88B40561.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005610000  │              │              │              │
  │25│  │  │臺灣花蓮地方法│       175,307│       129,616│        45,691│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505610000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       175,307│       129,616│        45,691│
  │  │  │  │  3505610100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        64,311│        50,392│        13,919│1.本年度預算數64,311千元,包括人事費43
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,468千元,業務費12,292千元,維護費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,326千元,旅運費 1,113千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,169千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費10,717千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 2人及司機、電工各 1人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,375千元,合共增加13,092千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,622千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列人事費 345千元,增列車輛養
  │  │  │  │              │              │              │              │    護費75千元,增加員額16人及司機 1人
  │  │  │  │              │              │              │              │    之統籌業務費等 850千元,,計淨增 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 7,520千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列法衣制服費16千元、法官健康
  │  │  │  │              │              │              │              │    檢查費90千元及人犯尿液檢驗經費 141
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 247千元。
  │  │  │  │  3505611000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        81,087│        65,347│        15,740│1.本年度預算數81,087千元,包括人事費74
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,406千元,業務費 3,080千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,601千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費74,406千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 7,476千元及增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 6人之人事費 8,003千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加15,479千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,200千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 2,287千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,194千元,較上年度增列刑事鑑定費
  │  │  │  │              │              │              │              │     261千元。
  │  │  │  │  3505611200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        13,128│         8,253│         4,875│1.本年度預算數13,128千元,包括人事費10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,027千元,業務費 2,579千元,旅運費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,105千元,較上年度新增
  │  │  │  │              │              │              │              │    繳納公務人員公提退撫基金等經費 222
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增加員額及尿液檢驗員各 2人之
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 3,000千元,合共增加 3,222千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     262千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 3,761千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度新增辦理人犯尿液檢驗經費 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    53千元。
  │  │  │  │  3505611300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         2,969│         2,705│           264│1.本年度預算數 2,969千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,832千元,業務費23千元,旅運費 114千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,832千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 264千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     137千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505611400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         2,287│         2,109│           178│1.本年度預算數 2,287千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,930千元,業務費84千元,旅運費 273千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,930千元,較上年度新增
  │  │  │  │              │              │              │              │    繳納公務人員公提退撫基金等經費 178
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 357千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505611500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │         3,346│             -│         3,346│本科目係本年度新設,本年度預算數 3,346
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,係配合法務官法之實施,增加司法法
  │  │  │  │              │              │              │              │務官 3人辦理簡易司法法務業務。
  │  │  │  │  3505619000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         7,972│           603│         7,369│
  │  │  │  │  3505619011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         3,369│           603│         2,766│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增勘驗車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換首長座車、豋山勘驗車及觀護人公務
  │  │  │  │              │              │              │              │  車各 1輛,合計 3輛購置費 2,766千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換財務執行車預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 603千元如數減列。
  │  │  │  │  3505619019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         4,603│             -│         4,603│本年度預算數較上年度增加購置人犯尿液檢
  │  │  │  │              │              │              │              │驗器材及汰購審判用等項辦公設備費 4,603
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  3505619800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           207│           207│             0│仍照上年度預算數編列。
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