │ 3505471300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 12,450│ 10,131│ 2,319│1.本年度預算數12,450千元,包括人事費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,760千元,業務費 595千元,旅運費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,760千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 1,914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,690千元,較上年度核實增列裁定文 │ │ │ │ │ │ │ │ 稿印製經費 405千元。 │ │ │ │ 3505471400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 9,071│ 5,375│ 3,696│1.本科目上年度預算數 5,010千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「審判業務」科目移入人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 365千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,071千元,包括人事費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,889千元,業務費 1,515千元,旅運費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,889千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 1,132千元及增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 員額 1人之人事費 1,272千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,404千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 2,182千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實增列裁定文稿印製經費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ 3505471500 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法法務處理 │ 7,410│ -│ 7,410│本科目係本年度新設,本年度預算數 7,410 │ │ │ │ │ │ │ │千元,係配合法務官法之實施,增加司法法 │ │ │ │ │ │ │ │務官 7人辦理簡易司法法務業務。 │ │ │ │ 3505479000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 12,861│ 6,175│ 6,686│ │ │ │ │ 3505479002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 2,400│ -│ 2,400│本年度預算數係法庭大樓整修規劃設計費 2 │ │ │ │ │ │ │ │,400千元。 │ │ │ │ 3505479011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 6,713│ 3,501│ 3,212│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增民事勘驗車 5輛,中型警備車 1輛, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計 6輛購置費 5,465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換首長座車及觀護人公務車各 1輛,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計 2輛購置費 1,248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度新增及汰換勘驗車及警備車等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 3,501千元如數減列。 │ │ │ │ 3505479019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 3,748│ 2,674│ 1,074│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增及汰換審判用辦公設備、購置人犯尿 │ │ │ │ │ │ │ │ 液檢驗器材等項購置費 3,748千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換及新增各項設備預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 2,674千元如數減列。 │ │ │ │ 3505479800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 432│ 432│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |