88B40554.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005540000  │              │              │              │
  │20│  │  │臺灣嘉義地方法│       266,608│       185,390│        81,218│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505540000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       266,608│       185,390│        81,218│
  │  │  │  │  3505540100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        66,566│        53,710│        12,856│1.本年度預算數66,566千元,包括人事費50
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,894千元,業務費 9,252千元,維護費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,725千元,旅運費 1,513千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費49,840千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 7,276千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 3人、司機、電工及工友各 1人之
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 3,739千元,合共增加11,015千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,634千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列人事費28千元,增列車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │    費67千元,增加員額23人及司機 1人之
  │  │  │  │              │              │              │              │    統籌業務費等 1,161千元,計淨增 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 6,092千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度新增法衣制服費25千元、法官健康
  │  │  │  │              │              │              │              │    檢查費 195千元、選舉資格查證經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元及人犯尿液檢驗經費 141千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加 641千元。
  │  │  │  │  3505541000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       136,108│       104,974│        31,134│1.本年度預算數 136,108千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   125,132千元,業務費 4,558千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 6,418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 125,132千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等經費17,312千元及增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額10人之人事費13,722千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加31,034千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,788千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 4,024千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,164千元,較上年度增列刑事調查監
  │  │  │  │              │              │              │              │    聽費 100千元。
  │  │  │  │  3505541200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        15,403│         9,410│         5,993│1.本年度預算數15,403千元,包括人事費11
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,707千元,業務費 3,288千元,旅運費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  08千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,907千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 837千元及增加員
  │  │  │  │              │              │              │              │    額 2人、尿液檢驗員 2人之人事費 2,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    82千元,合共增加 3,819千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,427千元,較上年度新增辦理毒品防
  │  │  │  │              │              │              │              │    制條例所需人犯尿液檢驗經費 2,174千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 2,069千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505541300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         7,871│         6,864│         1,007│1.本年度預算數 7,871千元,包括人事費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,017千元,業務費 109千元,旅運費 745
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,017千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,007千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     854千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505541400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         7,440│         6,364│         1,076│1.本年度預算數 7,440千元,包括人事費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,775千元,業務費 110千元,旅運費 555
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,775千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,076千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 665千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505541500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │         4,341│             -│         4,341│本科目係本年度新設,本年度預算數 4,341
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,係配合法務官法之實施,增加司法法
  │  │  │  │              │              │              │              │務官 4人辦理簡易司法法務業務。
  │  │  │  │  3505541600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │司法官優遇    │         2,518│         2,492│            26│本年度預算數 2,518千元,係辦理司法官優
  │  │  │  │              │              │              │              │遇業務,較上年度新增繳納公務人員公提退
  │  │  │  │              │              │              │              │撫基金經費26千元。
  │  │  │  │  3505548800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │遷建辦公廳室計│        20,000│             -│        20,000│1.本科目係本年度新設。
  │  │  │  │畫            │              │              │              │2.遷建辦公大樓房屋建築及通訊、空調、消
  │  │  │  │              │              │              │              │  防等項設備總經費 792,861千元,分 4年
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦理,本年度編列第 1年經費20,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3505549000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│         6,033│         1,248│         4,785│
  │  │  │  │  3505549011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         4,571│         1,248│         3,323│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增登山勘驗車 1輛購置費 1,518千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換觀護公務車、中型警備車各 1輛,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計 2輛購置費 3,053千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換首長座車、民事勘驗車等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 1,248千元如數減列。
  │  │  │  │  3505549019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,462│             -│         1,462│購置人犯尿液檢驗器材及汰購審判用等項辦
  │  │  │  │              │              │              │              │公設備費 1,462千元。
  │  │  │  │  3505549800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │           328│           328│             0│仍照上年度預算數編列。
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