88B40556.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005560000  │              │              │              │
  │21│  │  │臺灣臺南地方法│       920,781│       704,842│       215,939│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505560000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       920,781│       704,842│       215,939│
  │  │  │  │  3505560100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       123,854│        92,565│        31,289│1.本年度預算數 123,854千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  90,483千元,業務費17,882千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │  12,147千元,旅運費 3,043千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 299千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費89,041千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費12,249千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 8人、司機 4人及電工 1人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 8,510千元,合共增加20,759千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費17,388千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列退休(職)人員年節慰問金 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    62千元及車輛養護費67千元,增加員額
  │  │  │  │              │              │              │              │    45人及司機 4人之統籌業務費等 2,559
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 2,888千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費17,425千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列辦公廳舍整修經費 5,151千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,新增法衣制服費83千元、法官健康檢
  │  │  │  │              │              │              │              │    查費 345千元、影印機耗材費 1,922千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及人犯尿液檢驗經費 141千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 7,642千元。
  │  │  │  │  3505561000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       232,387│       185,444│        46,943│1.本年度預算數 232,387千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   210,676千元,業務費10,351千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費11,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 210,676千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等經費16,191千元及增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額21人之人事費27,305千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加43,496千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,264千元,較上年度增列審判文稿印
  │  │  │  │              │              │              │              │    製費 397千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 6,564千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列清理調解案件業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    11,883千元,較上年度增列加速審理案
  │  │  │  │              │              │              │              │    件所需文稿印製費 175千元、郵務送達
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 890千元、鑑定費 1,000千元、法警
  │  │  │  │              │              │              │              │    提解人犯及被告應訊誤餐費 500千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │    調查證據及勘驗旅費 422千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 2,987千元。
  │  │  │  │  3505561200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        32,378│        22,293│        10,085│1.本年度預算數32,378千元,包括人事費24
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,961千元,業務費 6,401千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,016千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,407千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 3,837千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 1人及尿液檢驗員 2人之人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,689千元,合共增加 5,526千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,115千元,較上年度新增辦理毒品防
  │  │  │  │              │              │              │              │    制條例所需人犯尿液檢驗經費 4,502千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 4,479千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列文稿印製經費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 377千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度伸算增列調整待遇經費29千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3505561300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        15,879│        14,631│         1,248│1.本年度預算數15,879千元,包括人事費14
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,099千元,業務費 800千元,旅運費 980
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,099千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,207千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,780千元,較上年度增列文稿印製經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費41千元。
  │  │  │  │  3505561400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │        21,059│        11,467│         9,592│1.本年度預算數21,059千元,包括人事費19
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,479千元,業務費 269千元,旅運費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,479千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 3,720千元及增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 5人之人事費 5,862千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 9,582千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 1,580千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列文稿印製經費10千元。
  │  │  │  │  3505561500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │         7,410│             -│         7,410│本科目係本年度新設,本年度預算數 7,410
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,配合法務官法之實施,增加司法法務
  │  │  │  │              │              │              │              │官 7人辦理簡易司法法務業務。
  │  │  │  │  3505561600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │司法官優遇    │         2,492│         2,492│             0│本年度預算數 2,492千元,係辦理司法官優
  │  │  │  │              │              │              │              │遇業務,與上年度同。
  │  │  │  │  3505568500  │              │              │              │
  │  │ 8│  │興建法官職務宿│        21,570│             -│        21,570│1.本科目係本年度新設。
  │  │  │  │舍計畫        │              │              │              │2.興建法官職務宿舍建築及設備總經費 267
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,313千元,分 3年辦理,本年度編列第 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  年經費21,570千元。
  │  │  │  │  3505568800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │遷建辦公廳室計│       458,752│       371,224│        87,528│遷建臺南地方法院及臺南民刑事簡易庭辦公
  │  │  │  │畫            │              │              │              │大樓房屋建築及空調設備總經費 1,777,631
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,分 6年辦理,84至87年度已編列 749
  │  │  │  │              │              │              │              │,974千元,本年度編列第 5年經費 458,752
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  3505569000  │              │              │              │
  │  │10│  │一般建築及設備│         4,420│         4,146│           274│
  │  │  │  │  3505569011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         3,015│         4,146│        -1,131│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增刑事勘驗車 4輛購置費 2,412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換觀護人公務車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換及新增首長座車、財務執行車
  │  │  │  │              │              │              │              │  、中型警備車等預算業已編竣,所列 4,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  46千元如數減列。
  │  │  │  │  3505569019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,405│             -│         1,405│購置人犯尿液檢驗器材費如列數。
  │  │  │  │  3505569800  │              │              │              │
  │  │11│  │第一預備金    │           580│           580│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────