88B40548.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005480000  │              │              │              │
  │14│  │  │臺灣新竹地方法│       253,986│       197,661│        56,325│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505480000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       253,986│       197,661│        56,325│
  │  │  │  │  3505480100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        66,686│        55,433│        11,253│1.本年度預算數66,686千元,包括人事費45
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,411千元,業務費11,448千元,維護費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,368千元,旅運費 2,280千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,636千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 3,826千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 5人、司機及電工各 1人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,372千元,合共增加 9,198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,528千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列退休(職)人員年節慰問金 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    32千元及車輛養護費83千元,增加員額
  │  │  │  │              │              │              │              │    21人及司機 1人之統籌業務費等 1,088
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 1,603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 9,522千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度新增法衣制服費25千元、法官健康
  │  │  │  │              │              │              │              │    檢查費 120千元、選舉資格查證經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    66千元及人犯尿液檢驗經費 141千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加 452千元。
  │  │  │  │  3505481000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       135,329│       110,388│        24,941│1.本年度預算數 135,329千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   124,571千元,業務費 5,806千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 4,952千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 124,571千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等經費13,208千元及增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額 8人之人事費11,433千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加24,641千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,172千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 2,417千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,169千元,較上年度增列刑事鑑定費
  │  │  │  │              │              │              │              │     300千元。
  │  │  │  │  3505481200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        24,977│        17,489│         7,488│1.本年度預算數24,977千元,包括人事費18
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,664千元,業務費 5,068千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,245千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,483千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,293千元及增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 1人、尿液檢驗員 2人之人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,959千元,合共增加 3,252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,749千元,較上年度新增辦理毒品防
  │  │  │  │              │              │              │              │    制條例所需人犯尿液檢驗經費 4,236千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 4,520千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 225千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  3505481300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         8,492│         7,700│           792│1.本年度預算數 8,492千元,包括人事費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,837千元,業務費28千元,旅運費 627千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,837千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 792千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     655千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505481400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         4,565│         4,208│           357│1.本年度預算數 4,565千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,998千元,業務費 129千元,旅運費 438
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,998千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 567千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505481500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │         4,341│             -│         4,341│本科目係本年度新設,本年度預算數 4,341
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,係配合法務官法之實施,增加司法法
  │  │  │  │              │              │              │              │務官 4人辦理簡易司法法務業務。
  │  │  │  │  3505481600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │司法官優遇    │         1,413│         1,413│             0│本年度預算數 1,413千元,係辦理司法官優
  │  │  │  │              │              │              │              │遇業務,與上年度同。
  │  │  │  │  3505489000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│         7,756│           603│         7,153│
  │  │  │  │  3505489011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         2,766│           603│         2,163│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增登山勘驗車 1輛購置費 1,518千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換首長座車及少年觀護車各 1輛,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │   2輛購置費 1,248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換民事勘驗車預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 603千元如數減列。
  │  │  │  │  3505489019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         4,990│             -│         4,990│本年度預算數係購置人犯尿液檢驗器材及汰
  │  │  │  │              │              │              │              │購審判用等項辦公設備費 4,990千元。
  │  │  │  │  3505489800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           427│           427│             0│仍照上年度預算數編列。
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