88B40591.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005910000  │              │              │              │
  │30│  │  │福建金門地方法│        71,381│        45,638│        25,743│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505910000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │        71,381│        45,638│        25,743│
  │  │  │  │  3505910100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        39,133│        23,788│        15,345│1.本年度預算數39,133千元,包括人事費27
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,003千元,業務費 3,292千元,維護費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,079千元,旅運費 726千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,986千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 3,192千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 4人、司機及電工各 1人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,033千元,合共增加 8,225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,285千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列車輛養護費17千元,增加員額
  │  │  │  │              │              │              │              │     8人及司機 1人之統籌業務費等 471千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加 488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 7,862千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列辦公廳舍整修經費 6,461千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,新增法官健康檢查費30千元及人犯尿
  │  │  │  │              │              │              │              │    液檢驗經費 141千元,合共增加 6,632
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3505911000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        20,246│        16,870│         3,376│1.本年度預算數20,246千元,包括人事費17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,815千元,業務費 1,050千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,381千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,815千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 2,413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     450千元,較上年度核實增列審判業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    郵務送達費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 369千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度核實增列調解執行業務郵務
  │  │  │  │              │              │              │              │    送達費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,612千元,較上年度增列審判業務郵
  │  │  │  │              │              │              │              │    務送達費31千元、刑事案件鑑定費 179
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及刑事案件調查證據及勘驗旅費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    93千元,合共增加 903千元。
  │  │  │  │  3505911200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         6,395│         3,565│         2,830│1.本年度預算數 6,395千元,包括人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,887千元,業務費 1,192千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,519千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 397千元及增加尿
  │  │  │  │              │              │              │              │    液檢驗員 2人之人事費 936千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 1,333千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,876千元,較上年度新增辦理毒品防
  │  │  │  │              │              │              │              │    制條例所需人犯尿液檢驗經費 554千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    、榮譽觀護人輔導課程講習經費 642千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及執行管訓處分少年教育活動經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    01千元,合共增加 1,497千元。
  │  │  │  │  3505911400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │非訟事件處理  │         1,336│         1,149│           187│1.本年度預算數 1,336千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,155千元,業務費72千元,旅運費 109千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,155千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事提存及公證業務經費 181千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  3505911500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │司法法務處理  │         1,172│             -│         1,172│本科目係本年度新設,本年度預算數 1,172
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,係配合法務官法之實施,增加司法法
  │  │  │  │              │              │              │              │務官 1人辦理簡易司法法務業務。
  │  │  │  │  3505919000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         3,013│           180│         2,833│
  │  │  │  │  3505919011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,518│             -│         1,518│新增登山勘驗車 1輛購置費 1,518千元。
  │  │  │  │  3505919019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,495│           180│         1,315│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置人犯尿液檢驗器材及審判用與法警裝
  │  │  │  │              │              │              │              │  備等項辦公設備費 1,495千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換審判用設備購置預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 180千元如數減列。
  │  │  │  │  3505919800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │            86│            86│             0│仍照上年度預算數編列。
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