88B40558.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005580000  │              │              │              │
  │22│  │  │臺灣高雄地方法│       805,022│       760,705│        44,317│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505580000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       805,022│       760,705│        44,317│
  │  │  │  │  3505580100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       165,270│       124,148│        41,122│1.本年度預算數 165,270千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  98,623千元,業務費33,494千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │  27,584千元,旅運費 5,057千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 512千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費96,594千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費10,689千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額10人、調整員額 3人、司機 7人及
  │  │  │  │              │              │              │              │    工友 1人之人事費13,109千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加23,798千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費37,455千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列退休(職)人員年節慰問金 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    72千元及車輛養護費 100千元,增加員
  │  │  │  │              │              │              │              │    額62人及司機 7人之統籌業務費等 3,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    93千元,合共增加 4,665千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費31,221千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列辦公廳舍整修經費11,812千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,新增法衣制服費 123千元、法官健康
  │  │  │  │              │              │              │              │    檢查費 465千元、選舉資格查證經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    18千元及人犯尿液檢驗經費 141千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加12,659千元。
  │  │  │  │  3505581000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       456,902│       355,620│       101,282│1.本年度預算數 456,902千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   424,368千元,業務費14,709千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費17,825千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 423,856千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等經費53,447千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額34人及調整員額10人之人事費47
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,307千元,合共增加 100,754千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,633千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費10,517千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    16,384千元,較上年度增列刑事案件鑑
  │  │  │  │              │              │              │              │    定費 1,025千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理約僱電腦鍵入人員維持費 512千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列裁改員額 2人人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    97千元。
  │  │  │  │  3505581200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        47,470│        32,618│        14,852│1.本年度預算數47,470千元,包括人事費33
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,649千元,業務費12,125千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,696千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,345千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 2,377千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 2人及尿液檢驗員 2人之人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,982千元,合共增加 5,359千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,559千元,較上年度新增辦理毒品防
  │  │  │  │              │              │              │              │    制條例所需人犯尿液檢驗經費 9,475千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 6,209千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 357千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度伸算增列調整待遇經費18千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3505581300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        12,136│         8,925│         3,211│1.本年度預算數12,136千元,包括人事費11
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,284千元,業務費 315千元,旅運費 537
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,284千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 861千元及增加員
  │  │  │  │              │              │              │              │    額 1人之人事費 2,350千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     852千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505581400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │        25,838│        20,256│         5,582│1.本年度預算數25,838千元,包括人事費23
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,406千元,業務費 434千元,旅運費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,406千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,766千元及增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 3人之人事費 3,816千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 5,582千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 2,432千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505581500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │         9,456│             -│         9,456│本科目係本年度新設,本年度預算數 9,456
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,係配合法務官法之實施,增加司法法
  │  │  │  │              │              │              │              │務官 9人辦理簡易司法法務業務。
  │  │  │  │  3505581600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │司法官優遇    │         2,492│         2,492│             0│本年度預算數 2,492千元,係辦理司法官優
  │  │  │  │              │              │              │              │遇業務,與上年度同。
  │  │  │  │  3505588600  │              │              │              │
  │  │ 8│  │興建檔案贓證物│        33,539│             -│        33,539│1.本科目係本年度新設。
  │  │  │  │庫            │              │              │              │2.興建檔案贓證物庫建築及設備等項總經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   208,531千元,分 3年辦理,本年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  第 1年經費33,539千元。
  │  │  │  │  3505588800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │籌備高雄地區行│        39,311│       211,832│      -172,521│興建高雄地區行政法院辦公廳舍房屋建築及
  │  │  │  │政法院        │              │              │              │設備等項總經費 451,115千元,分 5年辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │,84至87年度已編列 411,804千元,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │編列第 5年經費39,311千元。
  │  │  │  │  3505589000  │              │              │              │
  │  │10│  │一般建築及設備│        11,601│         3,807│         7,794│
  │  │  │  │  3505589011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         4,824│         3,501│         1,323│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增民刑事勘驗車 7輛購置費 4,221千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換觀護公務車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換中型警備車及民事勘驗車等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 3,501千元如數減列。
  │  │  │  │  3505589019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         6,777│           306│         6,471│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置人犯尿液檢驗器材及汰購審判用等項
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦公設備費 6,777千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換法警裝備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   306千元如數減列。
  │  │  │  │  3505589800  │              │              │              │
  │  │11│  │第一預備金    │         1,007│         1,007│             0│仍照上年度預算數編列。
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