88B40549.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005490000  │              │              │              │
  │15│  │  │臺灣苗栗地方法│       166,678│       148,267│        18,411│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505490000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       166,678│       148,267│        18,411│
  │  │  │  │  3505490100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        57,124│        52,848│         4,276│1.本年度預算數57,124千元,包括人事費35
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,398千元,業務費11,169千元,維護費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,355千元,旅運費 2,147千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費35,274千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,792千元及增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 2人之人事費 1,650千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 3,442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,425千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列退休(職)人員年節慰問金 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及增加員額13人之統籌業務費等 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    11千元,合共增加 620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 8,425千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度新增法衣制服費13千元、法官健康
  │  │  │  │              │              │              │              │    檢查費60千元及人犯尿液檢驗經費 141
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 214千元。
  │  │  │  │  3505491000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        81,864│        75,879│         5,985│1.本年度預算數81,864千元,包括人事費74
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,496千元,業務費 3,617千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,751千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費74,496千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 2,618千元及增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 2人之人事費 3,367千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 5,985千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,825千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 1,806千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,737千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505491200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        10,591│         5,875│         4,716│1.本年度預算數10,591千元,包括人事費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,290千元,業務費 3,333千元,旅運費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,875千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 173千元及增加員
  │  │  │  │              │              │              │              │    額 1人、尿液檢驗員 2人之人事費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    59千元,合共增加 2,132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,966千元,較上年度新增辦理毒品防
  │  │  │  │              │              │              │              │    制條例所需人犯尿液檢驗經費 2,584千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 1,750千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505491300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         3,858│         3,701│           157│1.本年度預算數 3,858千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,400千元,業務費28千元,旅運費 430千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,400千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 157千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     458千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505491400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         5,414│         3,434│         1,980│1.本年度預算數 5,414千元,包括人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,947千元,業務費 167千元,旅運費 300
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,947千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 133千元及增加員
  │  │  │  │              │              │              │              │    額 3人之人事費 1,847千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 467千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505491500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │         3,318│             -│         3,318│本科目係本年度新設,本年度預算數 3,318
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,係配合法務官法之實施,增加司法法
  │  │  │  │              │              │              │              │務官 3人辦理簡易司法法務業務。
  │  │  │  │  3505499000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         3,838│         5,859│        -2,021│
  │  │  │  │  3505499011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│            40│         5,859│        -5,819│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增審判用傳真機 2台購置費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度首長座車、勘驗車、公務車及交通
  │  │  │  │              │              │              │              │  車等購置預算業已編竣,所列 5,859千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3505499019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         3,798│             -│         3,798│購置人犯尿液檢驗器材及審判用等項辦公設
  │  │  │  │              │              │              │              │備費 3,798千元。
  │  │  │  │  3505499800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           671│           671│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────