88B40563.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005630000  │              │              │              │
  │27│  │  │臺灣基隆地方法│       200,888│       347,988│      -147,100│本科目上年度法定預算數 332,673千元,配
  │  │  │  │院            │              │              │              │合轄區業務調整,由臺灣臺北地方法院「一
  │  │  │  │              │              │              │              │般行政」科目移入人事、旅運等經費 1,881
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,「審判業務」科目移入人事、旅運等
  │  │  │  │              │              │              │              │經費 6,053千元及臺灣士林地方法院「一般
  │  │  │  │              │              │              │              │行政」科目移入人事、旅運等經費 1,402千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,「審判業務」科目移入人事、旅運等經
  │  │  │  │              │              │              │              │費 4,961千元,「少年事件處理」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │人事、旅運等經費 1,007千元,「財務案件
  │  │  │  │              │              │              │              │處理」科目移入業務、旅運等經費 4千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │「非訟事件處理」科目移入業務、旅運等經
  │  │  │  │              │              │              │              │費 7千元,共計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3505630000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       200,888│       347,988│      -147,100│
  │  │  │  │  3505630100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        76,294│        57,857│        18,437│1.本科目上年度預算數54,347千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「改建辦公廳舍計畫」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入業務、旅運等經費 227千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數76,294千元,包括人事費46
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,033千元,業務費20,099千元,維護費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,448千元,旅運費 1,584千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費45,366千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 5,133千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    司機 3人及電工 1人之人事費 1,756千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加 6,889千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費20,907千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列人事費94千元,增列車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 8千元及新辦公大樓專項水電等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,786千元,增加員額 7人及司機 3人
  │  │  │  │              │              │              │              │    之統籌業務費等 659千元,計淨增 8,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費10,021千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列業務費 274千元及電梯等項設
  │  │  │  │              │              │              │              │    施維護費 2,549千元,新增法衣制服費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3千元、法官健康檢查費 120千元、選
  │  │  │  │              │              │              │              │    舉資格查證經費 102千元及人犯尿液檢
  │  │  │  │              │              │              │              │    驗經費 141千元,合共增加 3,189千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505631000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        89,559│        72,941│        16,618│1.本年度預算數89,559千元,包括人事費82
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,382千元,業務費 2,923千元,旅運費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費82,382千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費12,896千元及增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 1人之人事費 2,350千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加15,246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     931千元,較上年度增列業務費76千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及外出調查證據旅費 173千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 2,635千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度核實增列業務費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,611千元,較上年度增列郵務送達費
  │  │  │  │              │              │              │              │     322千元、刑事案件鑑定費66千元、業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費85千元及法警押解拘提人犯旅費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    12千元,合共增加 1,085千元。
  │  │  │  │  3505631200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        14,008│         9,518│         4,490│1.本年度預算數14,008千元,包括人事費10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,564千元,業務費 2,910千元,旅運費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,364千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,090千元及新增
  │  │  │  │              │              │              │              │    尿液檢驗員 2人之人事費 936千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共增加 2,026千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,778千元,較上年度增列觀護人外出
  │  │  │  │              │              │              │              │    調查旅費 108千元及新增辦理毒品防制
  │  │  │  │              │              │              │              │    條例所需人犯尿液檢驗經費 2,305千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增加 2,413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 1,866千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實增列業務費51千元。
  │  │  │  │  3505631300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         4,496│         3,952│           544│1.本年度預算數 4,496千元,包括人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,362千元,業務費 9千元,旅運費 125千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,362千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 544千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     134千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505631400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         7,300│         6,319│           981│1.本年度預算數 7,300千元,包括人事費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,547千元,業務費 164千元,旅運費 589
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,547千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 954千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 753千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實增列業務費27千元。
  │  │  │  │  3505631500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │         3,318│             -│         3,318│本科目係本年度新設,本年度預算數 3,318
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,係配合法務官法之實施,增加司法法
  │  │  │  │              │              │              │              │務官 3人辦理簡易司法法務業務。
  │  │  │  │  3505638800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │改建辦公廳舍計│             -│       195,879│      -195,879│1.本科目上年度預算數 196,106千元,配合
  │  │  │  │畫            │              │              │              │  科目調整,移出業務費 155千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  72千元,合共 227千元列入「一般行政」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度改建本院辦公廳舍房屋建築及設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  等預算業已編竣,所列 195,879千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  3505639000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│         5,664│         1,273│         4,391│
  │  │  │  │  3505639011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         4,259│         1,206│         3,053│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增中型警備車、刑事勘驗車及民事勘驗
  │  │  │  │              │              │              │              │  車各 1輛,合計 3輛購置費 3,656千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換觀護人公務車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度新增民事及汰換財務執行公務車等
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置預算業已編竣,所列 1,206千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  3505639019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,405│            67│         1,338│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置人犯尿液檢驗器材費 1,405千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換各項設備等購置預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列67千元如數減列。
  │  │  │  │  3505639800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           249│           249│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────