88B40710.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │審計部        │       399,591│       338,688│        60,903│
  │  │  │  │  3707100000  │              │              │              │
  │  │  │  │監察支出      │       399,591│       338,688│        60,903│
  │  │  │  │  3707100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       140,852│       129,627│        11,225│1.本年度預算數 140,852千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   104,635千元,業務費24,404千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 6,826千元,旅運費 4,987千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 102,939千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等人事費 7,613千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費25,372千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)在職訓練經費 2,390千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)發行審計季刊經費 840千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)資訊系統之日常運轉經費 5,699千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增政府審計建制七十週年各項慶祝活
  │  │  │  │              │              │              │              │    動經費 3,612千元。
  │  │  │  │  3707101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │       214,928│       196,435│        18,493│
  │  │  │  │  3707101020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        38,814│        35,409│         3,405│1.本年度預算數38,814千元,包括人事費32
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,472千元,業務費 1,140千元,旅運費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,472千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 3,405千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 6,342千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3707101021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國防經費審計  │        37,545│        34,092│         3,453│1.本年度預算數37,545千元,包括人事費33
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,635千元,業務費 1,021千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,889千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,635千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 3,453千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國防經費審計工作經費 3,910千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3707101022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│特種公務審計  │        35,714│        32,657│         3,057│1.本年度預算數35,714千元,包括人事費31
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,884千元,業務費 989千元,旅運費 2,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,884千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 3,057千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 3,830千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3707101023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│公營及公有事業│        36,669│        33,709│         2,960│1.本年度預算數36,669千元,包括人事費31
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  ,047千元,業務費 953千元,旅運費 4,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,047千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 2,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營及公有事業審計工作經費 5,622千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707101024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│財物審計      │        40,958│        37,159│         3,799│1.本年度預算數40,958千元,包括人事費36
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,462千元,業務費 1,159千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,462千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 3,799千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 4,496千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3707101025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│覆審審計      │        20,766│        18,947│         1,819│1.本年度預算數20,766千元,包括人事費20
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,677千元,業務費56千元,旅運費33千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,677千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 1,819千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費89千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707101026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│專案調查      │         1,852│         1,852│             0│本年度預算數 1,852千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707101027  │              │              │              │
  │  │  │ 8│總決算審核及報│         2,610│         2,610│             0│本年度預算數 2,610千元,與上年度同。
  │  │  │  │告            │              │              │              │
  │  │  │  │  3707109000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        42,920│        11,735│        31,185│
  │  │  │  │  3707109002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        30,000│         4,440│        25,560│審計部增建本部南勢角檔案庫一棟,規劃地
  │  │  │  │              │              │              │              │下一層、地上五層,計 5,896平方公尺,總
  │  │  │  │              │              │              │              │工程費用 162,861千元,分三年辦理,八十
  │  │  │  │              │              │              │              │七年度已編列規劃、設計費 4,440千元,本
  │  │  │  │              │              │              │              │年度編列第一年經費30,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │增加25,560千元。
  │  │  │  │  3707109011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,398│         2,353│          -955│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換副首長座車 1輛、公務車 1輛及公務
  │  │  │  │              │              │              │              │  機車 1輛經費 1,398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換副首長座車 1輛、公務轎車 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛、工程稽查用吉普車 1輛及公務機車 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛預算業已編竣,所列 2,353千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  3707109019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        11,522│         4,942│         6,580│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及購置審計業務用電腦設備經費 4,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換行政業務用零星辦公事務設備及送風
  │  │  │  │              │              │              │              │  機等機電設備經費 6,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置審計業務用電腦設備及汰換行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政業務用零星辦公事務設備等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 4,942千元如數減列。
  │  │  │  │  3707109800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           891│           891│             0│仍照上年度預算數編列。
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