88B40559.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005590000  │              │              │              │
  │23│  │  │臺灣屏東地方法│       270,962│       199,583│        71,379│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505590000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       270,962│       199,583│        71,379│
  │  │  │  │  3505590100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        74,138│        60,808│        13,330│1.本年度預算數74,138千元,包括人事費52
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,525千元,業務費12,795千元,維護費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,869千元,旅運費 1,769千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,487千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 7,702千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 6人、司機 2人及電工工友 2人之
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 6,404千元,合共增加14,106千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費15,341千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列退休(職)人員年節慰問金 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    03千元及車輛養護費34千元,增加員額
  │  │  │  │              │              │              │              │    26人及司機 2人之統籌業務費等 1,412
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 1,549千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 7,310千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列老舊房屋拆除及週邊設施整修
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,800千元,新增法衣制服費38千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元、法官健康檢查費 150千元、選舉資
  │  │  │  │              │              │              │              │    格查證經費 146千元及人犯尿液檢驗經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 141千元,計淨減 2,325千元。
  │  │  │  │  3505591000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       154,801│       117,000│        37,801│1.本年度預算數 154,801千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   142,913千元,業務費 4,509千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 7,379千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 142,913千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等經費23,506千元及增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額10人之人事費14,295千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加37,801千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,841千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 4,487千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,560千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505591200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        17,087│        10,698│         6,389│1.本年度預算數17,087千元,包括人事費11
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,575千元,業務費 4,790千元,旅運費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,337千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 811千元及增加員
  │  │  │  │              │              │              │              │    額 1人、尿液檢驗員 2人之人事費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    59千元,合共增加 2,770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,288千元,較上年度新增辦理毒品防
  │  │  │  │              │              │              │              │    制條例所需人犯尿液檢驗經費 3,619千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 2,462千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505591300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         7,130│         6,011│         1,119│1.本年度預算數 7,130千元,包括人事費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,139千元,業務費 179千元,旅運費 812
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,139千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     991千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505591400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         5,329│         3,867│         1,462│1.本年度預算數 5,329千元,包括人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,465千元,業務費 260千元,旅運費 604
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,465千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 190千元及增加員
  │  │  │  │              │              │              │              │    額 1人之人事費 1,272千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,462千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 864千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505591500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │         4,341│             -│         4,341│本科目係本年度新設,本年度預算數 4,341
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,係配合法務官法之實施,增加司法法
  │  │  │  │              │              │              │              │務官 4人辦理簡易司法法務業務。
  │  │  │  │  3505599000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         7,779│           842│         6,937│
  │  │  │  │  3505599011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         6,374│           603│         5,771│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增刑事勘驗車及中型警備車各 1輛,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計 2輛購置費 3,053千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換登山勘驗車及觀護公務車各 1輛,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計 2輛購置費 2,121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換電子交換機設備購置費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度汰換勘驗車預算業已編竣,所列 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  03千元如數減列。
  │  │  │  │  3505599019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,405│           239│         1,166│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置人犯尿液檢驗器材設備費 1,405千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換各項設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   239千元如數減列。
  │  │  │  │  3505599800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           357│           357│             0│仍照上年度預算數編列。
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