88B40564.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005640000  │              │              │              │
  │28│  │  │臺灣澎湖地方法│        91,229│        71,479│        19,750│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505640000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │        91,229│        71,479│        19,750│
  │  │  │  │  3505640100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        39,856│        32,303│         7,553│1.本年度預算數39,856千元,包括人事費30
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,337千元,業務費 4,550千元,維護費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,226千元,旅運費 682千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,062千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 4,588千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 2人及電工 1人之人事費 2,107千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加 6,695千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,990千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列人事費 270千元,增列車輛養
  │  │  │  │              │              │              │              │    護費 8千元,增加員額 6人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 260千元,計淨減 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 4,804千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列法衣制服費78千元,新增法官
  │  │  │  │              │              │              │              │    健康檢查費30千元、選舉資格查證經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    34千元、人犯尿液檢驗經費 141千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    馬公簡易庭掘深水井改善供水經費 577
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 860千元。
  │  │  │  │  3505641000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        40,082│        32,941│         7,141│1.本年度預算數40,082千元,包括人事費38
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,187千元,業務費 742千元,旅運費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,187千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 7,141千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     250千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 424千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,221千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505641200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         3,259│         1,415│         1,844│1.本年度預算數 3,259千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,334千元,業務費 778千元,旅運費 147
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,137千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 350千元及增加尿
  │  │  │  │              │              │              │              │    液檢驗員 2人之人事費 936千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 1,286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     708千元,較上年度新增辦理毒品防制
  │  │  │  │              │              │              │              │    條例所需人犯尿液檢驗經費 554千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 414千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實增列人事費不敷經費 4千元。
  │  │  │  │  3505641300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         2,536│         2,221│           315│1.本年度預算數 2,536千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,174千元,業務費 114千元,旅運費 248
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,174千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 315千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     362千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505641400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         1,927│         1,675│           252│1.本年度預算數 1,927千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,529千元,業務費71千元,旅運費 327千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,529千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 398千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505641500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │         1,094│             -│         1,094│本科目係本年度新設,本年度預算數 1,094
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,係配合法務官法之實施,增加司法法
  │  │  │  │              │              │              │              │務官 1人辦理簡易司法法務業務。
  │  │  │  │  3505649000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         2,362│           811│         1,551│
  │  │  │  │  3505649011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           603│           603│             0│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換觀護執行車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換民事勘驗車預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 603千元如數減列。
  │  │  │  │  3505649019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,759│           208│         1,551│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置人犯尿液檢驗器材及法庭安全維護等
  │  │  │  │              │              │              │              │  項購置費 1,759千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換各項設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   208千元如數減列。
  │  │  │  │  3505649800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           113│           113│             0│仍照上年度預算數編列。
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