88B40730.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007300000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │審計部台灣省審│       601,440│       482,705│       118,735│本科目上年度法定預算數 479,256千元,連
  │  │  │  │計處及所屬    │              │              │              │同審計部高雄市審計處及審計部福建省審計
  │  │  │  │              │              │              │              │處配合審計部臺灣省宜蘭縣、台中縣、台南
  │  │  │  │              │              │              │              │縣等審計室成立,由「一般行政」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │ 140千元、「審計業務」科目移入 3,305千
  │  │  │  │              │              │              │              │元、「其他設備」科目移入 4千元,共計如
  │  │  │  │              │              │              │              │表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3707300000  │              │              │              │
  │  │  │  │監察支出      │       601,440│       482,705│       118,735│
  │  │  │  │  3707300100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       223,278│       185,567│        37,711│1.本科目係由上年度預算「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 223,278千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   169,889千元,業務費36,991千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,082千元,旅運費11,316千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 163,689千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等人事費10,064千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    配合審計部台灣省宜蘭縣等三審計室成
  │  │  │  │              │              │              │              │    立,增加職員 5人、技工 3人、工友 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    人經費11,255千元,計增加21,319千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費53,345千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列業務費 436千元,伸算增列約
  │  │  │  │              │              │              │              │    聘僱人員調整待遇經費 286千元、依退
  │  │  │  │              │              │              │              │    休退職人數核實增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │    慰問金47千元、配合油價調整增列油料
  │  │  │  │              │              │              │              │    費40千元及配合審計部台灣省宜蘭縣等
  │  │  │  │              │              │              │              │    三審計室成立,增列辦公房屋租金及辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    公用品14,292千元,合共增加14,229千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊系統日常運轉經費 6,244千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列新設成立審計部台灣省宜蘭
  │  │  │  │              │              │              │              │    縣等三審計室電腦應用系統軟體等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,163千元。
  │  │  │  │  3707301000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │       325,166│       289,334│        35,832│
  │  │  │  │  3707301020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │       122,478│       111,238│        11,240│1.本年度預算數 122,478千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   112,544千元,業務費 3,886千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 6,048千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 112,544千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費 159千元,伸算增列調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │    等人事費 6,384千元及配合審計部台灣
  │  │  │  │              │              │              │              │    省宜蘭縣等三審計室成立,增加職員 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    人經費 3,523千元,計增加 9,748千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 9,934千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │    合審計部台灣省宜蘭縣等三審計室成立
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列財務審計工作經費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    92千元。
  │  │  │  │  3707301021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │        45,465│        42,067│         3,398│1.本年度預算數45,465千元,包括人事費41
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,783千元,業務費 1,296千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,386千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,783千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 2,479千元及配
  │  │  │  │              │              │              │              │    合審計部台灣省宜蘭縣等三審計室成立
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增加職員 1人經費 400千元,計增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,879千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 3,682千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │    合審計部台灣省宜蘭縣等三審計室成立
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列財務審計工作經費 519
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3707301022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營事業審計  │        32,028│        29,888│         2,140│1.本年度預算數32,028千元,包括人事費28
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,833千元,業務費 752千元,旅運費 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,833千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 2,009千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營事業審計工作經費 3,195千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │    合審計部台灣省宜蘭縣等三審計室成立
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列財務審計工作經費 131
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3707301023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │        58,203│        49,468│         8,735│1.本年度預算數58,203千元,包括人事費53
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,729千元,業務費 1,591千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,883千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費53,729千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 3,622千元及配
  │  │  │  │              │              │              │              │    合審計部台灣省宜蘭縣等三審計室成立
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增加職員 4人經費 4,576千元,計增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 8,198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 4,474千元,配合審
  │  │  │  │              │              │              │              │    計部台灣省宜蘭縣等三審計室成立,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列財物審計工作經費 537千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707301024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │         1,368│         1,278│            90│1.本年度預算數 1,368千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,301千元,業務費31千元,旅運費36千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,301千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費67千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707301025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│鄉鎮市財務審計│        58,999│        49,625│         9,374│1.本年度預算數58,999千元,包括人事費54
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,430千元,業務費 1,588千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,981千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費54,430千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 3,976千元及配
  │  │  │  │              │              │              │              │    合審計部台灣省宜蘭縣等三審計室成立
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增加職員 4人經費 4,567千元,計增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 8,543千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)鄉鎮市財務審計工作經費 4,569千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    配合審計部台灣省宜蘭縣等三審計室成
  │  │  │  │              │              │              │              │    立,較上年度增列財務審計工作經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    31千元。
  │  │  │  │  3707301026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│專案調查      │           823│           674│           149│本年度預算數 823千元,均屬旅運費,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │審計部台灣省宜蘭縣等三審計室成立,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度增列專案調查工作經費 149千元。
  │  │  │  │  3707301027  │              │              │              │
  │  │  │ 8│總決算審核及報│         5,802│         5,096│           706│1.本年度預算數 5,802千元,包括人事費 1
  │  │  │  │告            │              │              │              │  ,884千元,業務費 3,918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,884千元,配合審計部台
  │  │  │  │              │              │              │              │    灣省宜蘭縣等三審計室成立,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列總決算審核報告編審加班費 246千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總決算審核報告印製經費 3,918千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    配合審計部台灣省宜蘭縣等三審計室成
  │  │  │  │              │              │              │              │    立,較上年度增列總決算審核報告印製
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 460千元。
  │  │  │  │  3707309000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        52,310│         7,118│        45,192│
  │  │  │  │  3707309001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │        13,888│             -│        13,888│審計部台灣省雲林縣審計室有償撥用雲林縣
  │  │  │  │              │              │              │              │政府所有辦公土地一筆,面積0.0868公頃,
  │  │  │  │              │              │              │              │計列土地購置費如列數。
  │  │  │  │  3707309002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │        28,926│             -│        28,926│審計部台灣省雲林縣審計室有償撥用雲林縣
  │  │  │  │              │              │              │              │政府所有辦公房屋一棟(地上四樓地下一樓
  │  │  │  │              │              │              │              │),面積 2029.22平方公尺,計列房屋購置
  │  │  │  │              │              │              │              │費如列數。
  │  │  │  │  3707309011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         4,893│         3,057│         1,836│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 5輛、公務機車 1輛及新購
  │  │  │  │              │              │              │              │  公務轎車 3輛、傳真機 1台等經費 4,893
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換首長座車 1輛及公務轎車 4輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列 3,057千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3707309019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         4,603│         4,061│           542│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換電腦設備及辦公事務設備等經費 4,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  03千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換電腦設備及零星辦公事務設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列 4,061千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3707309800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           686│           686│             0│仍照上年度編列。
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