88B40553.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005530000  │              │              │              │
  │19│  │  │臺灣雲林地方法│       228,438│       178,175│        50,263│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505530000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       228,438│       178,175│        50,263│
  │  │  │  │  3505530100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        77,001│        58,741│        18,260│1.本年度預算數77,001千元,包括人事費51
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,773千元,業務費10,635千元,維護費12
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,338千元,旅運費 2,093千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費50,761千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 6,764千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 1人、司機、電工及工友各 1人之
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 2,089千元,合共增加 8,853千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,821千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列退休(職)人員年節慰問金 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    55千元、辦公廳室專項清潔費 1,932千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及車輛養護費33千元,增加員額17人
  │  │  │  │              │              │              │              │    及司機 1人之統籌業務費等 879千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加 2,999千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費14,419千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列辦公廳室停車廣場及內部整修
  │  │  │  │              │              │              │              │    等維護費 5,888千元,新增法衣制服費
  │  │  │  │              │              │              │              │    16千元、法官健康檢查費 120千元、選
  │  │  │  │              │              │              │              │    舉資格查證經費 243千元及人犯尿液檢
  │  │  │  │              │              │              │              │    驗經費 141千元,合共增加 6,408千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505531000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       117,137│        93,770│        23,367│1.本年度預算數 117,137千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   107,370千元,業務費 4,223千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,544千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 107,370千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等經費15,422千元及增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額 6人之人事費 7,945千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加23,367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,413千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 4,455千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,899千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505531200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        11,685│         6,331│         5,354│1.本年度預算數11,685千元,包括人事費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,918千元,業務費 3,045千元,旅運費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,261千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 761千元,增加員
  │  │  │  │              │              │              │              │    額及尿液檢驗員各 2人之人事費 2,982
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 3,743千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,008千元,較上年度新增辦理毒品防
  │  │  │  │              │              │              │              │    制條例所需人犯尿液檢驗經費 1,611千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 2,416千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505531300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         6,119│         5,103│         1,016│1.本年度預算數 6,119千元,包括人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,421千元,業務費 180千元,旅運費 518
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,421千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,016千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     698千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505531400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         1,889│         1,726│           163│1.本年度預算數 1,889千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,148千元,業務費 304千元,旅運費 437
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,148千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 163千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 741千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505531500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │         4,341│             -│         4,341│本科目係本年度新設,本年度預算數 4,341
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,係配合法務官法之實施,增加司法法
  │  │  │  │              │              │              │              │務官 4人辦理簡易司法法務業務。
  │  │  │  │  3505538700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│             -│         7,704│        -7,704│上年度興建虎尾民、刑事簡易庭辦公廳舍建
  │  │  │  │庭            │              │              │              │築及設備等預算業已編竣,所列 7,704千元
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │  3505539000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│         9,932│         4,466│         5,466│
  │  │  │  │  3505539002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│         3,863│        -3,863│上年度興建法官職務宿舍建築預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 3,863千元如數減列。
  │  │  │  │  3505539011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         3,676│           603│         3,073│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增勘驗車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換觀護公務車、中型警備車各 1輛,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計 2輛購置費 3,053千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰購傳真機 1部購置費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度汰換民事勘驗車預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 603千元如數減列。
  │  │  │  │  3505539019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         6,256│             -│         6,256│新增及汰換審判、安全維護設備,人犯尿液
  │  │  │  │              │              │              │              │檢驗器材等項購置費 6,256千元。
  │  │  │  │  3505539800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           334│           334│             0│仍照上年度預算數編列。
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