88B40760.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十八年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007600000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │審計部台北市審│        60,369│        56,719│         3,650│
  │  │  │  │計處          │              │              │              │
  │  │  │  │  3707600000  │              │              │              │
  │  │  │  │監察支出      │        60,369│        56,719│         3,650│
  │  │  │  │  3707600100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        24,960│        24,067│           893│1.本科目上年度預算數23,587千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出人事費80千元,列入「總決
  │  │  │  │              │              │              │              │  算審核及報告」科目,另由「普通公務審
  │  │  │  │              │              │              │              │  計」科目移入人事費 560千元,移出移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數24,960千元,包括人事費18
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,893千元,業務費 3,718千元,維護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,133千元,旅運費 1,216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,279千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 893千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,005千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊系統之日常運轉經費 676千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3707601000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        34,106│        31,693│         2,413│
  │  │  │  │  3707601020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        13,889│        13,128│           761│1.本科目上年度預算數14,388千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出人事費 1,260千元,列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目 560千元及公營事業及基
  │  │  │  │              │              │              │              │  金審計 700千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,889千元,包括人事費13
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,328千元,業務費 180千元,旅運費 381
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,328千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 561千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3707601021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         3,160│         2,989│           171│1.本年度預算數 3,160千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,032千元,業務費40千元,旅運費88千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,032千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 171千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 128千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3707601022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營事業及基金│         5,418│         4,882│           536│1.本科目上年度預算數 4,146千元,配合科
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  目調整,由「普通公務審計」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費 700千元,及「總決算審核及報告」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入旅運費36千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,418千元,包括人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,080千元,業務費 100千元,旅運費 238
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,080千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 536千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營事業及基金審計工作經費 338千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度核實增列旅運費36千元。
  │  │  │  │  3707601023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │         9,018│         8,150│           868│1.本年度預算數 9,018千元,包括人事費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,400千元,業務費 206千元,旅運費 412
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,400千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費 868千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 618千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3707601024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │         1,287│         1,210│            77│1.本年度預算數 1,287千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,265千元,業務費13千元,旅運費 9千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,265千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等人事費77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費22千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707601025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │            50│            50│             0│本年度預算數50千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3707601026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│總決算審核及報│         1,284│         1,284│             0│1.本科目上年度預算數 1,240千元,配合科
  │  │  │  │告            │              │              │              │  目調整,移出旅運費36千元,列入「公營
  │  │  │  │              │              │              │              │  事業及基金審計」科目,另由「一般行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入人事費80千元,移出移入數互
  │  │  │  │              │              │              │              │  抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,284千元,包括人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,業務費 734千元,旅運費50千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 500千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總決算審核報告印製經費 784千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3707609000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,167│           823│           344│
  │  │  │  │  3707609011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           527│           603│           -76│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰購小型客貨車1輛 527千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車1輛預算業以編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 603千元如數減列。
  │  │  │  │  3707609019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           640│           220│           420│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置業務用電腦設備及雜項設備等經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置審計業務用電腦設備及一般辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  公事務設備等預算業已編竣,所列 220千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  3707609800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           136│           136│             0│仍照上年度預算數編列。
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