88B40701.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │監察院        │       687,020│       477,821│       209,199│
  │  │  │  │  3707010000  │              │              │              │
  │  │  │  │監察支出      │       687,020│       477,821│       209,199│
  │  │  │  │  3707010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       386,229│       351,439│        34,790│1.本年度預算數 386,229千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   319,693千元、業務費40,711千元、維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費18,253千元、旅運費 7,572千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  ︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 309, 657千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列調整待遇等人事費18,299千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,核實增加人事費 5,214千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加23,513千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費69,770千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列兼職酬金及退休人員年終慰問
  │  │  │  │              │              │              │              │    金 1,434千元,增加職員74人之統籌業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 931千元,郵電租金等專項業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,853千元,增加車輛養護費17千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │    房屋修繕費 2,013千元及員工上下班公
  │  │  │  │              │              │              │              │    車票費 2,264千元,合共增加 9,512千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理經費 6,802千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實增列軟體更新及檔案鍵入業務費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    04千元,電腦維護費 261千元,合共 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,765千元。
  │  │  │  │  3707010300  │              │              │              │
  │  │ 2│  │議事業務      │        95,197│        92,502│         2,695│1.本年度預算數95,197千元,包括人事費89
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,489千元,業務費 2,195千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,513千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費89,489千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 2,695千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,708千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3707010700  │              │              │              │
  │  │ 3│  │國際監察業務  │         4,386│             -│         4,386│本科目係本年度新設,本年度預算數 4,386
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,係因應國際監察業務所需經費。
  │  │  │  │  3707010900  │              │              │              │
  │  │ 4│  │調查巡察業務  │       174,165│        18,334│       155,831│1.本年度預算數 174,165千元,包括:人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 147,934千元,業務費19,573千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 6,658千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)調查巡查業務經費 174,165千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加員額74人人事費 135,518千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及郵電、租金消耗等業務費12,068千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列調查、糾正、彈劾、糾舉案彙編
  │  │  │  │              │              │              │              │    編輯費等 760千元,調查案檔案管理及
  │  │  │  │              │              │              │              │    新進人員訓練等其他業務費 4,952千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,調查案件旅費 2,533千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     155,831千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)巡迴監察業務經費 5,447千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3707011200  │              │              │              │
  │  │ 5│  │財產申報業務  │        10,824│         7,727│         3,097│本年預算數10,824千元,包括人事費 1,780
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,業務費 8,480千元,旅運費 564千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,較上年度減列材料費等業務費 153千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │增列人事費 600千元及郵電費等業務費 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │50千元,計淨增 3,097千元。
  │  │  │  │  3707019000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        15,195│         6,795│         8,400│
  │  │  │  │  3707019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,404│           643│           761│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增調查監察執行車2輛購置費 1,054千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及電話等通訊設備經費 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換車輛預算業已編竣,所列 643
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3707019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        13,791│         6,152│         7,639│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置中外圖書、調查及辦公等雜項設備、
  │  │  │  │              │              │              │              │  汰換中央空調系統、資訊設備等經費13,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置中外圖書、其他設備、資訊設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備預算業已編竣,所列 6,152千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  3707019800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         1,024│         1,024│             0│仍照上年度預算數編列。
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