88B40562.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005620000  │              │              │              │
  │26│  │  │臺灣宜蘭地方法│       564,573│       114,715│       449,858│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505620000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       564,573│       114,715│       449,858│
  │  │  │  │  3505620100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        61,644│        37,954│        23,690│1.本年度預算數61,644千元,包括人事費37
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,535千元,業務費 5,146千元,維護費17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,722千元,旅運費 1,135千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,499千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 4,174千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 4人、調整員額 1人、司機 3人及
  │  │  │  │              │              │              │              │    電工 1人之人事費 4,987千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 9,161千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,117千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列退休(職)人員年節慰問金41
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增加員額13人及司機 3人之統籌
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費等 950千元,合共增加 991千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費19,028千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列辦公廳舍整修等維護費12,865
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,新增法衣制服費 6千元、法官健
  │  │  │  │              │              │              │              │    康檢查費90千元、選舉資格查證經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    36千元及人犯尿液檢驗經費 141千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加13,538千元。
  │  │  │  │  3505621000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        76,493│        63,896│        12,597│1.本科目上年度預算數61,989千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「財務案件處理」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費 1,907千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數76,493千元,包括人事費69
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,534千元,業務費 3,174千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,785千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費69,534千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 9,036千元及增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 2人之人事費 3,367千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加12,403千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     904千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 2,367千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,688千元,較上年度核實增列業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    不敷經費 194千元。
  │  │  │  │  3505621200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         8,992│         3,940│         5,052│1.本年度預算數 8,992千元,包括人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,609千元,業務費 3,005千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,339千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 717千元及增加員
  │  │  │  │              │              │              │              │    額 1人、尿液檢驗員 2人之人事費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    59千元,合共增加 2,676千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,622千元,較上年度新增辦理毒品防
  │  │  │  │              │              │              │              │    制條例所需人犯尿液檢驗經費 2,376千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 1,031千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505621300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         5,261│         4,366│           895│1.本科目上年度預算數 6,273千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出人事費 1,907千元列入「審
  │  │  │  │              │              │              │              │  判業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,261千元,包括人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,698千元,業務費 142千元,旅運費 421
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,698千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 895千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     563千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505621400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         2,122│         1,743│           379│1.本年度預算數 2,122千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,734千元,業務費80千元,旅運費 308千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,734千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 379千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 388千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505621500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │         3,318│             -│         3,318│本科目係本年度新設,本年度預算數 3,318
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,係配合法務官法之實施,增加司法法
  │  │  │  │              │              │              │              │務官 3人辦理簡易司法法務業務。
  │  │  │  │  3505621600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │司法官優遇    │         2,019│         2,019│             0│本年度預算數 2,019千元,係辦理司法官優
  │  │  │  │              │              │              │              │遇業務,與上年度同。
  │  │  │  │  3505628800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │遷建辦公廳舍計│       391,956│             -│       391,956│1.本科目係本年度新設。
  │  │  │  │畫            │              │              │              │2.遷建宜蘭地方法院辦公廳舍土地購置、房
  │  │  │  │              │              │              │              │  屋建築及設備等項總經費 1,731,069千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,分 4年辦理,本年度編列第 1年經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  91,956千元。
  │  │  │  │  3505629000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│        12,574│           603│        11,971│
  │  │  │  │  3505629011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         5,174│           603│         4,571│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增民事勘驗車、登山勘驗車及中型警備
  │  │  │  │              │              │              │              │  車各 1輛,合計 3輛購置費 4,571千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換觀護公務車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換財務執行車等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 603千元如數減列。
  │  │  │  │  3505629019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         7,400│             -│         7,400│購置人犯尿液檢驗器材及汰購審判用等項辦
  │  │  │  │              │              │              │              │公設備費 7,400千元。
  │  │  │  │  3505629800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │           194│           194│             0│仍照上年度預算數編列。
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