88B40630.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0006300000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │公務人員保障暨│       235,746│       213,892│        21,854│
  │  │  │  │培訓委員會    │              │              │              │
  │  │  │  │  3606300000  │              │              │              │
  │  │  │  │考試支出      │       235,746│       213,892│        21,854│
  │  │  │  │  3606300100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        71,360│        64,240│         7,120│1.本科目上年度預算數87,531千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出11人之人事經費10,988千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「保障業務處理」科目及12人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費12,303千元列入「訓練與進修業務處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數71,360千元,包括人事費46
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,182千元,業務費23,115千元,維護費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  45千元,旅運費 1,318千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費46,182千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,439千元,增加司
  │  │  │  │              │              │              │              │    機 3人之人事費等 1,988千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 3,427千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費22,684千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列業務費、設施及機械設備養護
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 3,866千元,新增職員 3人及司機
  │  │  │  │              │              │              │              │     3人之統籌業務費等 192千元,新增公
  │  │  │  │              │              │              │              │    務車 3輛之油料費等 341千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 4,399千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理工作維持費 1,294千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列網際網路專線月租費 106千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及網路伺服器、網路設備等維護費 400
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共減列 506千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)應用軟體開發維護與資料登錄 1,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列開發應用系統業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │     200千元。
  │  │  │  │  3606301100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保障暨培訓    │       159,777│       140,081│        19,696│
  │  │  │  │  3606301101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│保障業務處理  │        22,020│        20,575│         1,445│1.本科目上年度預算數 9,587千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入11人之
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事經費10,988千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,020千元,包括人事費15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,133千元,業務費 5,787千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,033千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費、新增職員 1人之人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費等 2,645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員保障政策、法規之研擬、規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │    與解釋 3,350千元,較上年度減列保障
  │  │  │  │              │              │              │              │    制度議案之研討等出席費 150千元、委
  │  │  │  │              │              │              │              │    託研究國內外公務人員保障制度及法規
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費及差旅費等 550千元,增列業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │     350千元,計淨減 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公務人員保障制度之宣導 910千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列洽辦各種宣導業務費及委託
  │  │  │  │              │              │              │              │    代洽媒體宣導費等 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公務人員保障案件之擬議與審理 1,157
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列審理保障案件專家
  │  │  │  │              │              │              │              │    學者諮詢出席費及雜支費、至各機關查
  │  │  │  │              │              │              │              │    證資料差旅費等 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)公務人員保障業務協調聯繫 450千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列業務協調聯繫及追蹤列管
  │  │  │  │              │              │              │              │    保障案件執行成效差旅費等50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)公務人員保障案例公報彙編及法規解釋
  │  │  │  │              │              │              │              │    專輯編印 1,120千元,較上年度減列工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作人員差旅費50千元。
  │  │  │  │  3606301102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│訓練與進修業務│       137,757│       119,506│        18,251│1.本科目上年度預算數 107,203千元,配合
  │  │  │  │處理          │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入12人
  │  │  │  │              │              │              │              │  之人事經費12,303千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 137,757千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  46,852千元,業務費81,663千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,242千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,699千元,較上年度新增
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員 2人之人事費等 2,126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員訓練政策、法規之研擬、規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │    與解釋 5,364千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公務人員考試筆試錄取人員、行政中立
  │  │  │  │              │              │              │              │    及其他各種訓練之規劃、執行或委託34
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,680千元,較上年度減列實務訓練人員
  │  │  │  │              │              │              │              │    分區座談會經費等 1,850千元,增列聯
  │  │  │  │              │              │              │              │    合開訓典禮經費 2,000千元,計淨增 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公務人員進修政策、法規之研擬、規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │    、解釋與進修事項之協調聯繫 2,460千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)人事人員訓練進修事項之規劃、執行及
  │  │  │  │              │              │              │              │    委託 2,999千元,較上年度增列人事人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員及本會委託訓練機構人員赴國外進修
  │  │  │  │              │              │              │              │    或觀摩委辦費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理公務人員晉升官等訓練76,555千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列測驗費用等 155千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列辦理公務人員晉升官等訓練、警佐
  │  │  │  │              │              │              │              │    警察人員晉升警正官等訓練經費15,630
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨增15,475千元。
  │  │  │  │  3606309000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         3,809│         8,771│        -4,962│
  │  │  │  │  3606309011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,809│             -│         1,809│本年度新增購置公務車 3輛經費。
  │  │  │  │  3606309019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,000│         8,771│        -6,771│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置保障及培訓用電腦設備、各項事務機
  │  │  │  │              │              │              │              │  具、雜項設備等經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置保障及培訓用電腦設備、會議
  │  │  │  │              │              │              │              │  桌椅音響系統等設備、職務宿合三戶設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及裝修費等預算業已編竣,所列 8,771千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  3606309800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           800│           800│             0│仍照上年度預算數編列。
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